Tax.lt narys jurate_kr

Tax.lt narys nuo
2009-01-14
Pomėgiai
Jojimas
jurate_kr
forume parašė 1263 žinučių

jurate_kr naujausios žinutės:

2012-05-16 11:42 Biudžetinių įstaigų apskaita » Ilgalaikio ir trumpalaikio turto, atsargų pajamavimas » #1061378

Joeva rašė:




Labdara nemokamai (bet gal ją reikia įkainuoti rinkos verte)?+ transporto paslaugos 2000 ?


Jei neperdavė jokių įsigijimo dokumentų, tada rašo aktą, kad komisija Jonaitis, Petraitis ir Adomaitis apžiūrėjo gautas atsargas, palygino su kainom parduotuvėje ir nustatė, kad atsargų vertė 5000 Lt. + atvežimas 2000 Lt viso 7000 Lt.


2012-05-15 17:39 Biudžetinių įstaigų apskaita » Ilgalaikio ir trumpalaikio turto, atsargų pajamavimas » #1061137

Joeva rašė:


ir aš taip galvojau, bet kai pradėjau dėlioti operacijas kažkaip nesigauna:
gauta labdara D2-K426= 2000
apmoku už transportą D691-K bankas=2000
nurašau labdarą D8 - K2
ir dar transportą D8 - K691?



Man atrodo taip turėtų susidėlioti pvz. labdara 2000 Lt plius transportas 100 Lt, kurį reikia apmokėti.
Pajamuojat atsargas:
D2 K426- 2000 Lt
D2 K691- 100 Lt
Sumokat:
D691 K24
Nurašot ne labdarą, o kai sunaudosit gautas atsargas:
D87 K2 2100 Lt
D426 K70 2000 Lt
Jei už atvežimą apmokat iš finansavimo sumų tada dar pagal tai iš kokio šaltinio apmokėjot parodot ir panaudotą finansavimą D42 K70 100 Lt

2012-05-15 08:38 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1060901

andzi rašė:


Aciu Barbora,
o kai gausime pinigus? kokios bus korespondencijos: D 241 K 229 ?


Teisingai, aš išrašau sąskaitas net kelioms organizacijom ir man labiau patinka sąnaudas ir finansavimą parodyti tik savo daliai, o tą ką apmokės iškart registruoju 229 sąskaitoje.
2012-05-04 12:10 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1057984

vilka81 rašė:



Barbora rašė:




D226(229) K87



O kaip su manaudotu finansavimu, nes cia ne spec. lėšos.

[/quote]

Tai priklausomai kaip savo sąnaudas užregistravot, jei su panaudotu finansavimu ir finansavimo pajamom, tada atstatot ir jas.
2012-05-03 15:59 Biudžetinių įstaigų apskaita » Ilgalaikis turtas biudžetinėje įstaigoje » #1057782

nemirtinga rašė:



jurate_kr rašė:


50 proc kurie lieka už parduotą turtą iš kokių šaltinių registruojamas finansavimas. Ar pagal tai iš kokio šaltinio buvo įsigytas turtas ar pagal tai kam parduotas? smile



50proc. reikia pervesti VMi. Gal žinote kokiu kodu?



50 proc. kurie lieka tai ne gautas finansavimas o pajamos ir bus Jūsų perviršis.
VMI įmokų kodų sąrašas:
www.vmi.lt/lt/?itemId=1012389
Manau, kad šitas: Ilgalaikio turto pardavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 7310
2012-05-03 14:21 Biudžetinių įstaigų apskaita » Ilgalaikis turtas biudžetinėje įstaigoje » #1057749
Sveiki,

Kaip teisingai pildyti IT kortelėmis. Kai nusiperkam užvedu popierines korteles, bet nusidėvėjimo į jas nerašau, nusidėvėjimą skaičiuoja programa ir yra galimybė atspausdinti turto kortelę. O kaip reikia iš tikrųjų daryti su tomis kortelėmis, gal kai baigia nusidėvėti reikėtų atspausdinti?
2012-04-26 11:46 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1055760

vilka81 rašė:


Labutis. aš turiu Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išaiškinimą, kad su centais.


Gal galit prikabinti, būčiau dėkinga smile
2012-04-26 11:31 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1055740

nnnata rašė:


norejau dar karta pasiteirauti del atostoginiu:
o , kai teiki paraiska atostoginiams gauti reikalinga 228 saskaita ar ne?
jau visai susimaisiau smile smile smile


Taip reikia
2012-04-26 10:13 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1055688
Buvo diskusija apie pareiginės algos skaičiavimą su centais ar be centų. Priminkit kaip ten turi būti smile
2012-04-25 15:47 Įvairūs » Darbo laiko apskaitos žiniaraščio (tabelio) pildymas » #1055431
Jei darbuotojas visą mėnesį atostogauja, tai nustatytas darbo val. skaičius per mėnesį vistiek 159 val?
2012-04-23 11:52 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1054460

nnnata rašė:


cia visai paprasta, as kazkodel dar norejau cia ir 226 sąskaitą įkišti:)


Galit priskaičiuoti antkainį: D226 K74, tada kai gausit pinigus į kasą D242 K226, bet kam tos papildomos operacijos.
2012-04-23 11:50 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1054458

Gaisrena rašė:



Gaisrena rašė:


Užregistruoju skolą: D228 K701


Tai šitas mano įrašas taip ir gaunasi kaip atsargų nurašymas iš karto?


Teikiat paraišką:
D222 K41(gautinos)
D42(panaud.) K228
Gaunat pinigus:
D241 K222
D41(gautinos) K42 (gautos)
2012-04-23 11:32 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1054444

Gaisrena rašė:


Bet tada man visai neaišku pasidaro su 701 sąsk. tai taip gaunasi, kad jinai susidvigubina
Nurašau:D228(neapmokėtai daliai) D42pan.(apmokėta iš seniau)) K701


Tai šitas įrašas nereikalingas. Jei buvo už atsargas apmokėta iš seniau , apmokėtai daliai kai nurašot:
D87 K201
D42 (panaudotas) K70
2012-04-23 11:25 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1054436

nnnata rašė:


da norejau paklausti, man tai naujas dalykas, todel noreciau pasikonsultuoti.

yra gautas maistas, mokykloje uzsidedamas antkainis.
kokia turi buti to antkainio korespondencija?

aciu labai?

D201 maistas
k....?


Aš su antkainiu darau taip:
Gaunu sąskaitą: D201 K691
Parduodam maistą su pvz. 10 proc. antkainiu, kai įneša pinigus į kasą- D242 K74- 220 Lt
Nurašau parduotų maisto produktų savikainą D87 K201- 200 Lt
2012-04-23 11:11 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1054425

Gaisrena rašė:


Sveiki, kuo toliau tuo labiau susisuka protas ir elementariausiose situacijose nebežinau ką daryti. Situacija tokia: Tarkim pes sausį pilam degalus, juos naudojam. Vasario mėn. pradžioje už sausį gaunam sąskaitą, finansavimas gaunamas vasario mėn. Klausimas kaip nuaršyti sausį sunaudotus degalus, kokios turėtų būti korespondencijos. Ar gerai galvoju, kad D87 K201 ir D228 K701?


Taip, ir kai apmokėsit nepamirškit D42 (panaudotas) K228 smile
2012-04-23 09:19 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1054366

nnnata rašė:


per kuria saskaita viska butu galima sutvarkyti>? gal su 31? aisku, viskas butu per buhalterine pazyma.


Kadangi turit ne vieną klaidą, pažiūrėkit apskaitos vadove kokia pas Jus esminės klaidos vertė, ir jei ją viršijat taisykit kaip esmines per 9 kl.
2012-04-19 11:30 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1053398

aqvile rašė:


Tai vat tikrai kad būtų rami galva, tik kad ūkvedė nelabai suinteresuota tuo.. O aš nežinau kuo motyvuoti, kad norėtų nurašyt :)..


Pas mus tvarkoje parašyta, kad ne rečiau kaip kiekvieno ketvirčio paskutinę dieną pateikia sunaudotų medžiagų nurašymo aktą.
2012-04-19 11:20 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1053395

nnnata rašė:


apie 228 saskaita net nepagalvojau, logiska:):):)
dabar tai tikrai viskas aisku:):):)

aciu Jums labai:)


Nėra už ką, naudojatės pavyzdiniais įrašais, kur pateikus paraišką rekomenduoja D222 K228, dėl to ir nesusidėlioja smile
2012-04-19 11:14 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1053391

aqvile rašė:


Klausimas dar: pvz. perkam atsargas, apmokam, bet tą patį mėnesį nenurašom. Ar būtų labai didelė klaida, jei pripažinčiau panaudotą finansavimą, nors ir nenurašėm?


Tai aišku jei liko atsargos pvz. 200 Lt atitinkamai:
D20 K42 gautas 200 Lt
O kaip pripažinsit panaudotą finansavimą be sąnaudų?
2012-04-19 11:09 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1053386

nnnata rašė:


pvz paraiska europiniam projektui -7000 lt gavome is europos sajungos projekto lesas 7000 . apmokejome saskaita 4000 lt. likutis menesio pabaigoje 3000 lt.


Kai 4000 jau patyrėte sąnaudas, o gausit iš viso 7000:
Paraiška:
D222 gautinos fin sumos 7000
K4132001 gautinos 7000
K228 sukauptos 4000
D4232002 panaudotos 4000

Gauta į sąskaitą:
D 241 bankas 7000
K 222 gautinos fin sum7000
D 4132001 gautinos 7000
K 4232001 gautos 7000

Apmokėjimas:
D691 K241- 4000

Banke lieka 3000 Lt o DK iš viso 42 (gautos)-7000 Lt 42 (panaudotos 4000 Lt) ir jei tarkim ketvirtis baigėsi 20 vsafas 4 pr finansavimo sumų likutis 3000 Lt.
2012-04-19 10:49 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1053371

aqvile rašė:


Labas rytas,
Noriu paklausti, pagal ką mėnesio gale Jūs pasitikrinat, ar gerai susivedė Didžioji Knyga? Aš skaitau, kad pas mane gerai Didžioji, jei sąskaitų likučiai būna tokie, kokie priklauso (na, pvz., pagal sąskaita matosi kiek nesumokėjau tiekėjam ir pan..)
Ir dar, taip jau išejo, kad gavau baisią apskaitą iš senesnės buhalterės.. Ir jos pasakutinėje Didžiojoje knygoje debetas nebuvo lygus kreditui.. Ir likučiai labai įdomūs, ne pagal sąskaitas.. Tai aš susidėjau daugmaž likučius kokie jie buvo. Kaip man parodyt vat tą, kad likučius pakeičiau? Surašyt buhalterinę pažymą? Ačiū.


Užjaučiu perėmus tokią apskaitą. Aš DK tikrinu pagal kiekvieną sąskaitą, sunkiausia 228, 42(panaudotas) ir 70 (finansavimo pajamos)teisingai susidėlioti. O visiems taisymams reikia surašyti buhalterinę pažymą.
2012-04-18 15:59 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1053229

vaiper rašė:


ir beja kaip su 7 kl. likuciu siuo atveju?


7 kl kaip ir 8 kl visus metus kaupiasi ir užsidarys su 31 sąsk, tuomet gausis Jūsų perviršis arba deficitas
2012-04-18 15:57 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1053224

vaiper rašė:



labai aciu!
beja, truputi pasiklydau: registruoju saskaita
D 87 K 69
sumokam tiekejams:
D 69 K229 o kur bankas sumokejus?


Tai čia jei per iždą tiekėjams
D69 K229
arba pirma į banką D241 K229 ir tada tiekėjams D69 K241.
2012-04-18 13:05 Biudžetinių įstaigų apskaita » Viešieji pirkimai » #1053137

xvijox rašė:


Pirmą kartą dalyvausim viešuose pirkimuose per CVP IS sakykit pateikiant perkančiajai organizacijai savo pasiūlymus ar reikalingas el.parašas (turiu Bites-ar jis tinka) ar užtenka būti užsiregistravus CVP IS puslapyje.


Mes kaip perkančioji organizacija kai dedam skelbimą galim nustatyti ar reikalaujam el. parašo ar ne, aišku didesniems pirkimams visada reikalaujam, taigi ankščiau ar vėliau el parašo prireiks. Ir kiek žinau CVP IS bent anksčiau mobilieji el. parašai negaliojo.
2012-04-18 12:49 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1053133

vaiper rašė:


labai reikia rekomendacijos, situacija tokia: mes gaunam finansavima is savivaldybes ir patys uzdirbam pajamas..kaip zinia tam radomos dvi samatos B (iudzeto) ir Z (istaigos uzdirbtu pajamu)
savo uzdirbatas pajamas mes grazinam finansu skyriui, po to teikiam paraiska ir vel gaunam jas atgal... apsvieskit:apskaitoja jos registruojamos kaip savivaldybes finansavimas, ar taip yra gerai?
ar tai turetu but kitu saltiniu finansavimas?


O kaip Jūs atskiriate, iš kurios sąmatos apmokėta? Aš kad atskirčiau programoje pajamų įmokoms turiu finansavimo šaltinį 4SP (pas mane valstybės biudžetas), o valstybės biudžetui 4LRVB.
2012-04-18 11:53 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1053115

nnnata rašė:


toks klausimelis.


O kodėl galvojate, kad iš ES lėšų turi būti kitaip, tik finansavimo šaltinis ne savivaldybė, o ES. Tie 3000 lt liks gautas finansavimas.
2012-04-18 10:37 Biudžetinių įstaigų apskaita » Sąskaitų korespondencija » #1053065

Gaisrena rašė:


Bet kai pradėjau gilintis, šiek tiek neaišku. Kaip suprantu kiekvieną mėnesį turiu atlikti tokią korespondenciją: D612 K692 bei D692 K241
O kaip susimažins 228 sąsk.?


Na taip kas mėnesį atidėjinį mažinate. O 228 sąsk. užsidaro kaip ir sukauptų atostoginių su mokėjimo paraiška.
D42 (panaudotas) K228
2012-04-17 15:36 Biudžetinių įstaigų apskaita » Sąskaitų korespondencija » #1052758

Gaisrena rašė:


Gaila, gal vistik kas padės:

Gaisrena rašė:


Sveiki, metų gale suformavau atidėjinį išeitinėms išmokoms.
Dabar kyla klausimas kaip man kas mėnesį mokant išeitines po dalelytę "iškrapštyti" iš atidėjinių. Būtų viskas kaip ir gerai, daryčiau tokias korespondencijas
D 612
K 8709
D 7024
K 228
Bet kaip man parodyti priskaitytus mokesčius(3%,6%, pajamų mok.)Kredituočiau 692, tačiau ką debetuoti? Gal kas susidūrėte, prašau patarkit.




Na pati kol kas neturiu, bet finminas viską žino smile
Įstaiga reorganizuojama, valstybės tarnautojams turi būti išmokėtos išeitinės kompensacijos. Kompensacijos išmokamos kas mėnesį. Jei valstybės tarnautojas per tą laikotarpį įsidarbina valstybės tarnyboje, kompensacijos mokėjimas nutraukiamas. Ar atleidžiant valstybės tarnautoją reikia visą kompensacijos sumą pripažinti sąnaudomis, ar tik dalį?
(2011-02-21) Vadovaujantis 18-ojo VSAFAS nuostatomis, išeitinės kompensacijos apskaitoje turėtų būti registruojamos kaip atidėjinys ir sąnaudos pripažįstamos visai išeitinės kompensacijos sumai:
D 8xxxxxx Sąnaudos
K 612xxxx Trumpalaikiai atidėjiniai.
Registruojamos finansavimo pajamos:
D 22825xx Kitos sukauptos pajamos
K 702xxxx Finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos.

To paties standarto 36 punktas numato: atidėjinių naudojimas, apmokant įsipareigojimą, finansinės būklės ataskaitoje rodomas mažinant įsipareigojimui apmokėti sunaudotą turtą ir mažinant atidėjinių sumą. Nurašomas atidėjinys, registruojant mokėtiną sumą:
D 612xxxx Trumpalaikiai atidėjiniai
K 69xxxxx Mokėtinos sumos
Jei atidėjinys buvo suformuotas dėl didesnės sumos negu vėliau atliktas mokėjimas, likusi atidėjinio suma mažinama tą laikotarpį, kai tiksliai žinoma mokėjimo suma:
D 612xxxx Trumpalaikiai atidėjiniai
K 8xxxxxx Sąnaudos
D 702xxxx Finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos
K 22825xx Kitos sukauptos pajamos.
Jei atidėjinys buvo suformuotas dėl mažesnės sumos negu atliktas mokėjimas, atidėjinio ir mokėjimo sumos skirtumas pripažįstamas to laikotarpio, kurį žinoma tiksli mokėjimo suma, sąnaudomis.
2012-04-17 11:24 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1052572

nnnata rašė:


norejau paklausti, jeigu yra mokymosi atostogos ir uz jas apskaiciuojamas atlygis, ar korespondencijos galetu buti tokios pacios priskaitymui kaip ir paprastam darbo uzmokescio priskatymui?
aciu


Kaip iš tikrųjų turi būti nežinau, bet daryčiau kaip darbo užmokestį, nes mokslo atostogoms nieko nesukaupta smile
2012-04-17 11:22 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1052571

nnnata rašė:


ar isetinei pasalpai priskaitymui yra kazkokios atskiros korespondencijos? ar tinka tos standartines darbo uzmokescio priskaitymo?
ir dar jeigu iseinanciam is darbo zmogui ismokama konpensacija uz nepanaudotas atostogas ar tos sumos priskaitymo korespondencija turetu buti kaip atostoginiu priskaitymo korespondencija?


Viskas teisingai smile

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2019 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2020 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2020-01-01
180.95 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2020-01-01
3.72 EUR ir 607 EUR