Serebro
2618
#1329294 2016-09-08 11:19 Serebro redaguota: 2016-09-08 11-21

vaiper rašė:


Sveiki kolegos, laaaabai reikia pagalbos!!!!!! smile Istorija tokia:
Direktorius pirko baldus Lenkijoj, israse saskaita sumokejo, nuvaziavus i sandeli paaiskejo, kad dalies pirktu baldu neturi, sumoketa skirtuma grazino i saskaita..Tada uzpildem saskaitos duomenis (kas veze, kokia masina ir t.t.) nusiuntem lenkams, jie atsiunte kreditines (kaip supratau tai sumai. jei gerai supratau)
KLAUSIMELIs: kaaip man visa tai susivesti, KOKIA KORESPONDENCIJa? smile o dar ir zlotai... smile smile
ir kaip su tuo nelemtu PVM?



Gavot sąskaitą:
D 6 kl (jei nurašot iš karto ne IT) arba 2 kl (jei perparduodate baldus) arba 1 kl (jei IT)
D 6 kl neatskaitomas pvm
K 2 kl (pinigai) arba 2 kl (atskaitingas) arba 4 kl (jei neapmokėta)

Gavot pinigus į sąskaitą:
D 2 kl (pinigai)
K 4 kl (tiekėjai)

Gavot kreditinę:
D 4 kl (tiekėjai)
K 6 kl. neatskaitomas pvm
K 6 kl arba 2 kl arba 1 kl

PVM į atskaitą negalima dėt. O kai versitės į zlotus, tai skirtumą valiutos dedat arba į 6 kl arba į 5 kl.

vaiper
362
#1329364 2016-09-08 13:43 vaiper
pirkoms sau stalai ir kedes (inventorius) 6kl iskart..
ACIU JUMS LAAABAI...




Serebro rašė:



vaiper rašė:


Sveiki kolegos, laaaabai reikia pagalbos!!!!!! smile Istorija tokia:
Direktorius pirko baldus Lenkijoj, israse saskaita sumokejo, nuvaziavus i sandeli paaiskejo, kad dalies pirktu baldu neturi, sumoketa skirtuma grazino i saskaita..Tada uzpildem saskaitos duomenis (kas veze, kokia masina ir t.t.) nusiuntem lenkams, jie atsiunte kreditines (kaip supratau tai sumai. jei gerai supratau)
KLAUSIMELIs: kaaip man visa tai susivesti, KOKIA KORESPONDENCIJa? smile o dar ir zlotai... smile smile
ir kaip su tuo nelemtu PVM?



Gavot sąskaitą:
D 6 kl (jei nurašot iš karto ne IT) arba 2 kl (jei perparduodate baldus) arba 1 kl (jei IT)
D 6 kl neatskaitomas pvm
K 2 kl (pinigai) arba 2 kl (atskaitingas) arba 4 kl (jei neapmokėta)

Gavot pinigus į sąskaitą:
D 2 kl (pinigai)
K 4 kl (tiekėjai)

Gavot kreditinę:
D 4 kl (tiekėjai)
K 6 kl. neatskaitomas pvm
K 6 kl arba 2 kl arba 1 kl

PVM į atskaitą negalima dėt. O kai versitės į zlotus, tai skirtumą valiutos dedat arba į 6 kl arba į 5 kl.



tutsy
37
#1330569 2016-09-16 14:36 tutsy
sveiki,
su atostogu rezervais susidurs pirma karta :)
priskaiciuota uz 2015 m 2198 eur
korespondencija tokia:
D6111
K4466

siais metais jau panaudota beveik visa suma, kokia turetu buti korespondencija??
jau visai pasimeciau :)

aciu uz pagalba

aiwita
6106
#1342302 2016-12-15 11:50 aiwita

Naujokeee rašė:


Sveiki, įmonė įsigijo žaliuzes (roletus), tai kokia čia turi būti korespondencija? Ačiū už pagalba.


Tai čia bus bendrosios ir administracinės sąnaudos.

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

leliuks
1513
#1355700 2017-04-18 10:25 leliuks
Gavome sąskaitą už gruodžio mėn. ir 2017 m. 1,2,3 mėn.
Gruodžio dėjau į 2016 491 sąskaitą (872,75) o 2017 1,2,3 į 6300 sąskaitą(2618,25). K 2618,25 443.
Dabar kai apmoėsim jau tą sąskaitą D 443 visai sumai K banką, o 491 kur dėti?Sudengti gal reikia ?

leliuks
1513
#1355753 2017-04-18 13:38 leliuks
Gal labai prirašiau aš čia. Paprastai paklausiu kada sąskaitą 491 reikia sudengti?

Rute
283
#1355754 2017-04-18 13:49 Rute
Jei teisingai supratau, sąskaita gauta 2017 metais, balandį.
2016 metais registruojame (galima registruoti surašant buhalterinę pažymą):
D sąnaudos, tenkančios 2016 metams - 872,75
K sukauptos sąnaudos -872,75

2017 metais, kai gauname sąskaitą, registruojame:
D sukauptos sąnaudos (2016 metų) - 872,75
D sąnaudos, tenkančios 2017 metams - 2618,25
K skola tiekėjams - 3491

Apmokame:
D skola tiekėjams - 3491
K bankas/kasa - 3491

leliuks
1513
#1355757 2017-04-18 14:05 leliuks
Taip, gerai Jūs supratote. Tik aš kažkaip kitaip padariau, manau kad blogai.
Dirbu su programa ir kad būtų patogiau per OŽ įvedžiau:
12.31 D 6300 K 491 872,75
Po to 04.01 gautą kaip normalią sąskaitą vėl įvedžiau:
D 6300 K 443 2618,25
D 491 K 443 872,75
Man buvo svarbu kad į 2016 m. pakliūtų.
Ir balandį susidengė. Turbūt gerai padariau dabar mąstau.
Ačiū Jums.

virbuh
7945
#1355758 2017-04-18 14:06 virbuh

leliuks rašė:


Gal labai prirašiau aš čia. Paprastai paklausiu kada sąskaitą 491 reikia sudengti?


Nesupratau kokia yra įrašyta data į gruodžio mėn sąskaitą, jei išrašymas 2016m gruodžio mėn ir ją įtraukiate į 2016m apskaitą, ir tai yra 2016m sąnaudos tai ar būtina dar sąskaitą 491 naudoti?

Rute
283
#1355763 2017-04-18 14:22 Rute

leliuks rašė:


Taip, gerai Jūs supratote. Tik aš kažkaip kitaip padariau, manau kad blogai.
Dirbu su programa ir kad būtų patogiau per OŽ įvedžiau:
12.31 D 6300 K 491 872,75
Po to 04.01 gautą kaip normalią sąskaitą vėl įvedžiau:
D 6300 K 443 2618,25
D 491 K 443 872,75
Man buvo svarbu kad į 2016 m. pakliūtų.
Ir balandį susidengė. Turbūt gerai padariau dabar mąstau.
Ačiū Jums.


Padarėt gerai. Tą patį ir surašiau.

leliuks
1513
#1355791 2017-04-18 16:28 leliuks
Ačiū smile

Snaiga
563
#1378253 2017-12-13 15:37 Snaiga
Sveiki, kokia būtų sąskaitų korespondencija, kai iš pirkėjo gavom baudą. Kaip tokias baudas užfiksuoti apskaitoje?

aiwita
6106
#1378254 2017-12-13 15:41 aiwita

Snaiga rašė:


Sveiki, kokia būtų sąskaitų korespondencija, kai iš pirkėjo gavom baudą. Kaip tokias baudas užfiksuoti apskaitoje?


Jei tai įvardinta kaip bauda-tai neleidžiami

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

Snaiga
563
#1378259 2017-12-13 15:47 Snaiga
Aš žinau,kad bauda:) Dokumentas iš užsienio tiekėjo, ir parašyta,kad pagal susitarimą... jeigu konkrečiai neįvardinta, kaip tada?

Snaiga
563
#1378260 2017-12-13 15:48 Snaiga
Nors nea, parašyta,kad pagal kliento pretenziją... vadinasi bauda :(

mexi
19
#1378271 2017-12-13 16:14 mexi
Įmonė pardavė automobilį ir draudimas pervedė atgal nepanaudotą draudimo sumą. Kokia turi būti korespondencija?

irmoske
5398
#1378316 2017-12-14 09:59 irmoske

mexi rašė:


Įmonė pardavė automobilį ir draudimas pervedė atgal nepanaudotą draudimo sumą. Kokia turi būti korespondencija?


Atvirkštinė draudimo pirkimo korespondencijoms.

Visada atsilieka tas, kuris nedrįsta aplenkti

ausyte
5267
#1378334 2017-12-14 11:27 ausyte
Sveiki,
kokią darote korespondenciją, jeigu iš įmonės sąskaitos buvo pervesti pinigai, tačiau sąskaitos nėra ir nebus. Nurašote kaip neleidžiamas sąnaudas ar dedate atskaitingam asmeniui?

Tininga
50077
#1378335 2017-12-14 11:29 Tininga

ausyte rašė:


Sveiki,
kokią darote korespondenciją, jeigu iš įmonės sąskaitos buvo pervesti pinigai, tačiau sąskaitos nėra ir nebus. Nurašote kaip neleidžiamas sąnaudas ar dedate atskaitingam asmeniui?

O tai kas tuos pinigus pervedė? smile



ausyte
5267
#1378340 2017-12-14 12:03 ausyte
DIREKTORIUS

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR