Prekių pajamavimas

I
indrusele 5
2013-12-19 19:09 indrusele
Neišlukštenu korespondencijų tokioje situacijoje: prieš savaitę nupirktas daužtas automobilis pardavimui (įmonė užsiima auto pardavimu). Dabar jis remontuojamas..ir plaukia detalių, taisymo darbų sąskaitos. Kokios bus korespondencijos? Pajamuoti? Kaip/kada tada nusirašyti?

Širdingai dėkui iš anksto už pagalbą;)
I
indrusele 5
2014-01-15 16:32 indrusele
Gal atsirastų, kas pakomentuotų;)


indrusele rašė:
Neišlukštenu korespondencijų tokioje situacijoje: prieš savaitę nupirktas daužtas automobilis pardavimui (įmonė užsiima auto pardavimu). Dabar jis remontuojamas..ir plaukia detalių, taisymo darbų sąskaitos. Kokios bus korespondencijos? Pajamuoti? Kaip/kada tada nusirašyti?

Širdingai dėkui iš anksto už pagalbą;)

V
virbuh 8111
2014-01-15 20:56 virbuh

indrusele rašė:
Neišlukštenu korespondencijų tokioje situacijoje: prieš savaitę nupirktas daužtas automobilis pardavimui (įmonė užsiima auto pardavimu). Dabar jis remontuojamas..ir plaukia detalių, taisymo darbų sąskaitos. Kokios bus korespondencijos? Pajamuoti? Kaip/kada tada nusirašyti?

Širdingai dėkui iš anksto už pagalbą;)

Nusistatykit tvarką, kad pirktos detalės dedamos į 2 kl sąskaitą, o mėnesiui pasibaigus, ar suremontavus , pagal aktą nurašot iš 2 kl į 6
I
igorvorobjov 414
2014-01-19 23:42 igorvorobjov
Sveiki, gal kas nors žino kur oficialiai išdėstyta kada pereina nuosavybė į atsargas ir kitą turtą. Domina tiek pelno mokesčio atžvilgiu, tiek ir VAS ar TAS. Visi tie incoterms'ai man aiškūs, bet reikia teisinio pagrindimo kodėl taip, o ne kitaip.
I
indrusele 5
2014-01-24 16:09 indrusele

virbuh rašė:

indrusele rašė:
Neišlukštenu korespondencijų tokioje situacijoje: prieš savaitę nupirktas daužtas automobilis pardavimui (įmonė užsiima auto pardavimu). Dabar jis remontuojamas..ir plaukia detalių, taisymo darbų sąskaitos. Kokios bus korespondencijos? Pajamuoti? Kaip/kada tada nusirašyti?

Širdingai dėkui iš anksto už pagalbą;)

Nusistatykit tvarką, kad pirktos detalės dedamos į 2 kl sąskaitą, o mėnesiui pasibaigus, ar suremontavus , pagal aktą nurašot iš 2 kl į 6


O į 6000 (parduotu prekių savikaina) iškart dėti negaliu? Nes į sandėlį jos nepapuola- iškart remonto metu dedamos į automobilį ..
V
virbuh 8111
2014-01-24 16:58 virbuh

indrusele rašė:
O į 6000 (parduotu prekių savikaina) iškart dėti negaliu? Nes į sandėlį jos nepapuola- iškart remonto metu dedamos į automobilį ..

Galima. Tik tokią tvarką reikia ir pasitvirtint.
G
GONTA 610
2014-04-16 11:52 GONTA
Laba,

Gavome prekes pagal važtaraštį, su nuline kaina ir parašyta, kad reklamai - ar jas parduot galime?
G
GONTA 610
2014-04-16 13:54 GONTA

GONTA rašė:
Laba,

Gavome prekes pagal važtaraštį, su nuline kaina ir parašyta, kad reklamai - ar jas parduot galime?


Be reikalo supanikavau dėl to žodelio "reklama" - VMI patvirtino, kad tai prekės mūsų naudai ir jas galiu pajamuotis ir pardavinėt smile
T
tadas444 1
2014-04-29 21:11 tadas444
sveiki, turiu klausima. Kaip pavyzdį paimkim tokia situaciją. Užsienyje radau keletą televizorių, kurie, galima sakyti, buvo tiesiog išmesti. Aš juos parsivežu į Lietuvą, pats sutaisau, jeigu reikia, ir noriu juos parduoti. Kaip man juos užpajamuot, kaip parodyt iš kur juos gavau?
R
Ruciune 628
2014-05-28 13:25 Ruciune
Laba diena,
Esame imone uzsiimanti zem. ukio technikos remontu ir pardavimu.
Iskilo toks klausimas. Jei prekes skirtas perparduoti as pajamuociau normaliai ir pardavus nurasyciau, o atsargas skirtas remontui iskart ant saskaitos direktorius vizuotu ir deciau iskart i sanaudas ? Ar galima taip ?
Rainis Rainis 15057
2014-05-28 13:28 Rainis

Ruciune rašė:
Laba diena,
Esame imone uzsiimanti zem. ukio technikos remontu ir pardavimu.
Iskilo toks klausimas. Jei prekes skirtas perparduoti as pajamuociau normaliai ir pardavus nurasyciau, o atsargas skirtas remontui iskart ant saskaitos direktorius vizuotu ir deciau iskart i sanaudas ? Ar galima taip ?


Negalima.
Pajamuoti reikia ir remontams skirtas atsargines dalis, ir nurašyti jas pagal aktus kiekvienam suremontuotos technikos vienetui tik tas, kurios faktiškai buvo sunaudotos.
Kitaip labai greitai bankrutuosite.
J
jjolita 7
2014-05-29 08:57 jjolita
Sveiki, gal yra protingų paaiškinimų į tokį klausimą: Kodėl prekių pajamavimo kodai nesutampa su lokalinės sąmatos kodais bei atliktų darbų aktų kodais?
Rainis Rainis 15057
2014-05-29 09:53 Rainis

jjolita rašė:
Sveiki, gal yra protingų paaiškinimų į tokį klausimą: Kodėl prekių pajamavimo kodai nesutampa su lokalinės sąmatos kodais bei atliktų darbų aktų kodais?


Klausinėkite ir atsakymų ieškokite savo įmonėje. Iš kur mes galime žinoti jūsų kodavimo sistemas?
Tikrai jau tax'as baigia pavirsti ekstrasensų forumu smile
J
jjolita 7
2014-05-29 09:57 jjolita
Gerai jei taip atsakot paklausiu iš kitos pusės ar turi sutapti prekių pajamavimo kodai su lokalinių sąmatų bei atliktų darbų aktų kodais.
jofky jofky 3286
2014-06-03 19:11 jofky
Pirkom prekes iš Kinijos.
Realiai jas gavome 05-31 d.
05-30 d. yra muitinės deklaracija.
Pristatymo sąlygos FOB. Kiek perskaičiau jas turiu pajamuoti ta data kada buvo įkeltos į laivą per bortą (data mums nežinoma). Sąskaita išrašyta 2013 m data smile
Na tikrai po visų priduotų finansinių atskaitomybiu, inventorizacijų, briedas būtu jas pajamuoti 2013 m smile
Ir išduokit paslaptį, ar tikrai tas pajamavimas pagal atkrovimą svarbus? Kas prie to kabinėjasi? Pas mus prekyba vyksta su realiomis prekėmis, vadybininkams svarbu kada jos gautos realiai ir taip turi būti užpajamuotos. Norėjau padaryti tvarką, bet susipainiojai pati galutinai smile
2014-06-03 19:25 Luka_Paciolis

jofky rašė:
Pirkom prekes iš Kinijos.
Realiai jas gavome 05-31 d.
05-30 d. yra muitinės deklaracija.
Pristatymo sąlygos FOB. Kiek perskaičiau jas turiu pajamuoti ta data kada buvo įkeltos į laivą per bortą (data mums nežinoma). Sąskaita išrašyta 2013 m data smile
Na tikrai po visų priduotų finansinių atskaitomybiu, inventorizacijų, briedas būtu jas pajamuoti 2013 m smile
Ir išduokit paslaptį, ar tikrai tas pajamavimas pagal atkrovimą svarbus? Kas prie to kabinėjasi? Pas mus prekyba vyksta su realiomis prekėmis, vadybininkams svarbu kada jos gautos realiai ir taip turi būti užpajamuotos. Norėjau padaryti tvarką, bet susipainiojai pati galutinai smile

Tikrai ne smile
Pajamuojatės ne tada kada pardavėjas pakrovė prekes į laivą, bet kada tos prekės pasiekė jūsų įmonę, t.y. 05.31. Tuo tarpu valiutos kursą turite imti pagal FOB sąlygas, t.y. 2013 m. kada pardavėjas prekes pristatė į laivą.
O
Orta 331
2015-01-20 13:19 Orta
Sveiki, pirkta pagal akciją : Komplektas 2x 0,7 Metaxa + gauni dovanų mineralinio 6x1litr.. Taip ir sąskaitoje parašyta.
Ar galiu pajamuoti tą mineralinį po 0,00 Lt, o gal galima tos dovanos nepajamuoti ( smile )?

Ačiū
O
Orta 331
2015-01-20 18:51 Orta
reika konsultacijos
Sveiki, pirkta pagal akciją : Komplektas 2x 0,7 Metaxa + gauni dovanų mineralinio 6x1litr.. Taip ir sąskaitoje parašyta.
Ar galiu pajamuoti tą mineralinį po 0,00 Lt, o gal galima tos dovanos nepajamuoti ( smile )?

Ačiū
O
olenka_kx 21
2015-05-26 13:29 olenka_kx
sveiki, reikia pagalbos :) mes ne pvm moketojai. saskata turiu uz plakatu spausdinima su pvm. kaip pajamuot?
saskaita 32.02 + 6.73(pvm) = 38.75 bendra suma
D
Dianaval 677
1 2015-05-26 13:55 Dianaval

olenka_kx rašė:
sveiki, reikia pagalbos :) mes ne pvm moketojai. saskata turiu uz plakatu spausdinima su pvm. kaip pajamuot?
saskaita 32.02 + 6.73(pvm) = 38.75 bendra suma

Mano nuomone tai:
32,02 reklamos ar kokioms jūs priskiriat sąnaudos,
o 6,73 Neatskaitomo PVM sąnaudos (6123)
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui