Nuolaidos(diskontai)

Rolf Rolf 17196
2007-12-12 14:37 Rolf 2011-09-11 05-39

Vesta rašė: Pagal pasirašytą sutartį su pirkėjais, metų gale turėsime jiems pritaikyti 3proc. apyvartos nuolaidą. Kreditinėj sąskaitoj kokią įrašyti formuluotę-ar gerai taip:
'Apyvartos nuolaida nuo 2007m. parduotų prekių': K/Pirkėjai -1180Lt, D/Pardavimo PVM -180Lt, D/Prekybinės nuolaidos -1000Lt?


Tinka tokia formuluotė. Nurodote laikotarpį, už kurį suteikiama apyvartos nuolaida.
Gali būti: apyvartos nuolaida pagal sutartį Nr.......už 2007 metus.
Z
zuikelis 616
2007-12-22 07:19 zuikelis 2011-09-11 05-40

zuikelis rašė:

Loreta13 rašė:

zuikelis rašė: Bet įdomu, ar užsieniečiai, deklaruodami savo išvežimus, tomis nuolaidomis mažina išvežtų prekių apmokestinamą vertę? Kažkodėl manau, kad ne...bent jau aš taip nedaryčiau...Jei jau išvežiau už 1000 Eurų, tai ir deklaruoju 1000 Eurų, o kad pinigų gavau mažiau tik dėl ankstesnio apmokėjimo, tai prekių vertė nuo to juk nesumažėjo...Ta galima nuolaida juk nebūtinai pasinaudojama....
Nebūtinai pasinaudojama. Tai juk ir deklaruojama pirminė suma. O pasinaudojus, jau ji tikslinama.
O kaip tam užsieniečiui "sueis galai", jei parodys 1000, o gaus 970 EUR pinigėlių smile

Man dar neduoda ramybės tai, kad invoice gaunu kartu su duomenimis Intastat ataskaitai, kur nurodytos pradinės vertės. Jas rodau Intrastate, PVM deklaracijoj. Kai sumoku su nuolaida, dokumento jokio negaunu, tai kaip galiu tą apmokestinamą vertę mažint savo iniciatyva? Na pasirašysiu tą buhalterinę pažymą, bet tai juk ne kreditinė, išrašyta prekių pardavėjo, kaip reikalaujama...Ar neprisikabins paskui kažkas, kokiu pagrindu aš numažinau apmokestinamą vertę ir PVM?


Sveiki, kam įdomu, gavau iš VMI raštišką atsakymą, kad "Atsižvelgiant į pateiktas įstatymo nuostatas, tik tuo atveju, kai Jūsų bendrovė turės prekių tiekėjo išrašytą dokumentą, kuriuo bus įformintas nuolaidų suteikimo faktas, atsiras prievolė patikslinti prekių apmokestinamąją vertę ir priskaitytą PVM įsigytų prekių ir ( arba ) paslaugų pardavimo pridėtinės vertės mokesčio registracijos žurnale, PVM deklaracijoje ( FR0600 ) ir Intrastat deklaracijoje."
Taip kad pagal buhalterines pažymas nieko netikslinsiu. Vokiečiai taip pat parašė, kad VIES deklaracijoje tų nuolaidų nerodo...
L
Loreta13 30844
2007-12-22 08:42 Loreta13 2011-09-11 05-40
zuikelis VMI kitaip atsakyt ir negalėjo:))
Tik keistas jūsų tiekėjų požiūris. Nejau jiems sunku parašyt tą "Credit Note".
Z
zuikelis 616
2007-12-22 11:53 zuikelis
Kiek kalbėjau su kitų įmonių buhalteriais, kas susiduria būtent su nuolaidom dėl apmokėjimo greičio, niekas iš ES tiekėjų negauna kreditinių sąskaitų šiai operacijai įforminti... smile
renatab renatab 1412
2008-01-29 14:37 renatab
Arteja Valentinas - taikomos akcijos

Ar aš teisingai suprantu - kad jeigu aš paprastasis mirtingasis pamatau reklamą - kad pasipildyk sąskaitą 7 LT - kalbesi už 10 LT -
- Tai buhalteriškai reikia suprasti - kad gavau 3 LT nuolaidą - o ne man dovanoja 3 LT

Mano atveju abonimentas soliariumui - 100 LT
Akcijos metu - Mokek 80 LT - deginkis už 100 LT
Vadinasi mes padarom 20 LT nuolaidą - jokiu mokestiniu prievoliu pelno ir PVM atžvilgiu neatsiranda
vilije vilije 772
2008-04-30 10:27 vilije
Pirkom ilg. turtą išsimokėtinai ir pagal sutartį , jeigu iš karto sumokame visą sumą, tiekėjas taiko nuolaidą. Sumokėjime anksčiau, tiekėjas parašė raštą, kad apskritai skola tam tiekėjui yra sumažinama t. y. pritaikoma nuolaida pagal sutartį. Ar neturėjo išrašyti kreditinę?
L
Loreta13 30844
2008-04-30 22:37 Loreta13
Turėjo:
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
Šalių sutarimu, galite išrašyti debetinį dokumentą.
Vikbo Vikbo 612
2009-02-06 16:07 Vikbo
Perskaičiau šia tema, nes labai man aktualu, dėl to kad pas mane ta pati situacija kaip i pas Zuikeli su viena vokietijos įmonė.
Skirtumas tik vienas, kad Invoice surašyta, kad 3% nuolaida gaunama jeigu apmokėjimas buvo padarytas iki surašymo invoico dienos.
Todėl ir problemele iškilo, kada jie mums taiko ta nuolaida, o kada ne. Būna taip kad apmokėjom gruodžio 28d., o sąskaita išrašyta gruodžio 29. ir galvok sau kaip nori.
Todėl metų pabaigoje paprašiau, kad jie atsiustu koki nors suderinimo akta. Ir jie atsiunte Debetorenliste, kuriame parašytas tik mūsų bendras isiskolinimas.
Kaip man teisingai apskaitoje padengti mūsų skola jiems? Ir jeigu Jums nesunku surašykite korespondencijas.
Išanksto dekoju.
Rainis Rainis 15057
2009-02-06 16:46 Rainis 2011-09-11 06-09

Vikbo rašė: Perskaičiau šia tema, nes labai man aktualu, dėl to kad pas mane ta pati situacija kaip i pas Zuikeli su viena vokietijos įmonė.
Skirtumas tik vienas, kad Invoice surašyta, kad 3% nuolaida gaunama jeigu apmokėjimas buvo padarytas iki surašymo invoico dienos.
Todėl ir problemele iškilo, kada jie mums taiko ta nuolaida, o kada ne. Būna taip kad apmokėjom gruodžio 28d., o sąskaita išrašyta gruodžio 29. ir galvok sau kaip nori.
Todėl metų pabaigoje paprašiau, kad jie atsiustu koki nors suderinimo akta. Ir jie atsiunte Debetorenliste, kuriame parašytas tik mūsų bendras isiskolinimas.
Kaip man teisingai apskaitoje padengti mūsų skola jiems? Ir jeigu Jums nesunku surašykite korespondencijas.
Išanksto dekoju.

Nuolaidų suma (pagal gautą suderinimo aktą) sumažinkite skolą tiekėjams (debetas) ir įsigytų (parduotų) prekių ar paslaugų savikainą (kreditas).
Tam reikalui surašykite buhalterinę pažymą.
Daugiau nieko taisyti ar tikslinti nereikia.
Vikbo Vikbo 612
2009-02-09 08:05 Vikbo
Ta prasme, surašyti sakanti korespondencija:
D 4431- skolos tiekėjams
K 6000-parduotu prekių savikaina
Gal geriau:
D 4431
K 609- Nuolaidos, grąžinimai
Vikbo Vikbo 612
2009-02-09 10:29 Vikbo 2011-09-11 06-09

Vikbo rašė: Ta prasme, surašyti sakanti korespondencija:
D 4431- skolos tiekėjams
K 6000-parduotu prekių savikaina
Gal geriau:
D 4431
K 609- Nuolaidos, grąžinimai

Labai Jus prašau, patikslinkite kuia korespondencija tinka. smile
Rainis Rainis 15057
2009-02-09 10:54 Rainis 2011-09-11 06-09

Vikbo rašė: Ta prasme, surašyti sakanti korespondencija:
D 4431- skolos tiekėjams
K 6000-parduotu prekių savikaina
Gal geriau:
D 4431
K 609- Nuolaidos, grąžinimai

Antroji korespondencija geresnė.
Vikbo Vikbo 612
2009-02-09 11:06 Vikbo
Ačiū smile
allana allana 1559
2009-02-25 08:07 allana
Labas rytas,
Turiu klausima, gal padesite issiaiskinti,

2009 02 24 gauta is tiekeju kreditine saskaita, praejusio laikotarpio prekybine nuolaida uz 2008 m. 8000 lt + PVM (19 proc) 1520 lt is viso 9520 lt, kaip tureciau ja uzregistruoti?
saskaita israsyta 2009 02 24
pvm 19 proc
o suma uz 2008

realiai tureciau didinti 2008 pelna, bet kaip buti su PVM?

aciu.
Rolf Rolf 17196
2009-02-25 08:19 Rolf 2011-09-11 06-11

allana rašė:
2009 02 24 gauta is tiekeju kreditine saskaita, praejusio laikotarpio prekybine nuolaida uz 2008 m. saskaita israsyta 2009 02 24
pvm 19 proc
o suma uz 2008


Manau, kad PVM turėjo būti 18 proc.
Prekių grąžinimo ar paslaugų atsisakymo atvejais, taip pat kitais atvejais, kai išrašoma kreditinė PVM sąskaita faktūra ar debetinis dokumentas, jame turi būti nurodomas PVM tarifas, galiojęs pirminės ūkinės operacijos įforminimo metu.

mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...

D 241 arba 4431
K 609 Nuolaidos, grąžinimai
K 2431 gautinas PVM
allana allana 1559
2009-02-25 08:26 allana
Rolf, aciu labai uz atsakyma,

tai ta suma i 2008 balansa neieis,
as teisingai supratau
Rolf Rolf 17196
2009-02-25 08:27 Rolf 2011-09-11 06-11

allana rašė:
tai ta suma i 2008 balansa neieis,


Neįeis.
allana allana 1559
2009-02-25 08:30 allana
Rolf, aciu labai, smile
allana allana 1559
2009-02-25 11:19 allana 2011-09-11 06-11

Rolf rašė:

allana rašė:
tai ta suma i 2008 balansa neieis,


Neįeis.


Rolf, gal galesi vel pakomentuoti smile
praaaaaasau,

iki manes tuos metines nuolaidos buvo apskaitomos: pvz. nuolaida 10000 uz 2007 m, saskaita israsyta 2008, tai jie tuos 10000 trauke i 2007 m. balansa, mazino 2007 m. sanaudas, nors saskaita israsita 2008, dirikas nenori nutraukti tos tvarkos, o as neturiu argumentu jo itikinti, kad jei saskaita israsyta 2009 tai ir traukiam i 2009, nors nuolaida uz 2008 m. gal galima kazkokiu nuorodu, paaiskinimu, del ko ir kaip reikia elgtis mano situacijoje
artas71 artas71 12028
2009-02-25 11:27 artas71 2011-09-11 06-11

allana rašė: iki manes tuos metines nuolaidos buvo apskaitomos: pvz. nuolaida 10000 uz 2007 m, saskaita israsyta 2008, tai jie tuos 10000 trauke i 2007 m. balansa, mazino 2007 m. sanaudas, nors saskaita israsita 2008, dirikas nenori nutraukti tos tvarkos, o as neturiu argumentu jo itikinti, kad jei saskaita israsyta 2009 tai ir traukiam i 2009, nors nuolaida uz 2008 m. gal galima kazkokiu nuorodu, paaiskinimu, del ko ir kaip reikia elgtis mano situacijoje


gali būti, kad dirikas teisus.Reikia žiūrėtio faktų visumą:
-jeigu jūs taikote kaupimo principą ir;
-šios nuolaidos yra apibrėžtos ilgalaikėmis sutartimis ir;
- yra aiški jų apskaičiavimo bazė.
tada nuolaida traukiam į tuos metus, už kuriuos ji suteikiama.
Vienkartinėms nuolaidoms tai netaikoma.
Nuolaida pateks į pelno nuostolio ataskaitą, įtakos pelna, ir atitinkamai įtakos 2008 metų akcininkų nuosavybę .
PVMas neįtakos.
taigi įrašai
2008 metais
D 2436x - sukauptos nuolaidos
K 609 Nuolaidos, grąžinimai

2009 metais
D 2411 mokėtinos sumos
K2436x - sukauptos nuolaidos
K2431 gautinas PVM
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui