Tax.lt narys enrika

Missing
Tax.lt narys nuo
2004-03-01
enrika
forume parašė 15 žinučių

enrika naujausios žinutės:

2004-09-22 14:42 Įvairūs » Klaidų taisymas » #107745
Tačiau kad yra išrašytas KIO 2 kartus yra pastebėta tik dabar darant patikrinimą Mokesčių inspekcijoje. Išmokėjimas yra 1 kartą. Ten buvo labai netvarkingai vedama buhalterija net visai nevedama net yra vietų kad darbuotojai nepasiraštę.
2004-09-22 14:31 Įvairūs » Klaidų taisymas » #107735
Įnešti atgal pinigus aš galiu tik šia diena. Tačiau yra išmokėtas atlyginimas tai išrašant man reikės to žmogaus kuriam yra išmokėtas, o jo darbe jau nėra.

O buvo darytos korespondencijos )pvz: D488 K272; D 474 K 272
488 Atskaitingi asmenys
272 Kasa
474 Atlyginimai
2004-09-22 12:48 Įvairūs » Klaidų taisymas » #107687
Patarkite ką daryti. Vasario mėn. ir dar kai kur yra įveltos klaidos: dvigubai išrašyti KIO, išmokėti pinigai per banką, bet išrašytas KIO ir t.t. Kaip suprantu atitaisyti galima išrašant buhalterines pažymas. Tačiau jeigu aš anuliuoju vasario mėn. KIO pas mane keičiasi avanso apyskaita, sąskaitų apyvarta, kasos knyga ir t.t. Ką man daryti kaip taisyti? Pakeisti sąskaitų apyvartos ir jokių dokumentų negaliu kadangi buvo Mokesčių inspekcijos patikrinimas ir viskas yra suantspauduota iki dabar.
2004-05-27 10:39 Įvairūs » Atostoginių skaičiavimas » #85523
Jau atostogų metas. Ir man tenka pirmą kartą skaičiuoti atostoginius. Ar aš teisingai skaičiuoju:
Paskutinių 3 mėnesių priskaičiuotų atlyginimų sumą dalinu iš per paskutinius 3 mėnesius dirbtų dienų. Gautą VDU dauginu iš 28 (tiek darbuotojui priklauso atostogų) + to mėnesio dirbtų dienų DU.
2004-05-19 10:43 Apskaita & Auditas » HELP » #83574
Kokią sąskaitų korespondenciją siūlytumėt rašyti jei iš vienos sąskaitos banke gauti pinigai buvo pervedami į kitą sąskaitą tame pačiame banke.
2004-05-18 09:51 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #83252
Kokią sąskaitų korespondenciją rašyti jei iš vienos sąskaitos banke pervedam į kitą sąskaitą tame pačiame banke.
Prašau skubios pagalbos
2004-03-03 15:04 Bendra » kasos knyga » #66229

SSigute rašė:

O kodėl ne? Neįžiūriu pažeidimo




O tai ar nereikia avansines apyskaitas atskaitingam asmeniui kiekvieną mėnesį priduoti į kasą, ar galima surinkti ir už kelis mėnesius o gal net pusmetį?
2004-03-03 14:35 Bendra » kasos knyga » #66215
[quote=SSigute]Ar pirkimas


bus šių metų. O dėl avansinės - ar galima pvz. avansinę surašius balandžio mėn kaoje išrašyti išlaidas kokį birželį.
2004-03-03 12:39 Bendra » kasos knyga » #66154
Išmesti neturii ką nes daug yra susiję su darbo užmokesčio išlaidomis, nuoma, ryšio paslaugos. Savininkė siūlo išrašyti numeris, aš manau kad negerai. O minusinis likutis negali būti kito mėnesio pradžioje? Kaip dabar man parodyti kad mokėta buvo iš savininkės kišenės.
2004-03-03 12:39 Bendra » kasos knyga » #66152
Išmesti neturii ką nes daug yra susiję su darbo užmokesčio išlaidomis, nuoma, ryšio paslaugos. Savininkė siūlo išrašyti numeris, aš manau kad negerai. O minusinis likutis negali būti kito mėnesio pradžioje? Kaip dabar man parodyti kad mokėta buvo iš savininkės kišenės.
2004-03-03 11:24 Bendra » kasos knyga » #66128
Prašau pdėkite ką daryti? Tvarkau VšĮ buhalteriją už 2002 m. kasą (nes buvo netvarkyta) ir išeina,kad išlaidų daugiau negu buvo pajamų su likučiu. Kasos pajamų orderio jau išrašyti kaip ir negaliu? O su minusu kitą mėnesį likutis kasoje kiek suprantu negali būti. Ką galite patarti? Ačiu.
2004-03-02 11:29 Bendra » Bendra » #65851
Avansinėje apyskaitoje reikia nurodyti numerį, kurį numerį geriaus yra nurodyti PVM faktūros ar Čekio kuris būna prisegtas prie faktūros. Ir koks yra skirtumas?
2004-03-02 11:28 Bendra » Bendra » #65849
Avansinėje apyskaitoje reikia nurodyti numerį, kurį numerį geriaus yra nurodyti PVM faktūros ar Čekio kuris būna prisegtas prie faktūros. Ir koks yra skirtumas?
2004-03-02 11:23 Bendra » Bendra » #65846
Įmonė kurią aš tvarkau yra VšĮ. Buhalterija visus metus netvakyta Prašau paaiškinkite ar aš teisingai elgsiuosi jei visus pirkimus su čekiais registruosiu per avansinę apyskaitą.
2004-03-02 10:45 Įvairūs » Všį tvarkymas » #65830
Sveiki. Aš neseniai baigus buhealterinės apskaitos mokslus ir pradėjau vesti buhalteriją VšĮ. Kaip supratau mokslai ir darbas skiriasi. Ir darbe esu žalia. Todėl noriu labai paprašyti Jūsų pagalbos. Pradėsiu nuo to kad šios įmonės buhalterija netvarkyta daugiau nei metus. Aš pradėjau tvarkyti kasos knygą, KIO, bei sutvarkiau likutį. Dabar manau imtis sąskaitų - fakturų (pirkimai buvo visi daryti grynais pinigais). Jei visas išlaidas aš registruosiu avansinėse apyskaitose ar tai bus gerai?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR