Tai suprantu kad gerai bet kokią vidutinę darbo savaitės trukmę įrašyt? 15val į savaitę ar kiek, ar čia tiesiog vidutiniškai paskaičiuot reikia ir įrašyt
ačiukas Jums kad esat
Jei darbuotojai dirba slenkančiu grafiku po 4 val į dieną, 4 dirba 4 laisva, sakykit kaip teisingai skambėtų DS 5 punktas: Nustatoma darbo dienos trukmė: pagal iš anksto sudarytą darbo grafiką, taikant suminę darbo laiko apskaitą. Vidutinė darbo savaitės trukmė - ......................
Labai ačiū, jau prisiskaičiau ir pati, taip pat ir mokesčiai pakonsultavo, jog UAB gali skolinti UAB pinigėlius ir jokių ribų nebėra. Svarbiausia, kad skolintum savo įmonės lėšas, o ne skolintas, antraip tai jau gali būti traktuojama kaip licencijuojama veikla.
nepagelbesit?
Ar skolinamos sumos riba yra: ne daugiau nei įmonės įstatinis kapitalas?
Įmonės įstatinis k. 10000Lt. Norim paskolinti akcininkui 50000Lt.. Su palūkanom.. ar galim?
ir dar ar gali UAB skolinti UAbui su palūkanomis, jei nėra įregistravęs "finansinę veiklą"
Jei darbininkas yra parašęs prašymus dėl NPD taikymo abejose darbovietėse, tai jo bėdos, turi grąžinti valstybei pinigėlius. Prie ko čia buhalteris. Nebent tiesiog nepaaiškinot jam dėl NPD taikymo ir tiek. Manau Jūsų klaidos čia nėra..
Sorry, bet dar klausimas:
Ar skolinamos sumos riba yra: ne daugiau nei įmonės įstatinis kapitalas?
Įmonės įstatinis k. 10000Lt. Norim paskolinti akcininkui 50000Lt.. Su palūkanom.. ar galim?
Padėkit susidėliot mintis.
1. Kaip suprantu įmonė negali skolinti FA (ne įm. drbuotojui ir ne akcininkui), nebent turėtų įsiregistravus finansinę veklą. Ar taip?
2. Jei paskola beprocentinė įm. darbuotojui ar akcininkui turi skaičiuoti menamas palūkanas?
3. Ar yra skolinamos sumos ribos?
4. Ar yra paskolos suma, kuria skolinant privalu patviritnti notariškai?
Dėkuj visiems.. Ir iš vis super, kad
tax.lt yra.
Darbuotojui nustatytas mėnesinis 400lt DU, dirba puse etato. Kovo mėn. dirbo 88val. Į val. gaunasi mažiau nei minimumas. Kai yra nustatytas mėnesinis DU ar galima nekreipti dėmesio į valandinį įkainį, nes gi vieną mėn dirba daugiau kitą mažiau..
Susibalamutinau. Padėkit. Ačiū
Ar galima DS rašyti, kad atlyginimas mokamas vieną kartą per mėnesį, ar griežtai turi būti įrašyta 2 kartai per mėnesį, o po to darbuotojo prašymas pridedamas..
darbuotojui nustatytas valandinis darbo laikas, pvz ateina jis tik tada kai mum kompai sugenda, pataisyt ju.. Kaip teisingai užpildyti DS 5 ir 6punktus..
ačiū
Sakot? O tada transportavimo paslaugų sumą ar reikia deklaruoti FR0564, kur suteiktos paslaugos? Šiaip tai išrašiau be PVM (ne PVM objektas pagal 13 str. 2 d. O PVM dekl tai traukciau į 20 eilutę. Tiesiog pirmą kartą susidūriau, bijau kažka netaip pridaryt.
Pardavėm prekes į ES, išrašiau Invoice, po kiek laiko direktorius paprašė išrašyti Invoice tiem patiem pirkėjam už trasportavimą. (patys nevežėm, užsakėm vežimą iš kitos įmonės) Ar labai blogai kad išrašiau du Invoice, ir kaip ir netraukiau į prekių vertę to transportavimo. Su PVM viskas aišku. Čia PVMĮ 15 str. man kažkaip neduoda ramybės.. Lauksiu atsakymo..
Gavom invoce iš Kinų. jame:EXW (Beijing (čia Kinijos miestas))
FREIGHT BY SEA - suma už transportavimą
C&F Klaipėda
Šiaip prekės dar keliauja. Klausimas ar reikes pajamuoti prekes pagal EXW sąlygas, ar palaukt muitinės dok-tų. Ir kas tas C&F? Ar čia tas pats kaip ir CFR?
Ir jei tas pats tai kuom vadovautis ar EXW ar CFR?
Suprantu kad gal nesamoningai čia užklausiau, tiesiog mintys susipynusios, pagelbėkit..ačiū
Tai mielieji patikslinkit, pakuotę skaičiuojam bet kokiu atveju, o jei nesiekia 0,5 t. tai tiesiog neteikiam nei deklaracijos nei RAAD ataskaitų. Taip?
Ar galima invoice išrašyti tik litais?
Pasitikrinimui: direktorius vyko į komandiruotę 2 dienom Lietuvoje, atvežė apgyvendinimo paslaugų SF, Tai dienpinigiai LT 19,50x2x2d ir plius apgyvendinimo išlaidos. Įsakymą parašyt turėjom ir dienpinigius ar butinai mokėt turėjom dieną prieš komandiruotę ar galima atsiskaityt jam sugrįžus?
ačiū
Pirkom is JAV, ar pirkimo suma niekur nedeklaruojam, tik Importo PVM, kai susimokam ar ne?
Sveiki, pirkom prekes, sumokėjom už jas Importo PVM, dėjom tą PVM į atskaitą, dabar nusprendėme dalį prekių dalinti kaip pavyzdukus. Kaip su tų nurašytų prekių PVM. Turim priskaičiuot? Čia gal ne į temą, bet ar tie pavyzdukai bus leidž. atskaitymai?
Ačiū