Avatar
Girele
9246
#1409170 2019-02-08 13:12 Girele

Mildunelis rašė:


Įrašiau aš pradinį likutį kasos, per rekvizitus ir per opracijų žurnalą, reiktų man pakeisti, per rekvizitus pakeisiu, o kaip per opracijų žurnalą keisti? Ar šiaip kokį įvedus likutį, kad ir tiekėjų ar pirkėjų, kaip pakoreguoti?
Negi įrašei ir viskas?


OŽ susirandate įrašą, paspaudžiate lango apačioje mygtuką "ab" (koreguoti), pataisote įrašus, įtraukti.

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.
Avatar
Mildunelis
21
#1409171 2019-02-08 13:17 Mildunelis

Girele rašė:



Mildunelis rašė:


Įrašiau aš pradinį likutį kasos, per rekvizitus ir per opracijų žurnalą, reiktų man pakeisti, per rekvizitus pakeisiu, o kaip per opracijų žurnalą keisti? Ar šiaip kokį įvedus likutį, kad ir tiekėjų ar pirkėjų, kaip pakoreguoti?
Negi įrašei ir viskas?


OŽ susirandate įrašą, paspaudžiate lango apačioje mygtuką "ab" (koreguoti), pataisote įrašus, įtraukti.


:) o kaip rast? nes pagal datą nerandu pagal pavadinimą nerandu. Nors yra įvesta.
Avatar
Girele
9246
#1409173 2019-02-08 14:00 Girele

Mildunelis rašė:



:) o kaip rast? nes pagal datą nerandu pagal pavadinimą nerandu. Nors yra įvesta.


Leidinuke "Nuo ko pradėti darbą" yra parašyta, kad pradinių likučių įrašai automatiškai perkeliami viena diena anksčiau, nei buvo suvesti (dėl viso pikto...). Filtravime "nuo" užsidėkite ankstesnę data.

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.
Missing
IrenaU
205
#1409181 2019-02-08 15:09 IrenaU

IrenaU rašė:


Laba diena,
perėmiau buhalterija nuo 2019 01 01. Susivedžiau darbuotojus tai datai. Dabar atleidžia darbuptoją, kuris dirba nuo 2018 04 mėn., o pas mane duomenis tik nuo 2019 01. Ar yra kažkokia galimybė, kad programa apskaičiuotų kompensaciją už nepanaudotas atostogas ( gal kažkaip galima susivest praeitus laikotarpius), ar rankom reikia apskaičiuot ir įvest bendrą sumą?



Gal kas galėtų man patart tuo klausimu ? Būčiau labai dėkinga :)
Avatar
Girele
9246
#1409184 2019-02-08 15:47 Girele

IrenaU rašė:



IrenaU rašė:


Laba diena,
perėmiau buhalterija nuo 2019 01 01. Susivedžiau darbuotojus tai datai. Dabar atleidžia darbuptoją, kuris dirba nuo 2018 04 mėn., o pas mane duomenis tik nuo 2019 01. Ar yra kažkokia galimybė, kad programa apskaičiuotų kompensaciją už nepanaudotas atostogas ( gal kažkaip galima susivest praeitus laikotarpius), ar rankom reikia apskaičiuot ir įvest bendrą sumą?



Gal kas galėtų man patart tuo klausimu ? Būčiau labai dėkinga :)


Susivesti - galima, bet patogiau - skaičiuojant kompensaciją - atsidariusiame lange ranka įvesti ankstesnių mėnesių sumas ir darbo dienas (arba darbo valandas).

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.
Avatar
Mildunelis
21
1   #1409194 2019-02-08 16:56 Mildunelis

Girele rašė:



Mildunelis rašė:



:) o kaip rast? nes pagal datą nerandu pagal pavadinimą nerandu. Nors yra įvesta.


Leidinuke "Nuo ko pradėti darbą" yra parašyta, kad pradinių likučių įrašai automatiškai perkeliami viena diena anksčiau, nei buvo suvesti (dėl viso pikto...). Filtravime "nuo" užsidėkite ankstesnę data.


Jūs nuostabi, ačiū jums labai. Kad jums sektųsi gyvenime smile smile smile smile atrodo skaitai, bet tą žodį praleidau "anksčiau"
Avatar
Mildunelis
21
#1409230 2019-02-09 23:52 Mildunelis
Iškilo dar keli klausimai. Kaip reikia išskirti IĮ savininko sodros mokestį, kurį sodrai reikia sumokėt. D 6... klasė? o K ? Kokia korespondencija? Ir tokius mokesčius reikia vesti per operacijų žurnalą? Kaip ir suprantu tokias operacijas, kur pvz įmonė A, pasiskolino pinigų iš įmonės B, vedu per operacijų žurnalą? Ir šiaip kai suvedu banko mokėjimus, jei nebuvo įvesta į pvz "sąskaitą-faktūrą" ar "gavimą" tai nors ir pasirinkus korespondenciją rodo tada kad su - ženklu. Kaip tokias operacijas vesti, kur nėra sąskaitos faktūros. :) Tikiuosi padės kas nors, nes raštu sunku išdėstyti mintis. :D
Avatar
Voss
417
#1409231 2019-02-10 00:10 Voss

Mildunelis rašė:


Iškilo dar keli klausimai. Kaip reikia išskirti IĮ savininko sodros mokestį, kurį sodrai reikia sumokėt. D 6... klasė? o K ? Kokia korespondencija? Ir tokius mokesčius reikia vesti per operacijų žurnalą? Kaip ir suprantu tokias operacijas, kur pvz įmonė A, pasiskolino pinigų iš įmonės B, vedu per operacijų žurnalą? Ir šiaip kai suvedu banko mokėjimus, jei nebuvo įvesta į pvz "sąskaitą-faktūrą" ar "gavimą" tai nors ir pasirinkus korespondenciją rodo tada kad su - ženklu. Kaip tokias operacijas vesti, kur nėra sąskaitos faktūros. :) Tikiuosi padės kas nors, nes raštu sunku išdėstyti mintis. :D



Nezinau ar teisingai supratau, bet as nors ir nera saskaitos, isivedu "per saskaita, lyg buciau gavus ja, su ta reikiama suma" kad viskas graziai susidengtu, aisku pazymiu varniuka, kad netraukti i ISAF :) nes kitu atveju, kaip jus sakote, vistiek tam tikrose vietose rodo kaip skola.

Geros idėjos - tai tik sunkių žingsnių pradžia..
Avatar
Girele
9246
#1409236 2019-02-10 09:08 Girele
Jei yra ūkinė operacija, kuriai nerašoma sąskaita - tokiu atveju skola įvedama kontrahento kortelėje, skirtuke Papildoma - Skolos korektūra.

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.
Avatar
Mildunelis
21
#1409240 2019-02-10 10:45 Mildunelis
Ištikrųjų panašiai ir aš galvojau, perverčiau visą "darbo vadovą" ir vienas tas kaip Girele sakot, kad papildoma - skolos korektūra užkliuvo, kad suvesti tokias operacijas. O tai kaip tada dėl to įmonės savininko sodros? Kaip ją įvest?
Avatar
Girele
9246
#1409242 2019-02-10 10:59 Girele

Mildunelis rašė:


Ištikrųjų panašiai ir aš galvojau, perverčiau visą "darbo vadovą" ir vienas tas kaip Girele sakot, kad papildoma - skolos korektūra užkliuvo, kad suvesti tokias operacijas. O tai kaip tada dėl to įmonės savininko sodros? Kaip ją įvest?


Įmonės savininką įvedate kaip kontrahenta (tik rašykite pvz. pradžioje pavardė, paskui vardas, arba su prierašu - savininkas,- kad atskirtumėte nuo atskaitingo asmens, kuris įvedamas kaip darbuotojas).

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.
Avatar
Mildunelis
21
#1409243 2019-02-10 11:08 Mildunelis
O jo sodros korespondencija kokia naudot? Kazkur maciau, kad buvo rodoma kaip D 6 klase leidziami atskaitymai, o K bankas. O ivedus kaip kontrahenta.
Avatar
Mildunelis
21
#1409274 2019-02-10 23:21 Mildunelis
Dar kartą pagalbos, kodėl man nesuformuoja pelno (nuostolio) ataskaitos, padariau pajamų - sąnaudų uždarymą, bet vistiek atsikelia 0. Kas galėtų būt negerai?
Avatar
Girele
9246
#1409280 2019-02-11 08:26 Girele

Mildunelis rašė:


Dar kartą pagalbos, kodėl man nesuformuoja pelno (nuostolio) ataskaitos, padariau pajamų - sąnaudų uždarymą, bet vistiek atsikelia 0. Kas galėtų būt negerai?


Tiek pelno (nuostolių), tiek balanso formose PIRMIAUSIAI reikia susivesti sąskaitas, iš kurių bus formuojama ataskaita. Paskaitykite vartotojo vadove.

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.
Missing
IrenaU
205
#1409373 2019-02-11 17:27 IrenaU

Laba diena,
perėmiau buhalterija nuo 2019 01 01. Susivedžiau darbuotojus tai datai. Dabar atleidžia darbuptoją, kuris dirba nuo 2018 04 mėn., o pas mane duomenis tik nuo 2019 01. Ar yra kažkokia galimybė, kad programa apskaičiuotų kompensaciją už nepanaudotas atostogas ( gal kažkaip galima susivest praeitus laikotarpius), ar rankom reikia apskaičiuot ir įvest bendrą sumą?
[/quote]

Gal kas galėtų man patart tuo klausimu ? Būčiau labai dėkinga :)
[/quote]
Susivesti - galima, bet patogiau - skaičiuojant kompensaciją - atsidariusiame lange ranka įvesti ankstesnių mėnesių sumas ir darbo dienas (arba darbo valandas).
[/quote]

Ačiū. O už kiek dienų reikia skaičiuoti kompensaciją už nepanaudotas atostogas reikia irgi ranką įrašyti darbuotojo kortelėje?
Atleidžiamo darbuotojo dirbo ir 10 val per savaitę, ir 20 val, ir 40 val. Reiks skaičiuot koeficientą. Reiks rankom apskaičiuot ir suvest į programą.
Avatar
Elen_Lu
10
#1409389 2019-02-12 07:55 Elen_Lu
Labas rytas. Cento versija 617+1(1). Neformuoja SAM ataskaitų už sausį. Tiksliau formuoja, bet įkelia tik skaičius. Jokių vardų, pavardžių, jokių tarifų. Ar taip turi būti ar koks "lepsusas" :(
Avatar
Girele
9246
#1409397 2019-02-12 09:12 Girele

Elen_Lu rašė:


Labas rytas. Cento versija 617+1(1). Neformuoja SAM ataskaitų už sausį. Tiksliau formuoja, bet įkelia tik skaičius. Jokių vardų, pavardžių, jokių tarifų. Ar taip turi būti ar koks "lepsusas" :(


Dabar aktuali versija 6.1.7+3 (3).
Atsinaujinkit ir formas ir PROGRAMĄ.

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.
Avatar
Elen_Lu
10
#1409407 2019-02-12 10:04 Elen_Lu

Girele rašė:



Elen_Lu rašė:


Labas rytas. Cento versija 617+1(1). Neformuoja SAM ataskaitų už sausį. Tiksliau formuoja, bet įkelia tik skaičius. Jokių vardų, pavardžių, jokių tarifų. Ar taip turi būti ar koks "lepsusas" :(


Dabar aktuali versija 6.1.7+3 (3).
Atsinaujinkit ir formas ir PROGRAMĄ.


Ačiū, Girele. Darsyk peržiūrėsiu, nes nei Edlontos puslapy, nei pačiame Cente "Kas naujo" , nei gautuose informaciniuose el. pranešimuose kaip ir nemačiau tos versijos :(.
Avatar
Girele
9246
#1409411 2019-02-12 10:33 Girele

Elen_Lu rašė:



Ačiū, Girele. Darsyk peržiūrėsiu, nes nei Edlontos puslapy, nei pačiame Cente "Kas naujo" , nei gautuose informaciniuose el. pranešimuose kaip ir nemačiau tos versijos :(.


Tai žiūrėkite ATNAUJINIMŲ skiltyje. smile
Dabar - po mokesčių pasikeitimų - programa atnaujinama vos ne kiekvieną dieną.
Daugiau informacijos galite rasti fb Cento puslapyje.

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.
Avatar
Elen_Lu
10
#1409417 2019-02-12 10:42 Elen_Lu
Be Jūsų nebūčiau apie tą versiją ir sužinojusi :). Jau susitvarkiau. Dyyyyyyyyyyydelis ačiūūūūūūūūūū

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis