Viešoji įstaiga

D
Diddl 3
2014-11-09 22:32 Diddl
Laba diena, labai reikalinga Jūsų pagalba. Dirbu biudžetinėje įstaigoje ir iš direktoriaus gavau užduotį išanalizuoti kas įmonėje pasikeitų jei jį gautų turto (įrenginius) pvz. už 1mln. pagal patikėjimo teisę? Įmonė šiuo turtu jau naudojasi, tik jis šiuo metu yra pagal panaudos sutarį. Ką toks pakeitimas biudžetinėje įmonėje keičia?
P.S prašau parašykite aiškiai ir suprantamai nesuprantančiai smile tik ką pradėjau dirbti šioje srityje, todėl dėkoju už supratingumą.
E
eleoonoora 336
2014-11-10 15:04 eleoonoora
Prasau atsakykite kas nors smile

eleoonoora rašė:
O sakykit, jeigu as tuos prizus tiekejo saskaitoj paprasyciau kad uzvardytu kaip sportine apranga, ir kai gausiu prekes ir apmokesiu jas, ar galiu jas tiesiog nurasyti i 6 klase? Ar vistik reikia nurasymo akto ir parodyt kam ta apranga isdalinta?



[/quote]
E
eleoonoora 336
2014-11-27 15:03 eleoonoora

Gita1 rašė:
O čia kietai. nuo kada SF yra dokumentas įrodantis pinigų gavimą, kad jį išrašius jau skaitosi, kad pardavėt prekę ir gavot pinigus?
Kai nusiperkat prekę D 2014 K 412. Kai sumokat už jas D 412 K 231.
Pardavus prekę, jei sąskaita išrašoma ir sumokės vėliau D 2101 K 502, kai sumoka D 23 K 2101. Jeigu sąskaitos nerašot, o tiesiog paimat pinigus ir užpildot PPK, tai D 232 K 502 - ar būtina rašyti SF jau kitur aiškinkitės, šito nežinau. Ir dar nurašot parduotas prekes D 601 K 2014.

Gita1 man dar sitoj vietoj iskilo vienas klausimas:
sakykime kai as nusiperku prekes skirtas perparduoti uz 3lt ir ta suma ikeliu i 2014 saskaita, bet as ja parduodu sakykim uz 5lt, tai kai nurasynesiu prekes is 2014 saskaitos, tai nurasyti kaip uz 3lt vertes taip?
Gita1 Gita1 8377
2014-11-27 19:21 Gita1
taip
E
eleoonoora 336
2014-11-28 14:48 eleoonoora
Nepykit, kad taip dažnai čia lankausi su klausimais, bet tikiu, kad kitais metais man jų jau bus mažiau, o kadangi šie metai pirmi man ir artėja metų galas, kurio biški bijau smile Kai turėsite laiko, gal galite kas, (bet greičiausiai tikiu man padės Gita1, kuri gelbėja mane jau nuo pradžių:)) aprašyti tą metų galą, kaip tas sąskaitas užsidarinėti ir viską tvarkingai susitvarkyti smile
Gita1 Gita1 8377
2014-11-28 18:21 Gita1
aš tai nepykstu, kai aš pradėjau, tai čia klausiau kaip popierius susegti į segtuvą ir klausiau ar rašyti reikia kasa, ar kasos dokumentai ar kažkas tokio.. tokia blondė buvau, kad gėda prisiminti... smile dauguma dalykų ateina su praktika.. klausimai kyla darant, o ne mokantis mokykloj..
E
eleoonoora 336
2014-11-29 10:42 eleoonoora
Ačiū už supratingumą smile ir primenu, kad vis dar laukiu atsakymo smile
Gita1 Gita1 8377
2014-11-29 12:06 Gita1
metų galo neužsidarinėkit iki kokio vasario pradžios bent jau.. būna, kad atsiranda kokia sąskaita (netyčia nepadavė).. ar koks PPK "kažkaip užkritęs buvo" ir pan. duokit viskam suvaikščiot, nedega čia juk.. tik inventorizaciją pasidarykit, suderinimo aktus pasiuntinėkit, o kai viską jau turėsit tada ir matysim kas ten kur likę, o neturi būt likę..
E
eleoonoora 336
2014-11-30 16:01 eleoonoora
Ka turejote galvoje sakydama suderinimo aktus pasiuntinekit? Cia tik priezodis ar tikrai juos siusti kazkur reikia? smile Matot beda tame, kad man savivaldybei balansus jau reikia pateikti anksciau nei iki vasario, ir kitas dalykas noriu pasiziureti ar pas mane viskas graziai uzsidaro ir suvaiksto, ar nedariau klaidu pildydama operacijas, tam kad jei kazka padariau negerai, pasitaisyciau ir naujus metus pradeciau graziai tvarkingai:))
Gita1 Gita1 8377
2014-11-30 16:17 Gita1
na sakykim yra kažkoks tiekėjas, kur visada prekes kažkokias iš jo imat, ar paslaugų teikėjas (pvz vanduo, elektra ir pan.).. teoriškai reikia jiems išsiųsi suderinimo aktą, kad būtų aišku ar nepražioplinta jokia sąskaita, viskas pas jus į buhalteriją atneša, viską apmokėjote arba, kad tikrai skolingi jums ar jūs tokią sumą kaip, kad matot savo buhalterijoj. turi būti apskaitos politikoj numatyta data, kuriai daroma inventorizacija. vienų firmų gaunu spalio 31d. kitų lapkričio 30 d., bet pagrindas ir aš likučius derinu gruodžio 31 d. datai. taigi teoriškai su visais su kuriais bendravot šiais metais turit susiderinti skolas, kad kitais metais jau po balanso pridavimo nepaaiškėjtų, kad ups.. užkrito viena sąskaita ir nereiktų visko koreguot :)
aš aktus visiems kieno emeilus turiu siunčiu skenuotus emeilu ir prašau grąžinti per 10d. apačioj parašau, kad jeigu iki tos datos akto negaunu, skaitau, kad mano suma teisinga, nors iš tikro nežinau ką reiktų daryti, jeigu akto negaučiau, o po mėnesio toji buhalterė pasiųstų, kad suderinimo aktas neteisingas :D
o visi sąskaitų uždarymai, tai elementarūs kaip visose firmose.. uždarot 6 ir 5 klases.
E
eleoonoora 336
2014-11-30 17:37 eleoonoora
o kur pvz yra antroj klasej atsargos, jos tiesiog persikelia i kitus metus taip?
o kokias deklaracijas ir iki kada reikia pateikti metu pradzioje?
Gita1 Gita1 8377
2014-11-30 17:55 Gita1
taip
kur ką teikt priklauso nuo to kas vyksta.. dėl to, kad, pvz pas mane asociacijos nieko neteikiu metų pradžioj, bet reikia teikti darbo užmokesčio deklaracijas (SAM, FR05272, FR0573), vėliau reikia teikti B klasės pajamų deklaracij, berods FR0471 ir t.t. čia jau atskiros temos tam yra. šitas forumas veikia ne vieno langelio principu ;)
E
eleoonoora 336
2014-11-30 18:01 eleoonoora
Ok supratau, aciu uz info;)
E
eleoonoora 336
2014-12-01 11:14 eleoonoora
Miela Gita1, sakykite dar ar Jūs kiekvieną mėnesį spausdinate sąskaitų žiniaraščius (nes jų gi labai daug) ar tik Didžiąją knygą atsispausdinate?
Gita1 Gita1 8377
2014-12-01 11:52 Gita1
Nieko nespausdinu metų eigoj. Kai jau balansą priduodu, kai jau nebeeina ten nieko taisyti, o jei kas keisis turėsiu daryti naujais metais tada imu viską atspausdinu ir susegu. Kažkada kažkur skaičiau, kad privaloma įrišti, bet mano direktorius sakė, kad apseisim, tai stovi tik susegta.
E
eleoonoora 336
2014-12-01 22:24 eleoonoora
Gita1 kai turesite laiko gal galite zvilgtelti i mano didziaja knyga, prisegiau. Jei taip atrodytų metų galas, kaip reikia sudaryti Pelno Nuostolio ataskaita, nes pvz iš Finansavimo pajamu atemus Sanaudas gaunasi minusas. Bet reali situacija yra tokia kad mes kiek gaunam finansavimo tiek isleidziam, ir turetu gautis nuliai, na siuo atveju dar yra skolos tiekejams kelios bet ne uz tokia suma koks gaunasi minusas.. As visai jau susimaisiau tuose skaiciukuose smile Didzioji_knyga_11_men..xls
Gita1 Gita1 8377
2014-12-01 22:31 Gita1
Pirmiausia nematau bendrojo žurnalo. sąskaitose nėra nurodyta su kokiom sąskaitom tos sumos juda. man čia paburti iš kavos tirščių, sušokti kokį šokį ir pagal tai turiu suprasti ar gerai sudėliojot sąskaitas ir kas ten toliau?
korespondencijos.. užsidaro 5 ir 6 klasės.. susikelia į 35. viskas. tikrai nesėdėsiu kelias val ir neatrinkinėsiu ką jūs čia būrėt..
E
eleoonoora 336
2014-12-02 09:10 eleoonoora
Bet žodžiu tai kad gaunasi minusas pelno nuostolio ataskaitoje yra blogai taip? O gal galetumet atsiusti savo bendraji zurnala kaip ji pildot, nes as tokio nepildziau:/
naivuole naivuole 310
2014-12-02 09:18 naivuole

eleoonoora rašė:
Bet žodžiu tai kad gaunasi minusas pelno nuostolio ataskaitoje yra blogai taip? O gal galetumet atsiusti savo bendraji zurnala kaip ji pildot, nes as tokio nepildziau:/


Tokių panašių jau paruoštų žurnalų galima lengvai rasti internete. zurnalai_____geguze_2003.xls
E
eleoonoora 336
2014-12-02 09:22 eleoonoora
Bet as nesuprantu, jei pildai kiekvienos saskaitos apyvartos ziniarascius is kuriu sueina viskas i didziaja knyga, kam bereikia pildyt tame bendrajame zurnale? Prasau apsvieskite mane, ant nosies patikrinimas o as nevilty:/
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui