jeigu įmonės buhalteris yra vaiko priežiūros atostogose, pasamdytas naujas darbuotojas pagal darbo sutartį yra finansininkas, ar reikia pranešti vmi kad tas finansininkas laikinai eis ir buhalterio pareigas?
doviile rašė:
2011 metais buvo nurašyta pirkėjo permoka (pirkėjas likviduotas), apskaitoje užregistruotos apmokestinamos pajamos. Kurioje PLN204 eil turėčiau parodyti šią sumą?
Loreta13 rašė:
Vera vestis lentelę, kada, kokie mokestiniai nuostoliai, mokestiniai pelnai yra sudengti.
o gal turit tokios lentelės pvz., nes niekaip nesusigalvoju kokia forma būtu patogi ir informatyvi
GABIJA1 rašė:
Sveiki,
Parsisiunčiau ir aš šį stebuklą :) Mūsų įmonė mažytė, tai tokios programėlės pilnai per akis, bet darbelio bus kol viską susivesiu nuo 2007 metų, nes iki šiol dirbau su exseliu...

Tik šiandien pradėjau ja dirbt ir iškart iškilo klausimas suvedant dokumentų serijos numerius, neleidžia į serijos numerius rašyti skaičiukų, bet pas mus jau 5 metai taip viskas tvarkoma, pvz KPO su serijos numeriu EGR1, KIO su serija EGR2 ir t.t., negi reikės pervadint serijos numerius?
O kam jum suvedinėt nuo 2007 metų a? pasidarot likučius tam tikrai dienai, pvz 2012.05.01 ir viskas, su programa tęsiat darbą.
su serija ir man buvo šitas nepatogumas nes visad būdavo skaičiai teko prisitaikyt
Byla rašė:
O galima vizualiai... Kaip tą potemę rasti ?
viršutinėje juostoje kur yra forumas paspaudus išmeta visas temas o paskui ieškaisi potemes, ten ir matosi prisegti failai
arba dešinėje pusėje paspaudus ankstesnės diskusijos taip pat išmeta panašų sąrašiuką
ačiū Tininga, taip ir sudarysim sutartį :)
direktorius su darbuotoju sutarė kad darbuotojas dirbs po 1val per dieną ir gaus valandinį atlyginimą, prireikus padirbės papildomai. kaip teisingai tai turėtų būti įforminta DS?

ar tas papildomas valandas gausim apmokėt dvigubai? ir ar užteks tada nurodyt tabelyje kiek valandų išdirbta? nes grafike juk bus nurodyta 1val/dieną.
Pirkėjas du kartus apmokėjo sąskaitą, gavosi viena suma kaip avansas.
D27
K444
direktorė pinigų grąžint nenorėjo, pirkėjas paslaugų nepirko. Ar praėjus 12mėn privaloma nuo tos sumos apskaičiuoti ir sumokėti PVM?
Indra rašė:
O jūs viską pildote ranka, nes aš kažkaip nerandu vmi šios formos mxfd formato failo?
galima pildyti 02 versija
2011 metais buvo nurašyta pirkėjo permoka (pirkėjas likviduotas), apskaitoje užregistruotos apmokestinamos pajamos. Kurioje PLN204 eil turėčiau parodyti šią sumą?
ir dar klausimas iškilo, pas mus prekių sandėly yra daug vienodų pavadinimų, pvz siūlai, užtrauktukai ir tt, parduodant į vieną s-f vienodų pavadinimų nepriima

tai prie prekių kažkokius kodus prirašyt reikia? bet išrašant tada s-f renkantis prekę vėl sunku atsekt kas kur, o kodų kai daug irgi neatsiminsiu visų
ačiū, o kaip jūs taip išrinkot prisegtus failus? :)
pagalvojau, gal mano versija pasenusi kad išlenda tokie dalykai
Byla rašė:
doviile rašė:
ar įmanoma pakeisti šios programos PVM saskaitos faktūros forma?

t.y. kad mūsų rekvizitus rašytų tame pačiame lygyje kaip ir pirkėjo
O jie taip ir įsirašo...

Tik pirkėjo dešinėje pusėje o pardavėjo kairėje sąskaitos pusėje.
Pasiieškokite šioje temoje. Kažkada, gal prieš porą ar pusantrų metų, buvo diskusija šia tema. Ir ten buvo įdėtas failiukas su sąskaitos-faktūros pakeistu šablonu. Bet datos tikrai nepamenu. O pats faktas tikrai buvo.
oho darbelio bus surasti
ar įmanoma pakeisti šios programos PVM saskaitos faktūros forma?

t.y. kad mūsų rekvizitus rašytų tame pačiame lygyje kaip ir pirkėjo
kiek matau yra pildančių asmens korteles

ar jas būtina spausdint ir kažkur segti?
Apskaitoje iš senų laikų velkasi kelių mokesčio permoka 60lt, ar galima ją panaikinti remiantis vmi suderinimo aktu kuriame tokios permokos nėra? kokia būtų korespondencija?
D neleidžiami atskaitymai
K 4485 - kiti mokesčiai biudžetui?
Rassiux rašė:
Sveiki,
norėjau paklausti: kaip galima įvesti į šią programą kreditinę sąskaitą faktūrą? T.y. kad buvo permoka ir sudengia su tomis sąskaitomis, kurios buvo neapmokėtos? Kaip tą minusą įrašyti rašant į programą? Ieškojau tarp programos skilties, kad būtų parašyta įvesti kreditinę sąskaitą ar panašiai, bet neradau. Ką Jūs patartumėte?
Jei per BŽ rašyti, tai nebus užregistruota ta sąskaita faktūra, kai reikės sąskaitų faktūrų registro
aš vedžiau per bž
raimonsita rašė:
sveiki,
mokausi naudotis apskaita5. iskilo toks klausimelis, jei man reikia gauta saskaita faktura irasyti keturiais irasais, pvz. perku dalis, kuriu 50 proc.galiu traukti i leidz. atsk. man reikalingi irasai
D207
D629
D250
K450 kaip tai imanoma atlikti programoje? registruojant gauta SF duoda ivesti tik viena sanaudu sask. o taisyti korepondenciju neleidzia. ar cia atskirai BZ irasa daryti?
jei kartojasi klausimas , imeskite nuoroda kur konkreciau ieksoti, nes tarp simtu puslapiu nebeturesiu kantrybes ieskoti. Labai aciu
o gal galit pvz kaip jūs tas prekių dalis traukiat? kas čia yra nelabai įsivaizduoju
jeigu 2007m buvo mokestinis nuostolis -254859
2008m pelnas 35580 (dengiamas 2007m nuostolis)
2009m pelnas 2662 (dengiamas 2007m nuostolis)
2010 ir 2011 metais galima dar dengti nuostolį ar nebe?
ar PLN204 už 2011m. nėra MXDF formatu?

bandau rast vmi puslapyje bet randu tik pdf formatą, kaip čia taip?
Ausrinia rašė:
Sveiki,
pas mus įsidarbino naujas darbo rinkos dalyvis, todėl jam darbo užmokestis skaičiuojamas kitais sodros tarifais, mažesniais.
Sodros imoką darbdaviui sumažinu - viskas gerai, bet sodros įmoka darbuotojui jam yra 0%, jei įvedu 0, rašo: Klaida. Nenustatyta SODROS įmokų darbuotojui tarifas.
Kaip tai išspręsti?
jeigu praversit kokius 20-30psl, o gal jau ir daugiau, atgal, ten tikrai bus parašyta kaip išspręsti šitą klausimą, pačiai susidurt neteko, bet skaityt tai skaičiau kad kažkaip išdalina tuos procentus ir viskas
o bus dar šitos programos patobulinimų ar jau teks pristaikyt prie to ką turim? :)
roma24 rašė:
Sveiki,kas galite pagelbėti- naujame kompiuteryje suinstaliuota programa, tačiau jau vien vaizdas skiriasi nuo senosios yra tik viena įrankių juosta ( o gal dabar taip turi būti), o atkūrus iš kopijos nerodo skolų žiniaraščio, taip pat jei atsidarai sąskaitų likučius negali įeiti sąskaitos apyvartą.Pridedu nuotraukytę.
kad rodytų įrankių juostą reikia uždėti varnelę:
Rodyti-rodyti įrankių juostą
o kad neatsidaro skolų žiniaraštis ir apyvartos žiniaraštis nelabai galiu kuom pagelbėti, nesusidūriau, ir nenusimanau tiek daug dar, gal atsiras kas pagelbės
2010m balanse buvo tokie duomenys
Nuosavas kapitalas 16700
Įstatinis kapitalas 10000
Rezervai 1000
nepaskirstytas pelnas 5700
2011 įmonė dirbo nuostolingai -30500
Nuosavas kapitalas su - ženklu negali būti teisingai?