Andron
3103
#365069 2007-01-29 11:00 Andron redaguota: 2011-09-11 05-16

Olesia rašė:

Sveiki, kaip pamatyti 4431 ( Skolos tiekėjams) metų pabaigai likutį?
Galiu išsitraukti tik 4431 sąskaitos išklotinę, o tokios galimybės būtent likučio iššifravimui nėra?
Atsiskaitymai - skolos kreditoriams netinka, ir kažkaip nesueina :) Dėl to labai įdomu būtų iškarto sutikrinti, o ne tikrinti nuo metų pradžios kiek buvo gauta ir su kuo ir kada buvo atsiskaityta.


Ataskaitos / Atsiskaitymai / Atsiskaitymų suvestinės - Nustatykite, kad pagal kontrahentus ir nurodykite sąskaitos numerį.

irena3
141
#365254 2007-01-29 13:59 irena3
Suvedžiau tabelį , bandau skaičiuoti darbo užmokestį rašo "Floating point division by zero". Kas yra negerai

Sytyj
879
#365275 2007-01-29 14:14 Sytyj redaguota: 2011-09-11 05-16

irena3 rašė:

Suvedžiau tabelį , bandau skaičiuoti darbo užmokestį rašo "Floating point division by zero". Kas yra negerai



Arba programa neturi duomenų dėl 2007 darbo dienas/įkainius - reikia atnaujinti versiją iki 546 ar velesnės.

Antras variantas - nenurodytas arba etatas arba DU įkainis (arba valandinis arba mėnesinis). Programa daugina iš nulio - ir gauna Zero

kavjola
89
#365380 2007-01-29 15:41 kavjola
smile

Protingas nuo kvailo skiriasi tuo, kad pirmasis visada pagalvos, bet ne visada pasakys, o antrasis - visada pasakys, bet ne visada pagalvos.
V. Kliučevskis
Ne tas kvailas, kuris nežino, o tas, kuris žinoti nenori.
G. Skovoroda

lapas
76
#365515 2007-01-30 05:57 lapas
Norėjau paklausti apie pradinius sąskaitų likučius.Pradedu dirbti su Centu nuo metų pradžios,noriu suvesti pradinius sąskaitų likučius,tačiau truputį abejoju ar jie teisingi.Metai jau užbaigti ,bet kartais darant balansą išenda vienas kitas pakeitimas.Sakykite prašau,ar galėsiu pasikeitusius pradinius likučius pakeisti vėliau(kai bus atliktos ir kitos operacijos) ar norint juos pakeisti teks operacijų žurnale įrašyti koreguojančias operacijas?
Truputį sudėtingai paklausiau,bet gal protingi žmonės supras?

Andron
3103
#365522 2007-01-30 07:18 Andron redaguota: 2011-09-11 05-16
Centas tarpinė versija 5.4.6+13

1. Ataskaitos - patobulinta avansinė apyskaita (skola pradžiai, išmokėta per laikotarpį, skola pabaigai).

Andron
3103
#365525 2007-01-30 07:21 Andron redaguota: 2011-09-11 05-16

kavjola rašė:

smile


Pagal forumo taisykles tokas atsakymas yra neleistinas smile
Bus gerai, jeigu tomukas nepastėbės smile

Andron
3103
#365526 2007-01-30 07:23 Andron redaguota: 2011-09-11 05-16

lapas rašė:

Norėjau paklausti apie pradinius sąskaitų likučius.Pradedu dirbti su Centu nuo metų pradžios,noriu suvesti pradinius sąskaitų likučius,tačiau truputį abejoju ar jie teisingi.Metai jau užbaigti ,bet kartais darant balansą išenda vienas kitas pakeitimas.Sakykite prašau,ar galėsiu pasikeitusius pradinius likučius pakeisti vėliau(kai bus atliktos ir kitos operacijos) ar norint juos pakeisti teks operacijų žurnale įrašyti koreguojančias operacijas?
Truputį sudėtingai paklausiau,bet gal protingi žmonės supras?


Suveskite pradinius likučius per Operacijų žurnalą. Esant reikalui, galėsite juos pakoreguoti.

Vifi
4125
#365570 2007-01-30 08:41 Vifi redaguota: 2011-09-11 05-16

Andron rašė:


Centas tarpinė versija 5.4.6+13

1. Ataskaitos - patobulinta avansinė apyskaita (skola pradžiai, išmokėta per laikotarpį, skola pabaigai).



smile
Ačiū už patobulinimą smile

arnutis
74
#365672 2007-01-30 10:33 arnutis
Suvedžiau pradinius sąskaitų likučius per operacijų žurnalą,tačiau ar gerai,nes turto sąskaitų likučiai yra debeto pusėje(net ir nusidėvėjimo sąskaitų, o įsipareigojimų-kredito,nors kai kurių sąskaitų pvz.443 yra dvigubi likučiai.Ar taip turi būti ar aš ką nors ne taip padariau?

Girele
9537
#365694 2007-01-30 10:54 Girele redaguota: 2011-09-11 05-16

Andron rašė:



kavjola rašė:

smile


Pagal forumo taisykles tokas atsakymas yra neleistinas smile
Bus gerai, jeigu tomukas nepastėbės smile


mergaitė pati išsiaiškino kilusi klausimą ir jį panaikino.... Valio jai smile

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

arnutis
74
#365721 2007-01-30 11:11 arnutis redaguota: 2011-09-11 05-16

arnutis rašė:

Suvedžiau pradinius sąskaitų likučius per operacijų žurnalą,tačiau ar gerai,nes turto sąskaitų likučiai yra debeto pusėje(net ir nusidėvėjimo sąskaitų, o įsipareigojimų-kredito,nors kai kurių sąskaitų pvz.443 yra dvigubi likučiai.Ar taip turi būti ar aš ką nors ne taip padariau?


gal kas gali paaiškinti?

arnutis
74
#365740 2007-01-30 11:26 arnutis
Atsiliepkite kas nors...Ką daryti kad sąskaitų likučiuose matytusi ir debetiniai ir kreditiniai likučiai pvz.2411 bei 443?

Sytyj
879
#365745 2007-01-30 11:34 Sytyj redaguota: 2011-09-11 05-16

arnutis rašė:

Atsiliepkite kas nors...Aš net nežinau kaip panaikinti ar bent redaguoti sąskaitų likučius suvestus per operacijų žurnalą



Jei įvedei per OŽ, tai ir taisai ar redaguoji per OŽ - gal tiesiog nerandi dėl datos? PVZ jei įvedei 01-01 dienai, tai programa pati permečia -1 dieną t
Tai rasi tą likutį 12-31

arnutis
74
#365758 2007-01-30 11:46 arnutis redaguota: 2011-09-11 05-16
Kaip redaguoti jau suradau ,o

arnutis rašė:

Atsiliepkite kas nors...Ką daryti kad sąskaitų likučiuose matytusi ir debetiniai ir kreditiniai likučiai pvz.2411 bei 443?


Sytyj
879
#365772 2007-01-30 11:55 Sytyj redaguota: 2011-09-11 05-16

arnutis rašė:

Kaip redaguoti jau suradau ,o

arnutis rašė:

Atsiliepkite kas nors...Ką daryti kad sąskaitų likučiuose matytusi ir debetiniai ir kreditiniai likučiai pvz.2411 bei 443?





Labas... Likutis yra vienas - jis arba D arba K - apyvartos šių yra ir tokios ir tokios

arnutis
74
#365788 2007-01-30 12:03 arnutis
Deja ,deja...Kai aš perėmiau apskaitą iš anksčiau dirbusios buhalterės tai radau dvigubus likučius.2411 sąskaitoje debete buvo pirkėjų skola mums, o kredite jų permoka.Lygiai taip pat ir 443 sąskaitoje-kredite mūsų skola kreditoriams , o debete -mūsų permoka .Žinau ,kad ateityje tai galima būtų sutvarkyti perkeliant į kitas sąskaitas ,bet ar galima tai daryti dabar?

Sytyj
879
#365843 2007-01-30 12:40 Sytyj redaguota: 2011-09-11 05-16

arnutis rašė:

Deja ,deja...Kai aš perėmiau apskaitą iš anksčiau dirbusios buhalterės tai radau dvigubus likučius.2411 sąskaitoje debete buvo pirkėjų skola mums, o kredite jų permoka.Lygiai taip pat ir 443 sąskaitoje-kredite mūsų skola kreditoriams , o debete -mūsų permoka .Žinau ,kad ateityje tai galima būtų sutvarkyti perkeliant į kitas sąskaitas ,bet ar galima tai daryti dabar?



Nesąmonė čia man rodos... Nu tai yra tiems dalykams dengimai, bet galutinis likutis bus Skola minus Permoka - tai ir bus likutis,
Prieš tai matyt geras buhas buvo, kuriam buh. principai iki vienos vietos

Sytyj
879
#365849 2007-01-30 12:42 Sytyj
Gal jum analitiką vis dėl to reikėtų sutvarkyti o ne sintetiką?
Kontrahento kortelėje tai galima nurodyti ir debitorių įsiskolinimą ir kreditorių, pririšti prie sintetinių subsąskaitų ir ataskaitą formuoti atsižvelgiant ar debitorinė ar kreditorinė subsąskaita.

Andron
3103
#365856 2007-01-30 12:50 Andron redaguota: 2011-09-11 05-16

Girele rašė:



Andron rašė:



kavjola rašė:

smile


Pagal forumo taisykles tokas atsakymas yra neleistinas smile
Bus gerai, jeigu tomukas nepastėbės smile


mergaitė pati išsiaiškino kilusi klausimą ir jį panaikino.... Valio jai smile


Tada atsiprašau smile


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis