Tax.lt narys Swetlana

S
Tax.lt narys nuo
2006-01-26
Swetlana
forume parašė 158 žinučių

Naujausios žinutės:

2007-01-08 13:18 Bendra » Neapmokestinamas dydis » #355835
[quote=dadinda][quote=Swetlana][quote=Loreta13][quote=GinGin]Ar yra dar galimybe pritaikyti naujus po 290 Lt, tai viskas šaunu ir gerai.

Šiemet taikysite 12

Skaitau , skaitau visus komentarus ir jau visai galva pasimaišė, vieni sako reikia taikyti likusiai daliai nauja į priekį tai nieko gero.
Tai jeigu buvo pritaikyta 2006 12 ? smile
Išeina taip, kad jeigu pritaikysiu likusiai daliai tai tada 2007 metai gruodžio mėn nereikės daugiau tu avansų mokėti? Nes gi 12 bus pritaikyta.
Ir dar o jeigu aš nepritaikysiu likusiai daliai naujo

Paskambinau 5 VMi darbo užmokesčio specialistų skyriui ir dėl taikymo paaiškino taip:
1. Kad 2 vienam DU priskaitymui taikyti negalima;
2. Kad jeigu buvo jau pritaikytas 290 lt taikyti nereikia, nors šitą dalis ir laikoma sausio mėn pajamomis.
3. Tik pabrėžė , kad vistiek reikės per metus išnaudoti 12 , tai kad 2007 m gruodžio mėn. reikės vėl mokėti avansus.
Sekmės
2007-01-08 11:16 Bendra » Neapmokestinamas dydis » #355760
[quote=Loreta13][quote=GinGin]Ar yra dar galimybe pritaikyti naujus po 290 Lt, tai viskas šaunu ir gerai.

Šiemet taikysite 12

Skaitau , skaitau visus komentarus ir jau visai galva pasimaišė, vieni sako reikia taikyti likusiai daliai nauja į priekį tai nieko gero.
Tai jeigu buvo pritaikyta 2006 12 ? smile
Išeina taip, kad jeigu pritaikysiu likusiai daliai tai tada 2007 metai gruodžio mėn nereikės daugiau tu avansų mokėti? Nes gi 12 bus pritaikyta.
Ir dar o jeigu aš nepritaikysiu likusiai daliai naujo , kokios pasekmes galėtų būti??
2007-01-06 11:04 Gyventojų pajamų mokestis » forma 573 » #355394
[quote=urtele][quote=virbuh]

Swetlana rašė: tai jeigu aš išmokėjau 290, tai priskiatyta bus 302,43 vis dėl to? Ir atskaitymai kai aš rašiau.

taip, bet jei norima pritaikyti tik
Aš tokios pačios nuomonės, kad prievolė atiranda mokėti ir sodra ir GPM. Tik GPM reikėjo iki gruodžio 31, o sodra iki sausio 15 galima nemokėti.
Man tai baisiausiais dalykas dabar dalinti DU per 2 dalis nes su tuo prasideda nesamonės.
2007-01-05 20:40 Gyventojų pajamų mokestis » forma 573 » #355367
tai jeigu aš išmokėjau 290, tai priskiatyta bus 302,43 vis dėl to? Ir atskaitymai kai aš rašiau.
2007-01-05 20:06 Gyventojų pajamų mokestis » forma 573 » #355363

dadinda rašė: reiškia birželį nieko nemokėjai.
Man regis teisingai deklaruoji.Per metus turi būti ne daugiau 12 .
Jei išsimokėjai gruodį 290 avansą, tai ir priskaitomas 290, o GPM 0.


O kodėl jeigu išmokėjau 290 tai ir priskaityta 290, o GPM 0? Aš taip suprantu jeigu išmokėjai 290, tai priskaityta turi būti 302,43 GPM 3,36 SODRAI 9,07.
(302,43-290)x27%=3,36
302,43x3%=9,07 Gaunasi 302,43-3,36-9,07=290
2006-12-13 09:06 Bendra » DARBO laiko kalendorius 2005 metams » #349308
Gal kas turite jau 2007 metų darbo laiko kalendorių?
2006-12-13 09:02 Bendra » Vekseliai » #349304
Kiek aš žinau tai isakomasis vekselis gali būti parduotas bankui.
2006-11-28 11:27 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #343809
Padekite.

Jeigu išmokėjau darbo uzmokescio daugiau negu priklauso, tai kaip reikia deklaruoti? Sakykim
Liepos men (07.01d.) daruotojas isejo atostogu ir priskaiciuota 476,7, ir ismoketa 476,7, GPM iki 07.15 sumoketa 50 lt;
07.31d. priskaičiuota dar 720 lt, o išmokėta 915,99 (08.16) - pamiršau atimti atostoginius. GPM iki 08.31d. sumokėta 194,4
08.31d. priskaiciuota 600 , o išmokėta 21,6 (09.16d.). GPM sumokėta 83,70
2006-11-08 08:22 Bendra » Vel komandiruotė... » #336564
Ar galima traukti į leidžiamus atskaitymus autobuso keleivio biletus, jei ant bileto nėra mūsų įmonės rekvizitų?
2006-11-03 06:59 Programinė įranga » Agnum » #334950
Aš irgi per bendrą žurnalą darau priskaitymus, tik kur klientas irašu atskaitinga asmeni.
2006-10-31 07:56 Bendra » Vel komandiruotė... » #334065
Situacija: žmogui išrašyta komandiruotė visam mėnesiui nuo 10.01 iki 10.31d išskyrus savaitgalius. Parašytas įsakymas, išmokėti dienpinigiai už visą mėnesį, o darbuotojas atėjo ir nori išeiti iš darbo. Ką daryti su išmokėtomis dienpinigiais? Gal galima jas užskaityti su dar neišmokėtu atlyginimu?
2006-10-31 06:17 Programinė įranga » Reikia pagalbos-Agnum » #334051
paisžiūrėk į www.agnum.lt, ten rasi atsakymus į savo klausimus
2006-10-24 09:36 Programinė įranga » Agnum » #331502
[quote=Irinabuckis]

Swetlana rašė: Situacija tokia. Yra užpajamuota sąsk-faktūra 03.26d.
O 04.10 d. darbuotojas nuvažiuoja į firmą ir jam išrašo
Darai aavansinę apyskaitą tam žmogui, o kur tiekėjas pasirenki firmą ir sąskaitą p/l kuria apmokėjo.


Labai ačiu, šitas variantas man labai tinka. smile
2006-10-24 09:33 Programinė įranga » Agnum » #331497
KIO buvo išrašytas, bet aš gi nežinojau kad jis apmokės tą sąskaitą grynais ir dar balandžio mėn.
Tai kaip aš supratau mano veiksmai turi būti tokie:
1. Užeinu į 03 mėn sąskaitą ir nurodau atskaitingą asmenį;
2. Kai darau avansinę apyskaitą balandžio mėnesį , man išoks kad pagal 03 mėn faktūra dar neatsiskaitytą su atskaitingu asmen.
3. Ir viskas turi būti tvarkoj.

Ir dar sakykim 03 mėn grynais buvo sumokėtas užstatas, o vėliau 04 mėn. išstatytą sąskaitą - faktūrą. Kaip tokią operaciją apiformint teisingai?
2006-10-24 09:26 Bendra » individuali įmonė » #331490
Labas rytas, aš turiu keletą klausimų. Vienas pažistamas paprašė sutvarkyti I.Į apskaitą nuo pat pradžiu. Įmonė dirba nuo 2006 01 15d. ir buvo ne PVM mokėtojai, nuo vasario mėnesio jie tapo PVM mokėtojai, o nuo rugsėjo 20d. savininkas peregistravo I.Į į UAB. O klausimai yra tokie:
1. Kai įmonė tapo PVM mokėtoja tai nuo tos dienos visos gautos ir išrašytos sąskaitos faktūros yra dedami į PVM atskaitą? O prekės pirktos iki tol nurašomi paprastai? Nes buvusi buhalterė primakalavo taip - jei nurašinėjo prekes kol įmonė buvo ne PVm mokėtoja tai PVM į atskaitą nededavo, o jei nurašynedavo jau kai įmonė tapo PVM mokėtoja tai sakykim sausio mėnesio sąskaitas perdarynedavo ir dedavo PVM į atskaitą. Aš manau kad čia labai didelė nesąmonė.
2. Jei įmonė pakeitė savo statusą iš I.Į į UAB tai man reikės daryti balansą už visus metus ar tik nuo tos datos kai ji tapo UAB?
3. Jei įmonės savininkas išiminėja pinigus iš sąskaitos asmeniškai sau, nes neturi jokio darbo užmokesčio, tai kokią sąskaitų korespondenciją turi būti? smile
Išanksto dėkoju už suteikta informacija
2006-10-24 09:12 Programinė įranga » Agnum » #331479
Situacija tokia. Yra užpajamuota sąsk-faktūra 03.26d.
O 04.10 d. darbuotojas nuvažiuoja į firmą ir jam išrašo ir parodyti avansinėje apyskaitoje kad darbuotojas sumokėjęs pinigus.
2006-10-19 09:14 Programinė įranga » Reikia pagalbos-Agnum » #330144
Supratau, aciu
2006-10-19 08:54 Programinė įranga » Reikia pagalbos-Agnum » #330135
Laba diena visiems. Noriu paklausti , kaip teisingai vesti į programą kredininę sąsk-fakt, kuri išrašyta su minusu (mokėjimo nuolaida).
2006-09-27 13:09 Programinė įranga » Reikia pagalbos-Agnum » #322652
Labai labai ačiu . Išgelbėjot nuo skambučio į Agnumą. smile
2006-09-27 12:48 Programinė įranga » Reikia pagalbos-Agnum » #322635

edwardas rašė:

Swetlana rašė: reikikia patarimo.
Aš turiu užvedusi sąskaitą 291 Atein.laik.sąnaudos. Ir joje jau buvo darytos operacijos ir labai seniai. O man dabar reikia atidaryti jai subsąskaitas 2910 ir 2911. ar gal kas žinote kaip tai padaryti neliečiant ankstesniu operacijų?


reikalinga tarpine saskaita smile
1.is 291 sask. perlelti viska i kita saskaita(tarpine)
2.sukuriate subsaskaitas 2910...
3.perkeliate viska atgal is tarpines i 291
4.pasalinate tarpine saskaita smile


Kaip tą tarpinę sąskaitą padaryti ir apie kokį perkelimą kalbate. jeigu galima smulkiau. Please smile
2006-09-27 11:43 Programinė įranga » Reikia pagalbos-Agnum » #322577
reikikia patarimo.
Aš turiu užvedusi sąskaitą 291 Atein.laik.sąnaudos. Ir joje jau buvo darytos operacijos ir labai seniai. O man dabar reikia atidaryti jai subsąskaitas 2910 ir 2911. ar gal kas žinote kaip tai padaryti neliečiant ankstesniu operacijų?
2006-09-26 14:36 Bendra » SAD grąžinimas, saugojimas ir sunaikinimas » #322158
Dekoju už atsakymą.
T.p. radau kad yra dar viena sąskaita faktūra, kai įmonė buvo ne PVM mokėtoja. Ką su ją daryti. smile
2006-09-26 14:26 Bendra » SAD grąžinimas, saugojimas ir sunaikinimas » #322149
Noriu paklausti: mano direktorius atrado namie nepanaudotų PVM sąskaitų faktūrų. O mes jau beveik 1,5 metų naudojame laisvos formos PVM sąskaitas faktūras. Dabar aš nežinau ką man su jais daryti. Ar galima dabar ant jų rašyti ar reikia grąžinti?

Padėkit
2006-09-07 12:10 Bendra » Sodra » #315005
supratau ačiu smile
2006-09-07 12:01 Bendra » Sodra » #314995
Bet priskaičiuota tai birželio mėnesį, tik tai kad už liepą. Ir sumokėta 2 ketvirtyje.
2006-09-07 11:42 Bendra » Sodra » #314972
Reikia patarimo.
Darbuotojas išeina atostogų birželio mėnesį. Atostogos pereina į liepos mėnesį. Birželio priskaičiuota suma yra 600 ir liepos t.p 600.
Paskambinau į sodra kai dariau ataskaitas, paklausiau ar liepos prisk.pinigus reikia į sekančią ataskaitą traukti ar ne. Man pasakė kada priskaičiuota į tą ataskaitą įtrauki.
O kaip jūs darote?
2006-09-07 10:42 Programinė įranga » Agnum » #314918

Destina rašė: tai pasidalink, kokia. As ir turiu gamybine, bet gamybos modulio nera, tai per menesi parduotai produkcijai pagal normas excely pasiskaiciuoju kiek kokiu zaliavu reik nurasyt, ir nurasau karta per menesi. O ka tu sugalvojai?


o.
2006-09-07 10:41 Programinė įranga » Agnum » #314916

Destina rašė: tai pasidalink, kokia. As ir turiu gamybine, bet gamybos modulio nera, tai per menesi parduotai produkcijai pagal normas excely pasiskaiciuoju kiek kokiu zaliavu reik nurasyt, ir nurasau karta per menesi. O ka tu sugalvojai?


O ką gaminote. Aš prieš pusę metų irgi su gamyba dirbau. Tai ten tokia sistema buvo. Jei galėsi pritaikyti tai aprašysių.
2006-09-07 10:38 Programinė įranga » Agnum » #314912

123456 rašė: Sveikučiai.


Kaip jūs Agnum programoje įvedate ''Ateinančių laikot.sąnaudas''?
Mat aš jau visai baigiu su jomis susipainioti. Kaip padaryti, kad programa pati ''išmestų'' kiekv.mėn. kokia suma reikia jas mažinti.
O tai dabar darau mėn.pab. pravedimą per buhalterinę pažyma. smile
Gal yra kažkoks paprastesnis būdas?

Labai labai ačiū-pačiū. :)))


Aš įvedu kaip ilg.turtą, tik kortelėje įvedu reikiamas sąskaitas ir skaičiuoju kaip nusidėvėjimą ir viskas labai puiku. Niekada nieko nepraleisi.

Aš irgi kažkada tai rankinių būdų skaičiuodavau o po to iš vienos buh.paslaugų firmos peremiau tą būdą ir labai patenkinta.
2006-08-31 12:34 Apskaita & Auditas » Turto nusidėvėjimas » #312262
Noriu paklausti, situacija tokia;
Pirkom automobilį liepos mėnesį, yra sąskaita faktura, bet perdarytų automobilio dokumentų nėra. Automobilis vis dar skaitosi ant kitos firmos. Ką man daryti kaip skaičiuoti nusidėvėjimą, ir nuo kada galima pradėti eksploatuoti ir pirkti šiam automobiliui kurą?

Ačiu
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui