Buhalterinė programa "Centas"

A
Andron 3088
2007-08-22 10:57 Andron 2011-09-11 05-30

Birute1 rašė: Kaip reikia pažymėti, kad neskaičiuotų ligos pašalpos už darbdavio 2d, kadangi neturi darbuotojas stažo? Dienų skaičiaus koreguoti neina smile

Padarykite 0% kompensuojamą uždarbį.
holdingas holdingas 6996
2007-08-22 11:00 holdingas
Aš suvedžiau duomenys rekvizitai/bankas/likutis, įrašiau A/S likutį, po to spausdinu buhalterija/ataskaitos, ir A/S likutį todo 0, o kasos likučio nerodi išvis.
A
Andron 3088
2007-08-22 11:08 Andron 2011-09-11 05-30

holdingas rašė: Aš suvedžiau duomenys rekvizitai/bankas/likutis, įrašiau A/S likutį, po to spausdinu buhalterija/ataskaitos, ir A/S likutį todo 0, o kasos likučio nerodi išvis.

Įveskite pradinius sąskaitų plano likučius. Jūs įvedėte tik analitinius likučius, o bandote žiūrėti ataskaitą pagal sintetiką.
holdingas holdingas 6996
2007-08-22 11:09 holdingas
O per kur įvesti pradinius likučius?
K
Karina1 498
2007-08-22 11:13 Karina1 2011-09-11 05-30
[quote=Andron]

Karina1 rašė: Gal padėsit, nesuprantu žiuriū likuti kasos knygoje vienas (toks kaip ir turi buti), o DK ir apyvartos žinairaštyje kitoks , skiriasi apie 20 lt. smile smile
Gal aš kažka ne taip darau kai įvedu pirkėju sąskaita kuri yra apmokėta grinais per
Patikrinkite, ar teisingai nustatyti pradiniai kasos likučiai pagal sintetiką ir analitiką. Taip, pat patikrinkite apyvartas.

Apyvartas lig tai normalei kasos knygoi , bet sąskaitos apyvatrtose tai dubliojasi smile
o per kur likucius patikrinti sintetika ir analitika smile smile
A
Andron 3088
2007-08-22 11:16 Andron 2011-09-11 05-30

holdingas rašė: O per kur įvesti pradinius likučius?

Per Operacijų žurnalą.
www.edlonta.lt/Get_started.pdf
A
Andron 3088
2007-08-22 11:18 Andron 2011-09-11 05-30
[quote=Karina1]

Andron rašė:

Karina1 rašė: Gal padėsit, nesuprantu žiuriū likuti kasos knygoje vienas (toks kaip ir turi buti), o DK ir apyvartos žinairaštyje kitoks , skiriasi apie 20 lt. smile smile
Gal aš kažka ne taip darau kai įvedu pirkėju sąskaita kuri yra apmokėta grinais per
Patikrinkite, ar teisingai nustatyti pradiniai kasos likučiai pagal sintetiką ir analitiką. Taip, pat patikrinkite apyvartas.

Apyvartas lig tai normalei kasos knygoi , bet sąskaitos apyvatrtose tai dubliojasi smile
o per kur likucius patikrinti sintetika ir analitika smile smile

Jeigu per OŽ įrašas dubliuojasi - pašalinkite nereikalingą dokumentą.
Nesupratau klausimo dėl sintetikos ir analitikos patikrinimo.
K
Karina1 498
2007-08-22 11:22 Karina1 2011-09-11 05-30
na pradiniai likučiai įvesti pas mane per rekvizitai / kasa it t.t

O tai gal pasakysi kaip man suvesti kai pirkėjui išrašyta PVM s-f bet sumokėjo per , štai jos ir dubliojasi apyvartų žiniaraštyje, betnegaliu gi aš ištrinti S-F, tada nematysiu pirkėjas ka pirko smile smile smile smile
K
Karina1 498
2007-08-22 11:32 Karina1
na padėkit bukit žmonės, nes aš su šuta programa numirsiu smile
holdingas holdingas 6996
2007-08-22 11:33 holdingas
Kokia t.b. korespondojanti sąskaita, įvedinėjant pradinius likučius?
A
Andron 3088
2007-08-22 11:36 Andron 2011-09-11 05-30

Karina1 rašė: na pradiniai likučiai įvesti pas mane per rekvizitai / kasa it t.t

O pagal sintetiką ar suvesti pradiniai likučiai?

[quote=Karina1]
O tai gal pasakysi kaip man suvesti kai pirkėjui išrašyta PVM s-f bet sumokėjo per
Prie ko čia tas išrašomas darant inkasaciją. Ant jo pirkėjas jau nedalyvauja.
lemone lemone 1159
2007-08-22 11:37 lemone 2011-09-11 05-30
[quote=Karina1]na pradiniai likučiai įvesti pas mane per rekvizitai / kasa it t.t

O tai gal pasakysi kaip man suvesti kai pirkėjui išrašyta PVM s-f bet sumokėjo per

S.F. trinti nereikia. kai pirkėjas sumoka per ir niekas nesusidvigubina
A
Andron 3088
2007-08-22 11:37 Andron 2011-09-11 05-30

holdingas rašė: Kokia t.b. korespondojanti sąskaita, įvedinėjant pradinius likučius?

Sąskaita gali būti tik vienoje pusėje.
Ar skaitėte "Nuo ko pradėti darbą su programa"?
K
Karina1 498
2007-08-22 11:39 Karina1 2011-09-11 05-30
[quote=lemone][quote=Karina1]na pradiniai likučiai įvesti pas mane per rekvizitai / kasa it t.t

O tai gal pasakysi kaip man suvesti kai pirkėjui išrašyta PVM s-f bet sumokėjo per

S.F. trinti nereikia. kai pirkėjas sumoka per

na namie vakare pabandysiu jei kas ne taip ryt parašysiu, bet man atrodo aš ir žymėjau eka
K
Karina1 498
2007-08-22 11:45 Karina1 2011-09-11 05-30
[quote=Andron]

Karina1 rašė: na pradiniai likučiai įvesti pas mane per rekvizitai / kasa it t.t

O pagal sintetiką ar suvesti pradiniai likučiai?

[quote=Karina1]
O tai gal pasakysi kaip man suvesti kai pirkėjui išrašyta PVM s-f bet sumokėjo per
Prie ko čia tas
Per OŽ likučiai irgi suvesti,
O inkasoju 1000 LT, D 272 K5005, ir man apyvartu žiniaraštyje gaunasi dvigubai o kasos knygoje normalaia, o liutis skirtumas 18,69 lt smile
lemone lemone 1159
2007-08-22 11:52 lemone
Karina1
Kaip tu darai inkasaciją
iš kasos aparato?
Aš tai naudoju kasos aparato saskaitą 273
ir viskas gerai gaunasi
K
Karina1 498
2007-08-22 12:16 Karina1 2011-09-11 05-30

lemone rašė: Karina1
Kaip tu darai inkasaciją
iš kasos aparato?
Aš tai naudoju kasos aparato saskaitą 273
ir viskas gerai gaunasi

ne , aš iš kart rašau D272 K5005k4484
Girele Girele 9676
2007-08-22 12:22 Girele
Karina1,
Buhalteriškai - taip neteisinga, nes neatsispindi judėjimas nei pirkėjų sąskaitose nei tiekėjų sąskaitose. Programoje gali kilti problemų su pirkėjų-tiekėjų "pririšimu" prie buh. sąskaitų.
Logiškai būtų daryti tokias operacijas:
Pardavimas
D2411
K4484
K50xx
Apmokėjimas
D272
K2411

Analogiškai ir su kasos aparatu -- per 273 (ar kokią kitą 2kl. sąskaitą...), taip pat ir su tiekėjais-- tik per 443 sąskiatą.
K
Karina1 498
2007-08-22 12:26 Karina1 2011-09-11 05-30

Girele rašė: Karina1,
Buhalteriškai - taip neteisinga, nes neatsispindi judėjimas nei pirkėjų sąskaitose nei tiekėjų sąskaitose. Programoje gali kilti problemų su pirkėjų-tiekėjų "pririšimu" prie buh. sąskaitų.
Logiškai būtų daryti tokias operacijas:
Pardavimas
D2411
K4484
K50xx
Apmokėjimas
D272
K2411

Analogiškai ir su kasos aparatu -- per 273 (ar kokią kitą 2kl. sąskaitą...), taip pat ir su tiekėjais-- tik per 443 sąskiatą.

na gerai apmokėjimas 272 K2411, o vėliau inkasavimas D272 K kas 273?
Girele Girele 9676
2007-08-22 12:32 Girele 2011-09-11 05-30
Gržtam iš eilės dėl pardavimų per :
1. Pardavimas per kasos aparatą:
D273
K4484
K50xx
2. sąskaitos faktūros išrašymas pirkėjui perkant per (galima pasidaryti bet kokią tarpinę sąskaitą, pvz. 2412)
D2412- visa suma
D2412- PVM
D2412- pardavimas be PVM
Ši sąskaita visada turi išsinulinti.
3. Inkasacija
D272
K273
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui