Pelno mokestis

amadina22 amadina22 19757
1 2013-09-30 13:38 amadina22
Šiandien paskutinė mokėjimo diena, žiūrėkit rytoj. Kartais tas užskaitymas vėluoja kelias dienas.
Jei rodo permoką, reiškia, pinigėliai jau užfiksuoti, greit parodys kad PM sumokėtas.
Manęs tai neįleidžia dabar į Mano VMI kažkodėl.
P
Panterika 176
2013-10-02 15:19 Panterika
Sveiki, ar gresia delspinigiai jeigu vakar sumokėjau pelno mokestį?
Kažkaip pražiopsojau... smile
amadina22 amadina22 19757
2013-10-02 15:35 amadina22
0,03 proc.
A
Aditelka 356
2013-10-22 19:50 Aditelka
Sveiki, ar užsienyje esančiam įmonės nekilnojamam turtui skaičiuojamas nusidėvėjimas? Ar turi įtakos, kad nekilnojamas turtas užsienyje? Ar ta suma mažinamas pelno mokestis?
Rainis Rainis 15057
2013-10-22 21:20 Rainis

Aditelka rašė:
Sveiki, ar užsienyje esančiam įmonės nekilnojamam turtui skaičiuojamas nusidėvėjimas? Ar turi įtakos, kad nekilnojamas turtas užsienyje? Ar ta suma mažinamas pelno mokestis?

Skaičiuojamas.
O ar mažina pelno mokestį, tai priklauso nuo to, ar tas turtas uždirba jums pajamas.
A
Aditelka 356
2013-10-23 09:07 Aditelka
Ačiū Raini, gal galėtumėt pasakyti kur apie tai būtent galiu paskaityt?
A
Aditelka 356
2013-10-23 09:21 Aditelka
Raini, dar gal galėtumėt pakomentuoti kokie yra ypatumai jeigu užsienyje vykdoma veikla per nuolatine buveine ir jeigu ne. Domina iš pelno mokesčio pusės. Dėkui labai.
lori_as lori_as 814
2013-10-23 09:31 lori_as 2013-10-23 12-35
Laba diena. 2013 09 17 buvo sumoketas pelno mokestis. Per Mano VMI rodo kad nedamokėta 4 Lt. Pradėjau aiškintis, pasirodo, kad Iš 1001 kodo buvo padengtas 1311 kodas ( nepilnai sumokėtas GPM už 2012 metus). 4 litus pervedžiau, o kaip dabar buhalteriškai sutvarkyti apskaitą? GPM mokėjau (dėl centų apvalinimo) vieną mėnesį 80,00, kitą -79,00, o FR0572 praėjo 80,00, o apskaitoje nedamoka ir neatsirado. Kaip dabar reikia ištaisyti apskaitoje? Ačiū
lori_as lori_as 814
2013-10-23 12:36 lori_as

lori_as rašė:
Laba diena. 2013 09 17 buvo sumoketas pelno mokestis. Per Mano VMI rodo kad nedamokėta 4 Lt. Pradėjau aiškintis, pasirodo, kad Iš 1001 kodo buvo padengtas 1311 kodas ( nepilnai sumokėtas GPM už 2012 metus). 4 litus pervedžiau, o kaip dabar buhalteriškai sutvarkyti apskaitą? GPM mokėjau (dėl centų apvalinimo) vieną mėnesį 80,00, kitą -79,00, o FR0572 praėjo 80,00, o apskaitoje nedamoka ir neatsirado. Kaip dabar reikia ištaisyti apskaitoje? Ačiū
smile
A
Aditelka 356
2013-10-23 17:50 Aditelka
Padėkit prašau smile , labai lauksiu atsakymo:). dėkui labai.
vovere vovere 25997
2013-10-23 18:50 vovere
GPM ir užskaitykit
A
Aditelka 356
2013-10-24 12:35 Aditelka
Gal galėtumėt pakomentuoti kokie yra ypatumai jeigu užsienyje vykdoma veikla per nuolatine buveine ir jeigu ne. Domina iš pelno mokesčio pusės. Dėkui labai.
Rainis Rainis 15057
2013-10-24 12:47 Rainis

Aditelka rašė:
Gal galėtumėt pakomentuoti kokie yra ypatumai jeigu užsienyje vykdoma veikla per nuolatine buveine ir jeigu ne. Domina iš pelno mokesčio pusės. Dėkui labai.

Nuolatinės buveinės užsienyje uždirbtas pelnas apmokestinamas pagal tos šalies įstatymus ir tarifus.
Taip pat taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis.
V
Veronika 2872
2013-12-09 21:33 Veronika
sakykite, kiek procentu pelno galima skirti paramai?

siutas ima, suk galva,buhaltere, dabar kaip visada kur deti pelna? gal turite pasiulymu?
Domingo Domingo 221
2014-01-13 12:37 Domingo
Ar teisingai būtų uždarius pajamų ir sąnaudų sąskaitas, suvestinę perkeliu į ataskaitinių metų nepaskirstytą pelną:
D 390 K3411
Tuomet apskaičiuoju pelno mokestį ir operaciją vedu dar į ataskaitinius metus?
D 3411 K 4451
Sekančiais metais sausio 1d. ataskaitinių metų nepaskirstytą pelną pervedu į ankstesnių metų nepaskirstytą pelną:
D 3411 K 3421
Tada iškeliu pelną paskirstymui (o gal nereikia jeigu IĮ?)
D 3421 K 591
Savininkas visą pelną nusprendžia reinvestuoti neišimdamas nei lito:
D 591 K 693
Sumoku pelno mokestį:
D 4451 K 2710
Labai dėkinga būsiu už pagalbą.
V
virbuh 8107
2014-01-13 13:59 virbuh

Domingo rašė:
Ar teisingai būtų uždarius pajamų ir sąnaudų sąskaitas, suvestinę perkeliu į ataskaitinių metų nepaskirstytą pelną:
D 390 K3411
Tuomet apskaičiuoju pelno mokestį ir operaciją vedu dar į ataskaitinius metus?
D 3411 K 4451
Sekančiais metais sausio 1d. ataskaitinių metų nepaskirstytą pelną pervedu į ankstesnių metų nepaskirstytą pelną:
D 3411 K 3421
Tada iškeliu pelną paskirstymui (o gal nereikia jeigu IĮ?)
D 3421 K 591
Savininkas visą pelną nusprendžia reinvestuoti neišimdamas nei lito:
D 591 K 693
Sumoku pelno mokestį:
D 4451 K 2710
Labai dėkinga būsiu už pagalbą.


Sveiki. Aš nenaudoju nei 591, nei 693. Pelną perkeliu iškart į 303 ar kitą kokią 30xx sąskaitą
Domingo Domingo 221
2014-01-13 14:27 Domingo

virbuh rašė:

Domingo rašė:
Ar teisingai būtų uždarius pajamų ir sąnaudų sąskaitas, suvestinę perkeliu į ataskaitinių metų nepaskirstytą pelną:
D 390 K3411
Tuomet apskaičiuoju pelno mokestį ir operaciją vedu dar į ataskaitinius metus?
D 3411 K 4451
Sekančiais metais sausio 1d. ataskaitinių metų nepaskirstytą pelną pervedu į ankstesnių metų nepaskirstytą pelną:
D 3411 K 3421
Tada iškeliu pelną paskirstymui (o gal nereikia jeigu IĮ?)
D 3421 K 591
Savininkas visą pelną nusprendžia reinvestuoti neišimdamas nei lito:
D 591 K 693
Sumoku pelno mokestį:
D 4451 K 2710
Labai dėkinga būsiu už pagalbą.


Sveiki. Aš nenaudoju nei 591, nei 693. Pelną perkeliu iškart į 303 ar kitą kokią 30xx sąskaitą


O korespondencijos visos geros? Pelno mokestį paskaičiuotą vesti į ataskaitinius metus? Nesvarbu, kad sumokame kitais metais juk taip?
Gal atsiras daugiau nuomonių?
V
virbuh 8107
2014-01-13 14:41 virbuh
Paskaitykit 38 VAS metodines rekomendacijas, gal paaiškės.
Ten visur rašoma kad lygtai paliekama 34xx sąskaitoje. Bet aš tai dedu į 303.
www.aat.lt/index.php?id=175
brashkee brashkee 607
2014-01-17 12:25 brashkee
Įmonę "A" valdo du akcininkai, pirmasis turi 49 %., antrasis - 51% akcijų. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius neviršija 10, pajamos neviršija 1 mln. Pirmojo žmona turi akcijų kitoje įmonėje "B" (32 %). Antrasis turi įmonėje "C"- 80 %.
Kaip suprantu, dėl to, kad antrasis valdo daugiau kaip 50 % įmonės "C" akcijų, įmonei "A" bus taikomas 15 % pelno mokesčio tarifas. Jeigu pirmasis įmonėje "A" turėtų 51 % ir daugiau, tada įmonėje "B" jau nebegaliotų 5% PM tarifas? smile
Rainis Rainis 15057
2014-01-17 12:35 Rainis

brashkee rašė:
Įmonę "A" valdo du akcininkai, pirmasis turi 49 %., antrasis - 51% akcijų. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius neviršija 10, pajamos neviršija 1 mln. Pirmojo žmona turi akcijų kitoje įmonėje "B" (32 %). Antrasis turi įmonėje "C"- 80 %.
Kaip suprantu, dėl to, kad antrasis valdo daugiau kaip 50 % įmonės "C" akcijų, įmonei "A" bus taikomas 15 % pelno mokesčio tarifas. Jeigu pirmasis įmonėje "A" turėtų 51 % ir daugiau, tada įmonėje "B" jau nebegaliotų 5% PM tarifas? smile

15 procentų pelno mokestį mokėti turi A ir C įmonės, net jei atitinka PMĮ 5 straipsnio nuostatas dėl lengvatos.
Kaip nustatoma, ar galima lengvata, ar ne? Tiesiog žiūrėkite, ar dvi (ar daugiau įmonių) yra kontroliuojamos tų pačių susijusių asmenų. Kontroliuoja - jei valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų.
Taip antrasis akcininkas kontroliuoja 2 įmones (A ir C) - 51 ir 80 procentų.
Jei pirmasis turėtų 51 procentą A įmonės akcijų, tai jis kontroliuotų tik įmonę A, o įmonės B (per žmonos akcijas) - ne, todėl abi įmonės galėtų naudotos lengvata.
Bent aš tai siūlyčiau taip ir padaryti - tegu antrasis akcininkas parduoda pirmajam 2 procentus įmonės A akcijų, ir lengvata galės būti taikoma visoms trims įmonėms.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui