leliuks
1466
#1426453 2020-09-02 12:50 leliuks
Laba diena.

Per kur taisyti sandėlį,jei parduodant prekes nusirašė gera savikaina, OŽ irgi rodo gerą nurašytą savikainą, o sandėlyje ji nepapuola?

ritukse
1380
#1426464 2020-09-03 11:10 ritukse
Sveiki gal kas žino kaip cente įvesti prekes kur taikomas atvirštinis PVM toje pačioje s-toje yra ir geras PVM kai uždedu pozicijoje kad atvirštinis tai viskas pasikeičia ir geras PVM arba atvirščiai

leliuks
1466
#1426989 2020-09-30 08:42 leliuks
Labas rytas
Buvo pirktas IT, kuris turėjo būti parduotas.Jo savik.2060 buvo atsargose. Nutarta šį turtą pradėti naudoti įmonės veikloje.Perkėliau surašydama BP per OŽ D 1220 K 2060.Viskas gerai, persikėlė. Bet tas turtas taip ir liko atsargų sandėlyje. Ką su juo daryti, kaip, ar perkelti? Nes jo sandėlyje tai nebėra,jis ilgalaikiame turte.

Girele
9663
#1426993 2020-09-30 10:20 Girele

leliuks rašė:


Labas rytas
Buvo pirktas IT, kuris turėjo būti parduotas.Jo savik.2060 buvo atsargose. Nutarta šį turtą pradėti naudoti įmonės veikloje.Perkėliau surašydama BP per OŽ D 1220 K 2060.Viskas gerai, persikėlė. Bet tas turtas taip ir liko atsargų sandėlyje. Ką su juo daryti, kaip, ar perkelti? Nes jo sandėlyje tai nebėra,jis ilgalaikiame turte.


Iš karto reikėjo per Nurašymą nurašyti, D 1kl.
Trinkit įrašą OŽ.
Tada IT modulyje ranka įsiveskite IT ir Operacijose - pirkimas.

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

leliuks
1466
#1427009 2020-09-30 11:52 leliuks
Tai nurašymo akte D bus 1220 , kaip man tą aktą tokiu atveju reikia užvadinti?Toliau supratau, ačiū už informaciją. smile

Egle26
798
#1427020 2020-09-30 12:29 Egle26
Laba, žmogus dirbo 4 dienas per mėnesį, po 1 val., reikia paskaičiuoti kompensaciją už nepanaudotas atostogas, programa paskaičiuoja neteisingai, kaip ištaisyti rankiniu būdu ?

holdingas
7001
#1427133 2020-10-08 11:35 holdingas
Sveiki. Nuomojame automobilius, pajamuojam ir nurašom kurą. Kortelėje Žinynai įvedu automobilio numerį, nustatau kuro normą. Automobilių yra daug. Ar galima kortėlėje nustatyti kaip neneudojamą, kai pasibaigia nuomos terminas, nes man visą sąrašą meta, nereikalingų, neneudojamų.

kertmeda
2
#1427419 2020-10-29 10:00 kertmeda
Laba diena. Įmonė pirko automobilį dalį sumos apmokėjo iš įmonės sąskaitos , o kitą atskaitingas asmuo grynaisiais pinigais (ne įmonės) . Kaip suvesti pirkimo sąskaitą faktūrą kad matytusi abu mokėjimai. Įmonė grynaisiais operacijų nevykdo ir kasoje pinigų neturi.

lijanna
124
#1427428 2020-10-29 16:32 lijanna
Sveiki. Gal kas patarsite, kaip CENTE įsivedate pirkėjų atsiskaitymus bankinėmis kortelėmis? Aš pažymiu, kad atsiskaitoma kortele ir pinigai automatiškai atsiduria buhalterinėje sąskaitoje 273 (pinigai kelyje). Į įmonės banko sąskaitą pinigus perveda terminalą nuomojanti įmonė, ji įvardyta kaip Mokėtojas. Perveda mažesnę sumą, atsiskaito mokesčius, procentus. Jei CENTE vedu įplaukas į sąskaitą ir nurodau Mokėtoją (firmą, nuomojančią terminalą), tai kaupiasi mūsų skola jiems smile Buhalteriškai pinigai suvaikšto gerai: D 271 (sąskaita banke); K 273 (pinigai kelyje). D 273 lieka jų atsiskaityti (mums nepervesti) mokesčiai. Kaip nurašinėti tuos mokesčius? Gal per mokėjimus? Nors mes neatliekame jokių mokėjimų, jie patys nusiskaičiuoja. Per banko paslaugų mokestį irgi netinka, nes mokestis ne bankui. Susisuko galva jau, nesinorėtų prisigrybauti. Kaip Jūs susivedate į CENTĄ tokius atsiskaitymus? Labai lauksiu pagalbos. Ačiū.

Egle26
798
#1427432 2020-10-30 10:38 Egle26
Sveiki, kur ką reikia pažymėti, kad kompensaciją už nepanaudotas atostogas skaičiuotų tik už 3 m. ?

lijanna
124
#1427436 2020-10-30 12:09 lijanna

lijanna rašė:


Sveiki. Gal kas patarsite, kaip CENTE įsivedate pirkėjų atsiskaitymus bankinėmis kortelėmis? Aš pažymiu, kad atsiskaitoma kortele ir pinigai automatiškai atsiduria buhalterinėje sąskaitoje 273 (pinigai kelyje). Į įmonės banko sąskaitą pinigus perveda terminalą nuomojanti įmonė, ji įvardyta kaip Mokėtojas. Perveda mažesnę sumą, atsiskaito mokesčius, procentus. Jei CENTE vedu įplaukas į sąskaitą ir nurodau Mokėtoją (firmą, nuomojančią terminalą), tai kaupiasi mūsų skola jiems smile Buhalteriškai pinigai suvaikšto gerai: D 271 (sąskaita banke); K 273 (pinigai kelyje). D 273 lieka jų atsiskaityti (mums nepervesti) mokesčiai. Kaip nurašinėti tuos mokesčius? Gal per mokėjimus? Nors mes neatliekame jokių mokėjimų, jie patys nusiskaičiuoja. Per banko paslaugų mokestį irgi netinka, nes mokestis ne bankui. Susisuko galva jau, nesinorėtų prisigrybauti. Kaip Jūs susivedate į CENTĄ tokius atsiskaitymus? Labai lauksiu pagalbos. Ačiū.



Ar niekas nežino atsakymo?

leliuks
1466
#1427452 2020-11-03 13:23 leliuks
Su gal kvailu klausimu- turim sandėly ne vieną tūkst prekių.Visos vestos per "nauja prekė pagal šabloną". Visos parduodant nusirašo savikaina.O yra viena prekė vienu kodu nu niekaip parduodant nenusirašo. Vis ją turiu atskirai nurašyti. Ištrinti jos negaliu.Ką dar būtų galima pakeisti?

kisacka
71
#1427785 2020-11-23 17:02 kisacka
Sveiki,
Ar Jums gerai rodo darbuotojų atostogų likučius? Tiesiog po po vieno atnaujinimo mums visiems darbuotojams rodo 60 dienų atostogų likutį ir nerodo absoliučiai jokio atostogų panaudojimo. Kiek žinau yra dar viena įmonė, kuriai yra ta pati situacija. Kadangi Edlontos/Cento meistrelis pasijungęs absoliučiai nieko nepadarė ir pasakė, kad daugiau nusiskundimų dėl to iš kitų įmonių nėra, tai numykė, kad lyg ir mes patys kalti dėlto :) tai norisi žinoti, ar dar turim likimo draugų :)

ras123
730
#1427821 2020-11-25 09:34 ras123
Sveiki, gal kas domėjotės dėl i-SAF-T rinkmenos su Cento programa, ar bus galima paruošti ?

astri
3
1   #1427822 2020-11-25 10:22 astri
vakar gavau pranešimą iš vmi, tai ieškojau, kaip tai daroma su Centu : darbas-> duomenų eksportas -> SAF-T rinkmenos apruošimas.
iš smalsumo paleidau - pakibo programa ir sukosi gal pusvalandį smile
kelti į sistemą dar nesiryžau smile

Rosandra
54
#1427823 2020-11-25 10:48 Rosandra
Sveiki,

gal atsakys kas nors ar dar galima grįžti į praeitį, ir padaryti pataisymus, kai dar buvo litai? Jei taip, tai kaip tai padaryti?

Dianaval
668
#1428066 2020-12-07 09:31 Dianaval
Sveiki,
Po atnaujinimo atskaitingam atsirado likutis pradžioje. Darbuotojo kortelėje pataisiau, bet avansinėje vis tiek rodo likutį.
Ir dar kas esat susidūrę, netikrina duomenų bazės.

leliuks
1466
#1428070 2020-12-07 15:28 leliuks
Per žioplumą įvedžiau sąskaitą pirkimo kito kontrahento negu reikėjo iš tikro. Ir jau buvo pardavimas per kasos aparatą. Kaip taisyti? Programa neleidžia nieko daryti, nes trūksta jau prekių, nes yra pardavimas per kasą.

kristil
244
#1428075 2020-12-07 16:11 kristil

kisacka rašė:


Sveiki,
Ar Jums gerai rodo darbuotojų atostogų likučius? Tiesiog po po vieno atnaujinimo mums visiems darbuotojams rodo 60 dienų atostogų likutį ir nerodo absoliučiai jokio atostogų panaudojimo. Kiek žinau yra dar viena įmonė, kuriai yra ta pati situacija. Kadangi Edlontos/Cento meistrelis pasijungęs absoliučiai nieko nepadarė ir pasakė, kad daugiau nusiskundimų dėl to iš kitų įmonių nėra, tai numykė, kad lyg ir mes patys kalti dėlto :) tai norisi žinoti, ar dar turim likimo draugų :)




pas mane irgi ta pati problema, vedu 4 įmones visuose nusimušė....
net nepastebėjau po kurio atnaujinimo taip...
o jums išsisprendė problema? dar nerašiau Edlontai

leliuks
1466
#1428090 2020-12-08 08:27 leliuks

leliuks rašė:


Per žioplumą įvedžiau sąskaitą pirkimo kito kontrahento negu reikėjo iš tikro. Ir jau buvo pardavimas per kasos aparatą. Kaip taisyti? Programa neleidžia nieko daryti, nes trūksta jau prekių, nes yra pardavimas per kasą.

Gal per OŽ galima korekciją daryti pasirenkant kitą kontrahentą?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis