Buhalterinė programa "Centas"

S
Sytyj 874
2006-12-05 15:26 Sytyj 2011-09-11 05-12

Girele rašė:

minora rašė: Norėčiau paklaust kaip uždarot sąnaudų ar pajamų sąskaitas?Ar yra kokia nors komanda,ar tai daryt per OŽ? AČIŪ. smile

Susiformuoti pajamų - sąnaudų suvestinę (Buhalterija- ataskaitos-pajamų sąnaudų ataskaita).
Po to eiti - Darbas-Buhalterija-Pajamų sąnaudų uždarymas.


O tai kam formuoti ataskaitą, po to eiti uždarinėti? o iškart negalima prie uždarinėjimo?

Pajamų ir sąnaudų ataskaita ir yra tik ataskaita preliminariai peržiūrėti pelną sakysim...

O pajamų ir sąnaudų uždarymas visiškai kitas dalykas, čia tik langas tipinis naudojamas ir tiek.
Girele Girele 9676
2006-12-05 15:38 Girele 2011-09-11 05-12

Sytyj rašė:

Girele rašė:

minora rašė: Norėčiau paklaust kaip uždarot sąnaudų ar pajamų sąskaitas?Ar yra kokia nors komanda,ar tai daryt per OŽ? AČIŪ. smile

Susiformuoti pajamų - sąnaudų suvestinę (Buhalterija- ataskaitos-pajamų sąnaudų ataskaita).
Po to eiti - Darbas-Buhalterija-Pajamų sąnaudų uždarymas.


O tai kam formuoti ataskaitą, po to eiti uždarinėti? o iškart negalima prie uždarinėjimo?

Pajamų ir sąnaudų ataskaita ir yra tik ataskaita preliminariai peržiūrėti pelną sakysim...

O pajamų ir sąnaudų uždarymas visiškai kitas dalykas, čia tik langas tipinis naudojamas ir tiek.

Na, jei ataskaita nereikalinga - gali uždarymo lange sąskaitas suvedinėti smile O kai susiformuoji ataskaitą (ji man labai praverčia), uždarymo lange sąskaitos sušoksta automatiškai smile Beje ataskaitoje sąskaitas susivesti užtenka vieną kartą - jos nereikia formuoti kas kartą uždarinėjant pajamas ir sąnaudas - čia tiems, kas ne taip suprato....
S
Sytyj 874
2006-12-05 15:48 Sytyj 2011-09-11 05-12

Girele rašė:

Sytyj rašė:

Girele rašė:

minora rašė: Norėčiau paklaust kaip uždarot sąnaudų ar pajamų sąskaitas?Ar yra kokia nors komanda,ar tai daryt per OŽ? AČIŪ. smile

Susiformuoti pajamų - sąnaudų suvestinę (Buhalterija- ataskaitos-pajamų sąnaudų ataskaita).
Po to eiti - Darbas-Buhalterija-Pajamų sąnaudų uždarymas.


O tai kam formuoti ataskaitą, po to eiti uždarinėti? o iškart negalima prie uždarinėjimo?

Pajamų ir sąnaudų ataskaita ir yra tik ataskaita preliminariai peržiūrėti pelną sakysim...

O pajamų ir sąnaudų uždarymas visiškai kitas dalykas, čia tik langas tipinis naudojamas ir tiek.

Na, jei ataskaita nereikalinga - gali uždarymo lange sąskaitas suvedinėti smile O kai susiformuoji ataskaitą (ji man labai praverčia), uždarymo lange sąskaitos sušoksta automatiškai smile Beje ataskaitoje sąskaitas susivesti užtenka vieną kartą - jos nereikia formuoti kas kartą uždarinėjant pajamas ir sąnaudas - čia tiems, kas ne taip suprato....


Rašyt reikia apie tai kas klausoma o ne visą preambulę - kratkost' - sestra talanta - apie ataskaitos suformavimo nei žodžio - reikėjo dar apie prenumeratą bendrais bruožais - irgi labai patogu
Girele Girele 9676
2006-12-05 18:03 Girele 2011-09-11 05-12

Sytyj rašė:

Rašyt reikia apie tai kas klausoma o ne visą preambulę - kratkost' - sestra talanta - apie ataskaitos suformavimo nei žodžio - reikėjo dar apie prenumeratą bendrais bruožais - irgi labai patogu

Vifi Vifi 4124
2006-12-05 18:27 Vifi
Labas vakarėlis smile
Negalėjau atsilaikyt ir čia neparašyt smile
Vieną iš įmonių, kurioje buhalteriauju, yra įsigijusi Centą.
Turime jį jau antrus metus.
Prieš pusmetį pasibaigė pirmų metų atnaujinimo licenciją, tik dabar ją atnaujinome.
Noriu pasakyti, kad programą manę maloniai nustebino. smile
Programos kūrėjai labai gerai padirbėjo ją tobulinant.
Negaliu atsistebėti smile
Šaunuoliai smile
Girele Girele 9676
2006-12-05 21:15 Girele 2011-09-11 05-12

Vifi rašė: smile

Sveika sugrįžusi
M
minora 178
2006-12-06 07:35 minora
Uždarant sąnaudų -pajamų sąsk.BUHALT-ATASK-SUVEST.darbo užm.,kt.sąn.rodo minusinį likutį,o pard.prekių savikainą su +.tada DARBAS-BUH.-PAJAMŲ-SĄN.UŽDARYMAS-įrašau suvestinę sąsk.39 ,į pajamas 5kl.į sąnaudas 6 kl. .,tada atlyg.ir kt.sąnaudos gaunasi su pliusu,o pard.prekių savikaina su minusu.Todėl gaunasi kažkokia nesąmonė.Gal kaip nors kitaip reikia suvest.?bandau spausdint balansą,bet nepavyksta-nespausdina. smile
A
Andron 3088
2006-12-06 07:42 Andron 2011-09-11 05-12
Centas tarpinė versija 5.4.5+22

1. Mokėjimai - - spausdinimui galima panaudoti XLS formą.

2. Žinynai - blankai - paieška pagal blanko numerį.

3. Užsakymo priėmimas - Papildomi nustatymai - požymis "Nerezervuoti prekių".
A
Andron 3088
2006-12-06 07:45 Andron 2011-09-11 05-12

minora rašė: Uždarant sąnaudų -pajamų sąsk.BUHALT-ATASK-SUVEST.darbo užm.,kt.sąn.rodo minusinį likutį,o pard.prekių savikainą su +.tada DARBAS-BUH.-PAJAMŲ-SĄN.UŽDARYMAS-įrašau suvestinę sąsk.39 ,į pajamas 5kl.į sąnaudas 6 kl. .,tada atlyg.ir kt.sąnaudos gaunasi su pliusu,o pard.prekių savikaina su minusu.Todėl gaunasi kažkokia nesąmonė.Gal kaip nors kitaip reikia suvest.?bandau spausdint balansą,bet nepavyksta-nespausdina. smile

Atsiųskite mums savo duomenų bazės rezervą - pažiūrėsime smile
Olesia Olesia 251
2006-12-06 23:02 Olesia 2011-09-11 05-12

Girele rašė:

Olesia rašė:

Taigi jau parasiau, einu i skaiciavimai ir pasirenku dabartini perioda, pvz dabar gruodis, tai pasirenku gruodi.
Nesvarbu moku uz spali ar lapkriti bet pasirenku gruodzio perioda, tik kai ismoku, nustatau data ismokejimo ir viskas smile

darai neteisingai - jei reikia išmokėti už lapkritį - eini į lapkričio periodo skaičiavimus, darai išmokėti ir formuoji KIO, žiniaraštį, nei išmokėjimų lape nurodai gruodžio mėn. išmokėjimo data. Bet turi pasirinkti LAPKRIČIO periodą. smile
Darant taip kaip darai tu - visada lys minusai.
Jei moki už lapkritį, žiniaraštyje ir bus nurodytas 11 mėn. periodas, tik ranka užpildysi faktinio išmokėjimo datas.


Niu ir ka, ir padariau mokėjimą lapkričio mėn periode, pasirinkus gruodžio 6 dienos data. Ir ka aš matau: Lapkričio mėn priskaitymų/atskaitymų žiniaraštyje atsiranda gruodžio mėn mokėjimas, ir jau gruodį aš nebematau to mokėjimo, nors tas mokėjimas turi persimesti į gruodžio mėn. žiniaraštį. Kažkas čia netaip smile Ar čia taip ir tūri būti? Andron smile
A
Andron 3088
2006-12-07 07:38 Andron 2011-09-11 05-12

Olesia rašė:

Girele rašė:

Olesia rašė:

Taigi jau parasiau, einu i skaiciavimai ir pasirenku dabartini perioda, pvz dabar gruodis, tai pasirenku gruodi.
Nesvarbu moku uz spali ar lapkriti bet pasirenku gruodzio perioda, tik kai ismoku, nustatau data ismokejimo ir viskas smile

darai neteisingai - jei reikia išmokėti už lapkritį - eini į lapkričio periodo skaičiavimus, darai išmokėti ir formuoji KIO, žiniaraštį, nei išmokėjimų lape nurodai gruodžio mėn. išmokėjimo data. Bet turi pasirinkti LAPKRIČIO periodą. smile
Darant taip kaip darai tu - visada lys minusai.
Jei moki už lapkritį, žiniaraštyje ir bus nurodytas 11 mėn. periodas, tik ranka užpildysi faktinio išmokėjimo datas.


Niu ir ka, ir padariau mokėjimą lapkričio mėn periode, pasirinkus gruodžio 6 dienos data. Ir ka aš matau: Lapkričio mėn priskaitymų/atskaitymų žiniaraštyje atsiranda gruodžio mėn mokėjimas, ir jau gruodį aš nebematau to mokėjimo, nors tas mokėjimas turi persimesti į gruodžio mėn. žiniaraštį. Kažkas čia netaip smile Ar čia taip ir tūri būti? Andron smile

Jeigu mokėjimo nurodyme nurodote DU laikotarpį, nurodytame laikotarpyje ir rodys išmokėtą sumą smile
Olesia Olesia 251
2006-12-07 09:55 Olesia 2011-09-11 05-12
[quote:81b782cbf8]Jeigu mokėjimo nurodyme nurodote DU laikotarpį, nurodytame laikotarpyje ir rodys išmokėtą sumą [/quote]
Tai niekaip nepamatysi tame laikotarpyje kuriame išmokėjai mokėjimo sumą?
Nes tai juk aktualu. smile [/quote]
A
Andron 3088
2006-12-07 13:37 Andron 2011-09-11 05-12

Olesia rašė: [quote:8d76ae83ee]Jeigu mokėjimo nurodyme nurodote DU laikotarpį, nurodytame laikotarpyje ir rodys išmokėtą sumą

Tai niekaip nepamatysi tame laikotarpyje kuriame išmokėjai mokėjimo sumą?
Nes tai juk aktualu. smile [/quote]
O kam Jums reikia matyti išmokėjimą tame pačiame laikotarpyje?
Girele Girele 9676
2006-12-07 14:15 Girele 2011-09-11 05-12

Olesia rašė: [quote:fd41c42a87]Jeigu mokėjimo nurodyme nurodote DU laikotarpį, nurodytame laikotarpyje ir rodys išmokėtą sumą

Tai niekaip nepamatysi tame laikotarpyje kuriame išmokėjai mokėjimo sumą?
Nes tai juk aktualu. smile [/quote]
Neaktualu smile - programa pati atsimena, kada kam išmokėta, duoda mėnesinę suvestinę formai padaryti, ir padaro metinę deklaraciją taip pat pati programa.
L
limina 726
2006-12-07 14:25 limina
Gal galėtumėt patart.
Skaičiuoju darbuotojui atostoginius.
D.U. -600Lt. Dirba pilnu etatu.
kadangi reikia dirbti šeštadienį, tai penktadienį
rodau tabely puse dienos.
Per mėnesį gaunasi dienų 26(vietoj21d.d),
tačiau valandų skaičius neviršytas.
Ir kai pradedi skaičiuot atostoginius nubrendi į pievas. smile
Problema tame, kad vietoj 21 d ima 26d.d.ir gaunasi darbuotojui
mažesnis atlyginimas.
Jei pasižymiu pagal nustatytą grafiką tuomet skaičiuoja už valandas.
Irgi be ryšio.Gal žinot kaip rasti išeitį ?
A
Andron 3088
2006-12-07 14:37 Andron 2011-09-11 05-12

limina rašė: Gal galėtumėt patart.
Skaičiuoju darbuotojui atostoginius.
D.U. -600Lt. Dirba pilnu etatu.
kadangi reikia dirbti šeštadienį, tai penktadienį
rodau tabely puse dienos.
Per mėnesį gaunasi dienų 26(vietoj21d.d),
tačiau valandų skaičius neviršytas.
Ir kai pradedi skaičiuot atostoginius nubrendi į pievas. smile
Problema tame, kad vietoj 21 d ima 26d.d.ir gaunasi darbuotojui
mažesnis atlyginimas.
Jei pasižymiu pagal nustatytą grafiką tuomet skaičiuoja už valandas.
Irgi be ryšio.Gal žinot kaip rasti išeitį ?

Pabandykite nustatyti, kad skaičiuojama pagal valandas.
L
limina 726
2006-12-07 14:54 limina
Skaičiuojant pagal valandas gavosi
ryškiai mažesnis atlyginimas.
Bet uždėjau varnelę "taikyti nustatyta min."
ir išėjo 600,02Lt.
Tai taip ir palieku.
Svarbiausia ne mažiau darbuotojui smile
L
lapas 76
2006-12-07 16:54 lapas
Renkamės buhalterinę programą ir norime sužinoti apie Centą iš šia programa dirbančių žmonių.Ar įmanoma per operacijų registravimo žurnalą įvesti visas operacijas t.y. ir pirkimą ir nurašymą ir mokesčius ir t.t.Ar būtinai reikia išrašinėti sąsk faktūras su programa,kad į ją patektų duomenys apie pardavimus? Mes norėtume sask.faktūras išrašinėti atskirai ,o informaciją į programą suvesti papildomai.Bet ar tuomet nebus labai darbo ir programa kaip tokia nebeteks prasmės?
Girele Girele 9676
2006-12-07 19:13 Girele 2011-09-11 05-12

lapas rašė: Renkamės buhalterinę programą ir norime sužinoti apie Centą iš šia programa dirbančių žmonių.Ar įmanoma per operacijų registravimo žurnalą įvesti visas operacijas t.y. ir pirkimą ir nurašymą ir mokesčius ir t.t.Ar būtinai reikia išrašinėti sąsk faktūras su programa,kad į ją patektų duomenys apie pardavimus? Mes norėtume sask.faktūras išrašinėti atskirai ,o informaciją į programą suvesti papildomai.Bet ar tuomet nebus labai darbo ir programa kaip tokia nebeteks prasmės?

Išrašinėti s.f. galite atskirai, bet suvesti vėliau į programą vistiek reiktų kaip kad išrašant sąskaitas (aš irgi taip dirbu), priešingu atveju (vedant tik OŽ) darbo vistiek būtų pakankamai daug, bet tada nebebūtų galima sekti pirkėjų skolų (sumos į pirkėjo kortelę neateitų).
S
Sytyj 874
2006-12-08 07:29 Sytyj 2011-09-11 05-12

lapas rašė: Renkamės buhalterinę programą ir norime sužinoti apie Centą iš šia programa dirbančių žmonių.Ar įmanoma per operacijų registravimo žurnalą įvesti visas operacijas t.y. ir pirkimą ir nurašymą ir mokesčius ir t.t.Ar būtinai reikia išrašinėti sąsk faktūras su programa,kad į ją patektų duomenys apie pardavimus? Mes norėtume sask.faktūras išrašinėti atskirai ,o informaciją į programą suvesti papildomai.Bet ar tuomet nebus labai darbo ir programa kaip tokia nebeteks prasmės?


Vat būtent neteks programa prasmės jei ji reikalinga tik dėl Operacijų žurnalo. Esmė programų tame, kad suvedus pirminį dokumentą informacija keliauja po visus kitus registrus žurnalus ir t.t. Be abejo, į Centą galima vesti operacijas tik per OŽ, bet jau kitais programos privalumais nepasinaudosit, o jų pakankamai daug ir jie tikrai vertingi.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui