Buhalterinė programa "Centas"

Girele Girele 9676
2006-07-12 12:39 Girele 2011-09-11 05-01

Dan rašė: Susivedžiau 2024sąsk.per kontrohentus(žinynai-kontrahentai-pradiniai likučiai) nesuprantu kodel man itraukia tik pirmą sumą į kontrahenta jeigu viename kontrah.yra kelios sumos

Na nežinau... - patikrinau - traukia visas sumas, kiek beįrašytum. Kažką padarai negerai....
Beje, o kodėl pirkėjų skoloms naudoji 2024 sąskaitą, o ne 2411 (pagal naują, bet jau seniai naudojamą, sąskaitų planą) smile
D
Dan 2012
2006-07-12 12:55 Dan 2011-09-11 05-01

Girele rašė:

Dan rašė: Susivedžiau 2024sąsk.per kontrohentus(žinynai-kontrahentai-pradiniai likučiai) nesuprantu kodel man itraukia tik pirmą sumą į kontrahenta jeigu viename kontrah.yra kelios sumos

Na nežinau... - patikrinau - traukia visas sumas, kiek beįrašytum. Kažką padarai negerai....
Beje, o kodėl pirkėjų skoloms naudoji 2024 sąskaitą, o ne 2411 (pagal naują, bet jau seniai naudojamą, sąskaitų planą) smile

Čia yra 2024 busimųjų laik.sąn.
O į OŽ man reikia vesti (pvz 2024 sąsk.likutį) ir iškart suvesti į kontrahentus tos sąsk.
Aš suvedžiau visus likučius į OŽ, dabar vedu į kontrah.pagal kiekvieną sąskaitą, bet kažkas tai ne taip su pagal atskirus kontrah.rodo gerai kai atsispausdinu 2024 sąsk suvestinę pagal kontrah.rodo blogai
A
Andron 3088
2006-07-12 12:57 Andron 2011-09-11 05-01

Lince rašė: Gal kas jau bandės instaliuot atnaujinimą 543-4? Kaip pas jus, ar viskas gerai?
Man kakodėl neleidžia: "The setup files are corrupted. Please obtain a new copy of the program." Ką tai galėtų reikšti: programa korumpuota? smile


Mūsų valdžia korumpuota, o programa buvo šiek tiek pažeista, nes serveryje vietos kažkodėl pritruko.
Dabar jau viskas gerai.
A
Andron 3088
2006-07-12 13:00 Andron 2011-09-11 05-01

Girele rašė:

Andron rašė:

Girele rašė: Čia kaip kas tvarką mėgsta, o skolininkai pirkėjai dažniausiai tvarkos nemėgsta ir tenka jiems įrodinėti, kad jie ne kupranugariai, o labai laukiami teismo klientai. Teismui, beje, taip pat reikia pateikti s.f. kopijas, o bendrą sumą, taigi, kad neknisti trijų praėjusių metų visų sąskaitų, turiu tokių sąskaitų datas ir numerius (bet ne Cente, nes jis to nemoka atsiminti) smile

Taigi Peržiūra / Sąskaitų apmokėjimas parodo apmokėtas ir neapmokėtas sąskaitas ir jas galima atrinkti pagal apmokėjimo požymį. Arba aš nesupratau pokalbio temos smile

Aha, kalba eina apie pradinių skolų suvedimą

Jeigu norite, kad Centas rodytų pradinę skolą pagal ankstesnes neapmokėtas sąskaitas, įveskite jas kaip skolos korektūras.
A
Andron 3088
2006-07-12 13:02 Andron 2011-09-11 05-01

limina rašė: Skaičuojant ligonlapį (už 2 dienas) programa
ima tik 2 mėnesių vidurkį(04,05)
Kovo mėnesį darbuotojas irgi turėjo ligonlapį(5 dienas)
Kažin kodėl neimamas kovo mėn vidurkis?

O kada darbuotojas priimtas į darbą?
A
Andron 3088
2006-07-12 13:05 Andron 2011-09-11 05-01

Dan rašė:

Girele rašė:

Dan rašė: Susivedžiau 2024sąsk.per kontrohentus(žinynai-kontrahentai-pradiniai likučiai) nesuprantu kodel man itraukia tik pirmą sumą į kontrahenta jeigu viename kontrah.yra kelios sumos

Na nežinau... - patikrinau - traukia visas sumas, kiek beįrašytum. Kažką padarai negerai....
Beje, o kodėl pirkėjų skoloms naudoji 2024 sąskaitą, o ne 2411 (pagal naują, bet jau seniai naudojamą, sąskaitų planą) smile

Čia yra 2024 busimųjų laik.sąn.
O į OŽ man reikia vesti (pvz 2024 sąsk.likutį) ir iškart suvesti į kontrahentus tos sąsk.
Aš suvedžiau visus likučius į OŽ, dabar vedu į kontrah.pagal kiekvieną sąskaitą, bet kažkas tai ne taip su pagal atskirus kontrah.rodo gerai kai atsispausdinu 2024 sąsk suvestinę pagal kontrah.rodo blogai

O su kuo lyginate, kad blogai rodo?
Girele Girele 9676
2006-07-12 13:12 Girele 2011-09-11 05-01

Andron rašė:
Jeigu norite, kad Centas rodytų pradinę skolą pagal ankstesnes neapmokėtas sąskaitas, įveskite jas kaip skolos korektūras.

Aha, dabar žinosiu smile
L
limina 726
2006-07-12 13:19 limina 2011-09-11 05-01

Andron rašė:

limina rašė: Skaičuojant ligonlapį (už 2 dienas) programa
ima tik 2 mėnesių vidurkį(04,05)
Kovo mėnesį darbuotojas irgi turėjo ligonlapį(5 dienas)
Kažin kodėl neimamas kovo mėn vidurkis?

O kada darbuotojas priimtas į darbą?


priimtas į darbą 2005 12 20
D
Dan 2012
2006-07-12 13:23 Dan 2011-09-11 05-01

Andron rašė:

Dan rašė:

Girele rašė:

Dan rašė: Susivedžiau 2024sąsk.per kontrohentus(žinynai-kontrahentai-pradiniai likučiai) nesuprantu kodel man itraukia tik pirmą sumą į kontrahenta jeigu viename kontrah.yra kelios sumos

Na nežinau... - patikrinau - traukia visas sumas, kiek beįrašytum. Kažką padarai negerai....
Beje, o kodėl pirkėjų skoloms naudoji 2024 sąskaitą, o ne 2411 (pagal naują, bet jau seniai naudojamą, sąskaitų planą) smile

Čia yra 2024 busimųjų laik.sąn.
O į OŽ man reikia vesti (pvz 2024 sąsk.likutį) ir iškart suvesti į kontrahentus tos sąsk.
Aš suvedžiau visus likučius į OŽ, dabar vedu į kontrah.pagal kiekvieną sąskaitą, bet kažkas tai ne taip su pagal atskirus kontrah.rodo gerai kai atsispausdinu 2024 sąsk suvestinę pagal kontrah.rodo blogai

O su kuo lyginate, kad blogai rodo?

Ataskaitos-atsiskaitymai-atsisk.suv.periodui
nurodau 2411sąsk likučiai bligi
ten pat nenurodau sąskaitos, bet pažymiu tik pirkėjai likutis geras
Girele Girele 9676
2006-07-12 13:36 Girele 2011-09-11 05-01

Dan rašė:
Čia yra 2024 busimųjų laik.sąn.

Na visteik nesuprantu - kam būsimų laikotarpių sąnaudas prikabinti prie kontrahento? Juk tai iškreips visas tiekėjų skolų ataskaitas? Paprastai buhalteriškai vedasi - gavus sąskaitą D2024 K443, tai kredituojant jau prisiriša prie kontrahento, o o jei pririšite ir debetuojant 2024 sąskaitą, tai skola pasinaikins, nors realiai ji bus... Gal tame ir problema smile
Girele Girele 9676
2006-07-12 13:44 Girele 2011-09-11 05-01

Dan rašė:
Ataskaitos-atsiskaitymai-atsisk.suv.periodui
nurodau 2411sąsk likučiai bligi
ten pat nenurodau sąskaitos, bet pažymiu tik pirkėjai likutis geras

Kortelėse, kur pradinės skolos pagal buh.sąskaitas - patikrinkite. Tikriausiai trynėte įrašus pagal pirm.dok., o pagal buh. sąskaitas ir neištrynėte
A
Andron 3088
2006-07-12 13:58 Andron 2011-09-11 05-01

limina rašė:

Andron rašė:

limina rašė: Skaičuojant ligonlapį (už 2 dienas) programa
ima tik 2 mėnesių vidurkį(04,05)
Kovo mėnesį darbuotojas irgi turėjo ligonlapį(5 dienas)
Kažin kodėl neimamas kovo mėn vidurkis?

O kada darbuotojas priimtas į darbą?


priimtas į darbą 2005 12 20

Dar kartą patikrinkite šio darbuotojo kortelėje informaciją apie priėmimą į darbą. Jeigu nieko įtartino neaptiksite - siųskite rezervą į helpą.
L
limina 726
2006-07-12 14:28 limina
Andron,
Perskaičiavau tam darbuotojui už kovo
mėnesį(paspaudžiau "skaičiuoti tik pasirinktam darbuotojui")
ir viskas susitvarkė.
Nesuprantu kas čia buvo nutikę.
Už tą patį laikotarpį skaičiavau kitam darbuotojui- neužkliuvo.
D
Dan 2012
2006-07-12 14:49 Dan 2011-09-11 05-01

Girele rašė:

Dan rašė:
Ataskaitos-atsiskaitymai-atsisk.suv.periodui
nurodau 2411sąsk likučiai bligi
ten pat nenurodau sąskaitos, bet pažymiu tik pirkėjai likutis geras

Kortelėse, kur pradinės skolos pagal buh.sąskaitas - patikrinkite. Tikriausiai trynėte įrašus pagal pirm.dok., o pagal buh. sąskaitas ir neištrynėte

Velniava tikriausiai saulė perkaitino iš vis galvelė nedirba tai kur man tą buh.sąskaitą rasti , klaidžioju ir nerandu kur aš turiu pataisyti , kad man būtų vienodi likučiai
A
Andron 3088
2006-07-12 14:57 Andron 2011-09-11 05-01

Dan rašė:

Girele rašė:

Dan rašė:
Ataskaitos-atsiskaitymai-atsisk.suv.periodui
nurodau 2411sąsk likučiai bligi
ten pat nenurodau sąskaitos, bet pažymiu tik pirkėjai likutis geras

Kortelėse, kur pradinės skolos pagal buh.sąskaitas - patikrinkite. Tikriausiai trynėte įrašus pagal pirm.dok., o pagal buh. sąskaitas ir neištrynėte

Velniava tikriausiai saulė perkaitino iš vis galvelė nedirba tai kur man tą buh.sąskaitą rasti , klaidžioju ir nerandu kur aš turiu pataisyti , kad man būtų vienodi likučiai

Sutkrinkite kiekvieną kontrahentą pagal sintetiką ir analitiką - bus matyti.
D
Dan 2012
2006-07-12 15:08 Dan 2011-09-11 05-01

Andron rašė:

Dan rašė:

Girele rašė:

Dan rašė:
Ataskaitos-atsiskaitymai-atsisk.suv.periodui
nurodau 2411sąsk likučiai bligi
ten pat nenurodau sąskaitos, bet pažymiu tik pirkėjai likutis geras

Kortelėse, kur pradinės skolos pagal buh.sąskaitas - patikrinkite. Tikriausiai trynėte įrašus pagal pirm.dok., o pagal buh. sąskaitas ir neištrynėte

Velniava tikriausiai saulė perkaitino iš vis galvelė nedirba tai kur man tą buh.sąskaitą rasti , klaidžioju ir nerandu kur aš turiu pataisyti , kad man būtų vienodi likučiai

Sutkrinkite kiekvieną kontrahentą pagal sintetiką ir analitiką - bus matyti.

Aš matau kokie kontrahentai netinka bet narandu kaip man tai pataisyti iėjus į tą kontrah.visi įrašai teisingi ,atspausdinus pagal 2411sąsk.rodo blogus likučius kai kurių įmonių
A
Andron 3088
2006-07-12 15:13 Andron 2011-09-11 05-01

Dan rašė:

Andron rašė:

Dan rašė:

Girele rašė:

Dan rašė:
Ataskaitos-atsiskaitymai-atsisk.suv.periodui
nurodau 2411sąsk likučiai bligi
ten pat nenurodau sąskaitos, bet pažymiu tik pirkėjai likutis geras

Kortelėse, kur pradinės skolos pagal buh.sąskaitas - patikrinkite. Tikriausiai trynėte įrašus pagal pirm.dok., o pagal buh. sąskaitas ir neištrynėte

Velniava tikriausiai saulė perkaitino iš vis galvelė nedirba tai kur man tą buh.sąskaitą rasti , klaidžioju ir nerandu kur aš turiu pataisyti , kad man būtų vienodi likučiai

Sutkrinkite kiekvieną kontrahentą pagal sintetiką ir analitiką - bus matyti.

Aš matau kokie kontrahentai netinka bet narandu kaip man tai pataisyti iėjus į tą kontrah.visi įrašai teisingi ,atspausdinus pagal 2411sąsk.rodo blogus likučius kai kurių įmonių

Kurie įrašai teisingi ir ką būtent Jūs spausdinate pagal 2411 sąskaitą?
Girele Girele 9676
2006-07-12 15:35 Girele 2011-09-11 05-01

Dan rašė:
Velniava tikriausiai saulė perkaitino iš vis galvelė nedirba tai kur man tą buh.sąskaitą rasti , klaidžioju ir nerandu kur aš turiu pataisyti , kad man būtų vienodi likučiai

Prikabinu pavyzdį kur sutikrinti, be to - ar padarius sąskaitos apyvartos ataskaitą rodo gerą likutį? Doc2.doc
N
NAVI 257
2006-07-12 16:22 NAVI
Laba diena. Labai reikia Jūsų pagalbos IT pardavimo atveju : Nuėjau į IT kortelę - pardavimas, nurodžiau pardavimo datą - gerai.Likutinės vertės nebeliko. Bet kaip "išimti" parduodamą IT iš sukaupto nusidėvėjimo sąskaitos ir IT sąskaitos ? Ar reikia eiti dar per Nurašymą ir pasidaryti atskirą IT sandėlį ? Ačiū labai.
Girele Girele 9676
2006-07-12 16:26 Girele 2011-09-11 05-01

NAVI rašė: Laba diena. Labai reikia Jūsų pagalbos IT pardavimo atveju : Nuėjau į IT kortelę - pardavimas, nurodžiau pardavimo datą - gerai.Likutinės vertės nebeliko. Bet kaip "išimti" parduodamą IT iš sukaupto nusidėvėjimo sąskaitos ir IT sąskaitos ? Ar reikia eiti dar per Nurašymą ir pasidaryti atskirą IT sandėlį ? Ačiū labai.

Atlikti operaciją OŽ
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui