Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų
Į suderinimo operacijas DB įvedė sumokėtas sumas -100, mokėtinas likutis- 30, o finansavimas jau 130. Ar galima panaudoti finansavimą - negavus pinigų?
Mes visiems darbuotojams DU išmokėjome gruodį.
Teikiant mokėjimo paraišką:
D222 K228
D42 (panaudotos) K41 (gautinos)
Jei Jūs čia apie tas pačias sodros įmokas nuo atostoginių, tai jokia permoka ar išankstinis apmokėjimas.
[/quote]
Ačiū, Jūrate_kr, kad atsiliepėte. Čia aš klausiau būtent apie permokėtas įmokų sumas sodrai. Buvo sumokėtos įmokos, deklaruota SAM, o paskui įmokų suma buvo patikslinta, bet permoka gruodžio 31 dienai liko. Kur ją parodyti balanse? Palikti 6 kl., ar perkelti į 2 kl.?
D24 (pinigai) K222 (gautinos finansavimo sumos)
D41 (gautinos) K42 (gautos)
Jei tai permoka, tada reikia iškelti į 2kl., bet jei nesutampa su 4 forma dėl išmokėtų atostoginių, tai ne išankstinis apmokėjimas ir niekur kelti nereikia.
Na pvz. priskaitėt atostoginius už sausį per gruodžio mėn. 1000 Lt, sodros įmokas 399,80 Lt sumokėjot gruodį. Sodrai priskaitymus deklaruosit tik SAM už 01 mėn. Sodros 4 forma rodo permoką nuo šios sumos 399,80 Lt, bet pas Jus tai nėra permoka.
Va jei mokėdama sodros įmokas nuo tų pačių atostoginių pervedėt 599,80 Lt, sodros 4 forma rodo 599,80 Lt permoka, bet Jūsų išankstinis apmokėjimas 200 Lt.
Gal aiškiau? Pati suprantu, tik gal nelabai aiškiai aiškinu.
Nurodžai 228 sąskaitos likutį, o dabar žiūriu - gal reikėjo su 0 pateikti, nes į VSAKĮ suvedė derinimui E13...
[quote=jurate_kr]
Teikiant mokėjimo paraišką:
D222 K228
D42 (panaudotos) K41 (gautinos)
tai finansavimo sumų p/g paskirtį lentelėje rodau prie gavimo 100, o prie sunaudojimo 130 ir likutis lieka su minusu, nors gautinose taip pat rodau kaip įsiskolinimą 30. Ar teisingai supratau? ačiū
Manau 20 VSAFAS 4 priedas turėtų būti:
FS gautos 100
FS sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai 130
FS (gautinų) pasikeitimas 30
FS likutis laikotarpio pabaigoje 0
Ar kas tikrinate : finansavimo pajamų nederinamą operaciją D-E13-H-ZF (vedama su (+)) sudėjus su: D-E13-J-ZF (vedama su (-), D-E13-I-ZF (vedama su (-), D-E13-K-ZF (vedama su (-), D-E13-L-ZF (vedama su (-/+)) turite gauti 0. Ar gaunate nulį?
tikrinau, bet niekaip negaunu tokio rezultato (turiu omeny 0) . Nesuprantu, kas negerai. Tokį rezultatą gaunu tik pripažintoms finansavimo pajamoms, kai finansavimo sumos ir gautos ir panaudotos tą pati ataskaitinį laikotarpį.





