Klaidų taisymas

Rainis Rainis 15057
2011-08-09 16:14 Rainis 2011-09-11 07-26

amafu rašė: Ačiū visiems už patarimus, aš pati netaisysiu tų klaidų, jau kreipiaus į buhalterę prieš užduodama šį klausimą forume. Norėjau, kad užvestumėt ant kelio.

Nesilygiuoju aš į super buhalteres, bet paprastus veiksmus moku atlikti, o klaidų darome visi, vieni mažesnes, kiti- didesnes. Iš jų ir mokomės.

O spręsti nepažįstant žmogaus ir nežinant visų skmulkmenų reikia būti daugiau nei ekstrasensu.

Kur jūs čia įžiūrite kažkokius sprendimus apie jus?
Bent jau aš paprasčiausiai konstatavau, kad jūs nemokate nei apskaitos, nei sugebate sudaryti MFA. Ir pati tą jau po laiko pamatėte.
Man, kaip šiokiam tokiam apskaitos specialistui, tai aiškiai matosi iš klausimo formulavimo.
Todėl pasiūliau jums kreiptis į patyrusį buhalterį, nes jūsų jau padarytos klaidos gali brangiai kainuoti įmonei.
Kitokių jūsų sugebėjimų ar nesugebėjimų nežinau, ir nieko apie juos nerašiau.
Visai neįsižeisčiau, jei paskelbtumėte, kad aš nemoku diriguoti orkestrui ar groti vargonais.
A
amafu 425
2011-08-09 16:17 amafu 2011-09-11 07-26
[quote=Rainis][/quote]
Nereikia priimti nieko asmeniškai, tai ne jums buvo skirta.
names names 2566
2012-02-27 11:54 names
Kaip taisyti klaidą dėl DU neteisingo paskaičiavimo, kai teiksiu sodrai.Ar per PT pranešimus.Na nepaskaičiavau už dirbtą poilsio dieną, tai turiu ir SAM tikslinti.Gal kam teko tai daryti?
amadina22 amadina22 19757
2012-02-27 12:00 amadina22
Taip, taisot per PT pranešimus.
names names 2566
2012-02-27 12:09 names
Aišku, reikia bandyti.
L
Lime 192
2012-06-01 18:19 Lime
Sveiki,
Noriu pasitarti su jumis.Situacija tokia - buvo 2007 metais prekių pirkimai iš Vokietijos. Po to mūsų įmonės išrašyta Vokiečiams sąskaita įvardinta kaip bauda už pavėluotą prekių gavimą. Vokiečiai ją pasirašė. Ši sąskaita pas mus po to anliuliuota ir išrašyta kreditinė sąskaita ( turinys tas pats bauda už pavėluotą prekių gavimą ). Atsako iš Vokiečių jokio, nepasirašyta ta kreditinė. Apskaitoje šia suma sumažinta skola tiekėjui ir pripažinta netipinėmis pajamomis. Šiaip tai ta suma turėjo būti mažinama prekių savikaina, o ne pajamomis pripažinta. Buvusios buhalterės pakalbinti nėra jokių galimybių. Nesupratu tų sąskaitų rašymo dėl baudos. Kaip jūs patartumėte šią situaciją spręsti.
O
omikron 159
2012-06-01 18:34 omikron

Lime rašė:
Sveiki,
Noriu pasitarti su jumis.Situacija tokia - buvo 2007 metais prekių pirkimai iš Vokietijos. Po to mūsų įmonės išrašyta Vokiečiams sąskaita įvardinta kaip bauda už pavėluotą prekių gavimą. Vokiečiai ją pasirašė. Ši sąskaita pas mus po to anliuliuota ir išrašyta kreditinė sąskaita ( turinys tas pats bauda už pavėluotą prekių gavimą ). Atsako iš Vokiečių jokio, nepasirašyta ta kreditinė. Apskaitoje šia suma sumažinta skola tiekėjui ir pripažinta netipinėmis pajamomis. Šiaip tai ta suma turėjo būti mažinama prekių savikaina, o ne pajamomis pripažinta. Buvusios buhalterės pakalbinti nėra jokių galimybių. Nesupratu tų sąskaitų rašymo dėl baudos. Kaip jūs patartumėte šią situaciją spręsti.

Sąskaitą baudai rašyti verta tik tokiu atveju, jei žinote, kad bauda bus sumkėta. Pajamomis pripažįstama tik ją gavus.
Savikainą galėtumėte mažinti, jei tiekėjas išrašytų kreditinę atitinkamai sumai.
Skola tiekėjui už prekes neturėjo pasikeisti - baudos sąskaita buvo kredituota tikiuosi ta pačia suma.
L
Lime 192
2012-06-01 18:48 Lime
Ačiū, kad atsiliepėte. Taip, baudos sąskaita buvo kredituota ta pačia suma. Bet skola tiekėjui sumažinta ir pripažinta pajamomis. Blogai,kaip ir sakiau, kad buvęs buhalteris nepasiekiamas. Jokios buhalterinės pažymos nėra. Ką patartumėte, kaip taisyti situaciją. 2007 metais buvo dalis skolos nurašyta pripažystant pajamomis, o 2008 likusi skolos dalis nurašyta. Tiesiog taip palikti nenoriu. Tiesa tai Vokiečių firmai siunčiau raštą bet jis grįžo atgal. Gal jau ir nėra tos įmonės. Tiesiog patarkit ką daryti.
meksika meksika 350
2012-06-07 17:31 meksika
Sveiki, turiu tokią situaciją. Įmonė gauna dotacijas iš ES sąjungos fondų, kompensuojamos tam tikros išlaidos. Mokėjimo prašymas už 2011m.lapkritį ir gruodį buvo pateiktas tik 2012m. ir pinigus gavome jau uždarius 2011m. Dėl to 2011m. buvo sukauptos gautinos sumos tai galimai kompensuojamai sąnaudų daliai. Buvo padaryta korespondencija
D2434 gautinos sumos
K6xxx projekto sąnaudos

Tai padarėme tam, kad neišsikreiptų metų sąnaudos, ir kad sąnaudos už 2011m.nebųtų sumažintos jau 2012m.

Bet kai mokėjimo prašymas buvo patvirtintas ir gavome dotaciją, paaiškėjo, kad ne visos sąnaudos buvo kompensuotos ir mes 2011m. per daug sumažinome sąnaudas.
Iš vienos pusės, na sumokėjome daugiau pelno mokesčio, tai gal ir nėra blogai iš VMI pusės, bet yra netikslu.
Kaip tokiu atveju daryti taisymus? Tiesiog pakoreguoti 2012m. ir atstatyti per daug sumažintas sąnaudas ar yra kažkoks kitas variantas?
I
inguuute 243
2012-07-19 08:56 inguuute
Sveiki ir sveikos, labai reikia Jūsų pagalbos ir patarimų. Pastebėjau kad 2011m. už automobilio nuomą PVM į atskaitą įdėjau smile suma lyginant su apyvarta tų metų nėra didelė. Kaip man protingiausia ir geriausia būtų tą klaidą ištaisyti? smile Ačiū iš anksto visiems už atsakymus.
O
omikron 159
2012-07-19 09:35 omikron

inguuute rašė:
Sveiki ir sveikos, labai reikia Jūsų pagalbos ir patarimų. Pastebėjau kad 2011m. už automobilio nuomą PVM į atskaitą įdėjau smile suma lyginant su apyvarta tų metų nėra didelė. Kaip man protingiausia ir geriausia būtų tą klaidą ištaisyti? smile Ačiū iš anksto visiems už atsakymus.

Reikia tikslinti PVM deklaracijas. Jei manote, kad verta, tikslinkite ir pelno. 2012 m. atskaitomybėje atsispindės atitinkamai.
A
aannaa 460
2012-07-19 09:37 aannaa
Sveiki, mūsų įmonė A išrašo kitai įmonei B kompensavimo aktą už sunaudotą el.energija ir t.t. Ta įmonė B per klaidą apmokėjo vieną mūsų sąskaitą tiekėjams. Ar pakanka kokios buhalterinės pažymos, kad mes (Įmonė A) užskaitom jų (įmonės B)apmokėjimą mūsų tiekėjams už mūsų tą aktą? Ačiū
O
omikron 159
2012-07-19 09:43 omikron

aannaa rašė:
Sveiki, mūsų įmonė A išrašo kitai įmonei B kompensavimo aktą už sunaudotą el.energija ir t.t. Ta įmonė B per klaidą apmokėjo vieną mūsų sąskaitą tiekėjams. Ar pakanka kokios buhalterinės pažymos, kad mes (Įmonė A) užskaitom jų (įmonės B)apmokėjimą mūsų tiekėjams už mūsų tą aktą? Ačiū

Pasirašykite trišalę sutartį (susitarimą). Tiekėjas taip pat turi žinoti, kad kiti apmokėjo jūsų skolą.
A
aannaa 460
2012-07-19 09:48 aannaa
Vaje, tas tiekėjas yra užsienio įmonė. pasirašyti praktiškai neįmanoma :( tai gal užteks kokio lengvos formos dvišalio susitarimo ar užskaitos akto?
I
inguuute 243
2012-07-19 09:52 inguuute
[/quote]
Reikia tikslinti PVM deklaracijas. Jei manote, kad verta, tikslinkite ir pelno. 2012 m. atskaitomybėje atsispindės atitinkamai.
[/quote]

manau kad pelno neverta nes labai nereikšminga suma (pelno mokestis tik 13lt sumažėtų). O tai patys koreguojantys įrašai? D696 K2431 ir kokia data? smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui