PVM: Lietuva-ES-Trečioji šalis

S
Spanguole 808
2007-07-26 11:56 Spanguole 2011-09-11 05-29

daisy1 rašė: O čia ne tokia schema?
Eksporto procedūros aišku nėra,nulinio PVM tarifo kaip eksportui negalite taikyti.
Dabar dėl išvežimo į Švediją. Negalite taikyti PVM Į 49 str, nes prekes parduodate ne ES PVM mokėtojui.
O ką VMI aiškina


Parduoda ES PVM moketojui Norvegijos imone. Mes parduodame Norvegijos imonei, bet neisvezame i Norvegija.
D
daisy1 878
2007-07-26 11:58 daisy1
O pati Norvegijos įmonė gal įsiregistravusi Švedijoje PVM mokėtoja, jei taip. tai 49 straipsnis-lengviausias variantas.
S
Spanguole 808
2007-07-26 14:30 Spanguole 2011-09-11 05-29

daisy1 rašė: O pati Norvegijos įmonė gal įsiregistravusi Švedijoje PVM mokėtoja, jei taip. tai 49 straipsnis-lengviausias variantas.


Ne, neįsiregistravusi, bet manau, galėtų, tik kiek tai užtruktų?
D
DaivaP 5457
2008-07-24 11:35 DaivaP
Trečia šalis (tarkim Rusija) perka prekes ES (tarkim Vokietijoj) ir parduoda Lietuvai. Prekės Rusijos sienos nekerta, t.y. iš Vokietijos vežamos tiesiai į Lietuvą.
Turbūt PVM neatsiranda, importo daryti nereikia? VMI pateiktose PVM schemose neužtikau panašios situacijos.
Manau kas nors iš tax turėjo panašių reikalų. Paaiškinkit, prašau.
G
ginn_ta 1571
2010-01-06 09:21 ginn_ta
Ar reikia teikti naują deklaraciją FR 0564, kai paslaugos teikiamos ne PVM mokėtojo Lietuvoje (PVM mokėtojas užsienyje) į ES šalį?
Rainis Rainis 15057
2010-01-06 10:53 Rainis 2011-09-11 06-34

ginn_ta rašė: Ar reikia teikti naują deklaraciją FR 0564, kai paslaugos teikiamos ne PVM mokėtojo Lietuvoje (PVM mokėtojas užsienyje) į ES šalį?

Šią deklaraciją pildo tik Lietuvos PVM mokėtojai ir rašo į ją tik tai, ką pardavė su savo lietuvišku PVM. Nuotolinės prekybos sandoriai joje nerodomi.
Deklaracijos FR0564 duomenys (13 laukelių sumos) turi sutapti su FR0600 17 eilutės duomenimis.
Kitų - trikampės ir nuotolinės prekybos - duomenų patikrinti neįmanoma, nes jie visi kartu + dar su paslaugom būna FR0600 21 eilutėje, o FR0564 rodome tik trikampę prekybą.
Kažkas išsikapsto per VIES deklaraciją, jei būna kokie nesutapimai.
Žodžiu, šios deklaracijos dar nėra tobulos, gal kažkas keisi su naujom formom.
Loreta Loreta 28574
2010-01-06 11:50 Loreta
Raini, FR0600 dar keisis, o gal jau ir yra, dar nežiūrėjau.
Senojoje fR0600 17 eilutėje buvo tik prekės. Jei dabar į FR0564 reikia rašyt ir paslaugas, tai kažkaip keisis arba pačios eilutės, arba jų pildymas.
Man atrodo, kad čia jau bus įtraukiama ir 21 eilutė.
Dabar, sakykim, mes teikiam vežimo paslaugas ES PVM mokėtojui ES viduje (ne LT) - kaip tavo manymu, reikės deklaruoti? Ar išlieka tas pats 0 PVM tarifas?
Rainis Rainis 15057
2010-01-06 11:52 Rainis 2011-09-11 06-34

Loreta rašė: Raini, FR0600 dar keisis, o gal jau ir yra, dar nežiūrėjau.
Senojoje fR0600 17 eilutėje buvo tik prekės. Jei dabar į FR0564 reikia rašyt ir paslaugas, tai kažkaip keisis arba pačios eilutės, arba jų pildymas.
Man atrodo, kad čia jau bus įtraukiama ir 21 eilutė.
Dabar, sakykim, mes teikiam vežimo paslaugas ES PVM mokėtojui ES viduje (ne LT) - kaip tavo manymu, reikės deklaruoti? Ar išlieka tas pats 0 PVM tarifas?

Loreta, dar nieko naujų formų nežiūrėjau. Jei mergaitė klausė apie naujas formas. tai atsiprašau, galėjau suklaidinti, aš čia dar seną plokštelę prasukau.
Loreta Loreta 28574
2010-01-06 12:31 Loreta 2011-09-11 06-34
Na, tai mergaitei tai tu gerai atsakei.
Čia aš tavęs dabar klausiu, gal ką žinai apie pasikeitimus dėl 0 PVM - yra straipsnių pakeitimai, tik kad labai jie man migloti
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000076854

Įstatyme nustatyta, kad prekių tiekimo ir (arba) paslaugų teikimo į kitas valstybės nares ataskaitos bus teikiamos ne kas ketvirtį, o kas mėnesį. Be to, šiose ataskaitose PVM mokėtojai turės teikti informaciją ne tik apie prekių tiekimą kitų valstybių narių PVM mokėtojams, bet ir informaciją apie paslaugų, kurių teikimo vieta, remiantis kriterijais, nustatančiais paslaugų teikimo vietą, yra kita valstybė narė, teikimą kitų valstybių narių PVM mokėtojams.
L
Loreta13 30844
2010-01-07 21:14 Loreta13 2011-09-11 06-34

Loreta rašė: Na, tai mergaitei tai tu gerai atsakei.
Daug bus "blūdijimo", kol vėl įsikirsime į naujus reikalavimus.:))
Ta mergaitė, ko gero, sėkmingai turi registruotis PVM mokėtoja, jei jau teikia paslaugas kitos šalies apmokestinam asmeniui.
Ir tuomet teikti tas ataskaitas.[quote:7d708e268a]. teikia kitos valstybės narės apmokestinamajam asmeniui paslaugas, kurių teikimo vieta, pagal paslaugų teikimo vietą nustatančius kriterijus, bus kita valstybė narė ir ten jos bus apmokestinamos PVM (išskyrus paslaugas, kurios toje kitoje valstybėje narėje neapmokestinamos PVM arba apmokestinamos taikant 0 procentų PVM tarifą).[/quote] mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
L
Liniukas 162
2010-07-13 09:09 Liniukas
Laba diena,

noriu pasitikslinti, kaip traktuoti tokį sandėrį.
Pardavėme prekes Latvijos įmonei, sąskaitoje nurodėme jos PVM mok. kodą, tačiau prekės buvo išgabentos tiesiai į Baltarusiją (taip ir parašėme sąskaitoje, kad krovinio gavėjas Baltarusijos įmonė).
Sakykite, tai ar priskirti šį pardavimą prie sandorių su ES ar ne? Ar reikia nurodyti intrastato atskaitoje, ar ne? Ir kaip su PVM deklaracija?
Patarkit prašau smile
2010-07-20 14:30 Voveruska01 2011-09-11 06-53
Kažkur jau klausinėjau apie PVM, bet nerandu tos temos..
Situacija - LT įmonė perka prekes iš Baltarusijos (BY) ir jas parduoda Italams (IT). Prekės į LT neatkeliauja, nes vežamos tiesiogiai iš BY į IT. Italijoje jos išmuitinamos. LT įmonė gauna iš BY invoisą su 0 proc. kaip eksportas. Klausimas: ar LT įmonės atžvilgiu išrašant invoisą italams šios prekės iš viso yra PVM objektas? Nes pagal PVMĮ 3 str PVM objektas yra
"prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas pagal šio Įstatymo nuostatas vyksta šalies teritorijoje"
Vadinasi PVM deklaracijoje pardavimo suma neturi būti rodoma? Ar vistik turi būti? Kurioje eilutėje?
Rainis Rainis 15057
2010-07-20 15:25 Rainis 2011-09-11 06-53

Voveruska01 rašė: Kažkur jau klausinėjau apie PVM, bet nerandu tos temos..
Situacija - LT įmonė perka prekes iš Baltarusijos (BY) ir jas parduoda Italams (IT). Prekės į LT neatkeliauja, nes vežamos tiesiogiai iš BY į IT. Italijoje jos išmuitinamos. LT įmonė gauna iš BY invoisą su 0 proc. kaip eksportas. Klausimas: ar LT įmonės atžvilgiu išrašant invoisą italams šios prekės iš viso yra PVM objektas? Nes pagal PVMĮ 3 str PVM objektas yra
"prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas pagal šio Įstatymo nuostatas vyksta šalies teritorijoje"
Vadinasi PVM deklaracijoje pardavimo suma neturi būti rodoma? Ar vistik turi būti? Kurioje eilutėje?

O kas gauna importo deklaraciją? Moka importo PVM? Ir jį atsiima?
2010-07-20 15:30 Voveruska01 2011-09-11 06-53

Rainis rašė: O kas gauna importo deklaraciją? Moka importo PVM? Ir jį atsiima?

Italai. Mes turime importo dekl.kopijas ir jose matau 4% mokestį -greičiausiai tai PVM'as.
2010-07-20 15:48 Voveruska01 2011-09-11 06-53

Voveruska01 rašė:

Rainis rašė: O kas gauna importo deklaraciją? Moka importo PVM? Ir jį atsiima?

Italai. Mes turime importo dekl.kopijas ir jose matau 4% mokestį -greičiausiai tai PVM'as.

dabar galvoju, kad netiksliai pasakiau - mes dar sumokame kitai italijos įmonei už išmuitinimo paslaugas. Tas mokestis visada būna vienodas ir nepriklauso nuo atgabento kiekio
N
norele 155
2010-07-27 11:09 norele
Nežinau gal pasikartosiu, bet situacija tokia: perkam iš Baltarusijos, parduodam Panamai, turiu importo deklaraciją, tranzito deklaraciją ir eksporto deklaraciją(visose jose nėra jokių nurodytų sumų), šis sandoris jei gerai supratau jokioj deklaracijoj neturi atsispindėti. Ar aš klystu . Tuo pačiu vežimu į Panamą turiu dar ir eksportą (be importo), tai šį reiks rodyt kažkurioj eilutėj 0600 formoj. Aš pirmą kart susidūriau su tokiais veiksmais smile gal kas galėsit man paaiškinti.
N
norele 155
2010-07-27 11:51 norele
Kažkaip nieks nenori man pagelbėti smile
Rainis Rainis 15057
2010-07-27 13:31 Rainis 2011-09-11 06-53

norele rašė: Nežinau gal pasikartosiu, bet situacija tokia: perkam iš Baltarusijos, parduodam Panamai, turiu importo deklaraciją, tranzito deklaraciją ir eksporto deklaraciją(visose jose nėra jokių nurodytų sumų), šis sandoris jei gerai supratau jokioj deklaracijoj neturi atsispindėti. Ar aš klystu . Tuo pačiu vežimu į Panamą turiu dar ir eksportą (be importo), tai šį reiks rodyt kažkurioj eilutėj 0600 formoj. Aš pirmą kart susidūriau su tokiais veiksmais smile gal kas galėsit man paaiškinti.

O prekės realiai atvyksta į Lietuvą? Kur forminamas eksportas ir importas?
N
norele 155
2010-07-27 17:40 norele
Prekės atvažiavo į Lietuvą, į muitinę bet nebuvo iškraunama, ta pati mašina nuvežė į Klaipėdos uostą iškraut į laivą, sąskaita išrašyta mums o mes išrašėm kitiems.
N
norele 155
2010-07-27 17:43 norele
eksportą ir importą atliko tas pats muitinės tarpininkas, nebuvo išmuitinama mašina, nes tipo kad nereiktų mokėti importo PVM
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui