Tax.lt narys kirminas

K
Tax.lt narys nuo
2010-04-22
kirminas
forume parašė 4 žinučių

Naujausios žinutės:

2010-04-22 19:03 Bendra » Individuali įmonė » #796242

formyte rašė: [quote:cb238c8a06]Iš įmonės lėšų turėjote mokėti 8240 kodu.
Dabar turite siųsti FR0781, kad užskaityti iš 1811 į 8240.
Tuomet teiksite 902 formą.

Mums Kaune užskaitė paprasčiau - tik per FR0781, perkėlė nuo įmonės ant savininko pagal a/k, ir sakė, kad PRC902, tikrai nereikia teikti.
FR0781 permokos dalyje rašote 1811 išvardinat pagal kiekvieno mokėjimo datą, įskaitymo pagrindas 20.
FR0781 įskaitymo dalyje viską sukeliat iš permokos dalies, ir 18 eiliutėje įrašote "Prašau nurodytą sumą įskaityti Vardeniui Pavardeniui a/k XXXXX", mums perkėlė per tą pačią dieną, kai gavo FR0781.[/quote]

Dėkui už info!
O tuomet Metinėj pajamų deklaracijoje turbūt įrašyti tuos 864 lt į 42 laukelį (Bendra kito asmens savo lėšomis sumokėta Į suma)?
2010-04-22 15:06 Bendra » Individuali įmonė » #796093

"Elvusia" rašė: [quote:d3bdda1d5c]
Iš įmonės lėšų turėjote mokėti 8240 kodu.
Dabar turite siųsti FR0781, kad užskaityti iš 1811 į 8240.
Tuomet teiksite 902 formą.


Ačiū! Gal žinote, kiek maždaug reikės laukti, kol užskaitys tą FR0781?
2010-04-22 14:38 Bendra » Individuali įmonė » #796055
[quote=Elvusia]Kokiu kodu mokėjote

1811
2010-04-22 14:07 Bendra » Individuali įmonė » #796026
IĮ savininkas išsiėmė 2009 metais 4000 lt. 2009 m. Taip pat iš įmonės sąskaitos buvo sumokėta 864 lt (neleidžiamos sąnaudos).
Tačiau pildant metinę pajamų deklaraciją ir į Neapmokestinamų pajamų priedą (GPM308N) įrašius tuos 4000 lt (27 kodas), automatiškai deklaracijoje paskaičiuojamas mokėtinas 360 lt ?

Padėkite, jei kas žinot...
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui