Individualios įmonės mokesčiai

Loreta Loreta 28574
2013-01-03 11:24 Loreta
Kokią sąskaitą naudojat, kai savininkas išsimoka pajamas iš pelno?
2013-01-03 11:39 Luka_Paciolis 2013-01-03 11-42

Loreta rašė:
Kokią sąskaitą naudojat, kai savininkas išsimoka pajamas iš pelno?
Naudoju dvi:
Metų eigoje kuomet išmoku einamųjų metų pelną , sąskaitą 2631 Individualios įmonės savininko pajamos ne iš pelno mokesčiu apmokestinto pelno (kodas 28).
Kai išmoku praėjusių metų pelną - sąskaitą 2632 Individualios įmonės savininko pajamos iš pelno po apmokestinimo (kodas 27).

O metų pabaigoje, t.y. 20XX- 12 -31 darau sudengimus, t.y.:
D 3411 Pripažint.at.metų gryn.nepaskirst.pelnas
K 2631 Individualios įmonės savininko pajamos ne iš pelno mokesčiu apmokestinto pelno


ar

D 3421Pripažint.ankst.m.gryn.nepaskirst.pelnas
K 2632 Individualios įmonės savininko pajamos iš pelno po apmokestinto

Tokį sąskaitų žaidimą naudoju tam kad nepamiršti metams pasibaigus FR0471 formos. smile
Loreta Loreta 28574
2013-01-03 11:42 Loreta
Ačiū. Aš gruodžio 31d. išmokėjau 2012 metų pelną po apmokestinimo 27 kodu.
Loreta Loreta 28574
2013-01-03 11:45 Loreta
Manau, naudosiu s-tą 4486
2013-01-03 11:46 Luka_Paciolis
Kaip Jums patogiau galite ir tiesiai registruoti, įrašu:

D 3421Pripažint.ankst.m.gryn.nepaskirst.pelnas
K 27 Pinigai

2013-01-03 11:48 Luka_Paciolis
4 kl. sąskaitos sąmoningai nenaudoju, nes nenoriu dirbtinai didinti kreditorinius įsipareigojimus.
Jei gerai Jus supratau, kad metų pradžioje registruojate 4 kl. savininkui pelno išmokėjimo įsipareigojimus, o metų eigoje po to tą sąskaitą debetuosite kada išsimokės.
O jei savininkas neturėsi apyvartinių lėšų ir negalės išsimokėti pelno, tuomet kabos 4 kl. įsipareigojimai.
Loreta Loreta 28574
2013-01-03 11:50 Loreta
Metų pradžioje nieko neregistravau. Tiesiog dabar pasižiūrėjom, kad yra nemažas pelnas ir galima išsimokėti, tad ir išmokėjom gruodžio 31d. už 2012m., įvardijant kaip pajamas iš pelno po apmokestinimo.
Loreta Loreta 28574
2013-01-03 11:52 Loreta
Manau, tikslingiausiai būtų tokiu atveju naudoti s-tą 3411
2013-01-03 11:53 Luka_Paciolis
Tuomet darykite įrašą kur anksčiau parašiau, t.y. mažinate pelno sąskaitą.
O kodėl 3411 sąskaitą, jei išmokėjote pelną po apmokestinimo?
Turite debetuoti 3421
Rainis Rainis 15057
2013-01-03 11:56 Rainis

Loreta rašė:
Metų pradžioje nieko neregistravau. Tiesiog dabar pasižiūrėjom, kad yra nemažas pelnas ir galima išsimokėti, tad ir išmokėjom gruodžio 31d. už 2012m., įvardijant kaip pajamas iš pelno po apmokestinimo.

Mergaitės, o kokie mokesčiai skaičiuojami Sodrai, kai savininkas išsimoka sau pelną kodu 27?
PSD tai atrodo 9 procentai.
O kaip ir kada deklaruoti Sodrai? Kada mokėti?
Turiu tik 1 IĮ ir vargstu su ja...
2013-01-03 12:00 Luka_Paciolis

Rainis rašė:
Mergaitės, o kokie mokesčiai skaičiuojami Sodrai, kai savininkas išsimoka sau pelną kodu 27?
PSD tai atrodo 9 procentai.
O kaip ir kada deklaruoti Sodrai? Kada mokėti?
Turiu tik 1 IĮ ir vargstu su ja...
Jei pajamas išsimoka kodu 27 ar 28, tai moka tik GPM 15 proc., o VSD bei PSD nuo šių sumų nemoka.
PSD mokas kas mėnesį jei nedraustas po MMA x 9%, jei išsimoka pajams kodu 02, tuomet tą mėnesį kada išsimokėjo turi sodrai sumokėti VSD bei PSD nuo tos sumos.
Loreta Loreta 28574
2013-01-03 12:00 Loreta

Rainis rašė:
Mergaitės, o kokie mokesčiai skaičiuojami Sodrai, kai savininkas išsimoka sau pelną kodu 27?
PSD tai atrodo 9 procentai.
O kaip ir kada deklaruoti Sodrai? Kada mokėti?
Turiu tik 1 IĮ ir vargstu su ja...

Sodrai jokių mokesčių nėra, jei deklaruojama 27 kodu.
Sodrai mokama ir SAV teikiama tik tada, kai išsimoka algą - 02 kodu
Loreta Loreta 28574
2013-01-03 12:03 Loreta

Luka_Paciolis rašė:
O kodėl 3411 sąskaitą, jei išmokėjote pelną po apmokestinimo?
Turite debetuoti 3421

3421 s-ta - ankstesnių metų pelnui, o 3411 - ataskaitinių metų grynąjąm pelnui, argi ne taip?
2013-01-03 12:09 Luka_Paciolis
Taip, vadinasi jei išmokėjote pelną kodu 27, tai suprantama kad išmokėjote ankstesnių metų pelną po mokesčių ir naudojate sąskaitą 3421.
Jei naudojate sąskaitą 3411 vadinasi išmokėjote pelną iki mokesčių kodu 28. Šioje sąskaitoje registruojamas einamųjų metų uždirbtas pelnas, šiuo atveju 2012 metų pelną.
Loreta Loreta 28574
2013-01-03 12:15 Loreta

Luka_Paciolis rašė:
Jei naudojate sąskaitą 3411 vadinasi išmokėjote pelną iki mokesčių kodu 28. Šioje sąskaitoje registruojamas einamųjų metų uždirbtas pelnas, šiuo atveju 2012 metų pelną.

Na, 3411 sąskaitoje registruojamas grynasis ataskaitinių metų pelnas. Grynasis - vadinasi, jau po apmokestinimo smile
2013-01-03 12:19 Luka_Paciolis
Taip Loreta.
Vadinasi jei einamais metais išmokėjote 2012 m. pelną tai niekaip negalėjote sumokėti ir pelno mokesčio, nes tiesiog kol metai nepasibaigia pelno mokesčio neskaičiuojate ir neteikiate PLN204A formos.
Pajamos išmokamos 27 kodu suprantamos kaip pelno išsimokėjimas už 2011 metus ir vėlesnius, o kodu 28 tai už einamus metus t.y. tas pelnas, kurio PLN204A dar nepateikta VMI smile

Loreta Loreta 28574
2013-01-03 12:29 Loreta
VMI nepateikta, bet juk priskaičiuojama gruodžio 31d. ir paliekama įsipareigojimuose. Ar taip negali būti?
Juk negaliu traktuoti kaip išmokamą pelną už 2011 metus, jei 2011 metais buvo nuostolis smile
Petronele Petronele 18325
2013-01-03 12:31 Petronele
Sudėtingas tas Luka_Pačiolio gyvenimas... Kodėl "po apmokestinimo" reiškia, kad būtinai jau turi būti ir PLN pateikta, ir pelno mok. sumokėtas? Viskam savo laikas, svarbu pinigų išmokėjimo momentu Loreta jau mato koks tas pelnas "po apmokestinimo" yra.
Petronele Petronele 18325
2013-01-03 12:35 Petronele

Loreta rašė: Juk negaliu traktuoti kaip išmokamą pelną už 2011 metus, jei 2011 metais buvo nuostolis smile

Bet tu įvertink tai, kad 2012m apmokestinamą pelną mažinsi 2011m nuostolio suma.
Dorota1 Dorota1 13533
2013-01-03 12:36 Dorota1
o aš rodau išmokėjimus savininkui 6 klasėje smile dar nežinau kokiu kodu rodysiu ar 28 ar 27

Blogai dariau smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui