Balansas ir Pelno (nuostolio) ataskaita
Gal kas gali padėti ? Turiu kuklų klausimėlį:
Ar pelno (nuostolio) ataskaitoje grynasis pelnas paskyrstymui turi sutapti su balanse esančiu ataskaitinių metų pelnu (nuostoliu)?
Pvz.: 2005. 12.31 pagal apskaitos duomenis mano ataskaitinių m pelnas yra 81354, suvedus duomenis į balansą viskas gaunasi "čiki", T lygu N. Bet vat užpildžiu pelno (n) ataskaitą gaunu pelną prieš apmoketinimą 81924, pelno mok - 12289, tai grynasis paskirstymui man lieka - 69635
Pelnas paskirstymui p/n ataskaitoje sutaps su balanso pelnu, jei pelno jūs neskirstėte-dividendams, į rezervus ir panašiai.
Beje, pirma pildoma p/n ataskaita iki "pelnas prieš apmokestinimą"
Tuomet 475 forma, kad nustatyt pelno mokesčio sąnaudas
Vėliau baigiama p/n ataskaita, kai jau žinomas pelno mokestis.
Tada padaromas pelno paskirstymo projektas
Jį patvirtina akcininkai
Va tuomet ir daromas balansas.
R.Tagorė
O jūs pasižiūrėkite į 2004 m. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą. Manau, turėtų būti viskas gerai.
R.Tagorė
Čia kažkaip į galą ne taip sušnekėjai
Balansas daromas 12.31
Pelno paskirstymo projektas ruošiamas akcininkų susirinkimui.
Akcininkų patvirtintas pelno paskirstymas registruojamas priimto sprendimo data.
Pati sau ir atsakysiu tą nepaskirstyta pelną reikės rodyti 2006 metų atskaitomybėje. Vaje, ką dabar daryti, nes 2004 metų FA prisidaviau neteisingą, pagal seną tvarką, skirstėm 2005 metais, bet parodėm 2004 metais. Ką daryti? Gal kas galite patarti
O kodėl nori rodyti 2005 metų pelno paskirstymą 2006 metų balanse
Tai apskaitoje sąskaitas koreguoji po akcininkų susirinkimo, o 2005 metų
balanse parodai jau paskirstytą pelną.
Na, jau ne.
Jau nuo 2004 metų dirbame pagal .
Viskas registruojama tada kada įvyko.
Baigėsi ataskaitiniai metai. Balansas daromas PVZ. 2004-12-31
Pelną akcininkai skirsto 2005-04-10. Paskirstymą registruojame 05-04-10. Šis paskirstymas matysis 2005-12-31 balanse.
Kaip žinai, patvirtintų balansų taisyti nevalia.
Kaip supratau pas tave 2004 m. ir 2005 m. balansuose p/n paskirstymas bus vienodas. Siūlau palikti, kaip yra, o jau 2005m. p/n paskirstyti, kaip priklauso, t.y. jau 2006 m.
Gal kas turi ir kitokių pasiūlymų...
Nuostolį patvirtino direktorius-akcininkas 04.11d.
Kokia būtų tolesnė seka buhalterijoje, sąskaitų korespondencija.
Nes kuo toliau gylinuosi-tuo daugiau abejoju
Kokia data reikia daryti 2004m. pajamų ir sąnaudų sąsk. uždarymą apskaitoje
Sąskaitų uždarymas daromas metų pabaigoje, kad naujais metais turėtum tuščias sąskaitas. 5-os klasės sąskaitas debetuoji, kredite -pajamų ir sąnaudų suvestinė. Su 6-os kl.sąskaitomis darai atvirškčiai. (D-39;K-6xx)
Jei gavosi nuostolis-Debete, K-39.Taip užsidaro tarpinė 39 sąskaita.
D 505 K 6001
D 3411 7352Lt
gaunasi D ir K 71424
Kažkas pas mane ne taip su 2004m. nuostoliu 7352Lt. Trūksta korespondencijos, tik kokios nesuprantu
Nežinau Jūsų programos, bet tikriausiai kur likučiai pažiūrėk sąsk.341-dabar turėti būti parašyta Debete-turtas, o kredite- nuosavybė, pabandyk sukeisti.
Ar iki 2006 10 01 ar iki 2006 05 01???
ACIU






