SSigute
1186
#161348 2005-04-13 14:50 SSigute redaguota: 2011-09-11 03-41

Veronika rašė:

D-6114
K-4461, cia priskaitymas


ismokejimas D-4461
K-272, 271



Aš darau visai ne taip: Priskaitymas: D6111 - K 4141
Sodrai 31 pr. D 6111- K 4143. Išlaikytas GPM : D 4141 - K 4142, išlaikyta 3 proc. - D 4141 - K 4162, Garantiniam fondui priskaityta D 6111 - K 4144. Priskaitomi kaupiami atostoginiai D 6111 - K 4145.

Veronika
2874
#161354 2005-04-13 14:54 Veronika
nu as jau patingejau tuos mokescius dar rasineti smile

O as atostogu visai nekaupiu, kazin ar labai blogai darau? smile

SSigute
1186
#161360 2005-04-13 14:58 SSigute
Bet tai ką rašėt, tai visai nėra VŠĮ naujasis sąskaitų planas.

Waiva
169
#161375 2005-04-13 15:08 Waiva
Priskaitome
D 601
K 471

Išmokame (pravedame i bankus)
D 471
K 4712

O atostogu rezerva skaiciuoju tik metu pabaigoje.

cimera
33
#161380 2005-04-13 15:13 cimera
Labai ačiū SSigutei,aš irgi taip pat pagal tą sąsk.planą dariau.Tai yra naujasis sąsk.planas.O kaip sakykit reikia skaiciuoti kaupiamuosius atostoginius,jei pavyz.mes dirbame tik tai vieną mėnesį.
Sakykit o jus išmokant darbo užmestį ar tai kont.
D4141
K231
GPM-D4142
K231
Soc.D4143
K-231
Gar.fondas D4144
K231
Pati pradzia yra labai sunki kol įsivaziuoji?
dekoju

cimera
33
#161398 2005-04-13 15:31 cimera redaguota: 2011-09-11 03-41

SSigute rašė:



Veronika rašė:

D-6114
K-4461, cia priskaitymas


ismokejimas D-4461
K-272, 271



Aš darau visai ne taip: Priskaitymas: D6111 - K 4141
Sodrai 31 pr. D 6111- K 4143. Išlaikytas GPM : D 4141 - K 4142, išlaikyta 3 proc. - D 4141 - K 4162, Garantiniam fondui priskaityta D 6111 - K 4144. Priskaitomi kaupiami atostoginiai D 6111 - K 4145.


Sakykite ar Jus kur islaikyta 3proc.nesuklydote?Gal reikia D4141-K4143?Nes tokio kaip 4162 nera?

SSigute
1186
#161451 2005-04-13 16:24 SSigute
Tikrai taip, suklydau smile , tik apti nežinau kaip

cimera
33
#162783 2005-04-18 12:08 cimera
Laba diena.
Norėčiau paklausti ar jūs VŠĮ esamą sąsk.planą darbui,kaip reikia pasitvirtinti tai visą jį tvirtinate ar tik tas sąskaitas kurias naudojate.Aš dirbau visą laiką tik bidžiute tai ten visai kitaip yra.Aciū už atsakymą.
Gal kas nors dar galetumete įmesti exselines lenteles apskaitai tvarkyti VŠĮ.Gal nelabai daug prašau,bet pradžia visiems yra sunki ar ne? smile

SSigute
1186
#162788 2005-04-18 12:20 SSigute redaguota: 2011-09-11 03-41

cimera rašė:

Laba diena.
Norėčiau paklausti ar jūs VŠĮ esamą sąsk.planą darbui,kaip reikia pasitvirtinti tai visą jį tvirtinate ar tik tas sąskaitas kurias naudojate.Aš dirbau visą laiką tik bidžiute tai ten visai kitaip yra.Aciū už atsakymą.
Gal kas nors dar galetumete įmesti exselines lenteles apskaitai tvarkyti VŠĮ.Gal nelabai daug prašau,bet pradžia visiems yra sunki ar ne? smile


Aš pasitvirtinau tas sąskaitas kurias naudoju arba tikiuosi ateityje naudoti. Be to aš jas pasitikslinau pagal savo įstaigos poreikius. Na, o dėl lentelių vargu ar tokios yra. kiekvienas prisitaikom priklausomai nuo savo veiklos. VŠĮ - pačios įvairiausios. Gal naudojat kokią apskaitos programą? Tuo pačiu patarkit

Rona
228
#162851 2005-04-18 13:54 Rona
Sveiki,

Turiu tokį klausimėlį. Šių metų kovo mėn. įsteigta viešoji įstaiga Kauno m. savivaldybės, kuri pervedė dalininkų įnašą 100 tūkst. Lt. Už šiuos pinigus numatyta, kad įstaiga turės išgyventi visus 2005 m. Kokios bus korespondencijos :
gavus pinigus į atsiskaitomąją sąsk.
D231 100000,-
K 3011

O kaip bus kai pradedame juos naudoti?Juk naudojant nemažinsime įstatinio kapitalo.
D 611
O ką kredituosim

Jei tai būtų tikslinis įnašas įstaigos veiklai, tai
patirtomis sąnaudomis mažintume tikslinio įnašo sumą:
D611 xxx
K 3422 xxx

labai laukiu jūsų patarimų.

SSigute
1186
#162873 2005-04-18 14:16 SSigute redaguota: 2011-09-11 03-41

Rona rašė:

Sveiki,

Turiu tokį klausimėlį. Šių metų kovo mėn. įsteigta viešoji įstaiga Kauno m. savivaldybės, kuri pervedė dalininkų įnašą 100 tūkst. Lt. Už šiuos pinigus numatyta, kad įstaiga turės išgyventi visus 2005 m. Kokios bus korespondencijos :
gavus pinigus į atsiskaitomąją sąsk.
D231 100000,-
K 3011

O kaip bus kai pradedame juos naudoti?Juk naudojant nemažinsime įstatinio kapitalo.
D 611
O ką kredituosim

Jei tai būtų tikslinis įnašas įstaigos veiklai, tai
patirtomis sąnaudomis mažintume tikslinio įnašo sumą:
D611 xxx
K 3422 xxx

labai laukiu jūsų patarimų.

Dėl pirmo atvejo - sutinku pilnai. Antru atveju kredituosim tas išlaidas, kurias nurašysim: gal tai bus atsargų sąskaita, gal skolos dengimas, n - variantų. Na o trečiu atveju visai kitokios nuomonės - debetuosim tą sąskaitą į kurią gausim. Gal tai kasa ar banko sąskaita, gal daiktai.Nurašant panaudotus tikslinius įnašus: D 3422 K 64...

Rona
228
#162903 2005-04-18 14:51 Rona
Šiuo atveju ir gaunasi, kad šais metais mes negausime jokio tikslinio įnašo, o gyvensime iš lėšų pervestų į įstatinį kapitalą.
Pagal naująją VšĮ apskaitos tvarką reikia patirtas sąnaudas kompensuoti.
Jei mes turėtume tikslinių įnašų ar kitokių tai lėšų, tai kompensuotume iš tų įnašų. Bet šiais metais ne jaugi mes patirtas sąnaudas kompensuosime mažindami įsatatinio kapitalo sumą (kas manau yra negalima), nes papildomų jokių pajamų neturėsime.

SSigute
1186
#162917 2005-04-18 15:09 SSigute
Kadangi neturėsite papildomai įnašų, reiškia metų rezultatas bus nuostolis.

Rona
228
#162946 2005-04-18 15:35 Rona
Ačiū už atsakymus. Kaip gerai, kai yra pas ką pasiklausti, tai gyvenimas iškarto prašviesėja.

zirzilia
8
#162959 2005-04-18 15:44 zirzilia
O kaip del atskaitymu i keliu fonda - ar mokescio nemoka tik sveikstos vš.į. ,ar visos? Jau susipainiojau

Rona
228
#162974 2005-04-18 16:05 Rona
Pagal mane, tai kelių mokesčio nemoka visos VšĮ.

SSigute
1186
#163004 2005-04-18 16:30 SSigute redaguota: 2011-09-11 03-42

zirzilia rašė:

O kaip del atskaitymu i keliu fonda - ar mokescio nemoka tik sveikstos vš.į. ,ar visos? Jau susipainiojau

Yra VMI 2004-04-15 raštas Nr. (18.9-25-1)-R-3977. Cituoju:
"Pagal Kelių priežiūros ir plėtros programos finnasavimo įstatymo (2004-12-21 įstatymo Nr. IX-682 redakcija; žin.2001 Nr. 112-4089) 4 str. 1 dalį pelno nesiekiantys vinetai atskaitymų nuo pajmaų į Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sąskaitą nemoka".

Rona
228
#163209 2005-04-19 10:26 Rona
Sveiki,

Norėčiau paklausti, kaip jūs tvarkotės su reprezentacinėmis išlaidomis. Mūsų VšĮ kol kas pilnai išlaikoma iš savivaldybių lėšų, todėl direktorius tvirtina, kad reprezentacinių lėšų naudojimo tvarką turime pasitvirtinti kaip biudžetinių įstaigų. Pas mus tos reprezentacinės išlaidos yra visokios ir bendradarbiaujančių įstaigų atstovų priėmimas darbiniais klausimais ir vizitinės kortelės, lipdukai, leidinukai ir t.t.
Tikriausiai VšĮ, kaip ir visi UAB turi remtis ta tvarka, kad į sąnaudas gali traukti tik 75 % reprezentacinių išlaidų sumos.
Pasidalinkite savo patirtimi reprezentacinių išlaidų klausimais.

SSigute
1186
#163250 2005-04-19 11:09 SSigute
Pirmas klausimas, ką reiškia pilnai išlaikoma iš biudžeto lėšų? Gal savivaldybei parduodat paslaugas? Bet jei iš tikro išlaikoma iš savivaldybės - taip turi neviršyti biudžetininkams keliamų reikalavimų.

Rona
228
#163258 2005-04-19 11:18 Rona
Šiais metais mes tuime lėšų iš dalininkų įnašų formuojant įstatinį kapitalą. Ir jokių mokamų paslaugų savivaldybei kolkas neteikiame.O ateinančiais metais planuojame jau gauti šiokių tokių veiklos pajamų.
Todėl ir nežinau, kokią reprezentacinių išlaidų apskaitos tvarką pasitvirtinti.
O tai kaip jūs nurašote visokių pasitarimų metu kavos, sausainių ir t. t. išlaidas.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis