Buhalterinė programa "Debetas"

astuleee astuleee 3430
2013-08-27 14:03 astuleee
Laba diena,
Gal kas žinote, kaip teisingai susivesti sąskaitą, kurią išrašė autorius, pagal sutartį mes sumokam GPM (išskirta sąskaitoj)?
J
jjurgita 113
2013-08-28 11:20 jjurgita

astuleee rašė:
Laba diena,
Gal kas žinote, kaip teisingai susivesti sąskaitą, kurią išrašė autorius, pagal sutartį mes sumokam GPM (išskirta sąskaitoj)?


O tikrai čia ne autorinė sutartis? Ar nereikia Jums ir Sodros skaičiuoti?
Šiaip, tai autoriams priskaitymai daromi per atlyginimų modulį per įvairias priemokas su 121 priskaitymo kodu. Nebent mes ne apie tą patį galvojame.
Jei perkate šiaip iš fizinio asmens (pvz.: nuomojatės patalpas) ir reik išskaičiuoti GPM, tuomet toks pirkimo dokumentas gali būti įvestas per gamybos atsargų modulį-> pirkimus, bet tam reikalingi šiokie tokie nustatymai (jei pirmą kartą vedate tokį dokumentą).
Arba tokį pirkimą (jei yra tik sutartis) įforminti per balanso pažymas D-6XXX (ar 20XX) K-448X (žmogus) bendra pirkimo suma ir D-448X (žmogus) K-448Y (GPM 15proc ne su DU). Pirkimams iš gyventojų patariama sąskaitų plane įvesti atskirą buhalterinę sąskaitą ir jų nevesti prie visų tiekėjų. GPM taip pat yra dedamas ne į 4462, kur yra GPM nuo darbo užmokesčio.
Siūlau paskambint į Debetą- jie galės atsiųsti aprašymą apie pirkimus iš gyventojų, kai reik išskaityti GPM, arba jei tai autorinė sutartis- paaiškins kaip padaryti priskaitymą atlyginimų modulyje ir suformuoti 13SD ;)
astuleee astuleee 3430
2013-08-28 14:20 astuleee
Labai ačiū už išsamų atsakymą. Dėl sodros nežinau... Tai yra "atlikėjo sutartis". Punktas apie atlyginimą skamba taip : Už programos atlikimą užsakovas(mūsų įmonė) sumoka 1000 lt, iš kurių atskaito GPM 5 proc 50 lt ir perveda į VMI sąskaitą (A klasės pajamos). Atlikėjui išmokama 950 lt.
J
jjurgita 113
2013-08-28 15:16 jjurgita

astuleee rašė:
Labai ačiū už išsamų atsakymą. Dėl sodros nežinau... Tai yra "atlikėjo sutartis". Punktas apie atlyginimą skamba taip : Už programos atlikimą užsakovas(mūsų įmonė) sumoka 1000 lt, iš kurių atskaito GPM 5 proc 50 lt ir perveda į VMI sąskaitą (A klasės pajamos). Atlikėjui išmokama 950 lt.


Kažkaip vis tiek neaišku- ar tai tiesiog pirkimas iš fizinio asmens, kur reik tik 15proc. GPM atskaičiuot.... Bet tas žodis "atlikėjas" kelia įtarimų, kad tai gali būti autorinė sutartis- tokiu atveju reikėtų atskaičiuoti soc.draudimą ir pateikti 13SD.....
Vėl tas 5 proc. GPM- tai tas asmuo yra individualia veikla užsiimantis žmogus??? Turėjo pateikti individualios veiklos pažymėjimo kopiją... Tai tokiu atveju gal tai nėra autorinė sutartis ir per atlyginimų modulį priskaitymo nereikėtų daryti.
Manau, jei tas žmogus yra individualia veikla besiverčiantis asmuo- tai iš jo pirkimą galite įforminti per balanso pažymas (kaip anksčiau aprašiau). Arba per gamybos atsargų modulio pirkimus.
astuleee astuleee 3430
2013-08-28 15:18 astuleee
Taip jis turi individualios veiklos pažymėjimą. Kaip palengvėjo... smile . Labai Jums ačiū.
S
Simse 169
2013-08-30 16:08 Simse
Laba diena,turiu tokį klausimėlį. Pas mus įmonėje bus iš darbo biržos remiamas žmogus. Tam žmogui bus paskirtas mokytojas, kuris skirs 25 procentus savo darbo laiko. Tam mokytojui bus mokamas tam tikras priedas prie atlyginimo, kaip debeto programoje reiktų padaryti tą priedą prie atlyginimo?Iš ansto dėkoju smile
J
jjurgita 113
2013-09-03 14:37 jjurgita

Simse rašė:
Laba diena,turiu tokį klausimėlį. Pas mus įmonėje bus iš darbo biržos remiamas žmogus. Tam žmogui bus paskirtas mokytojas, kuris skirs 25 procentus savo darbo laiko. Tam mokytojui bus mokamas tam tikras priedas prie atlyginimo, kaip debeto programoje reiktų padaryti tą priedą prie atlyginimo?Iš ansto dėkoju smile


Per įvairias priemokas galima darbuotojui priskaityti įvairius priedus. Jei priedas bus pastovus ir mokamas kurį laiką: tai automatinis priedo priskaitymas gali būti atliekamas užpildžius žinyną: Atlyginimų žinynai -> Papildomos priemokos
V
Violetaa46 47
2013-09-23 20:10 Violetaa46
Sveiki, vėl prašau Jūsų pagalbos. Pirkome žaliavas, tačiau dabar vieną poziciją grąžinom. Noriu išrašyti debetinę sąskaitą. Paaiškinkit ,prašau , kaip reikia tai daryti programoje. Ačiū.
J
jjurgita 113
2013-09-24 17:05 jjurgita

Violetaa46 rašė:
Sveiki, vėl prašau Jūsų pagalbos. Pirkome žaliavas, tačiau dabar vieną poziciją grąžinom. Noriu išrašyti debetinę sąskaitą. Paaiškinkit ,prašau , kaip reikia tai daryti programoje. Ačiū.


Vedate nauja pirkimo dokumentą ir uždedate dešiniajame viršutiniame kampe varnelę "debetinis", o įterpiant eilutę nurodykite iš kurio dokumento vedate gražinimą ir būtinai pasirinkite iš sąrašo eilutę, kurią norite gražinti. Įrašas bus "raudonas". Nurodysite kokį kiekį gražinate, o visa kita programa Jums pati pasiūlys pagal tai, kas buvo nurodyta pirkimo dokumente pagal kurį vedate gražinimą.
V
Violetaa46 47
2013-09-24 17:16 Violetaa46
Ačiū labai. Gero vakaro.
V
Violetaa46 47
2013-10-03 10:30 Violetaa46
"Pakibau" su komandiruote. Kaip, per kur susitvarkyti dienpinigius, kitas su komandiruote susijusias išlaidas?
J
jjurgita 113
2013-10-04 14:21 jjurgita

Violetaa46 rašė:
"Pakibau" su komandiruote. Kaip, per kur susitvarkyti dienpinigius, kitas su komandiruote susijusias išlaidas?


Galima per atlyginimų modulį padaryti priskaitymą (Įvairios priemokos). Dienpinigiams rekomenduočiau susikurti atskirus kodus (jei nuo jų yra skaičiuojami mokesčiai ir kai mokesčiai neskaičiuojami).
Žinoma, jei dienpinigiai yra neapmokestinami, tai juos priskaityti galima ir per Balanso modulyje esančias pažymas, tačiau jeigu darbuotojas paprašys pažymos apie priskaičiuotas ir išmokėtas pajamas - tai pažymą teks pakoreguoti rankomis, nes balanso pažymų nematys.
Visos kitos išlaidos susijusios su komandiruote (kuras ir kt. sąskaitos) įvedamos per gamybos atsargų modulį (pirkimo dokumentai)- jei teisingai supratau klausimą ;)
V
Violetaa46 47
2013-10-04 14:40 Violetaa46
Taip,ačiū. Aš bandžiau žiūrėti per įvairias priemokas,tačiau nežinau kokią apmokėjimo rūšį pasirinkti (nematau,kad būtų kažkas su dienpinigiais) ?
J
jjurgita 113
2013-10-04 16:44 jjurgita

Violetaa46 rašė:
Taip,ačiū. Aš bandžiau žiūrėti per įvairias priemokas,tačiau nežinau kokią apmokėjimo rūšį pasirinkti (nematau,kad būtų kažkas su dienpinigiais) ?


Kodą reikia susikurti pačiai. Jo numeris turėtu būti virš 725 (PVZ.: jei laisva 726, 727, 728, 729, 731 ir t.t., tačiau negali būti 730).
V
Violetaa46 47
2013-10-04 17:30 Violetaa46
Ok.Pabandysiu. Ką be Jūsų daryčiau? Labai dėkoju.
J
jjurgita 113
2013-10-07 13:44 jjurgita

Violetaa46 rašė:
Ok.Pabandysiu. Ką be Jūsų daryčiau? Labai dėkoju.


Manau, kad dirbtumėte ir toliau :) O gal ir paskambintumėte Debeto konsultantams (-ėms) ir atsakymą išgirstumėte greičiau ;) Malonu, kad galiu kuom nors padėti.
astuleee astuleee 3430
2013-10-10 13:56 astuleee
Laba diena,
Gal kas nors galite padėti su technologinėm normom Debete? Niekaip man nesigauna su pusgaminiais. Pvz. padažas. Kokį reikia vesti kiekio koeficientą? Ar visada jis turi būti 1 ? O jei ,pavyzdžiui mano technologinė norma yra 8.5 l padažo? Ar reikia išsiskaičiuoti 1 kg?
J
jjurgita 113
2013-10-14 11:18 jjurgita

astuleee rašė:
Laba diena,
Gal kas nors galite padėti su technologinėm normom Debete? Niekaip man nesigauna su pusgaminiais. Pvz. padažas. Kokį reikia vesti kiekio koeficientą? Ar visada jis turi būti 1 ? O jei ,pavyzdžiui mano technologinė norma yra 8.5 l padažo? Ar reikia išsiskaičiuoti 1 kg?


Sveiki, Technologinė norma gali būti vedama ne būtinai 1 vnt (koeficientas), jei Jūsų turima technologinė norma yra 8.5 l padažui- tai ir veskite ne 1 l, o 8.5... Juk kai kepyklos kepa bulkutes- jos irgi veda ne 1 bulkutės technologinę normą, o PVZ.: 20 vnt, nes 1 kiaušinio tai nepadalins į 20 dalių, kad galėtų suvesti 1 bulkutės technologinę normą ;)
V
Virgiuks 288
2013-10-16 13:39 Virgiuks
Sveiki, kaip Debete suvesti reprezentacines? Bandžiau vienoje sąskaitoje: 25 proc. vienoje sumoje su PVM iškart į neleidžiamus, bet paskui gautų doc. ataskaitoje rodo bendrą apmokestinamąją sumą..Nežinau kaip daryt..Help
V
Virgiuks 288
2013-10-16 15:09 Virgiuks
[quote=Virgiuks]
Sveiki, kaip Debete suvesti reprezentacines? Bandžiau vienoje sąskaitoje: 25 proc. vienoje sumoje su PVM iškart į neleidžiamus, bet paskui gautų doc. ataskaitoje rodo bendrą apmokestinamąją sumą..Nežinau kaip daryt..Help

Kaip vedate? per vieną sąskaitą (75proc.+25 proc.) ar per dvi? kaip su PVM, kad paskui ataskaitoj matytųsi tik tas 75proc.?
Kas nors atsiliepkite prašau smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui