Tax.lt narys olgita
Tax.lt narys nuo: 2012-02-02
olgita forume parašė 28 žinučių
olgita naujausios žinutės:
reikėtų patikslinti SAM forma (buvo blogai priskaičiuota alga). Kokią formą reikia pildyti, ar SAM ir pažymėti "patiklsinta" ar PT. Iš anksto dėkoju
Nuoširdžiai dėkoju
Ačiū labai už informaciją. Tik aš busiu labai įkyri, ir užduosiu dar vieną klausimą :) Tiesiog labai bijau pridaryti klaidų, paskui ištaisyti man jas bus dar sunkiau.
Mano DU priskaičiavimo žiniaraštyje ten kur "priskaičiuota" yra tokie stulpeliai: Pareiginis atlyginimas, Priedai, Ligos pašalpa, Kita. Tai tą apskaičiuotą 20 proc.subsidjos dalį turbūt geriau įrašyti į stulpelį "priedai"????
Aš jau beveik visą forumą peržiūrėjau, kaip paskaičiuoti lyg ir žinau, tačiau kaip su pažymos pildymu. Kodėl stulpelyje "Darbo įgūdžių įgijimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimo išlaidos" yra 8 ir 9 stulpelis? Ką juose rašyti.
Suprantu, kad mokytojui apskaciuotas priedas pliusuojamas prie algos, o kokios? Kuri ant popieriaus?
O kaip su mokesčiais SODRAI? Aš tada turbūt padariau klaidą, nes apskaičiavau be šito priedo, o tik algą pagal sutartį. Tai dabar reikėtu patikslinti SAM formą? Ir pareiginė atlyginimą rašyti su priedų? Visai susipainiojau.
Su įdarbinto asmens DU atrodo susitvarkiau, į 10 langelį alga "ant popieriaus", į 11 langelį 30.98 proc.
Bet su "mokytoju" nelabai suprantu. Mokytojas yra įmonės vadovas, dirba tik puse etato, minimali alga. Ką pildyti į 8 ir 9 langelį??? Taip pat kažkokia suma persikelia į DU priskačiavimo žiniaraštį
Padėkite prašau, gal yra kažkokios pildymo instrukcijos (pvz., kaip SODROJE, VMI), kur paaiškinta kas ir kaip arba gal kas gali savo žodžiais aprašyti. Ačiū
sakykite prašau kokia bus korespondencija, jeigu gauname sąskaitą iš kurjerio (skubių siuntų). Siunčiame savo pagamintas prekes. Ankstesnės buhalterės buvo tokia korespondencija:
D 6112
K 443
Ar teisingai 6112 (mokėjimų tretiesiems asmenis sąnaudos)??? Tiesiog dabar naudojamoje programoje tokios sąskaitos iš vis nėra.
Iš anksto dėkoju...
Vadovas grynais is fizinio asmens isigyjo vasarines padangas ir ratlankius (1800 LTL uz visa komplekta). Patarkite, kokia saskaitu korespondencija???
D 61106 Auto ekspl.sanaudos
K 2431 Atskait.asmenu skolos
Ar teisingai mastau?
Įvestas automobilis vienas, faktūrą įvedu per kelionės lapą, orderių surišti kažkodėl neleidžia (Surišimas užbaigtas, surištų dokumentų 0)
Grafinis dizaineris
Iš anksto dėkoju
Ačiū, turbūt praleidau. Tačiau vistiek niekaip neišeina susitvarkyti. Kai sukūriau naują sandėlį (kurui), kurą pajamuoja, pajamų orderį formuoją, tačiau nurašyti (per kelionės lapą) neleidžia, išmeta pranešimą - nėra ką nurašyti...
pradedančioji buhalterė turi turbūt labai kvailą klausimą.
Jeigu čekio suma neviršija 500 ir yra įmonės rekvizitai, tai čekis laikomas PVM sąskaita faktūra.
Sakykite prašau, tai man tuo čekius programoje ir registruoti kaip sąskaitą faktūrą?
Prašau padėti.....
Taip visos 4. Ačiū :)
nežinau, ar parašiau į šią temą, bet prašau pagalbos. Įmonė automobiliui įsigyjo vasarines padangas su ratlankiais, suma 1800 LTL iš fizinio asmens. Registruoti kaip IT? Juk padangos bus naudojamos ir kitais metais...
jau buvau uždavusi mane dominanti klausimą, bet deja taip ir nesulaukiau atsakymo. Gal kas gali padėti....
Kodėl pajamuojant kurą per kelionės lapą neleidžia pasirinkti sandėlio??? Ką aš darau ne taip? Gal kas kitaip pajamuoja :)
Iš anksto dėkoju už pagalbą
Darbuotojo alga - 800 LTL, vasario men sirgo 3 d.d.
Dirba nuo 2012 m.lapricio 23 dienos (naujas rinkos dalyvis)
Kaip dabar paskaičiuoti išmoka už 2 d.d.????
Mano samprotavimai:
laipkritis -218,18 LTL
gruodis - 800 LTL
sausis - 800 LTL
Dirbta dienu uz ta laikotarpi - 49
Vadinasi VDU - (218,18+800+800)/49=37,11 LTL.
Uz 2 d.d. ligos - 37.11*2=74.22 LTL
Tai dabar DU uz varasio men. bus 800 LTL/20 dienu(nes vasari buvo 20 darbo dienu)=40 LTL uz diena
17 (nes dirbo tik 17 dienu)*40 LTL=680 LTL+74.22 LTL=754.22 LTL
Ar teisingai as skaiciuoju?
Is anksto dekoju
Suvedus pradinius likučius per pradinių saldo žinaraštį ir pravedant jį meta tokia klaidą
Dokumento BBN:2011.01.01:00008
Nr.102
Reikšmės NULL įterpimas į lauką AnalytObjectCode, negalintį turėti tokios reikšmės kontavimo klaida
Ką aš darau ne taip :(
Taip pat pajamuojant degalus per suvetini keliones lapa (ten yra mygtukas degalu pirkimas grynais) neleidžia pasirinkti sandėlio. O nepasirinkus sandėlio- neleidzia issaugoti dokumento...
Ką man daryti???? Iš anksto dėkoju
Gaila, kad mano "griezto reikalavimo" laiška vertinate pagal save. Beda tame ir yra, kad kiekvienas žmogus tekstini pranesima skaito, priklausomai nuo savo paties nuotaikos. Sypseneles tikriausiai skaitote kaip grieztumo pozymi. :) (as ir vel sypsausi, tikrai nepykstu. Ir dar karta pasikartosiu, nevertinkite zmogaus pagal save, kodel Jus galvojote, kad as nieko nesiruosiu is Jusu pirkti?????
Jeigu neklystu, tai uzejus Dokumentai-Pardavimai-Pardavimo saskaita faktura virsuje, kur yra nurodyta "data nuo" nustatyti termina pvz nuo 2011.01.11 ir manau reiketu atnaujinti duomenys (paspausti mygtuka, kur tokios apvalios strelytes). Atlikus siuos veiksmus, tada jau spausti pridejimo migtuka ir suvedineti nauja saskaita. As taip dariau, kai man reikejo
Nepavyko sukurti objekto su programiniu identifikatoriumi Crystal.CRPE.Application
Ka tai galetu reiksti? Kaip isaisyti klaida?
Suvedus isankstine saskaita - spaudinimo perziuroje matau UAB Ygle logotipa ir kontaktus. Kaip pakeisti????
Ar yra galimybe isankstines saskaitas rasyti anglu kalba, kaip INVOCE
Sąskaita faktūra suvedžiau, tačiau išmeta klaidą:
Neįmanoma pravesti orderio 'BK1: 42'.
Sandėlis : 'BK1'
Data : '04.01.2012'
