Sąskaitų korespondencija

B
Berzal 187
2010-07-28 15:39 Berzal 2011-09-11 06-53

Regvita rašė:

Berzal rašė: MAN ATNEŠĖ KURO ČEKĮ IR PASAKĖ ,KAD ŠIO KURO NĖRA-JIS KONFISKUOTAS. šĮ PVM Į 35 EIL. NETRAUKIAU. DABAR KAIP RAŠYTI KORESPONDENCIJĄ? D -6123 K 2431? ar D 635 K 2431
D -6123 K 2431

ačiū, o kuro savikainą kur nurašyti ? juk kuras nepanaudotas veikloje?
P
Panaikinta 4554
2010-07-28 15:44 Panaikinta
Į nuostolius nurašykite.
B
Berzal 187
2010-07-28 15:53 Berzal 2011-09-11 06-53

Regvita rašė: Į nuostolius nurašykite.

nežinau kokia tai sąskaita, gal D-622-kitos sąnaudos? ar tinka?
dėkoju.
P
Panaikinta 4554
2010-07-28 16:00 Panaikinta
Kokią parinksite tokia bus gerai.
Nes tai bus neleidžiami atskaitymai, taip pat ir nuo tos sumos PVM sąnaudos bus neleidžiami atskaitymai.
B
Berzal 187
2010-07-28 16:11 Berzal 2011-09-11 06-53

Regvita rašė: Kokią parinksite tokia bus gerai.
Nes tai bus neleidžiami atskaitymai, taip pat ir nuo tos sumos PVM sąnaudos bus neleidžiami atskaitymai.

tai tie neleidžiami pildant PLN204 didins pelno mokestį? tai ar 62 ar 63 sąskaitų grupėje pasirinkt sąskaitą?
P
Panaikinta 4554
2010-07-28 16:22 Panaikinta
Taip šios sumos nemažins apmokestinamojo pelno.
Neleidžiamiems atskaitymams renkuosi tų sąskaitų subsąskaitas kaip ir normalių sąnaudų, t.y jei šios išlaidos priskiriamos prie bendrųjų ir administracinių sąnaudų, tai šioje grupėje susikuriu atskirą subsąskaitą neleidžiamiems atskaitymas ir t.t.
B
Berzal 187
2010-07-28 16:55 Berzal 2011-09-11 06-53

Regvita rašė: Taip šios sumos nemažins apmokestinamojo pelno.
Neleidžiamiems atskaitymams renkuosi tų sąskaitų subsąskaitas kaip ir normalių sąnaudų, t.y jei šios išlaidos priskiriamos prie bendrųjų ir administracinių sąnaudų, tai šioje grupėje susikuriu atskirą subsąskaitą neleidžiamiems atskaitymas ir t.t.

dėkoju už atsakymą ir nužpykit dar norėčiau šių neleidžiamų galutinę vietą metų pabaigoje. Į kurią pelno-nuostolių ataskaitos straipsnį įrašote tą sumą? pas mane trumpa ataskaitos forma.
P
Panaikinta 4554
2010-07-28 19:13 Panaikinta
Pelno ataskaitoje tai turėtų atsispindėti Veiklos sąnaudų ar Pardavimų savikainos eilutėje.
Tai priklauso kokiu tikslu įmonė įsigijo konfiskuotą kurą.
2010-07-28 20:14 vvirginija1
Įmonę tikrino metrologijos tarnyba, rado pažeidimų ir uždėjo baudą. Bet bauda yra direktoriaus vardu.Laiku nesumokėjo, perdavė anstoliams ir gavome vykdomąjį dokumentą kad išskaityti iš direktoriaus atlyginimo. Ar šiuo atveju pačioje įmonėje reikia daryti kokius nors įrašus, kažkaip parodyti baudą?[/b]
L
liuxyte 1818
2010-07-28 20:23 liuxyte 2011-09-11 06-53

vvirginija1 rašė: Įmonę tikrino metrologijos tarnyba, rado pažeidimų ir uždėjo baudą. Bet bauda yra direktoriaus vardu.Laiku nesumokėjo, perdavė anstoliams ir gavome vykdomąjį dokumentą kad išskaityti iš direktoriaus atlyginimo. Ar šiuo atveju pačioje įmonėje reikia daryti kokius nors įrašus, kažkaip parodyti baudą?[/b]


Yra direktoriaus vardu ir įmonėje parodot kaip vykdomąjį raštą, kaip ir kitiems vykdomiesiems raštams, pati bauda nesirodo įmonėje, jis turi mokėt iš asmeninių lėšų, šiuo atveju išskaitant iš atlyginimo
L
Loreta13 30842
2010-07-28 22:19 Loreta13 2011-09-11 06-53

Berzal rašė: . Į kurią pelno-nuostolių ataskaitos straipsnį įrašote tą sumą? pas mane trumpa ataskaitos forma.
P/N ataskaitoje pasirodo įprastai, kaip paprastos sąnaudos.
Tik PLN204 jau rodysite, kaip neleidžiamus atskaitymus.
2010-07-28 22:41 vvirginija1
Susidūriau su tokia situacija.. Išlindo praeitų metų pajamos ir mokėtinas PVM, tiksliau sakant saskaitos bus išrašytos tik dabar, bet tai bus praeitų metų pajamos. Kad tikslinti PVM deklaracijas tai suprantu..ir kad tas klaidų taisymas atsispindės finansinėje atskaitomybėje už šiuos metus, taipogi suprantu. Bet kokius įrašus ir kaip dabar reikia padaryti apskaitoje?
L
Loreta13 30842
2010-07-28 22:46 Loreta13 2011-09-11 06-53

vvirginija1 rašė: Bet kokius įrašus ir kaip dabar reikia padaryti apskaitoje?
Apskaitoje registruojate įprastai - pajamas, PVM, pirkėjų skolą :))
PLN už 2009 tos pajamos jau bus.
O PLN už 2010, jos jau bus "neapmokestinamos pajamos".
2010-07-28 22:58 vvirginija1 2011-09-11 06-53

Loreta13 rašė: Apskaitoje registruojate įprastai - pajamas, PVM, pirkėjų skolą :))
PLN už 2009 tos pajamos jau bus.
O PLN už 2010, jos jau bus "neapmokestinamos pajamos".
Tai dabar išrašant saskaitą ją registruoju kaip ir visas kitas į šį mėnesį? tik gal įsivesti kitą saskaitą "neapmokestinamos pajamos", kad būtų aišku kurias pajamas turiu įtraukti į PLN204 už praėjusius metus, ir kad jos jau nebepasimatys šiuose metuose kaip apmokestinamos? ir kaip tada su PVM? kaip jį išskirstyti, nebesuprantu.... nes mokesčiai sakė turiu taisyti praėjusių metų PVM deklaracijas
L
Loreta13 30842
2010-07-28 23:02 Loreta13 2011-09-11 06-53

vvirginija1 rašė: ir kaip tada su PVM? nebesuprantu.... nes mokesčiai sakė turiu taisyti praėjusių metų PVM deklaracijas
Šiais metais tik registruojate.
Bet PVM deklaraciją taisote tada, kai jos išties buvo.
Pajamos šiais metais bus neapmokestinamos.
Šių metų PVM deklaracijoje pardavimo PVM nerodysite, nes juk patikslinsite seną PVM deklaraciją.
2010-07-28 23:11 vvirginija1
Tai kaip supratau pajamų registre ir DK tos pajamos ir PVM visvien registruojasi dabar? tik kaip patartumėt, ar atskiras saskaitas įsivesti kad nesusimaišytų? ir išvis tokiu atveju turbūt reikia kokią BP rašyti viską išdėstant ir išskirstant?
L
Loreta13 30842
2010-07-28 23:17 Loreta13 2011-09-11 06-53

vvirginija1 rašė: Tai kaip supratau pajamų registre ir DK tos pajamos ir PVM visvien registruojasi dabar? tik kaip patartumėt, ar atskiras saskaitas įsivesti kad nesusimaišytų? ir išvis tokiu atveju turbūt reikia kokią BP rašyti viską išdėstant ir išskirstant?
Registruojasi šiemet.
O kaip sau surašysite, kad nesusimaišytų - jau jūsų fantazijos dalykas :))
2010-07-28 23:30 vvirginija1 2011-09-11 06-53

Loreta13 rašė: O kaip sau surašysite, kad nesusimaišytų - jau jūsų fantazijos dalykas :))
O gal teko kada fantazuoti? pasidalintumėt savo fantazijos vaisiais... smile
L
Loreta13 30842
2010-07-28 23:32 Loreta13 2011-09-11 06-53
[quote=vvirginija1][/quote]O gal teko kada fantazuoti? pasidalintumėt savo fantazijos vaisiais... smile[/quote] Tarkime, galite susikurt papildomas sąskaitas ( praeitų metų pajamos, praeitų metų PVM), arba susirašyt kokioje nors klaidų taisymo lentelėje, kurioje registruojate visus tokius įvykius.
Čia jau, kaip jums patogiau :))
asmon asmon 577
2010-07-29 15:10 asmon
Sveiki, kai gaunat rasta antsolio isieskojimas is imones, ar issikeliat ta skola i kita saskaita is skolos tiekejams, kaip apskaitot?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui