Metinė PVM deklaracija

S
ssandee 98
2011-10-25 14:44 ssandee
Pirma mintis buvo nusipirkus pastatą jį parduoti , todėl ir registravomės , nes vistiek būtų reikėje, bet vėliau direktoriaus nuomonė pasikeitė ir nusprendė nuomuoti.
Tai visdėlto metine PVM deklaracija privalu pildyti ?
O ją tada pildyti reikėsnuo tada, kai jau pardėsim gauti pajamas už nuoma ?
A
airika 14
2012-02-20 14:30 airika
Sveiki,pateikiau vmi metine pvm deklaracija už 2011 metus,gavosi,kad mes skolingi i biudzeta :(.Ar man reikia trauktis i 2011 metus,ar i 2012 metus,nes niekur nerandu atsakymo :(
A
airika 14
2012-02-20 14:30 airika

airika rašė:
Sveiki,pateikiau vmi metine pvm deklaracija už 2011 metus,gavosi,kad mes skolingi i biudzeta :(.Ar man reikia trauktis i 2011 metus,ar i 2012 metus,nes niekur nerandu atsakymo :(


smalsuole smalsuole 2861
2012-02-20 14:54 smalsuole
Tai už kuriuos metus teikėt, tai į tuos ir traukit.
K
kroska 433
2012-03-10 17:50 kroska
nerandu parasyta, koks misrios veiklos procentas turi buti kad reiketu deklaruoti? pvz jei apmokestinama 97 proc, o neapmokestinama 3 proc., ar reikia pildyti metine deklaracija? apyvartos nedideles, PVM'o nedaug...
A
angelka 2790
2012-03-10 19:27 angelka
Tuo atveju, jeigu pagal faktinius kalendorinių metų rodiklius apskaičiuoto PVM atskaitos procento dydis nuo PVM atskaitos apskaičiavimui naudoto dydžio skiriasi ne daugiau kaip 5 procentais, metinė PVM deklaracija ir priedai FR0516A bei FR0516B formos iš viso gali būti neteikiami.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000022292
Dorota1 Dorota1 13537
2012-08-30 14:44 Dorota1
reikia skubios pagalbos

Metinė PVM deklaracija pildoma iki 2012-10 mėn
O prašymas susigražinti permokėt PVM iki kada galima teigti, ir ar paskaičiuota suma turėjo įeiti į 2011 metų balansą

Gausiu infarktą, busvusi buhalterė sako kad turėjau į 2011 metų balansą tą sumą įtraukti
Rainis Rainis 15057
2012-08-30 14:50 Rainis

Dorota1 rašė:
reikia skubios pagalbos

Metinė PVM deklaracija pildoma iki 2012-10 mėn
O prašymas susigražinti permokėt PVM iki kada galima teigti, ir ar paskaičiuota suma turėjo įeiti į 2011 metų balansą

Gausiu infarktą, busvusi buhalterė sako kad turėjau į 2011 metų balansą tą sumą įtraukti

Oi Dorota Dorota...
Ar reikėjo jums tą metinę deklaraciją pildyti? Ar žinote, kokiais atvejais ji teikiama?
O jei normaliai dvejybiniu įrašu vedate apskaitą, tai visi privalomi mokėti mokesčiai didžiosios knygos sąskaitų likučiuose gražiai matosi ir balanse parodomi, tik vienas pelno mokestis po 12.31 gali atsirasti.
Jei šiais metais pildysite tą deklaraciją, ir pagal jos duomenis teks perskaičiuoti mokėtiną PVM, tai jis tik šių metų balanse ir atsiras, ne praeitų.
Dorota1 Dorota1 13537
2012-08-30 15:11 Dorota1
Raini
taip reikėjo, mišri veikla mūsų, pajamas už nuoma gaunasm, atskaitos procentas buvo 88- 2011, o dabar 2012 -92 proc.
Buhalterė kuri prieš tai čia dirbo, sako tai kaip neapskaičiavai, nes gi prieš priduodant balansą ta suma reikėjo traukti į 2011 metų balansą, nes gi PVM atskait pas mus pagal numatoma procenta.Ir sako gi tik užpildus 2011 metų deklaracija persiskaičiuos PVM moekstis, ir mums tipo jis buna gražintinas apie 200 tukstančiu,
dabar jau iš vis nežinau kaip reikia
Rainis Rainis 15057
2012-08-30 15:15 Rainis
Tikrai nereikėjo traukti į balansą.
Juk tik dabar tikslinsite, teikdami deklaraciją, ir tik dabar pasimatys ta PVM permoka.
Viskas čia tvarkoje, neklausykite buvusiosios.
Dorota1 Dorota1 13537
2012-08-30 15:26 Dorota1
Rainį-ačiu jums, nuraminot mane smile smile , vėl gyventi norisi
kita savaitė prisiesiu pasiskaitysiu pildyma tos PVM metinės ir pildysiu smile

dar karta dėkui, smile
Dorota1 Dorota1 13537
2012-09-17 10:16 Dorota1 2012-09-17 10-25
Ar teisingai suprantu,
1.IT tikslinimas 5 metai, jai tas turtas nusidėvėjo iki 1 lt, ar ji jau nereikia traukti metinę PVM deklaracija?
2. Jai IT turto nusidėvėjimo normatyvas 3 metai, tai jo taipogi nereikia traukti į metinę PVM?
Dorota1 Dorota1 13537
2012-09-17 13:27 Dorota1
niekas nepildot METINĖS pvm smile
Dorota1 Dorota1 13537
2012-09-17 13:32 Dorota1
Pastatas buvo užpajamuotas, nes mes ji pastatėm, patys sau išrašėm pVM s-f, ar dabar pildant Metinę PVM deklaracija, reikia 0516A priedę rodyti to pastato pajamavimo data ir ta PVM
Dorota1 Dorota1 13537
2012-09-17 13:49 Dorota1 2012-09-17 14-02
Gelbėkit>
Situacija tokia, UAB kol dar nevykdė mišrios veiklos, pasistatė pastata 2009 metais. Kad ji įtraukti į IT iš nebaigtos statybos, patys sau išrašėm PVM s-f, išskirėm 100 proc . PVM(mėn PVM deklaracijoje jis tesiog suvaiksčiuojo i pirkimo PVM ir pardavimo).Dabar vykdom mišria veikla(nuomojam patalpas ir darbo vietas PVM ir ne PVM mokėtojams) pradedu pildyti metinę PVM deklaracija, ir iškyla klausymas, ar turiu į 0516A prieda traukti to pastato PVM suma ir ja tikslinti, jos PVM buvo 100 proc atskaitytas o dabar 2011 metų atskaita 88 proc.????

Ir ka daryti jai reikia, prieš tai dirbusi buhalterė netraukdavo, o iš biudžeto susigražindavao permokėta tipo (tikslinanat pagal IT PVM), bet jai būtų traukus šita pastata, tai tos gražintinos sumos nesusidarytu
Rainis Rainis 15057
2012-09-17 14:06 Rainis

Dorota1 rašė:
Gelbėkit>
Situacija tokia, UAB kol dar nevykdė mišrios veiklos, pasistatė pastata 2009 metais. Kad ji įtraukti į IT iš nebaigtos statybos, patys sau išrašėm PVM s-f, išskirėm 100 proc . PVM(mėn PVM deklaracijoje jis tesiog suvaiksčiuojo i pirkimo PVM ir pardavimo).Dabar vykdom mišria veikla(nuomojam patalpas ir darbo vietas PVM ir ne PVM mokėtojams) pradedu pildyti metinę PVM deklaracija, ir iškyla klausymas, ar turiu į 0516A prieda traukti to pastato PVM suma ir ja tikslinti, jos PVM buvo 100 proc atskaitytas o dabar 2011 metų atskaita 88 proc.????

Ir ka daryti jai reikia, prieš tai dirbusi buhalterė netraukdavo, o iš biudžeto susigražindavao permokėta tipo (tikslinanat pagal IT PVM), bet jai būtų traukus šita pastata, tai tos gražintinos sumos nesusidarytu

Galvokim taip:
1. Jei ilgalaikis turtas, kurio pirkimo PVM buvo atskaitytas, pradedamas naudoti PVM neapmokestinamoje veikloje, PVM atskaita turi būti tikslinama. Pastatų PVM tikslinimo laikotarpis - 10 metų.
2. Tačiau jūs ne visą pastatą naudojate PVM neapmokestinamoje veikloje. Ar yra galimybė tiksliai nustatyti, kuri dalis pastato išnuomojama ne PVM mokėtojams? Ar esate tikri, kad ši dalis taip ir bus jiems nuomojama visą likusį iki 10 metų datos laikotarpį?
3. Manau, kad ne. Todėl jūsų vietoje rašyčiau raštišką paklausimą VMI, ką daryti su ta PVM atskaita.
2012-09-17 14:08 tik_pradedancioji
Laba, as tokiu gan kvailu klausimu kreipiuosi. Noriu isitikint kam reikia teikt ta metine ataskaita PVM? Jei mes tiesiog pardavinejma prekes apmokestints 21 proc ( jei i ES - 0 proc) ar reikia mums ja teikti?
Rainis Rainis 15057
2012-09-17 14:17 Rainis

tik_pradedancioji rašė:
Laba, as tokiu gan kvailu klausimu kreipiuosi. Noriu isitikint kam reikia teikt ta metine ataskaita PVM? Jei mes tiesiog pardavinejma prekes apmokestints 21 proc ( jei i ES - 0 proc) ar reikia mums ja teikti?

Nereikia.
Ją pildo tik mišrią (apmokestinamą ir neapmokestinamą PVM) veiklą vykdantys juridiniai asmenys.
Tiekiant prekes ES šalims, veikla PVM apmokestinama, tik lengvatiniu 0 procentų tarifu.
Dorota1 Dorota1 13537
2012-09-17 14:18 Dorota1

Rainis rašė:

Dorota1 rašė:
Gelbėkit>
Situacija tokia, UAB kol dar nevykdė mišrios veiklos, pasistatė pastata 2009 metais. Kad ji įtraukti į IT iš nebaigtos statybos, patys sau išrašėm PVM s-f, išskirėm 100 proc . PVM(mėn PVM deklaracijoje jis tesiog suvaiksčiuojo i pirkimo PVM ir pardavimo).Dabar vykdom mišria veikla(nuomojam patalpas ir darbo vietas PVM ir ne PVM mokėtojams) pradedu pildyti metinę PVM deklaracija, ir iškyla klausymas, ar turiu į 0516A prieda traukti to pastato PVM suma ir ja tikslinti, jos PVM buvo 100 proc atskaitytas o dabar 2011 metų atskaita 88 proc.????

Ir ka daryti jai reikia, prieš tai dirbusi buhalterė netraukdavo, o iš biudžeto susigražindavao permokėta tipo (tikslinanat pagal IT PVM), bet jai būtų traukus šita pastata, tai tos gražintinos sumos nesusidarytu

Galvokim taip:
1. Jei ilgalaikis turtas, kurio pirkimo PVM buvo atskaitytas, pradedamas naudoti PVM neapmokestinamoje veikloje, PVM atskaita turi būti tikslinama. Pastatų PVM tikslinimo laikotarpis - 10 metų.
2. Tačiau jūs ne visą pastatą naudojate PVM neapmokestinamoje veikloje. Ar yra galimybė tiksliai nustatyti, kuri dalis pastato išnuomojama ne PVM mokėtojams? Ar esate tikri, kad ši dalis taip ir bus jiems nuomojama visą likusį iki 10 metų datos laikotarpį?
3. Manau, kad ne. Todėl jūsų vietoje rašyčiau raštišką paklausimą VMI, ką daryti su ta PVM atskaita.

1. Bet dabar va žiūriu pastatas įtrauktas į IT 2009-07 mėn.
nuo 2009-10 mėn pradedama taikyti mišru PVM, parašytas raštas VMI, kuriame nurodyta kad atskaitos procentas yra 57 proc.
2. na manau daugmaž taip, nežinau argi turim skaičiuoti kas met kiek nuomojam PVM ir kiek ne PVM mokėtojams, mes taikom ne ploto o pajamų kriterijus
Rainis Rainis 15057
2012-09-17 14:42 Rainis

Dorota1 rašė:
1. Bet dabar va žiūriu pastatas įtrauktas į IT 2009-07 mėn.
nuo 2009-10 mėn pradedama taikyti mišru PVM, parašytas raštas VMI, kuriame nurodyta kad atskaitos procentas yra 57 proc.
2. na manau daugmaž taip, nežinau argi turim skaičiuoti kas met kiek nuomojam PVM ir kiek ne PVM mokėtojams, mes taikom ne ploto o pajamų kriterijus

Ne taip suprantate.
Nustatant PVM atskaitos procentą, kai vykdoma PVM apmokestinimo atžvilgiu mišri veikla, be abejo, taikomi tik pajamų kriterijai.
Tačiau jūsų klausimas visai apie kitą dalyką. Jūs pastatą, kurio visa pasigaminimo vertės gautino PVM suma buvo atskaityta, pradėjote naudoti mišrioje veikloje, tai yra, ne vią jį naudojate PVM apmokestinamoje veikloje. Ir dabar tampa neaišku, ar reikia tikslinti anksčiau buvusią to pastato PVM atskaitą.
Todėl ir siūlau gauti raštišką VMI išaiškinimą.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui