virbuh rašė:
nialliuke rašė:
sveiki, aš vėl su primityviu klausimu, bet viską taip pamiršus...
pildant FR0600 pvm pusmetinę deklaraciją už antrą pusmetį, tai mokestinį laikotarpį rašau 2016 07 01 - 2016 12 31, bet PVM apmokestinami sandoriai, Įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM, Standartinio tarifo pardavimo PVM ir t.t. pildoma jau už visus metus, taip?
ar irgi vedama tik antro pusmečio duomenys?
Juk pildote pusmetinę nuo liepos 1d, tai tik nuo tos dienos traukiate. O i.SAF registrams, yra dabar lengvata galit įtraukti tik nuo 2016.10.01, kai tik atsirado prievolė, bet jei turit laiko ir noro, galit traukti nuo liepos 1d.
Labai ačiū, o PVM deklaracijoje, 28 laukelis „Kalendorinių metų PVM atskaitos procentas“, kada reikia rašyti 100, o kada 0?
Mano atveju, yra paprastas ūkininkas, PVM mokėtojas, kuris parduoda javus, pieną ir gyvulius ir perka ūkiui prekes bei paslaugas. Žiūriu vienais metais, aš įrašius 0, kitais jau 100, nebesuprantu, tikiuosi nebus bėdų