Missing
550rr
50
#808159 2010-05-19 16:55 550rr
Ačiū renata1113
noriu dar paklausti apie spec. lėšas
gaunu sąsk. už kanc. prekes
D201
K691
atiduodu naudojimui
D871
K201
apmoku
D691
K241
ar teisingai supratau,kad nėra nei 4 nei 7 kl.
Avatar
renata1113
1920
#808178 2010-05-19 18:14 renata1113 redaguota: 2011-09-11 06-48
550rr rašė:
Ačiū renata1113
noriu dar paklausti apie spec. lėšas
gaunu sąsk. už kanc. prekes
D201
K691
atiduodu naudojimui
D871
K201
apmoku
D691
K241
ar teisingai supratau,kad nėra nei 4 nei 7 kl.


20 VSAFAS 29 p. Finansavimo sąskaitos spec. lėšų apskaitai nenaudojamos.
O 7 kl. bus tada, kada priskaitysite spec. programų sumas
Avatar
kmynukas
1931
#808234 2010-05-20 07:58 kmynukas redaguota: 2011-09-11 06-48
daaaaaiva rašė:
Zinokit visai pasilklydau (sos!!!)

Gal geriau rasysiu skaiciais, bent jau man bus aiskiau:
senoje balanso (2009-12-31 d) saskaitoje D172 - 1625, K-3049 (nezinau ar sie skaiciai tures man itakos dabartiniam balansu, bet parasau del viso ko) smile

Na dabar sakykim as:
01 men. priskaiciavau moketi 12572
02 men. 11141
03 men. 12368

Tevai inese:
01 men. 14476
02 men. 11610
03 men. 15253

Tai kur kokie skaiciukai tada stoves finansines bukles ataskaitoje.

Is karto dekoju uz tikrai didele pagalba ;)


Balanse kreditinis likutis (skirtumas tarp debeto ir kredito) turi būti 694 sąskaitų grupės eilutėje, t.y. K226 turite perkelti (buhalterinė pažyma) į K694 ;)

Kalba-gamtos dovana, o niekų nekalbėjimas-menas° /J:) Roger/
Avatar
kmynukas
1931
#808239 2010-05-20 08:08 kmynukas redaguota: 2011-09-11 06-48
Idalija rašė:
Prašau patarkite
Gaunu sąskaitą už lizingą
K691 D 624 D-891
Apmokam
K241
D691

D 425 fin. sumos panaudotos
K 701Panaud. fin. sumų pajamos
Ar gerai sukontuota , prašau padėkite


Man kažkaip trūksta paraiškos (K425) ir manyčiau pirkimo sąskaitos korespondencija ne visai tokia ...
Debete turbūt buvo - turtas (1), o Kredite - įsipareigojimai (K624/K524) : tai čia lizingo sutartis greičiausiai taip atrodė? O kaip vyko tarpiniai mokėjimai?

Kalba-gamtos dovana, o niekų nekalbėjimas-menas° /J:) Roger/
Missing
manster
37
#808242 2010-05-20 08:18 manster
Gal kas galėtumėt paaiškinti sausio 1 dienai turiu skolininkų už komunalines paslaugas kuriems paskelbtas bankrotas. paskirtam vykdytojui perdaviau kokios skolos ir kiek delspinigių.sprendimo iš vykdytojo neturiu jokio sakė bus po kokiu18 mėn. kur traukti sausio 1 dienai įsiskolinimą ar į trumpalaikius įsipareigojimus ar į ilgalaikius ir kur apskaityti delspinigius . Jeigu kas pagelbėtų bučiau labai dėkingas.
Missing
lyda
192
#808243 2010-05-20 08:18 lyda redaguota: 2011-09-11 06-48
renata1113 rašė:
lyda rašė:
Likučių perkėlimo tvarkos apraše: esant kreditinio įsiskolinimo už atsargas likučiui, faktinių išlaidų, susijusių su atsargų sunaudojimu, likučio suma priskiriama sąskaitai 228 „Sukauptos gautinos sumos“. Šiai sąskaitai taip pat priskiriamas faktinių išlaidų likutis esant kreditiniam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas. Pateikus paraišką arba gavus finansavimo sumas kreditiniam įsipareigojimui apmokėti,K228 „Sukauptos gautinos sumos“ D 42 Finansav.sumos panaudotos.
FM puslapyje DUK : Šie senojo sąskaitų plano 200, 214 sąskaitų likučiai priskiriami naujojo sąskaitų plano sąskaitai 31„Sukauptas perviršis ar deficitas“ :
faktinių išlaidų likučiai, esant kreditiniam įsiskolinimui už ilgalaikį, trumpalaikį (išskyrus atsargas),finansinį turtą ir paslaugas;
Pasakykit prašau labai smile iš D200 į D228 turi persikelti likutis kreditorinio tik už atsargas (06 sask) ir paslaugas, ar ir už trumpalaikį turtą? ar D200 atitinkantis K178 skolą už į 07 sąsk.pajamuotą turtą turi keltis į D31?


Jei skolos už turtą bus mokamos iš finansavimo sumų, tai keliate į 228 sąskaitą 200 sąskaitos likutį, jei skolos už turtą bus apmokamos iš spec. programų, tai keliate į 31 sąskaitą.
Taip geriausiai "subėgioja" rezultatas, kai apmokate.


O tai visai nesvarbu už ką skolos už ilgalaikį irgi taip kelt?
ir kokie įrašai toliau būtų?

K228 „Sukauptos gautinos sumos“ D 42 Finansav.sumos panaudotos? rašant paraiska
Missing
nnnata
275
#808261 2010-05-20 09:14 nnnata
norejau paklausti del apskaitos politikos. sakykim mes nusiperkam kazkoki ukini inventoriu, bet tai nera atsargos, bet jis kainuoja mazai, pvz 10 lt, ar as galeciau tokio turto is viso nepajamuoti, bet turbut tureciau tai nurodyti apskaitos politikoje, kad maziau kainuojantis turtas pvz maziau negu 20 lt ir pan netraukiamas i apskaita.
kokios butu korespondencijos?

aciu
Avatar
JolantaZ
84
#808262 2010-05-20 09:15 JolantaZ redaguota: 2011-09-11 06-48
Susimoviau galutinai. Prašau paaiškinkit, kur klystu. 2010-01-01 buvo likęs debitorinis įsikolinimas (už elektrą), atsikėliau likučius į D 226 K 42 (gautos). Sausio mėn. išrašiau sąskaitą D 226 K 87 ir D 7025 K 228. Čia kaip ir aišku, bet kada uždaryti ir kaip K 42 ? Kaip iškleti iš gautų į panaudotas? Sausio mėn gavau tuos pinigus ir pravedžiau, gal čia kur reikėtų daryti antrą įrašą?
Missing
dangus
48
#808267 2010-05-20 09:18 dangus
Laba gal kas galėtų sutikrinti
1.Sausio 31 d. sąskaita už kurą 201 D 691K 1271,90
2. sausio 31 d. apmoku už kurą 691 D 241 K 296,63
3. sausio 31 d. nurašau kuro:
8706 D 201 K 1123,19
425x2 D 7015 K 296,63 (dalis kuri apmokėta)
228 D 7015 K 826,56 ( neapmokėta)
415 K 148,71 (gautinos)
O kaip kontuoti vasario mėn.,kai teikiu paraišką apmokėti kreditoriniui likučiui?
Missing
taxnare
361
#808279 2010-05-20 09:42 taxnare
Gal kas jau uzpildete 7 VSAFO 3 prieda.Ar galetumete atsiusti paziureti kaip pavyzdi?
Missing
roootyte
3
#808304 2010-05-20 10:19 roootyte
Seminaro metu išgirdau, kad ilgalaikio turo nusidėvėjimas turi būti skaičiuojamas:
turi būti paimtas metų skirtumas ir skaičiuojama nuo likutinės vertės?
Ar tikrai taip?

Ačiū už pagalbą smile
Avatar
renata1113
1920
#808310 2010-05-20 10:27 renata1113 redaguota: 2011-09-11 06-48
manster rašė:
Gal kas galėtumėt paaiškinti sausio 1 dienai turiu skolininkų už komunalines paslaugas kuriems paskelbtas bankrotas. paskirtam vykdytojui perdaviau kokios skolos ir kiek delspinigių.sprendimo iš vykdytojo neturiu jokio sakė bus po kokiu18 mėn. kur traukti sausio 1 dienai įsiskolinimą ar į trumpalaikius įsipareigojimus ar į ilgalaikius ir kur apskaityti delspinigius . Jeigu kas pagelbėtų bučiau labai dėkingas.


paliekate 2 kl. - gautinos sumos.
Kai gausite pažymą iš bankroto administratoriaus, kad įmonė turto neturi ir su jumis negal atsiskaityti, tada registruosite gautinų sumų nuvertėjimą, t.y. tą sumą nurašysite į nuvertėjimo sąnaudas.
Avatar
renata1113
1920
#808313 2010-05-20 10:30 renata1113 redaguota: 2011-09-11 06-48
lyda rašė:


O tai visai nesvarbu už ką skolos už ilgalaikį irgi taip kelt?
ir kokie įrašai toliau būtų?

K228 „Sukauptos gautinos sumos“ D 42 Finansav.sumos panaudotos? rašant paraiska


keliate
D 228 K 691
paraišką teikiate ir gaunate finansavimą
D 222 K 41X
D 41X K 222
D 241 K 42X (gautos)
apmokate
D 691 K 241
užregistruojate panaudotas finansavimo sumas
D 42X (P) K 228
Avatar
renata1113
1920
#808316 2010-05-20 10:32 renata1113 redaguota: 2011-09-11 06-48
nnnata rašė:
norejau paklausti del apskaitos politikos. sakykim mes nusiperkam kazkoki ukini inventoriu, bet tai nera atsargos, bet jis kainuoja mazai, pvz 10 lt, ar as galeciau tokio turto is viso nepajamuoti, bet turbut tureciau tai nurodyti apskaitos politikoje, kad maziau kainuojantis turtas pvz maziau negu 20 lt ir pan netraukiamas i apskaita.
kokios butu korespondencijos?

aciu


Kartu prie sąskaitos dedate atidavimo naudoti (nurašymo) aktą ir tada nurašote į sąnaudas.
pamenate kaip būdavo pagal senąsias apskaitos taisykles su kanceliarinėmis, čia principas irgi toks pats.
Avatar
renata1113
1920
#808317 2010-05-20 10:35 renata1113 redaguota: 2011-09-11 06-48
JolantaZ rašė:
Susimoviau galutinai. Prašau paaiškinkit, kur klystu. 2010-01-01 buvo likęs debitorinis įsikolinimas (už elektrą), atsikėliau likučius į D 226 K 42 (gautos). Sausio mėn. išrašiau sąskaitą D 226 K 87 ir D 7025 K 228. Čia kaip ir aišku, bet kada uždaryti ir kaip K 42 ? Kaip iškleti iš gautų į panaudotas? Sausio mėn gavau tuos pinigus ir pravedžiau, gal čia kur reikėtų daryti antrą įrašą?


Turėjote kelti į K 31.
ir kada išrašinėjate sąskaitą 2010 metais darote tik vieną įrašą
D 226 K 87,
to antrojo nereikia su 7 kl. nereikia. Čia 11 VSAFAS 8 p. "teritorija"
Missing
manster
37
#808365 2010-05-20 11:48 manster redaguota: 2011-09-11 06-48
renata1113 rašė:
manster rašė:
Gal kas galėtumėt paaiškinti sausio 1 dienai turiu skolininkų už komunalines paslaugas kuriems paskelbtas bankrotas. paskirtam vykdytojui perdaviau kokios skolos ir kiek delspinigių.sprendimo iš vykdytojo neturiu jokio sakė bus po kokiu18 mėn. kur traukti sausio 1 dienai įsiskolinimą ar į trumpalaikius įsipareigojimus ar į ilgalaikius ir kur apskaityti delspinigius . Jeigu kas pagelbėtų bučiau labai dėkingas.


paliekate 2 kl. - gautinos sumos.
Kai gausite pažymą iš bankroto administratoriaus, kad įmonė turto neturi ir su jumis negal atsiskaityti, tada registruosite gautinų sumų nuvertėjimą, t.y. tą sumą nurašysite į nuvertėjimo sąnaudas.

Renatėle dar patrukdysiu tai gerai Deb 2262 o kas kred neuž pyk nes nelabai pagaunu.čia mano biudžeto lėšos ir aš gavęs jas atstatinėju.
o delspinigių faktūrą irgi traukti į biudžetą ar į spec lėšas. traukiau į spec Deb 2kl kreditavau 6 klase pervestinos ar aš čia visai į lankas. ačiū
Avatar
JolantaZ
84
#808405 2010-05-20 12:43 JolantaZ redaguota: 2011-09-11 06-48
renata1113 rašė:
JolantaZ rašė:
Susimoviau galutinai. Prašau paaiškinkit, kur klystu. 2010-01-01 buvo likęs debitorinis įsikolinimas (už elektrą), atsikėliau likučius į D 226 K 42 (gautos). Sausio mėn. išrašiau sąskaitą D 226 K 87 ir D 7025 K 228. Čia kaip ir aišku, bet kada uždaryti ir kaip K 42 ? Kaip iškleti iš gautų į panaudotas? Sausio mėn gavau tuos pinigus ir pravedžiau, gal čia kur reikėtų daryti antrą įrašą?


Turėjote kelti į K 31.
ir kada išrašinėjate sąskaitą 2010 metais darote tik vieną įrašą
D 226 K 87,
to antrojo nereikia su 7 kl. nereikia. Čia 11 VSAFAS 8 p. "teritorija"

Bet vakar Narbutienė seminare kategoriškai užginčijo, kad kadangi tai ne spec.programos, tai būtinai reikia į K 42, o ne į K 31.
Avatar
renata1113
1920
#808447 2010-05-20 13:48 renata1113 redaguota: 2011-09-11 06-48
JolantaZ rašė:
renata1113 rašė:
JolantaZ rašė:
Susimoviau galutinai. Prašau paaiškinkit, kur klystu. 2010-01-01 buvo likęs debitorinis įsikolinimas (už elektrą), atsikėliau likučius į D 226 K 42 (gautos). Sausio mėn. išrašiau sąskaitą D 226 K 87 ir D 7025 K 228. Čia kaip ir aišku, bet kada uždaryti ir kaip K 42 ? Kaip iškleti iš gautų į panaudotas? Sausio mėn gavau tuos pinigus ir pravedžiau, gal čia kur reikėtų daryti antrą įrašą?


Turėjote kelti į K 31.
ir kada išrašinėjate sąskaitą 2010 metais darote tik vieną įrašą
D 226 K 87,
to antrojo nereikia su 7 kl. nereikia. Čia 11 VSAFAS 8 p. "teritorija"

Bet vakar Narbutienė seminare kategoriškai užginčijo, kad kadangi tai ne spec.programos, tai būtinai reikia į K 42, o ne į K 31.


bet ir ne finansavimas, o sąnaudų atstatymas pagal 11 VSAFAS 8 p.
Juk seniau darydavote
D 178 K 200
dabar
D 22X K 87X
o kadangi likučius perkeliant negalėjote naudoti 8 kl. sąskaiotų, keliate į 31 sąskaitą.
Avatar
renata1113
1920
#808449 2010-05-20 13:49 renata1113 redaguota: 2011-09-11 06-48
manster rašė:

Renatėle dar patrukdysiu tai gerai Deb 2262 o kas kred neuž pyk nes nelabai pagaunu.čia mano biudžeto lėšos ir aš gavęs jas atstatinėju.
o delspinigių faktūrą irgi traukti į biudžetą ar į spec lėšas. traukiau į spec Deb 2kl kreditavau 6 klase pervestinos ar aš čia visai į lankas. ačiū


Parašiau asmeninę žinutę
Avatar
jurate_kr
1226
#808456 2010-05-20 13:56 jurate_kr
Sakykit kur dėti ateinančių laikotarpių sąnaudas (apmokėtas draudimas metams) Finansinės būklės atskaitoj? Galvoju, kad į išankstinį apmokėjimą ir į finansavimo sumas smile Ar negerai sugalvojau? smile

Diskusijos