Sąskaitos valentingumas arba kokių taisyklių laikotes, koresponduodami sąskaitas

artas71 artas71 12027
2006-08-18 11:27 artas71
Sąskaitos valentingumas – tai reiškia, su kuo ši sąskaita gali kredituotis ar debetuotis. Kuo daugiau tokių sąskaitų, tuo ji labiau valentiška. Pirmasisi tokius tyrinėjimus atliko prancūzas, apskaitos teoretikas Žanas Batistas Diumaršė
tax.lt/postp219789.html#219789

Klausimas būtų - ar turite tokių sąskaitų, per kurias nevarinėjate/varinėjate pajamas sąnaudas?
Pastebėjau, kad kai kuriose įmonėse buhalteris koresponduoja sąnaudas ( nors sąskaita ir yra ) tiesiai per banką :
-gavo sąskaita tarkim už nuomą, nekontuoja, o kai apmoka per banką, tada D nuomos sąnaudos, K
Pinigai banke.

Ypač dažnai tokios operacijos ( ne per skolų sąskaitas) atliekamos per kasą, kai atskaitingam apmoka avansines.

O kokių taisyklių laikotes jūs?
B
BUM 166
2006-08-18 11:35 BUM
Aš viską kontuoju per skolų sąskaitas t.y teoriją taikau praktiškai, nes dirbu su programa. Patogu ir paprasta
irmoske irmoske 5445
2006-08-18 11:35 irmoske
Įdomu, ar Holdingas ir ant Arto puls??? smile
D
dadinda 2741
2006-08-18 11:44 dadinda 2011-09-11 05-03

BUM rašė: Aš viską kontuoju per skolų sąskaitas t.y teoriją taikau praktiškai, nes dirbu su programa. Patogu ir paprasta
Aš taip pat
jofky jofky 3286
2006-08-18 11:51 jofky
O tokias išlaidas kaip banko mokesčius už pavedimus smile Aš tikrai nerodau skolos priskaitymo, iškarto D 6xxx K 271
D
dadinda 2741
2006-08-18 11:56 dadinda 2011-09-11 05-03

jofky rašė: O tokias išlaidas kaip banko mokesčius už pavedimus smile Aš tikrai nerodau skolos priskaitymo, iškarto D 6xxx K 271
Hm...teisingai, tokias be skolų priskaitymo kontuojam
D
DaivaP 5457
2006-08-18 12:28 DaivaP
Aš ir benzino čekiukus koresponduoju per skolų sąskaitą smile Kodėl? Kam to reikia?
1) programa tam pritaikyta
2) kodėl neturėti informacijos, jei ją galima turėti (pvz.: iš kurios degalinės dažniau ir daugiau perkama, jei ateityje sudarinėtume sutartį su kuria nors iš jų)
2006-08-18 12:36 ViskasViename 2011-09-11 05-03
Geras buhalteris apgalvoja kiekvieną smulkmeną - na ir kas kad nebuvo panaudoti, tačiau gali būti (žinoma, gali ir nebūti)
D
DaivaP 5457
2006-08-18 12:50 DaivaP
Man nereikia tam papildomo laiko. Juk rašiau: programa tam pritaikyta.
2006-08-18 12:51 ViskasViename
Man jau irgi taip atrodo - per daug laiko (pinigų) iššvaistome čia 'pliurpdami', kaži ar tinkamomis pastabomis kas pasinaudoja?
nieko_sau nieko_sau 3857
2006-08-18 12:54 nieko_sau
Iš aš dirbdama su Pragma traukiau kiekvieną čekiuką. Čia priklauso, kas kaip veda avansines su programa. Aš tokiu būdu, kuris, manau, ir yra patogesnis. Plius dar visi čekiukai patenka į sąskaitų registrą.
V
Vanil 63
2006-08-18 13:03 Vanil 2011-09-11 05-03

nieko_sau rašė: Plius dar visi čekiukai patenka į sąskaitų registrą.


O nuo kada čekiukus reikia registruoti sąskaitų registre smile smile smile smile
Rolf Rolf 17196
2006-08-18 13:04 Rolf 2011-09-11 05-03

Vanil rašė:

nieko_sau rašė: Plius dar visi čekiukai patenka į sąskaitų registrą.


O nuo kada čekiukus reikia registruoti sąskaitų registre smile smile smile smile


Čekių nereikia registruoti.
V
Vanil 63
2006-08-18 13:05 Vanil 2011-09-11 05-03

irmoske rašė: Įdomu, ar Holdingas ir ant Arto puls??? smile


Holdingui pietų pertrauka smile
V
Vanil 63
2006-08-18 13:07 Vanil 2011-09-11 05-03

Rolf rašė:

Čekių nereikia registruoti.


Aš taip ir maniau smile
nieko_sau nieko_sau 3857
2006-08-18 14:17 nieko_sau 2011-09-11 05-03

Vanil rašė:

nieko_sau rašė: Plius dar visi čekiukai patenka į sąskaitų registrą.


O nuo kada čekiukus reikia registruoti sąskaitų registre smile smile smile smile


Ot nežinau nuo kada:))

Kai paprašiau grąžinti PVM, prašė suregistruoti viską. Todėl nesiginčyjau ir registruoju toliau, nes PVM norisi susigrąžinti kuo greičiau:)
D
DaivaP 5457
2006-08-24 17:49 DaivaP
Pasidalinkite patirtimi, kaip tvarkotės su PVM.
1) Turite tik gautino PVM sąskaitas (243) ir mokėtino PVM (448) sąskaitas. Mėnesiui pasibaigus kurią nors uždarote ir žinote kiek mokėtino/gautino PVM.
2) Vedate tarpinę sąskaitą, į kurią "sukeliate" likučius iš 243 ir 448 ir joje (tarpinėje) vedate PVM mokėjimus.
3) Vedate kažkaip kitaip ir galite papasakoti. smile
akiplesha akiplesha 720
2006-08-24 17:59 akiplesha
turiu gautino pvm sąskaitą 2431. Turiu mokėtino pvm sąskaitą 4484. Mėnesio gale "uždarau" jas per tarpinę, kuri vadinasi PVM mokesčio rezultatas" 4490
L
Loreta13 30842
2006-08-24 18:19 Loreta13 2011-09-11 05-04

DaivaP rašė: Pasidalinkite patirtimi, kaip tvarkotės su PVM.
1) Turite tik gautino PVM sąskaitas (243) ir mokėtino PVM (448) sąskaitas. Mėnesiui pasibaigus kurią nors uždarote ir žinote kiek mokėtino/gautino PVM.
2) Vedate tarpinę sąskaitą, į kurią "sukeliate" likučius iš 243 ir 448 ir joje (tarpinėje) vedate PVM mokėjimus.
3) Vedate kažkaip kitaip ir galite papasakoti. smile

Pirmas jūsų variantas:
sumum sumarum mėnesio pabaigoje lieka likutis 2431 ar 4484 sąskaitose, kuris dažnai gali suklaidinti buhalterį...ar ten praeito laikotarpio pataisymai, galų gale "susivelti" su naujo mėn. PVM, kur jau gausis rezultatas ne to konkretaus mėn, o bendras PVM apskaitos rezultatas. Reik mokėt PVM, o ten jau naujo mėn. PVM užregistruotas...
Smagiau būtų matyti sąskaitą, kurioje tiksliai matomas visas gautinas ar visas mokėtinas PVM.
Antras variantas:
PVM apskaita vedama tik tam mėn. Rezultatas užfiksuojamas 2432 ar 4485X sąskaitose, kas rodo būtent to konkretaus mėn. rezultatą. Ypač naudinga, kai įmonei gaunamas labiau gautinas iš biudžeto PVM. Užskaitos labiau matomos.
Trečias variantas:
Nežinau:)))
Loreta Loreta 28574
2006-08-24 18:27 Loreta
Kiekvieno mėn gale per BŽ iškeliu mokėtiną arba gautiną PVM, ir vienoje kurioje sąskaitoje lieka nulis, o kitoje - mėnesio rezultatas.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui