Sąskaitų korespondencija

D
dangx 1516
2006-02-24 15:59 dangx
PVM permoką pinigėlius galima susigrąžinti tik už ilgalaikį turtą.Jeigu permoka sekantį mėn nedamoki.
S
San 98
2006-02-24 16:01 San 2011-09-11 04-00

dangx rašė: PVM permoką pinigėlius galima susigrąžinti tik už ilgalaikį turtą.Jeigu permoka sekantį mėn nedamoki.


Netiesa, kad tik už ilgalaikį.
S
STOIKAS 25
2006-02-24 16:15 STOIKAS 2011-09-11 04-00

austa rašė: Nelabai suprantu.
Jei susidaro PVM permoka. Tai ji ir lieka permokoje kol nedarai užskaitos pateikdamas FR0781. Užskaita dengiami kiti mokesčiai (GPM ir t.t.) arba PVM permoką galima susigrąžinti pinigėliais.


Tai kokia sask. koresp.?
L
Loreta13 30842
2006-02-24 16:21 Loreta13 2011-09-11 04-00

STOIKAS rašė:

austa rašė: Nelabai suprantu.
Jei susidaro PVM permoka. Tai ji ir lieka permokoje kol nedarai užskaitos pateikdamas FR0781. Užskaita dengiami kiti mokesčiai (GPM ir t.t.) arba PVM permoką galima susigrąžinti pinigėliais.


Tai kokia sask. koresp.?

D mokėtini mokesčiai biudžetui
K2432 biudžeto skola įmonei
S
San 98
2006-02-24 16:29 San
[quote="STOIKASTai kokia sask. koresp.?[/quote]

Pagal pavyzdinį sąskaitų planą 4463- mokėtinos socialinio draudimo įmokos. Jei ir jūsų plane taip pat, tai kaip jūs ruošiatės biudžeto pinigais Sodros mokesčius dengti?
S
STOIKAS 25
2006-02-24 16:37 STOIKAS 2011-09-11 04-00

San rašė: [quote="STOIKASTai kokia sask. koresp.?


Pagal pavyzdinį sąskaitų planą 4463- mokėtinos socialinio draudimo įmokos. Jei ir jūsų plane taip pat, tai kaip jūs ruošiatės biudžeto pinigais Sodros mokesčius dengti?[/quote]

TAIP TEISINGAI pas mane kaip ir pas visus, cia suklydau, bet toliau kokia situacija, nes jau ir kaip savaitgalis, o norisi uzbaigti reikaliuka. Tad prasau kas galite
L
Loreta13 30842
2006-02-24 16:40 Loreta13 2011-09-11 04-00

STOIKAS rašė:

San rašė: [quote="STOIKASTai kokia sask. koresp.?


Pagal pavyzdinį sąskaitų planą 4463- mokėtinos socialinio draudimo įmokos. Jei ir jūsų plane taip pat, tai kaip jūs ruošiatės biudžeto pinigais Sodros mokesčius dengti?


TAIP TEISINGAI pas mane kaip ir pas visus, cia suklydau, bet toliau kokia situacija, nes jau ir kaip savaitgalis, o norisi uzbaigti reikaliuka. Tad prasau kas galite[/quote]
Tai dar ko reik smile
2006-02-24 17:21 paskaitykite
Ar dar kažko norite smile
S
STOIKAS 25
2006-02-24 16:46 STOIKAS
Sirdingai dekoju bendravusiems linkiu gero ir malonaus savaitgalio smile smile smile smile smile smile smile smile smile
D
Dan 2012
2006-02-25 12:25 Dan 2011-09-11 04-00
Velniava stogas važiuoja gal galite man padėti?
Mes 2005m nusipirkome nemažą kiekį popieriaus gamybai (už 28000Lt)-tą popierių iškart atidavėme kitai spaustuvei kuri mums atspausdino knygas, už knygų gamybą 2006m gavome sąsk.fak.25000Lt.
Gavusi knygas aš užsip.D201 K6101 (25000Lt)
Popierius pirktas užpaj. D 201 K443 (28000Lt)
Kaip man 2005m.parodyti apskaitoje popierių kurį įsigijoe ir atidavėme,kuris turėtų įeiti į knygų kaną?
D
Dan 2012
2006-02-25 12:59 Dan 2011-09-11 04-00

Dan rašė: Velniava stogas važiuoja gal galite man padėti?
Mes 2005m nusipirkome nemažą kiekį popieriaus gamybai (už 28000Lt)-tą popierių iškart atidavėme kitai spaustuvei kuri mums atspausdino knygas, už knygų gamybą 2006m gavome sąsk.fak.25000Lt.
Gavusi knygas aš užsip.D201 K6101 (25000Lt)
Popierius pirktas užpaj. D 201 K443 (28000Lt)
Kaip man 2005m.parodyti apskaitoje popierių kurį įsigijoe ir atidavėme,kuris turėtų įeiti į knygų kaną?

smile smile smile
Tiesi Tiesi 4035
2006-02-25 14:08 Tiesi 2011-09-11 04-00
Nesupratau Tavo kontavimo ir paties klausimo. Gauni popierių, jį pajamuoji. Perkeli gamybai - gali rodyt kėlimą (Tavo sandėlyje popieriaus nebėra). Gauni knygas - popierius virsta knygomis, meti į pagamintos produkcijos sąskaitą kartu su spausdinimo paslauga ir kitomis išlaidomis. Kur neaišku?


Dan rašė:
Mes 2005m nusipirkome nemažą kiekį popieriaus gamybai (už 28000Lt)-tą popierių iškart atidavėme kitai spaustuvei kuri mums atspausdino knygas, už knygų gamybą 2006m gavome sąsk.fak.25000Lt.
Gavusi knygas aš užsip.D201 K6101
(25000Lt)
Popierius pirktas užpaj. D 201 K443 (28000Lt)
Kaip man 2005m.parodyti apskaitoje popierių kurį įsigijoe ir atidavėme,kuris turėtų įeiti į knygų kaną?
D
Dan 2012
2006-02-25 16:01 Dan 2011-09-11 04-00

Tiesi rašė: Nesupratau Tavo kontavimo ir paties klausimo. Gauni popierių, jį pajamuoji. Perkeli gamybai - gali rodyt kėlimą (Tavo sandėlyje popieriaus nebėra). Gauni knygas - popierius virsta knygomis, meti į pagamintos produkcijos sąskaitą kartu su spausdinimo paslauga ir kitomis išlaidomis. Kur neaišku?


Dan rašė:
Mes 2005m nusipirkome nemažą kiekį popieriaus gamybai (už 28000Lt)-tą popierių iškart atidavėme kitai spaustuvei kuri mums atspausdino knygas, už knygų gamybą 2006m gavome sąsk.fak.25000Lt.
Gavusi knygas aš užsip.D201 K6101
(25000Lt)
Popierius pirktas užpaj. D 201 K443 (28000Lt)
Kaip man 2005m.parodyti apskaitoje popierių kurį įsigijoe ir atidavėme,kuris turėtų įeiti į knygų kaną?


Tai ir neaišku kaip padaryti,popierių nusipirkome 2005 06 mėn. užsipajamavome į atsargas D201 K443 skola tiekėjams.
Tą popierių be jokių dok.atidavė gamintojams kitai įmonei, kaip man tada nurašyti ir kur padėti tą popierių?
Jurma Jurma 175
2006-02-25 17:01 Jurma
tai kai atidavei popieriui spaustuvei reikejo ta popieriu iskelt is atsargu i kazka panausaus, kaip nebaigta gamyba. Tada butu D - nebaigta gamyba K - atsargos, tai sumai kiek ten to popieriaus atidavei, jei visa tai visai sumai. Kai gavai knygas tada reikejo D - pagaminta produkcija K - nebaaigta gamyba. kai gavai saskaita uz spausdinima D - pagaminta produkcija K - Skolos tiekejams. tada jau turesi visa suma uz atspausdintas knygas ir galesi daryti irasa : D - atsargos (jei knygos skirtos pardavimui) K - pagaminta produkcija. cia paaiskinau taip kaip rasyciau koki kontrolini mokykloj smile gerai zinant visus niuansus susijusius su tuo klausimu, gal kai kuriu tarpiniu operaciju ir galima butu isvengti smile
L
lorita 2757
2006-02-25 17:21 lorita
Papildysiu truputį. Dan, Jūs rašote, kad be jokių dokumentų atidavėte atsargas (popierių) kitai įmonei perdirbimui. Manyčiau, reikia krovinio gabenimo važtaraščio ir perdavimo- priėmimo akto perduodant ir analogiškai kita įmonė perdirbusi produkciją, turėtų Jums išrašyti perdavimo priėmimo aktą, kur būtų nurodyta, kad iš "tokio" tai perduoto popieriaus kiekio pagaminta "tiek" knygų. Na, ir žinoma pajamuojant pagamintą produkciją, pridėsite, kaip minėjo Jurma, perdirbimo paslaugų kainą.
D
Dan 2012
2006-02-25 18:08 Dan 2011-09-11 04-00

lorita rašė: Papildysiu truputį. Dan, Jūs rašote, kad be jokių dokumentų atidavėte atsargas (popierių) kitai įmonei perdirbimui. Manyčiau, reikia krovinio gabenimo važtaraščio ir perdavimo- priėmimo akto perduodant ir analogiškai kita įmonė perdirbusi produkciją, turėtų Jums išrašyti perdavimo priėmimo aktą, kur būtų nurodyta, kad iš "tokio" tai perduoto popieriaus kiekio pagaminta "tiek" knygų. Na, ir žinoma pajamuojant pagamintą produkciją, pridėsite, kaip minėjo Jurma, perdirbimo paslaugų kainą.

Žinoma,kad turėtų buti aktas,mes to popieriaus ir neturėjome iš kart parduotuvė pati nuvežė į tą įmonę kuri gamino mums tas knygas,aš tik matau sąsk.kad pirktas popierius,niekaip negaliu priprašyti,kad rašytu aktus jeigu taip daro.Dabar suku galvą gal man surašyti aktą popieriaus perdavimo ir duoti ,kad ta įmonė pasirašytų?
L
lorita 2757
2006-02-25 18:28 lorita
Dan, galite surašyti tą aktą ir nesukite galvos:).
Manau, maždaug taip: UAB "X" perduoda UAB "Y" XX kg popieriaus (pirkimo kaina XX Lt, suma XX Lt) perdirbimui pagal sutartį XX. Ir abiejų šalių parašai.
Jurma Jurma 175
2006-02-25 18:29 Jurma
manau, kad gali pvz kokia buh.pazyma susirasyti (VMI jas labai megsta) aprasydama visa susidariusia situacija, o jei rasydama atrasi vietos ir imones spausdintojos parasams, tai is vis bus viskas labai gerai :)
D
Dan 2012
2006-02-25 18:34 Dan
Ačiū už patarimus Jurma ir Lorita
J
Jore 96
2006-02-27 10:21 Jore 2011-09-11 04-00

laura9 rašė:

Loreta13 rašė: laura9
P/n ataskaitoje rodomos visos pajamos ir visos sąnaudos.
Gaunamas pelnas prieš apmokestinimą.
Tuomet skaičiuojamas pelno mokestis, pildant 475 apyskaitą.
Suskaičiavus, daroma sąskaitų korespondencija D650/448X (mokėtinas pelno mokestis)
Tuomet šis skaičiukas įrašomas priešpaskutinėje p/n ataskaitos eilutėje.
Iš pelno prieš apmokestinimą, atėmus pelno mokestį, gaunamas grynasis pelnas (nuostolis) skirstymui- paskutinė p/n ataskatos eilutė.

Dėkui, dabar viskas aišku smile


Sveiki. Skaičiau šitas korespondecijas ir iškilo toks klausimas: juk kai priskaičiuojamas pelno mokestis, keičiasi pelno (n) ataskaita, keičiasi balansas, didėja įsipareigojimai. Tai 2005 metų fin.ataskaitas turi papildyti tais skaičiais? O jei avansinio PM sumokėjai per 2005 daugiau nei PM, tai iškart PM įsipareigojimą uždaryti su av.PM sąskaita?
V
vailma 727
2006-02-27 10:52 vailma 2011-09-11 04-00

Jore rašė:

laura9 rašė:

Loreta13 rašė: laura9
P/n ataskaitoje rodomos visos pajamos ir visos sąnaudos.
Gaunamas pelnas prieš apmokestinimą.
Tuomet skaičiuojamas pelno mokestis, pildant 475 apyskaitą.
Suskaičiavus, daroma sąskaitų korespondencija D650/448X (mokėtinas pelno mokestis)
Tuomet šis skaičiukas įrašomas priešpaskutinėje p/n ataskaitos eilutėje.
Iš pelno prieš apmokestinimą, atėmus pelno mokestį, gaunamas grynasis pelnas (nuostolis) skirstymui- paskutinė p/n ataskatos eilutė.

Dėkui, dabar viskas aišku smile


Sveiki. Skaičiau šitas korespondecijas ir iškilo toks klausimas: juk kai priskaičiuojamas pelno mokestis, keičiasi pelno (n) ataskaita, keičiasi balansas, didėja įsipareigojimai. Tai 2005 metų fin.ataskaitas turi papildyti tais skaičiais? O jei avansinio PM sumokėjai per 2005 daugiau nei PM, tai iškart PM įsipareigojimą uždaryti su av.PM sąskaita?


Taip tais skaičiais reikia papildyti balansą. Taip, uždaryk iškarto PM įsipareigojimą avansiniu pelno mokesčiu, o av.PM likutį iškelk į D2432 biudžeto skola įmonei.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui