Sąskaitų korespondencija

R
Rasunia 194
1 2013-02-28 13:49 Rasunia
Laba diena, norėčiau susitvarkyti GPM : pas mane apskaitoj 102 Lt permoka, VMI sako, kas 1500Lt permoka.
Kokią korespondenciją rašyti:
D mokėtinas GPM
K ?
amadina22 amadina22 19757
2013-02-28 13:53 amadina22
Čia kokiai datai, deklaracija jau pateikta sumokėtam GPM?
R
Rasunia 194
2013-02-28 14:08 Rasunia
Deklaracija pateikta, likutis suderintas sausio gale, gruodžio 31 dienai , jau visos deklaracijos matėsi...
2013-02-28 14:43 vvirginija1

Rasunia rašė:
Deklaracija pateikta, likutis suderintas sausio gale, gruodžio 31 dienai , jau visos deklaracijos matėsi...
Jūs neapsišaukit, deklaracijos kurios pateiktos sausio mėnesį už gruodį mokesčių likučiuose nesimato, o pas jus apskaitoje yra, todėl neatitikimas ir turi būti
amadina22 amadina22 19757
2013-02-28 14:48 amadina22
Pasiėmiau savo suderinimo aktą kur VMI atsiuntė 12.31 dienai, jau po deklaracijų pateikimo būna užskaityta ir GPM už gruodį ir PVM.
R
ramaskab25 11
2013-02-28 14:57 ramaskab25
Sveiki, paprotinkite, jei nesunku. Kuo daugiau mąstau, tuo į didesnį nesamonių liūną grimztu. Perkame alų, atskirai įrašoma tara. Pirktas prekes pajamuoju 6020, ar galiu ir butelius pajamuot 6022 kaip žaliavą ar komplektavimo gaminį? Ir jei jau yra 6-oje klasėje, ar skaitosi ta tara iš karto nurašyta? Žodžiu pasimečiau su korespondencijomis:
perkant D6022 K443
Parduodant per EKA alų su tara, kredituoju pajamas 5klasė, o kas debete?
Po to vėl superkam tara iš klientų D6022 K 272?
Žodžiu, gal kas vedate atskirai tarą ir mąstote paprasčiau smile Būsiu labai dėkinga
2013-02-28 15:00 vvirginija1

amadina22 rašė:
Pasiėmiau savo suderinimo aktą kur VMI atsiuntė 12.31 dienai, jau po deklaracijų pateikimo būna užskaityta ir GPM už gruodį ir PVM.
Čia jau matyt reikia žiūrėti kiekvienam individualiai. Dabar netgi pakėliau savo įmonės duomenis. Suderinimo aktas 02.14 dienos, tai dienai mano visos deklaracijos jau buvo pateiktos, ir GPM, ir PVM, ir NT, ir AT mokesčio. Pagal prievolių atskaitą matau kad tik GPM yra įskaitytas į gruodį, o visi kiti mokesčiai jau eina prie 2013 metų. O vat kad ir tas pats GPM praeitais metais už 2011m gruodį pakliuvo prie 2012m sausio. Nu žodžiu....
amadina22 amadina22 19757
2013-02-28 15:11 amadina22
Aš nesigilinau labai, tik žiūriu, kad permokos GPM nėra ir PVM nėra.
Aradija Aradija 10365
2013-02-28 15:33 Aradija

ramaskab25 rašė:
Sveiki, paprotinkite, jei nesunku. Kuo daugiau mąstau, tuo į didesnį nesamonių liūną grimztu. Perkame alų, atskirai įrašoma tara. Pirktas prekes pajamuoju 6020, ar galiu ir butelius pajamuot 6022 kaip žaliavą ar komplektavimo gaminį? Ir jei jau yra 6-oje klasėje, ar skaitosi ta tara iš karto nurašyta? Žodžiu pasimečiau su korespondencijomis:
perkant D6022 K443
Parduodant per EKA alų su tara, kredituoju pajamas 5klasė, o kas debete?
Po to vėl superkam tara iš klientų D6022 K 272?
Žodžiu, gal kas vedate atskirai tarą ir mąstote paprasčiau smile Būsiu labai dėkinga


Manyciau į 602 geriau taros netraukti, vizgi i savikaina cia kaip ir neturetu papulti, geriau naudot 2014 saskaita
Gita1 Gita1 8371
2013-05-02 17:32 Gita1
Sakykit, jei gavot pinigus patekusius jums per klaidą ir juos grąžinat kokią korespondenciją darot? Nesugalvoju kaip čia normaliau atrodytų.. Gal kokį 449 įsivest ar kažkaip paprasčiau darot?
2013-05-02 17:37 vvirginija1

Gita1 rašė:
Sakykit, jei gavot pinigus patekusius jums per klaidą ir juos grąžinat kokią korespondenciją darot? Nesugalvoju kaip čia normaliau atrodytų.. Gal kokį 449 įsivest ar kažkaip paprasčiau darot?

Gal čia tiktų 243 "kitos gautinos sumos"?
D
DinkaL 2
2013-05-02 22:20 DinkaL

Gita1 rašė:
Sakykit, jei gavot pinigus patekusius jums per klaidą ir juos grąžinat kokią korespondenciją darot? Nesugalvoju kaip čia normaliau atrodytų.. Gal kokį 449 įsivest ar kažkaip paprasčiau darot?

Čia kaip ir gauti pinigai avansu, reiktų dėti į kokią 44...
Naudoju korespondenciją:
gauti pinigai: D27... K44...gauti avansai,
atlikta paslauga, parduota prekė: D24... pirkėjo skola K50... pajamos ir K4...PVM
skolos dengimas iš sumokėto avanso D44...gauti avansai K24...pirkėjo skola.
Jei paslauga atlikta nesumokėjus avanso, tai D24... pirkėjo skola K50... pajamos ir K4...PVM
gavus pinigus D27... K24...pirkėjo skola
2013-05-03 07:39 Voveruska01
Juk klausimas kokia korespondencija per klaidą pinigus ir juos grąžinus atgal. Kam tos pajamų sąskaitos ar pirkėjų skolos?
Per klaidą gauti pinigai D 27 pinigai K44 gauti avansai
Grąžinta klaidingai pervesta suma D44 gauti avansai K27 pinigai
J
Jurcika 24
2013-05-07 10:57 Jurcika
Laba diena. Patarkite prašau kokią sąkaitų korespondeciją daryti. Įmonė nesutinka su komunalinių paslaugų įmonės išrašomomų sąskaitų dalies sumos apskaičiavimu t.y. mums yra priskaičiuojama nuo didesnio ploto nei realiai yra. Sąskaitos gaunamos kas mėnesį ir dalį sumos direktorius (apskaičiuotos nuo ploto) liepia netraukti į sąnaudas. Dabar vyksta teismai, kai baigsis bent jau aišku bus kur tą sumos dalį, su kuria nesutinkame, dėti. O kur patartumėte dėti ją dabar? Labai prašau patarimo.
J
Jurcika 24
2013-05-07 11:28 Jurcika

Jurcika rašė:
Laba diena. Patarkite prašau kokią sąkaitų korespondeciją daryti. Įmonė nesutinka su komunalinių paslaugų įmonės išrašomomų sąskaitų dalies sumos apskaičiavimu t.y. mums yra priskaičiuojama nuo didesnio ploto nei realiai yra. Sąskaitos gaunamos kas mėnesį ir dalį sumos direktorius (apskaičiuotos nuo ploto) liepia netraukti į sąnaudas. Dabar vyksta teismai, kai baigsis bent jau aišku bus kur tą sumos dalį, su kuria nesutinkame, dėti. O kur patartumėte dėti ją dabar? Labai prašau patarimo.


Gal galite kas patarti smile ?
2013-05-07 12:09 Kristiana__
Nu kad turit dėti į sąnaudas.
Kai baigsis teismai tada ir žiūrėsit, ar teisingai buvo ar ne. Tada ir komunalinių paslaugų įmonė, gal, kreditinę išrašys ar pan., tada ir mažinsite sąnaudas.
J
Jurcika 24
2013-05-07 12:32 Jurcika

Kristiana__ rašė:
Nu kad turit dėti į sąnaudas.
Kai baigsis teismai tada ir žiūrėsit, ar teisingai buvo ar ne. Tada ir komunalinių paslaugų įmonė, gal, kreditinę išrašys ar pan., tada ir mažinsite sąnaudas.

Bet jei dėsiu į sąnaudas tai mažinsiu apmokestinamąjį pelną ir be to direktorius kategoriškas - neleidžia dėti į sąnaudas. Tarkim
D 6152 Neleidž.atskaitymai (kur dedu 25% reprezentacinių išlaidų)
K 4434 Abejotinos skolos (susikuriu būtent šiai sumai).
Kaip Jums atrodo ar labai aš čia grybauju smile
Gita1 Gita1 8371
2013-05-07 12:45 Gita1
Tai jei pas jus direktorius tvarko buhalteriją, tai ar gali jums kas ką patarti?
J
Jurcika 24
2013-05-07 12:49 Jurcika
Nes jis yra įsitikinęs,, kadangi yra surinkti visi atitinkami dokumentai, kad teismo sprendimas bus mūsų naudai smile
Gita1 Gita1 8371
2013-05-07 12:53 Gita1
Tai Kristiana_ juk sako kokia tvarka bus.. jei labai norisi pasižymėkit sau kažkur tą sumą, kad atėjus laikui galėtumėt sutikrinti..bet kol nėra teismo sprendimo tai sąnaudos..
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui