KONTO programa
Noriu patarimo, kaip išvengti klaidos.
Reikalas tame, kad pastebejau, jeigu įvedu per pirkimus su šablonu pirkimas atskaitingo asmens, man pagal tą buh. šabloną viskas lyg ir neblogai sueina, žiurėjau per žurnalą, per sąskaitų korespondenciją. Paskui su tuo atskaitingu atsiskaitau, o atsiskaitymų žiniaraštyje atsiranda tik mano atsiskaitymas su asmeniu, o isiskolinimo šitame žiniaraštyje nėra. Gaunasi rezultate permoka asmeniui
Visai jau nežinau ka daryti...
„In vino veritas“ (Vyne tiesa)“
Tu pasiziurėk ant burtų lazdelės kokia sąskaitų korespondencija. Man pradžioje nesuėjo atskaitingo sąskaita, nes aš sukūrus 24351, tai reikėjo taisyti šabloną. O tu pirkimo metu atsiskaitymo lape įvedi atskaitingą asmenį ir sumą?
Ten buvo klaida del atskaitingo asmens, kaip man asaiskino.
Reikejo keisti K tipo operacija i D tipo operacija atsiskaitant.
O as kaip pagal nutilejima K tipo operacija vis ir ivedinejau.
Viskas nuo tuo ir priklauso. Tuomet duomenis papuola kai kurie i kreditorius, o kai kurie i debitorius, nu zodziu, pridirbau...
Dar karta aciu
Gal vėl neaiškiai išdėsčiau mintis?
Bet niekaip nesprantu, kas taip pataria - pirkti IT per pirkimus, o paskui vagsta norint sutvarkti ilgalaikio turto kartoteką ir kad neliktų prekės sandėlyje.
Reikia taip daryti ir ne kitaip.
1. Įvedame registrai \prekės \naują IT kodą PVZ. IT_1_KOMPIUT, Prašome pavadinimą. Nurodome balansinę sąskaitą, kurioje bus apskaitomas IT.
2. Turtas kartoteka pajamuojame prekę . Nurodome pajamavimo šabloną. Ir reikamės tipą A (pajamavimas)
Susaugojus kortelę į BŽ įrašomos korespondencijos Nurodytos Turto pajamavimo šablone A eilutė DXXX M eilutė K 20160 (IT pajamavimas)
Gaunasi taip jeigu kortelėje parodyta sąskaita 1230
tai BŽ atsiras korespondencijos
D1230 K20160 ir suma be PVM
3. Per Atsiskaitymus arba per pirkimus atliekate tik sąskaitos įvedimą
D20160 1000 Lt
D24311 210 Lt
K4430 1210 Lt
Tada sąskaita patenka į registruojamų sąskaitų ataskaitą.
Jeigu sąskaitas pajamuojate per pirkimus, tada lydinčiose paslaugose įvedate (prieš tai registruose sukurę kortelę, kur nurodoma ITPAJAMAVIMAS kaip paslauga (1), pirkimuose šablone įvedate D eilutę su įrašu, IT pajamvimas, kur paslaugos stulpelyje nurodote paslaugos kodą iš registrai\ prekė kortelėje aprašytą ITPAJAMAVIMAS ir parašote korespondencijas D 20160 K 4430.
Viskas. Ir kortelė yra ir sąskaita užregisruota ir tarpinė sąskaita 20160 užsidaro.
turbūt kažkur jau buvo apie tai rašyta, bet neberandu tuose keliuose šimtuose lapų.. Kaip programoje pakeisti numeraciją? (Atsargos- pardavimas). Nes kai įvedu naują sąskaitą, tai tęsiasi numeracija iš praeitų metų, o norėčiau kad prasidėtų vėl nuo 1 numeracija šiais metai.
Ačiū
„In vino veritas“ (Vyne tiesa)“
„In vino veritas“ (Vyne tiesa)“
„In vino veritas“ (Vyne tiesa)“
Neina padaryt, juk ir kiti mokesčiai kaip pelno mokestis, mokestis į garantinį fondą , nekilnojamo turto ir panašiai vedasi tik į balansines sąskaitas o ne kaip skola tiekėjui. Jūs tai ir paaiškinkit savo šefui
K 60... 2000Lt.
D 50... 2500Lt.
K 4451 500Lt.
Nelabai supratau apie kokius likučius čia kalbate. Gal Jūs tūrėjote omeny, pajamų ir sanaudų suvestinių uždarymą, registruojant pelną arba nuostolį???
Niekaip neišsprendžiu šios problemos ir į KONTO rašiau, bet atsakymo nesulaukiau :( Gal kas gali padėt?





