Buhalterinė programa "Centas"

K
kristil 251
2020-01-23 11:16 kristil
ar bandėt jau formuoti GPM312 iš Cento. Vienoje įmonėje su klaidomis bet suformavo, o kitoje formuoja bet kai noriu atidaryti meta
" the application does not support this file format"
gal esate susidure?
kas čia galėtu buti?
ritukse ritukse 1399
2020-01-28 15:39 ritukse
Sveiki , kaip pas Jus skaičiuoja antstolius pažymėjau kad 30 nuo MA I 50 kas virs
Darbuotojo alga ant popieriaus bus 208,77 o antstolius man suskaičiavo 62,63 kiek suprantu tai paskaičiavo nuo ant popieriaus o juk turėtų nuo į rankas ar klystu ?
ritukse ritukse 1399
2020-01-29 15:05 ritukse

ritukse rašė:
Sveiki , kaip pas Jus skaičiuoja antstolius pažymėjau kad 30 nuo MA I 50 kas virs
Darbuotojo alga ant popieriaus bus 208,77 o antstolius man suskaičiavo 62,63 kiek suprantu tai paskaičiavo nuo ant popieriaus o juk turėtų nuo į rankas ar klystu ?

Gal kas žino
Dorota1 Dorota1 13537
2020-01-29 15:13 Dorota1
gal procentus blogai nustatėt,
turi skaičiuoti teisingai, man gerai skaičiuoja
Tabeliss Tabeliss 1522
2020-01-30 14:48 Tabeliss
Kas naudojat cento prašymus dėl NPD, pasikeitus skaičiams dėl neapmokestinamo minimumo, vėl spausdinat ir visiems nešat pasirašyti? smile
KALANKE KALANKE 903
2020-01-31 12:05 KALANKE
Kaip susitvarkyti darbuotojų atostogas,kurios buvo iki 2017.07.01?Dabar tokia makalynė, ranka pataisau darbuotojo kortelėje,t.y. su minuso ženklu įrašau panaudotas atostogas.
zulaime zulaime 610
2020-02-06 12:45 zulaime 2020-02-06 12-56
Sveiki, reikia pagalbos , dienpinigiai neįkrenta į GPM312, išmoku per KASA.., ??
ritukse ritukse 1399
2020-02-06 13:17 ritukse

KALANKE rašė:
Kaip susitvarkyti darbuotojų atostogas,kurios buvo iki 2017.07.01?Dabar tokia makalynė, ranka pataisau darbuotojo kortelėje,t.y. su minuso ženklu įrašau panaudotas atostogas.


Trauk nulines atostogas per atostogų priskaičiavimus , tik laikotarpį pasirenki už kokius metus ir kada atostogauta
holdingas holdingas 6994
2020-02-10 13:05 holdingas
Sveiki, priminkite, kur Cente darome kliento skolų sudengimus. Ačiū
D
DAUK 43
2020-02-10 13:09 DAUK

holdingas rašė:
Sveiki, priminkite, kur Cente darome kliento skolų sudengimus. Ačiū

Sveiki,
Peržiūra - sąskaitų apmokėjimas - dengimai
holdingas holdingas 6994
2020-02-10 13:37 holdingas
Ačiū:)
2020-02-17 16:06 sarunasas
Kiek laiko užtrunkate suvesti sąskaitas į Centą?
Ar žinote, kad galite importuoti popierines sąskaitas su ivesk.lt ? Pilnai pritaikyta Centui, papildomai nieko instaliuoti ar konfigūruoti nebereikia.
2020-02-17 22:54 Mildunelis
Labas vakaras, ar turi būt taip, kad kai išsitrauki įsiskolinimų sąrašą meta skolininkus tokius kaip VMI ir sodra, kur moki jiems PVM, pajamų mokestį ir sodrą. Kai susižiūriu pagal korespondencijas, kaip 4462, 4463, 4484. atsikelia sumos apmokėjimo, o skolininkų sąraše jie kaip skolininkai, šiaip jie neturėtų rodytis ten, kaip reikia tada sutvarkyti tą reikalą? Per tuos kontrahentus įėjus į skolos korektūrą, įvest korespondenciją, kad tie nebeliko skolininkai? Nes taip darant ne su programa, priskaičiavai, sumokėjei ir viskas ok.. :) o čia db jie įtraukti į skolininkų sąrašą. Ar čia taip turi būt?
Dorota1 Dorota1 13537
2020-02-18 06:49 Dorota1
Pažymėkite jų kortelėse "neįtraukti į kreditorių, debitoriu sąrašą"
2020-02-20 20:49 Rosandra
Sveiki,

gal pasakytumėte, kaip įvesti sąskaitą pagal 96 str., kur pažymėti, kad atvirkštinis apmokestinimas? kaižkaip anksčiau lyg ir buvo?.
Girele Girele 9676
2020-02-20 23:27 Girele

Rosandra rašė:
Sveiki,

gal pasakytumėte, kaip įvesti sąskaitą pagal 96 str., kur pažymėti, kad atvirkštinis apmokestinimas? kaižkaip anksčiau lyg ir buvo?.

Prie PVM tarifo- redaguoti -pažymėti.
2020-02-21 12:24 Mildunelis
Laba diena, kaip programoje tvarkotės reikalus su sąskaitom, kuriosse atsispindi depozitas už tarą? Kai gaunate sąskaitą, vedate per "gavimą" atsargas išskiriat į 2 kl., depozito mokestį, gal irgi išskiriat į 2 kl.? O paskui? Nes įmonė perka alaus skardinėm, buteliais, bačkomis, parduoda pirkėjams, kasoje neįmušdama taros mokesčio, o kainą įskaičiuota į bendrą pardavimą. Bet yra tas, kad ji bačkas įmonei grąžina, išs kuriso perka, ta įmonė išrašo sąskaitas, už tų bačkų grąžinimą, su PVM, kaip pardavimas gautus, bet tą pardavimo sumą padengia skolą :D
Gal kas esate su tais depozitais sudūrę, nes kiek skaitinėju visi skirtingai masto
2020-02-26 00:10 Mildunelis
Gal žinot kaip reikia sutvarkyti materialiai atsakingų asmenų liktį? Ir kaip reikia išvalyti susidvigubinusius įvestus dienpinigius, nes buvau vedusi, turejau istrinti ir vėl vedžiau, kai pasižiūriu per atsiskaitymus su materialiai atskaitingais asmenis rodo, po du įvedimus, nors kitur ziūrint, per 2345 sąskaitą ar bendrajam žurnale nėra dvigubų sumų.
Nors ir įeinu i darbuotoja ir spaudžiu kalkuliatorių prie skolos, niekas nesikeičia, gal yra kažkur ko dar neradau.
2020-02-26 00:10 Mildunelis
Gal žinot kaip reikia sutvarkyti materialiai atsakingų asmenų liktį? Ir kaip reikia išvalyti susidvigubinusius įvestus dienpinigius, nes buvau vedusi, turejau istrinti ir vėl vedžiau, kai pasižiūriu per atsiskaitymus su materialiai atskaitingais asmenis rodo, po du įvedimus, nors kitur ziūrint, per 2345 sąskaitą ar bendrajam žurnale nėra dvigubų sumų.
Nors ir įeinu i darbuotoja ir spaudžiu kalkuliatorių prie skolos, niekas nesikeičia, gal yra kažkur ko dar neradau.
D
Dargana 108
2020-02-26 08:00 Dargana
Buvau radusi, tiksliai neatsimenu. Gal Mokejimai-Dokumentai-ir kokie nors "kiti" nustačius teisingą datą duoda ištrinti. O gal ir kur nors kitur, bet yra.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui