Tax.lt narys puke111

puke111
Tax.lt narys nuo
2006-05-04
puke111
forume parašė 469 žinučių

Naujausios žinutės:

2007-01-31 12:45 Bendra » Padėkite! » #366474

Vifi rašė:

puke111 rašė:

Vifi rašė:

puke111 rašė: Sveiki, reikia pagalbos. Norim parduoti prekę klientui (jis yra parduotuvė). Jie sako kad apmokės mums tada kada parduos tą prekę. Tai kaip reikia įforminti šitą pardavimą? smile

Dažniausiai sudaromos konsignacijos sutartys, prekės perduodamos pagal važtaraštį, o pardavus išrašoma s/f smile

gal kas esat susidūrę su rokia situacija? smile

O mano atsakymas jūs netenkina smile

Ne, tiesiog noriu daugiau nuomonių išklausyti smile Mat pirmą kartą susiduriu su tokia situacija ir nežinau kaip daryt. smile
2007-01-31 12:27 Bendra » Padėkite! » #366464

puke111 rašė:

Vifi rašė:

puke111 rašė: Sveiki, reikia pagalbos. Norim parduoti prekę klientui (jis yra parduotuvė). Jie sako kad apmokės mums tada kada parduos tą prekę. Tai kaip reikia įforminti šitą pardavimą? smile

Dažniausiai sudaromos konsignacijos sutartys, prekės perduodamos pagal važtaraštį, o pardavus išrašoma s/f smile

gal kas esat susidūrę su tokia situacija? smile

smile smile
2007-01-31 10:58 Bendra » Padėkite! » #366399

Vifi rašė:

puke111 rašė: Sveiki, reikia pagalbos. Norim parduoti prekę klientui (jis yra parduotuvė). Jie sako kad apmokės mums tada kada parduos tą prekę. Tai kaip reikia įforminti šitą pardavimą? smile

Dažniausiai sudaromos konsignacijos sutartys, prekės perduodamos pagal važtaraštį, o pardavus išrašoma s/f smile

gal kas esat susidūrę su rokia situacija? smile
2007-01-31 10:12 Bendra » Padėkite! » #366347
Sveiki, reikia pagalbos. Norim parduoti prekę klientui (jis yra parduotuvė). Jie sako kad apmokės mums tada kada parduos tą prekę. Tai kaip reikia įforminti šitą pardavimą? smile
2007-01-29 14:35 Pelno mokestis » Avansinis pelno mokestis » #365300
Dar kartelį ačiū smile
2007-01-29 14:06 Pelno mokestis » Avansinis pelno mokestis » #365267
tai dabar iki 01 31 deklaruojam, o iki kada reikia sumokėti? smile
2007-01-29 14:03 Pelno mokestis » Avansinis pelno mokestis » #365261
ir dar... 9 langelyje mokestiniai metai bus 2007 ? smile
2007-01-29 14:00 Pelno mokestis » Avansinis pelno mokestis » #365255

edwardas rašė:

puke111 rašė:

lenacka1117 rašė: Kaip supratau tai avansinį pelno mokestį skaičiuoji pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, tai dabar pildai B dalį pagal 2005 metų rezultatus.

Taip B dalį, biški susimaišiau.smile
Tai mokesčio suma ketvirčiui rašau tokią pat kaip ir IV ketvirčio?
O į 13 langelį man reik rašyt tą suma kur rašiau į 19? smile


teisingai smile


Dėkui padėjusiems už pagalba smile
2007-01-29 13:56 Pelno mokestis » Avansinis pelno mokestis » #365248

lenacka1117 rašė: Kaip supratau tai avansinį pelno mokestį skaičiuoji pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, tai dabar pildai B dalį pagal 2005 metų rezultatus.

Taip B dalį, biški susimaišiau.smile
Tai mokesčio suma ketvirčiui rašau tokią pat kaip ir IV ketvirčio?
O į 13 langelį man reik rašyt tą suma kur rašiau į 19? smile
2007-01-29 13:45 Pelno mokestis » Avansinis pelno mokestis » #365239
Sveiki, įmonė įsikūrė 2004 11, turėjo nuostolį. 2005 turėjo pelną. 2006 metais pildžiau avansinio pelno mokesčio deklaraciją C dalį. O dabar reikia D dali pildyt? ir kaip paskaičiuot tą mokestį?
2007-01-16 12:20 Gyventojų pajamų mokestis » forma 573 » #359273

Jojo rašė:

Kurmis rašė: Gal atkreipkit demesi kada ismoka, juk sausio menesi ismoka uz 12 men, bet deklaroji kaip 1 men . Taip pat ir su 6 men, ismoka jau 07 men su 27%, tai kaip gali gautis 5 kartai po 33%.
Nebent jei anksciau mokedavai atlyginima po 1 dienos o dabar pradejai iki 31 dienos (uz einama menesi)


Pas mane irgi
33 - 5x290
27 - 7x290 taip ir deklaruosiu (o ne 6/6) juk kitaip neteisingai GPM pasiskaičiuoja formoje.

o gavosi taip nes už 01 men mokėjau 02 pradžioje, už 06 mėn mokėjau 07, kad žmogėnau daugiau gautų, o ne kad man lengviau skaičiuoti būtų, o už 12 mokėjau iki 12.31d.

Pas mane ta pati situacija kaip ir tavo.
2007-01-16 10:43 Gyventojų pajamų mokestis » forma 573 » #359202

krum rašė: 1/2 metų 33 - 6x290
1/2 metų 27 - 6x290
Padarysi kitaip - gausis netikslus(mokesčių atžvilgiu) rezultatas.

Tai nesvarbu kad pas mane yra :
33 - 5x290
27 - 7x290?
2007-01-16 10:29 Gyventojų pajamų mokestis » forma 573 » #359192
[quote=krum]

puke111 rašė: Sveiki, kaip reikia pildyt 0573 deklaracijoj:vienam žmogui pildysis du kartus?Kai GPM 33% ir 27%
smile

Taip. Ir nepamiršk
Kaip proporcingai?
2007-01-16 10:23 Gyventojų pajamų mokestis » forma 573 » #359186
Sveiki, kaip reikia pildyt 0573 deklaracijoj:vienam žmogui pildysis du kartus?Kai GPM 33% ir 27%
smile
2007-01-11 14:54 Bendra » Padekite » #357768

puke111 rašė: Sveiki, turiu klausimėlį, jei įmonė gruodžio mėnesį gavo credit note už pusmetį, ar reikia parodyt intrastate? jei taip, tai kaip?
smile

Buvau muitinei uždavus klausimą el.paštu, tai gavau atsakymą, cituoju:"Nelabai suprantu, kas tai yra credit note, jei tai pinigai, tai rodyti nereikia Intrastato ataskaitoje. Ataskaitoje rodoma tik prekes ivezamos ar isvezamos i/is ES salis/ių. Jas itraukti i ataskaita reikia ta menesi, kada itraukiama ir i buhalterine apskaita". smile
2007-01-11 14:44 Bendra » Intrastatas » #357753

puke111 rašė: Sveiki, turiu klausimėlį, jei gavau credit note už pusmetį, tai kaip man parodyt intrastate?

Buvau muitinei uždavus klausimą el.paštu, tai gavau atsakymą, cituoju:"Nelabai suprantu, kas tai yra credit note, jei tai pinigai, tai rodyti nereikia Intrastato ataskaitoje. Ataskaitoje rodoma tik prekes ivezamos ar isvezamos i/is ES salis/ių. Jas itraukti i ataskaita reikia ta menesi, kada itraukiama ir i buhalterine apskaita".
smile
2007-01-11 14:33 Bendra » Intrastatas » #357745

irmoske rašė:

puke111 rašė: Bonusas tai tipo nuolaida


O aš visada maniau, kad bonus - tai priedas....

Nesusidūrę su tokiu atveju..

Verčiasi kad priedas, bet išrašyta su minuso ženklu, dėl to ir įvardinau kad nuolaida smile
2007-01-11 14:30 Bendra » Intrastatas » #357741
Nu matau, kad kt netraukdavo į intrastatą, o intrastato suma neturi sutapti su PVM deklaracijos 19 eilute?
2007-01-11 14:28 Bendra » Intrastatas » #357738

irmoske rašė:

puke111 rašė: Bet čia mums prekių negrąžino, čia mums bonusą davė.

Nelabai suprantu kas tai? Paaiškinkit

Bonusas tai tipo nuolaida
2007-01-11 14:25 Bendra » Padekite » #357737
O intrastato suma neturi sutapti su PVM deklaracijos 19 eilute smile smile
2007-01-11 14:19 Bendra » Padekite » #357731

irmoske rašė:

puke111 rašė: Bet čia mums prekių negrąžino, čia mums bonusą davė.

Nelabai suprantu kas tai? Paaiškinkit, geriau temoje Intrastatas.

Bonusas, nu tipo nuolaida.
2007-01-11 14:16 Bendra » Padekite » #357727

irmoske rašė:

puke111 rašė:

puke111 rašė: Sveiki, turiu klausimėlį, jei įmonė gruodžio mėnesį gavo credit note už pusmetį, ar reikia parodyt intrastate? jei taip, tai kaip?
smile

Ne gi niekas nėra susidūręs su tokia situaciaj?


Kažkur temoje Intrastatas buvo kalbėta apie Credit Notes. Tai - kreditinė sąskaita. Nepamenu dabar ar reikia pildyt, gal kaip grąžinimą (sandoris)....

Bet čia mums prekių negrąžino, čia mums bonusą davė.
2007-01-11 14:09 Bendra » Padekite » #357718

puke111 rašė: Sveiki, turiu klausimėlį, jei įmonė gruodžio mėnesį gavo credit note už pusmetį, ar reikia parodyt intrastate? jei taip, tai kaip?
smile

Ne gi niekas nėra susidūręs su tokia situaciaj?
2007-01-11 14:05 Bendra » Padekite » #357714
Sveiki, turiu klausimėlį, jei įmonė gruodžio mėnesį gavo credit note už pusmetį, ar reikia parodyt intrastate? jei taip, tai kaip?
smile
2007-01-11 12:15 Bendra » Padėkite! » #357590
Sveiki, turiu klausimėlį, jei gavau credit note už pusmetį, tai kaip man parodyt intrastate?
2007-01-11 10:09 Bendra » Intrastatas » #357471
Sveiki, turiu klausimėlį, jei gavau credit note už pusmetį, tai kaip man parodyt intrastate?
2007-01-10 13:42 Bendra » Padėkite! » #357082

dadinda rašė:

puke111 rašė: Sveiki, kaip turi būti, pvz., išrašyta pvm sąskaita faktūra buvo sugadinta, tarkim nr0002, po to aišku dar sąskaitų išrašyta ir dabar jau numeriukas eina tarkim 0098. Man dabar gaunas, kad numeriukai eina nebeišeiles. Tai kaip daryt, ar ta numeri panaudot nesvarbu kad jau vėlesnė data, ar palikti, kad eitų neišeilės? smile smile


Niekur nėra parašyta, kad būtinai PVM s-f numeriai turi eiti iš eilės pagal datą,svarbu, kad visi numeriai būtų registruojami, nesidubliuotų.


Tai dabar ar reikia sąskaitą išrašyt su nr0002? ar nebūtina, numeracija gali būt tarkim 0001, 0003 ir t.t? smile
2007-01-10 13:15 Bendra » Padėkite! » #357058
Sveiki, kaip turi būti, pvz., išrašyta pvm sąskaita faktūra buvo sugadinta, tarkim nr0002, po to aišku dar sąskaitų išrašyta ir dabar jau numeriukas eina tarkim 0098. Man dabar gaunas, kad numeriukai eina nebeišeiles. Tai kaip daryt, ar ta numeri panaudot nesvarbu kad jau vėlesnė data, ar palikti, kad eitų neišeilės? smile smile
2007-01-10 09:40 PVM » Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras » #356834
Sveiki, kaip turi būti, pvz., išrašyta pvm sąskaita faktūra buvo sugadinta, tarkim nr0002, po to aišku dar sąskaitų išrašyta ir dabar jau numeriukas eina tarkim 0098. Man dabar gaunas, kad numeriukai eina nebeišeiles. Tai kaip daryt, ar ta numeri panaudot nesvarbu kad jau vėlesnė data, ar palikti, kad eitų neišeilės? smile smile
2007-01-05 12:20 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #355232

LauryteL rašė: smile

Dėkui smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui