Missing
Wiesia
42
#1346555 2017-01-20 15:27 Wiesia

Finval rašė:


PVM rašot visą smile smile smile


DĖKOJU smile smile smile smile
Missing
nialliuke
24
#1346630 2017-01-22 16:10 nialliuke
sveiki, aš vėl su primityviu klausimu, bet viską taip pamiršus... smile
pildant FR0600 pvm pusmetinę deklaraciją už antrą pusmetį, tai mokestinį laikotarpį rašau 2016 07 01 - 2016 12 31, bet PVM apmokestinami sandoriai, Įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM, Standartinio tarifo pardavimo PVM ir t.t. pildoma jau už visus metus, taip?
ar irgi vedama tik antro pusmečio duomenys? smile
Missing
virbuh
7230
#1346634 2017-01-22 17:40 virbuh

nialliuke rašė:


sveiki, aš vėl su primityviu klausimu, bet viską taip pamiršus... smile
pildant FR0600 pvm pusmetinę deklaraciją už antrą pusmetį, tai mokestinį laikotarpį rašau 2016 07 01 - 2016 12 31, bet PVM apmokestinami sandoriai, Įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM, Standartinio tarifo pardavimo PVM ir t.t. pildoma jau už visus metus, taip?
ar irgi vedama tik antro pusmečio duomenys? smile


Juk pildote pusmetinę nuo liepos 1d, tai tik nuo tos dienos traukiate. O i.SAF registrams, yra dabar lengvata galit įtraukti tik nuo 2016.10.01, kai tik atsirado prievolė, bet jei turit laiko ir noro, galit traukti nuo liepos 1d.
Missing
nialliuke
24
#1346834 2017-01-23 20:24 nialliuke

virbuh rašė:



nialliuke rašė:


sveiki, aš vėl su primityviu klausimu, bet viską taip pamiršus... smile
pildant FR0600 pvm pusmetinę deklaraciją už antrą pusmetį, tai mokestinį laikotarpį rašau 2016 07 01 - 2016 12 31, bet PVM apmokestinami sandoriai, Įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM, Standartinio tarifo pardavimo PVM ir t.t. pildoma jau už visus metus, taip?
ar irgi vedama tik antro pusmečio duomenys? smile


Juk pildote pusmetinę nuo liepos 1d, tai tik nuo tos dienos traukiate. O i.SAF registrams, yra dabar lengvata galit įtraukti tik nuo 2016.10.01, kai tik atsirado prievolė, bet jei turit laiko ir noro, galit traukti nuo liepos 1d.



Labai ačiū, o PVM deklaracijoje, 28 laukelis „Kalendorinių metų PVM atskaitos procentas“, kada reikia rašyti 100, o kada 0?
Mano atveju, yra paprastas ūkininkas, PVM mokėtojas, kuris parduoda javus, pieną ir gyvulius ir perka ūkiui prekes bei paslaugas. Žiūriu vienais metais, aš įrašius 0, kitais jau 100, nebesuprantu, tikiuosi nebus bėdų smile smile smile
Missing
nialliuke
24
#1346835 2017-01-23 20:26 nialliuke
ai beje, girdėjau, kad keitėsi balanso formos, gal kas nors galite atsiųsti pavyzdines?
aš susikūriau savo DK sąrašą, bei balansą ir tik vakar prisiminiau, kad lyg ir turėjo keistis kai kurie straipsniai, tik nebespėju sekti naujienų... smile
Missing
virbuh
7230
#1346839 2017-01-23 20:57 virbuh

rašė:

Labai ačiū, o PVM deklaracijoje, 28 laukelis „Kalendorinių metų PVM atskaitos procentas“, kada reikia rašyti 100, o kada 0?
Mano atveju, yra paprastas ūkininkas, PVM mokėtojas, kuris parduoda javus, pieną ir gyvulius ir perka ūkiui prekes bei paslaugas. Žiūriu vienais metais, aš įrašius 0, kitais jau 100, nebesuprantu, tikiuosi nebus bėdų smile smile smile


Jei visa veikla PVM apmokestinama, tai 100 proc, jei turit neapmokestinamos PVm veikos(nuoma ir t.t), tai skaičiuot kiek tai sudaro procentų. Ten visose turit įrašyt 100 , ne 0. jei įrašėt 0, tai jums turėjo atskaitos PVM automatiškai pildant nepadaryt. Patikrinkit.
Missing
nialliuke
24
#1346843 2017-01-23 21:24 nialliuke

virbuh rašė:



rašė:

Labai ačiū, o PVM deklaracijoje, 28 laukelis „Kalendorinių metų PVM atskaitos procentas“, kada reikia rašyti 100, o kada 0?
Mano atveju, yra paprastas ūkininkas, PVM mokėtojas, kuris parduoda javus, pieną ir gyvulius ir perka ūkiui prekes bei paslaugas. Žiūriu vienais metais, aš įrašius 0, kitais jau 100, nebesuprantu, tikiuosi nebus bėdų smile smile smile


Jei visa veikla PVM apmokestinama, tai 100 proc, jei turit neapmokestinamos PVm veikos(nuoma ir t.t), tai skaičiuot kiek tai sudaro procentų. Ten visose turit įrašyt 100 , ne 0. jei įrašėt 0, tai jums turėjo atskaitos PVM automatiškai pildant nepadaryt. Patikrinkit.



Supratau, o žinokit man seniau pasiteikę ir tuščiu langeliu, tai tikiuosi nieko tokio smile
o dabar ūkininkas, pvm mokėtojas, kuris nori sumokėti metinį pvm, tai reikia rinktis šį įmokos kodą "pridėtinės vertės mokesčio kompensacinis priedas, ūkininkų grąžintas į valstybės biudžetą 3981" ? ir jeigu pas jį pirmą pusmetį buvo grąžintinas, o antrą pusmetį mokėtinas, tai paimu skirtumą ir apmoku, taip? smile
Missing
virbuh
7230
#1346845 2017-01-23 21:37 virbuh

rašė:

Supratau, o žinokit man seniau pasiteikę ir tuščiu langeliu, tai tikiuosi nieko tokio smile
o dabar ūkininkas, pvm mokėtojas, kuris nori sumokėti metinį pvm, tai reikia rinktis šį įmokos kodą "pridėtinės vertės mokesčio kompensacinis priedas, ūkininkų grąžintas į valstybės biudžetą 3981" ? ir jeigu pas jį pirmą pusmetį buvo grąžintinas, o antrą pusmetį mokėtinas, tai paimu skirtumą ir apmoku, taip? smile


Tai normalūs PVM mokėtojai su 21 proc, ne kompensaciniu esat 9 proc ?
PVM mokamas 1001 kodu, mokamas skirtumas, jei kam nors daugiau nėra sudengta.
Missing
nialliuke
24
#1346846 2017-01-23 21:38 nialliuke

virbuh rašė:



rašė:

Supratau, o žinokit man seniau pasiteikę ir tuščiu langeliu, tai tikiuosi nieko tokio smile
o dabar ūkininkas, pvm mokėtojas, kuris nori sumokėti metinį pvm, tai reikia rinktis šį įmokos kodą "pridėtinės vertės mokesčio kompensacinis priedas, ūkininkų grąžintas į valstybės biudžetą 3981" ? ir jeigu pas jį pirmą pusmetį buvo grąžintinas, o antrą pusmetį mokėtinas, tai paimu skirtumą ir apmoku, taip? smile


Tai normalūs PVM mokėtojai su 21 proc, ne kompensaciniu esat 9 proc ?
PVM mokamas 1001 kodu, mokamas skirtumas, jei kam nors daugiau nėra sudengta.


aha normalūs, 21 proc., o tai čia kartais nepasikeitę? www.vmi.lt/cms/imoku-kodai smile
Missing
virbuh
7230
#1346850 2017-01-23 21:49 virbuh

nialliuke rašė:


aha normalūs, 21 proc., o tai čia kartais nepasikeitę? www.vmi.lt/cms/imoku-kodai smile


Tas pats, tai ir klausiu ar esat kompensacinio PVM mokėtojai. Nepasikeitė.
Missing
nialliuke
24
#1346853 2017-01-23 22:12 nialliuke

virbuh rašė:



nialliuke rašė:


aha normalūs, 21 proc., o tai čia kartais nepasikeitę? www.vmi.lt/cms/imoku-kodai smile


Tas pats, tai ir klausiu ar esat kompensacinio PVM mokėtojai. Nepasikeitė.


ne, neesam, tai reiškiasi mokam su 1001.
Ačiū labai smile
Missing
Wiesia
42
#1346893 2017-01-24 10:35 Wiesia
Laba diena,
ūkininkas savo reikmėms suvartojo karvę smile kaip registruoti apskaitoj?
reikia išsirašyti sau sąsk.fakt. įkainoti karvę normatyvinėmis kainomis ir paskaičiuoti pardavimo PVM? Ar tokia turėtų būti korespondenciją?:
D311
K561
K470
FR0600 deklaracijoje tą PVM sumą reikia rašyti 29 laukelyje?
Missing
elei
100
#1347441 2017-01-30 09:53 elei
Sveiki, ukuninkas buvo pasejas pora ha garstyciu, taciau derliaus nebuvo ir ju net nekule, o aparė. Ar patirtas islaidas galima ikelti i rudenini arima? ar reikia parodyti kad nukule?
Avatar
Girele
8989
#1347447 2017-01-30 10:20 Girele

elei rašė:


Sveiki, ukuninkas buvo pasejas pora ha garstyciu, taciau derliaus nebuvo ir ju net nekule, o aparė. Ar patirtas islaidas galima ikelti i rudenini arima? ar reikia parodyti kad nukule?


Taigi nenukūlė. Sukeliate į arimą.

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.
Missing
virbuh
7230
#1347459 2017-01-30 10:49 virbuh

rašė:

Taigi nenukūlė. Sukeliate į arimą.


Jei tai būtų deklaruotas žaliasis pūdymas, tada tai taip. O ar tikrai galima tą, vadinkim nuostolį kelti į leidžiamus atskaitymus?
Missing
elei
100
#1347460 2017-01-30 10:49 elei

Girele rašė:



elei rašė:


Sveiki, ukuninkas buvo pasejas pora ha garstyciu, taciau derliaus nebuvo ir ju net nekule, o aparė. Ar patirtas islaidas galima ikelti i rudenini arima? ar reikia parodyti kad nukule?


Taigi nenukūlė. Sukeliate į arimą.


Dėkoju Girele
Missing
DaivaP_n
2
#1347678 2017-01-31 12:10 DaivaP_n
Ar ūkininkai pildo FR0471?
Avatar
Girele
8989
#1347683 2017-01-31 12:26 Girele

DaivaP_n rašė:


Ar ūkininkai pildo FR0471?


Ne.

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.
Missing
DaivaP_n
2
#1347685 2017-01-31 12:36 DaivaP_n
Ačiū.
Missing
Indre321
6
#1347758 2017-01-31 16:19 Indre321
Sveiki,

gal galėsit kas nors pagelbėti? :) perėmiau tvarkyti ūkininko apskaitą ir aptikau keletą klaidų. Gal galite patarti, kaip ištaisyti klaidą: apskaitoje atvaizduota skola tiekėjui, tačiau jos neturėtų būti? Suma taip pat nėra menka. Gal turėsite kokių pasiūlymų. Iš anksto ačiū :)

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis