Tax.lt narys simplerita

Mid
Tax.lt narys nuo
2007-11-14
simplerita
forume parašė 27 žinučių

simplerita naujausios žinutės:

2009-04-24 14:04 Įvairūs » Metinės atskaitomybės Paaiškinamasis raštas » #646841

Voveruska01 rašė:

[quote=simplerita][/quote]
Parašysiu pavyzdžiu.
Jei klaida buvo padaryta supainiojus sąnaudų straipsnius - kita veikla su finansine investicine veikla, tai skyriuose, kur aprašote sąnaudų pripažinimo principus aprašykite, kad buvo koreguota lyginamoji informacija (2007 metų) ir pateikite duomenis - skaičius prieš koregavimą - skaičius po koregavimo. O jau pačioje pelno (N) ataskaotoje rašysite taip, kaip turi būti. Jokių atsiprašymų ar priežasčių nerašykit - kam jos? smile


AČIŪ smile
2009-04-24 13:53 Įvairūs » Metinės atskaitomybės Paaiškinamasis raštas » #646830

simplerita rašė:

Sveiki.
Baigiu sudaryti MFA. Ir užstrigau ties aiškinamuoju raštu.
Situacija ta, kad niekaip nesumąstau kaip aprašyti, kad 2008 m sudarant MFA už 2007 m., dėl žinių ir praktikos stokos, buvo privelta klaidų darant pelno (nuostolio) ataskaitą, NKPA smile smile smile , esmė ta, kad pelnas (nuostolis) nekito, tai kaip ir neesminė klaida smile Viską sudėliojau, jau darant MFA už 2008 m. į praėjusių metų skiltis. Na, tikiuosi, kad garai sudėliojau smile smile
Jeigu kas galit, patarkit. išanksto dėkoju.




PAKARTOSIU PRAŠYMĄ smile
2009-04-24 12:47 Įvairūs » Metinės atskaitomybės Paaiškinamasis raštas » #646801
Sveiki.
Baigiu sudaryti MFA. Ir užstrigau ties aiškinamuoju raštu.
Situacija ta, kad niekaip nesumąstau kaip aprašyti, kad 2008 m sudarant MFA už 2007 m., dėl žinių ir praktikos stokos, buvo privelta klaidų darant pelno (nuostolio) ataskaitą, NKPA smile smile smile , esmė ta, kad pelnas (nuostolis) nekito, tai kaip ir neesminė klaida smile Viską sudėliojau, jau darant MFA už 2008 m. į praėjusių metų skiltis. Na, tikiuosi, kad garai sudėliojau smile smile
Jeigu kas galit, patarkit. išanksto dėkoju.
2009-04-07 11:56 Apskaita & Auditas » Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita » #640630
Tai įrašykite ją balanse :))[/quote]

Tai balanse ta suma ir įrašyta prie trumpalaikių įsipareigojimų, t.y. skolos tiekėjams, kitos askolos (paskaičiuotas aplimnkos taršos mokestis ir neišmokėtas 2008 m. gale). Balanse TURTO su NUOSAVO KAPITALO BEI ĮSIPAREIGOJIMŲ suma sutampa. O vat KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITOJ ir trūksta.

Vat ir suku galvą kame čia reikalas... smile
2009-04-06 17:02 Apskaita & Auditas » Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita » #640388
Na susapnavau ar nesusapnavau, bet būtent tos sumos man ir trūksta.
Atsiprašau, kad paklausiau.
2009-04-06 16:36 Apskaita & Auditas » Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita » #640375
Sveiki.
Gal galit pasakyti, kurioj eilutėj reikia pildyti, kad esam skoloj tiekėjams, nes kitaip man nesutampa suma su balanso suma. Man norisi į 23 eilutę rašyti, tik dar neaišku būtų prie ko priskirti...
O gal išvis ne į temą galvoju smile
2009-02-19 11:06 Bendra » Darbo biržos skiriamos subsidijos » #622282
Ačiū už suteiktą informaciją, bandysiu tai įgyvendinti smile
2009-02-18 11:04 Bendra » Darbo biržos skiriamos subsidijos » #621508
Sveiki.
Susidūriau ir aš su ta darbuotojo įdarbinimo problemėle iš Darbo Biržos. Ir kadangi skubu sutvarkyti tuos reikalus, o tai darau pirmą kartą, BŪKIT GERI, patarkit, kaip sudaroma DS, ar tokia pati kaip ir paprastam darbuotojui?
Kaip koresponduoti gautus pinigėlius už tą darbuotoją iš DB? D 2710 o kas K? Juk paprasto darbuotojo alga rodoma darbo užmokesčio žurnale ir 4461 paskui keliama į 6114. Čia pasiskaičiusi matau, kad reikalinga 351 gautoms subsidijoms. Ir ar ta 351 užsidaro kas mėnesį ar tik metų gale keliama į 6114? Ir ar visada DB skiria "mokytojui' tą 160 lt "atlygį"?
Labai lauksiu Jūsų pagalbos smile
2009-02-10 14:58 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #618053
Labuks. smile smile
Toks reikalas, patarkit kaip čia yra. Grįžo mano direktorius iš mokesčių ir sako už 2008 metus yra priskaičiuoti delspinigiai smile. Aišku, lieku "giliai" nustebusi, skambinu į mokesčius jie man sako, kad paskaičiotas GPM no atlyginimo turi būti sumokamas pirma, o tik po to pateikiama deklaracija. Na, pvz. aš sausio mėnesio gale paskaičiuoju atlyginimą, vasario pradžioj išmokų darbuotojams algas iki 15 dienos sumoku GPM ir iki 15 dienos pateikiu deklaraciją...tai jie man dėsto toliau, kad už sausio GPM aš turiu sumokėti iki vasario 15 dienos, o deklaraciją pristatyti tik iki kovo 15 d ??????? Kaip tą suprasti? Ar aš čia kažko nebežinau? Taigi deklaracijoje juk nurodome už kokį laikotarpį dekraruojame...Kur tada liks sausis???Ir kam tada metinė A klasės deklaracija?
Na, gal aš kažko nebesuprantu, praeitus metus sąžiningai mokėjome mokesčius, teikėme deklaracijas ir še tau, kad nori, DOVANĖLĖ smile
2009-01-19 12:43 Įvairūs » Nuostolių dengimas » #605435
Sveiki. smile
Gal kas gali pakonsultuoti...???
2007 m įmonė turėjo nuostolį, veiklos jokios nevykdė, tik kūrėsi. Na, imkim nuostolis 4000 lt.
2008 m. įmonė pradėjo vykdyti veiklą, tačiau baigiant metus įmonė yra nuostolinga. Tad 2008 m. nuostolis, na, imkim, kokie 2000 lt
2007 m pabaigoj šitas nuostolis rodomas 340 prie nepaskirstyto pelno (nuostolio). Kiek suprantu, jeigu nuostolis tai šita 4000 lt suma stovi D.
O pradedant 2008 m man tą 4000 lt sumą reikėjo perkelti į jau 3420 ankstesniųjų metų nepaskirstytas pelnas (nuostolis) ? Ar kaip kitaip tai yra nurodoma?
Ir dabar man nebeaišku, jeigu yra 2007 m nuostolis ir 2008 metų nuostolis, kaip ir kur tai turi atsispindėti. Juk ir 2008 metai uždaromi 340 klasėj smile Ar dabar kai pradedami nauji metai 6000 lt nuostolis lieka 3420 ?
Gal kai kam ir juokingai smile nuskambėjo mano "minčių balaganas", tačiau, būtų malonu išgirsti protingos pagalbos.smile
Ačiū.
2008-09-09 14:15 Bendra » FR0438 » #556968

Rainis rašė:

Laisva, o pavyzdžių paieškokite šiame forume (Blankai).



Kaip tik domiuosi ir skaitinėju ta tema ir galiu pasakyti - painus tai dalykas, vieni vardyja kaip akcininko įnašas nuostoliams padengti, kiti, kad tai akcininko paskola įmonei. Ir, kad įnašo deklaruoti FR0711 nereikia, o paskolą reika smile smile smile smile smile
2008-09-09 13:40 Bendra » FR0438 » #556955

Rainis rašė:

Formą FR0711 už 2007 metus reikėjo jau seniai pateikti, bet pateikite nors dabar. Ir paskolos sutartis apiforminkite.



Paskolos sutarties forma laisva ar kažkokia ypatinga (baisi) ? smile
2008-09-09 13:35 Bendra » FR0438 » #556952

Rainis rašė:

Nėra tokių dalykų kaip "akcininkų įnašai", išskyrus įnašus nuostoliams padengti. "Įnašai" apyvartinėms lėšoms turi būti apiforminti kaip akcininko paskola, sudaroma paskolos sutartis. Jei paskolos suma didesnė už 2000 Lt, teikiama deklaracija FR0711, metinė.
Deklaracija apie sandorius tarp susijusių asmenų FR0528 teikiama tada, kai bendra sandorių per kalendorinius metus suma viršija 300 000 Lt, taip kad Jums ji nereikalinga.




Kai akcininkai nešė tuos "įnašus" niekas jokių paskolos sutarčių nesudarinėjo, tada ir buhalterės jie dar neturėjo. O jie įnešinėjo tam, kad būtų finigiukų ruoštis atsidarymui. Aš tik matau kiek per banką ir kada jie įnešinėjo. bet, kad pildyti reikia FR0711 supratau. Tai tą formą man irgi pateikti ik spalio mėn. 1 d.
Už patarimus ir kantrybę - didelis ačiū.
2008-09-09 12:57 Bendra » FR0438 » #556940
Neliečia tikrai, tegu turi tas akcijas kur tik jis nori ir kiek nori, ne įmonės reikalas.
Tačiau per tai, kad jis ten (įmonė B) turi tiek daug akcijų, tai tampate su ja susijusiais asmenimis. Pasižiūrėkite, ar turėjote su ta įmone kokių nors sandorių, ar nereikia pildyti deklaracijos FR0528?[/quote]

Tai va, dabar mane galutinai supainiojote. galvoju, kad reikia dar kažkokią formą pateikti, jeigu praeitais metais abu akcininkai yra įnešę pinigų apyvartinėm lėšom, vienas mažiau kitas daugiau.Tačiau ūkinės veiklos nevykdėm, pradėjom tik šiais metais, tad firma 2007 m patyrė nuostolį. Manau, kad kažką VMĮ parodyti juk reikia, ryšium su tuom, kad yra akcininkų įnašai skirti apyvartinėm lėšom, ar aš klystu smile smile

Bet ačiū Jūms už pagalbą.
2008-09-09 12:51 Bendra » FR0438 » #556936
Neliečia tikrai, tegu turi tas akcijas kur tik jis nori ir kiek nori, ne įmonės reikalas.
Tačiau per tai, kad jis ten (įmonė B) turi tiek daug akcijų, tai tampate su ja susijusiais asmenimis. Pasižiūrėkite, ar turėjote su ta įmone kokių nors sandorių, ar nereikia pildyti deklaracijos FR0528?[/quote]


2007 m. su ta įmone neturėjom jokių reikalų, tik šiais metais turim sudarę nuomos sutartį, iš tos įmonės mes nuomojame priekabą, bet nuomos sutartis sudaryta tik šiais metais, tai manau, kad kol kas pildyti nereikia.
2008-09-09 11:25 Bendra » FR0438 » #556905
Ačiū, kad padedate smile . Užpildžiau, atrodo viskas dabar gerai, bent jau klaidos nerodo. Bet kirba dar toks klausimukas...o, kad tas mūsų antras akcininkas kitoj firmoj turi akcijų, kur mūsų firmos net neliečia, tai nurodyti kaip ir nereikia. Ar taip suprantu?
2008-09-09 11:05 Bendra » FR0438 » #556898
[A dalyje nieko neturite pildyti, jei būtent Jūsų įmonė jos akcijų įsigijusi neturi. Pildoma tik B dalis.[/quote]

Mūsų įmonė neturi tos įmonės akcijų. Bet pildant pirmą lapą, ir neužpildžius A duomenų apie komntroliuojamus vienetus 11,12,13,14,15 laukelių, man rodo, kad yra klaida. O B dalyje būtent kas pildosi, tik tas akcininkas kuris turi ir pas mus akcijų ir kitoj firmoj akcijų. O kur nurodyti mūsų direktorių kuris turi mūsų firmoj akcijas, piurmo lapo B dalyje. Atsiprašau, kvailai atrodo mano klausimai smile ir tas mano nežinojimas...
2008-09-09 10:15 Bendra » FR0438 » #556865
SVEIKI.
Gal galit kas padėti? Pirmą kart pildau FR0438 ir susidūriau su N neaiškumų. Pas mus UAB, yra 2 akcininkai, kurie turi po lygiai, t.y. po 50 procentų akcijų. Vienas akcininkų yra mūsų firmos direktorius, o kitas akcininkas turi 50 procentų akcijų dar ir kitoje firmoje. Ką būtent man pildyti? Manau, kad A dalis man netinka, nes mūsų įmonė neturi kitoj įmonėj akcijų ir mes nieko nevaldom ir mūsų niekas nevaldo. Ar turiu nurodyti įmonę ir jos duomenis kurioj mūsų antras akcininkas turi 50 procentų akcijų?
Prašau, padėkit. Visiems už pagalbą didelis AČIŪ. smile
2008-08-08 15:45 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #548235
[quote="danaga"][quote="simplerita"][quote="wirgina"][quote="simplerita"]

wirgina rašė:



simplerita rašė:



danaga rašė:

>>>


Mes ne PVM mokėtojai ir kiek žinau, kad mokymo sritį taip ir būsim ne pvm mokėtojai smile



Nuoroda, kurią įdėjau, nėra susijusi su PVM.
Paskaitinėkit.
Danaga nešiaipsau uždavė Jums klausimą apie pajamų pripažinimo principą.[/quot]

Pinigų metodas, nes veiklą pradėjom tk nuo gegužės mėnesio


Nesvarbu kada pradėjot veiklą.
Pagal Pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992, toliau – PMĮ) 7 str. 1 dalį vienetų pajamos ir sąnaudos pripažįstamos pagal pajamų ir sąnaudų kaupimo bei kitus buhalterinę apskaitą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus apskaitos principus, išskyrus atvejus, kai pagal šio įstatymo nuostatas jos gali būti pripažįstamos taikant pinigų apskaitos principą. IĮ, atitinkanti PMĮ 9 str. 1 dalyje nustatytus kriterijus, gali taikyti ne tik pajamų ir sąnaudų kaupimo, bet ir pinigų apskaitos pajamų pripažinimo principą.
Bet jeigu visgi pasirinkot pinigų apskaitos principą:
Kai Lietuvos vienetas pasirenka taikyti pinigų apskaitos principą, tai pajamas jis turi pripažinti pagal faktišką pajamų gavimo momentą.
Faktišku pajamų gavimo momentu laikomas sumokėjimo pinigais, atsiskaitymo natūra (mainais į kitas prekes, paslaugas ar kt.), įsipareigojimų perdavimo arba kitokio atsiskaitymo už patiektas prekes, atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar pan. momentas.




Ačiū. Supratau, kad į 5 KL turiu priskirti tuo momentu gautus pinigus, t.y. gavau 100 lt ir į 5 kl
2008-08-08 15:23 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #548225
[quote="wirgina"][quote="simplerita"][quote="wirgina"][quote="simplerita"]

danaga rašė:

>>>


Mes ne PVM mokėtojai ir kiek žinau, kad mokymo sritį taip ir būsim ne pvm mokėtojai smile



Nuoroda, kurią įdėjau, nėra susijusi su PVM.
Paskaitinėkit.
Danaga nešiaipsau uždavė Jums klausimą apie pajamų pripažinimo principą.[/quot]

Pinigų metodas, nes veiklą pradėjom tk nuo gegužės mėnesio
2008-08-08 15:15 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #548218

wirgina rašė:



simplerita rašė:



danaga rašė:

>>> Simplerita
Koks metodas taikomas jūsų apskaitai: pinigų ar kaupimo?



Pinigų. Pinigai atėjo - pinigai išėjo..ką čia sukaupsi smile



http://mic.vmi
.lt/documentpublicone.do?&id=1000044181&tree_id=1000002112





Mes ne PVM mokėtojai ir kiek žinau, kad mokymo sritį taip ir būsim ne pvm mokėtojai smile
2008-08-08 15:12 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #548214

danaga rašė:

>>> Simplerita
Koks metodas taikomas jūsų apskaitai: pinigų ar kaupimo?



Pinigų. Pinigai atėjo - pinigai išėjo..ką čia sukaupsi smile
2008-08-08 15:11 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #548212

wirgina rašė:



simplerita rašė:

Sveiki.
Tai va, padėkit, nes truputuką susipainiojau. Mūsų įmonė teikia paslaugas ir susipainiojau su korespondencija.
Jeigu pagal sutartį už mūsų suteiktą paslaugą klientas turi atsiskaityti, na imkim liepos mėn. 1000 lt, bet jis tegalėjo sumokėti 600 lt (pjamos - 5 kl) o likusius 400 lt (skola - 2411) grąžins rugpjūtį. Pridedu lentelę...rodos taip paprasta, tačiau kas atrodo paprasta - virsta sudėtingų problemų sprendimu smile smile



Jūsų pajamos, ir kliento skola fiksuojate apskaitoje pagal išrašytą PVM s/f.
D 24 K 5 K4
Kai ateina pinigėliai, Jūs tik mažinate kliento skolą D 27 K 24



tai taip suprantu, kad pilną paslaugos kainą ir turiu nurodyti toj 5 kl, o ne kiek tuo metu į kasą gavau. Ar taip?
Ačiū už skubius atsakymus smile
2008-08-08 14:32 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #548196
Sveiki.
Tai va, padėkit, nes truputuką susipainiojau. Mūsų įmonė teikia paslaugas ir susipainiojau su korespondencija.
Jeigu pagal sutartį už mūsų suteiktą paslaugą klientas turi atsiskaityti, na imkim liepos mėn. 1000 lt, bet jis tegalėjo sumokėti 600 lt (pjamos - 5 kl) o likusius 400 lt (skola - 2411) grąžins rugpjūtį. Pridedu lentelę...rodos taip paprasta, tačiau kas atrodo paprasta - virsta sudėtingų problemų sprendimu smile smile
2008-07-22 14:24 Bendra » Sodra » #543099

Jodie rašė:



Asta5 rašė:

Dėl tų keletos centų, tai popierius ir visa kita kainuos brangiau negu tie centai. Nedarysiu.



Jie rašo:
"Tam, kad draudėjo buhalterinėje apskaitoje susidaręs draudėjo įsiskolinimo likutis sutaptų su likučiu "Sodros" teritoriniam skyriui pateiktoje finansinėje ataskaitoje SAMF4, SAVF4B, SAVF4C (finansinė ataskaita), draudėjas turi:... ..."

Ar tai reiškia, kad draudėjas privalo?



Taip išeina, kad privalo smile Jiems gi centas prie cento OHO-HO, mūms čia centas šen centas ten...
Bet esmės nesuprantu, net pakėlusi popierius niekaip jų priskaičiuotų tų 0,49 centų nerandu, vskas pas mane laiku sumokėta, jokių delspinigių nepriskaityta smile
2008-07-22 13:51 Bendra » Sodra » #543062

mariog rašė:




Cituoju: "Pagal anksčiau galiojusią tvarką, 2007 metų finansinėse ataskaitose (forma Nr. 4) 2 lentelėje 11 eilutėje "Draudėjo įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje" įsiskolinimo metų pabaigai suma buvo pateikta suapvalinta iki lito. " Aš ir sakau, kad pas mane 11 eilutė tuščia, kai pridavinėjau viskas buvo tvarkoj ir niekas nieko nesikabinėjo kodėl ta 11 elutė tuščia smile , nes pas mus viskas buvo sumokėta.
2008-07-22 13:21 Bendra » Sodra » #543007

FEMA rašė:

Sveiki sakykite ar iš sodros gavote rekomenduojamos buhalterinės pažymos formos pavyzdį užpildyti dėl centų koregavimo 2007m 4ketv.finans.ataskaitos smile



Sveiki.
Tai va, dabar ir įdomu kaip čia su tuo 2007 m. 4 ketv. finansinės ataskaitos koregavimu daryti smile ...ar nedaryti...ir išvis jie reikalauja, kad 11 eilutė "draudėjo įsiskolininmas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje" būtų užpildyta, nors jokio įsiskolinimo nėra už 12 mėn ir sumokėta 12 mėn, tai ir kai dariau ataskaitą už ketvirtį ir liko tuščias langelis...bet jie iš kažkur man iškniso 0,49 centus smile tada juk ataskaitos buvo pildomos be centų...tai tokios tokelės...klausimų begalės su ta buhalterine pažyma, dar skaitau, kad tas 0,49 pas mane buhalterinėje knygoje kaip ir -0,49 likutis, čia pagal juos, o pagal mane jokio likučio, jiems gi pervesta centas į centą smile
Visai susipainiojau.. smile smile smile

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Šiuo metu lankosi 95 svečiai ir 0 nariai

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2016 m. III ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2016 m. III ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2016-01-01
112 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2016-01-01
445 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2016-07-01
2,32 EUR ir 380 EUR