Buhalterinė programa "Centas"

Finval Finval 1669
2008-08-23 15:00 Finval 2011-09-11 05-56

siluuma rašė: Sveiki.

Kaip cente užregistruoti kreditinę sąskaitą. Ar reikia susikurti kaip kokia kortelę.

Nes man reikalinga kad suvaikčiotų taip:
D 443-
K 20140 - isigijimo savikaina

Registruojat per gavimus. Ten kur dokumentas pasirenkate "Kreditinė sąskaita". Jei kreditinė išrašyta prekių grąžinimui, pasirenkate reikalingas prekes ir ir ten, kur papildoma informacija įvedate pirkimo dokumento numerį.
S
siluuma 259
2008-08-24 23:08 siluuma 2011-09-11 05-56

Finval rašė:

siluuma rašė: Sveiki.

Kaip cente užregistruoti kreditinę sąskaitą. Ar reikia susikurti kaip kokia kortelę.

Nes man reikalinga kad suvaikčiotų taip:
D 443-
K 20140 - isigijimo savikaina

Registruojat per gavimus. Ten kur dokumentas pasirenkate "Kreditinė sąskaita". Jei kreditinė išrašyta prekių grąžinimui, pasirenkate reikalingas prekes ir ir ten, kur papildoma informacija įvedate pirkimo dokumento numerį.


o jei ne prekės grąžintos o suteikta apyvartos nuolaidą tiekėjo, kaip tada???


Ačiu
Girele Girele 9676
2008-08-25 08:51 Girele 2011-09-11 05-56

siluuma rašė:
o jei ne prekės grąžintos o suteikta apyvartos nuolaidą tiekėjo, kaip tada???
Ačiu

Apyvartos nuolaidomis - paprastai ne mažinama prekių savikaina, o mažinama parduotų prekių savikaina K600xx. (Nors teoriškai 9VASas leidžia mažinti įsigijimo savikainą K201xx- jei jūs labai tiksliai galite nustatyti visas prekes, kurioms taikoma ši nuolaida ir jos dar neparduotos). Bet įmonės savikainą apyvartos nuolaidomis mažina retai - nebent atliekant ekonominę analizę (menedžmento apskaitoje).
Bet čia jau spresti jums - pagal konkrečią situaciją ir jūsų apskaitos politiką.
S
siluuma 259
2008-08-25 21:12 siluuma 2011-09-11 05-56

Girele rašė:

siluuma rašė:
o jei ne prekės grąžintos o suteikta apyvartos nuolaidą tiekėjo, kaip tada???
Ačiu

Apyvartos nuolaidomis - paprastai ne mažinama prekių savikaina, o mažinama parduotų prekių savikaina K600xx. (Nors teoriškai 9VASas leidžia mažinti įsigijimo savikainą K201xx- jei jūs labai tiksliai galite nustatyti visas prekes, kurioms taikoma ši nuolaida ir jos dar neparduotos). Bet įmonės savikainą apyvartos nuolaidomis mažina retai - nebent atliekant ekonominę analizę (menedžmento apskaitoje).
Bet čia jau spresti jums - pagal konkrečią situaciją ir jūsų apskaitos politiką.


Bet suprantat net nežinau kaip pasielgti, nes čia yra kavinukė kuri sunaudoja prekes, o kitas kad pavyzdžiui 07 mėn, tiekėjas išrašė kreditinę apyvartos sąskaitą už 04-06 mėnesius
Girele Girele 9676
2008-08-26 11:23 Girele 2011-09-11 05-56

siluuma rašė: Bet suprantat net nežinau kaip pasielgti, nes čia yra kavinukė kuri sunaudoja prekes, o kitas kad pavyzdžiui 07 mėn, tiekėjas išrašė kreditinę apyvartos sąskaitą už 04-06 mėnesius

Pirmiausiai - jūs šitą dalyką turite išspręsti buhalteriškai - skaityti VASus, savo apskaitos politiką.
Iš principo - jei prekės jau parduotos - apyvartos nuolaidos suma mažinate parduotų prekių savikainą K600xx - kaip ir rašiau anksčiau.
Ir tik tada, kai apsispręsite (nusistatysite savo tvarką) -- visą tai galėsite suvedinėti į programą.
Programa už jus buhalterijos nepadarys.
Jūs turite programai nurodyti, kaip daryti buhalteriją.
S
siluuma 259
2008-08-26 18:29 siluuma 2011-09-11 05-56

Girele rašė:

siluuma rašė: Bet suprantat net nežinau kaip pasielgti, nes čia yra kavinukė kuri sunaudoja prekes, o kitas kad pavyzdžiui 07 mėn, tiekėjas išrašė kreditinę apyvartos sąskaitą už 04-06 mėnesius

Pirmiausiai - jūs šitą dalyką turite išspręsti buhalteriškai - skaityti VASus, savo apskaitos politiką.
Iš principo - jei prekės jau parduotos - apyvartos nuolaidos suma mažinate parduotų prekių savikainą K600xx - kaip ir rašiau anksčiau.
Ir tik tada, kai apsispręsite (nusistatysite savo tvarką) -- visą tai galėsite suvedinėti į programą.
Programa už jus buhalterijos nepadarys.
Jūs turite programai nurodyti, kaip daryti buhalteriją.


Tai gerai tarkim kad mažinu K600*** sąskaitą, o kaip tai užregistruoti programoje, susikurti kaip paslauginę kortelę ar kaip
Finval Finval 1669
2008-08-26 20:03 Finval
Galit kaip ir paslaugų kortelę užsivesti su pavadinimu pvz. "apyvartos nuolaidos".
M
minora 178
2008-08-26 20:43 minora
Komandiruotė 07.26-08.03,gaunasi 4 išeiginės dienos,sakykit kaip įvesti į programą,kad tas dienas skaičiuotų dvigubai,nes pažymėjus komandiruotę 1 d.d.vidurkis toks pat kaip ir paprastą d.d.Ačiū.
Girele Girele 9676
2008-08-27 10:04 Girele 2011-09-11 05-56

minora rašė: Komandiruotė 07.26-08.03,gaunasi 4 išeiginės dienos,sakykit kaip įvesti į programą,kad tas dienas skaičiuotų dvigubai,nes pažymėjus komandiruotę 1 d.d.vidurkis toks pat kaip ir paprastą d.d.Ačiū.

Tabelyje pažymėkite - tom dienom - kad dirbo kaip poilsio dieną, ir nurodykite apmokėjimą 150 proc.
D
dainan 895
2008-08-27 12:09 dainan
Sveiki,pasidalinkit patirtimi ir patarkit-pagal dokumentų tvarkymo ir laikymo taisykles(nepamenu kaip jos tiksliai vadinasi) reikia "apskaitos registrus" metų gale atspausdinti ir surišus užanspauduoti. Klausimas,kokius registrus (be kasos knygos,Didžiosios knygos ir Balansinių sąskaitų apyvartos žiniaraščio) jūs spausdinate,segate atskirai ir surišate?
dianaaa dianaaa 1637
2008-08-27 12:11 dianaaa
Gautų PVM sąs/f registrus, išrašytų PVM s/f registrus
D
dainan 895
2008-08-27 12:13 dainan
Ir viskas?
Girele Girele 9676
2008-08-27 12:48 Girele 2011-09-11 05-56

dainan rašė: Ir viskas?

Kokius registrus spausdinti (be tų, kuriuos privalomai numato įstatymai - kasos knyga, kaunamų ir išrašomų PVM s.f.registrai) - įmonė nustato pati (pvz. apskaitos politikoje).
BAĮ numato tik - [quote:54cebe7955]16 straipsnis. Apskaitos registrai

1. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose.

2. Apskaitos registrų formą, turinį ir skaičių nusistato ūkio subjektas pagal savo poreikius.
3. Apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus chronologine, sistemine, chronologine-sistemine arba kita tvarka. Apskaitos registrą pasirašo jį sudaręs asmuo.

4. Apskaitos registrai gali būti rašomi ranka arba techninėmis priemonėmis. Apskaitos duomenis kompiuterinėse laikmenose galima saugoti tik tuo atveju, kai yra atspausdinti apskaitos registrai. Pasibaigus finansiniams metams, apskaitos registrai susiuvami (įrišami), jų lapai sunumeruojami, paskutiniame lape nurodomas lapų skaičius.

[/quote] www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
V
VOLHA 31
2008-08-27 15:00 VOLHA
laba diena, gal kas gali padet? bandau "Centa" ir iškilo keli klausimai:
1. kaip pažymeti Pravaikšta?
2. ar yra avansines apyskaitos registras?
gal galit atsiusti nuorada kur paskaityti?
lemone lemone 1159
2008-08-27 15:07 lemone 2011-09-11 05-56

VOLHA rašė: laba diena, gal kas gali padet? bandau "Centa" ir iškilo keli klausimai:
1. kaip pažymeti Pravaikšta?
2. ar yra avansines apyskaitos registras?
gal galit atsiusti nuorada kur paskaityti?


Pravaikštą registruoji darbo laiko apskaitos žiniaraštyje.
Pasiskaityti apie viską gali atsisiuntus vartotojo vadovą ir daug info gausi www.edlonta.lt
I
Irma003 593
2008-08-28 12:48 Irma003
Sveiki, prašau parekomenduokit, kaip teisingai įsitraukti į programą akcininkus, kuriems reikia išmokėti dividendus ir nuo jų GPM, kad paskui gražiai užsipildytų FR0573 ir t.t., norėjau per darbo užm., bet kazkaip nelabai pavyksta, ir per prekių gavimą bandžiau, bet nei šis nei tas smile
Girele Girele 9676
2008-08-28 12:54 Girele 2011-09-11 05-56

Irma003 rašė: Sveiki, prašau parekomenduokit, kaip teisingai įsitraukti į programą akcininkus, kuriems reikia išmokėti dividendus ir nuo jų GPM, kad paskui gražiai užsipildytų FR0573 ir t.t., norėjau per darbo užm., bet kazkaip nelabai pavyksta, ir per prekių gavimą bandžiau, bet nei šis nei tas smile

1. akcininką įvesti kaip kontrahentą. jo kortelėje - skolos korektūra - įtraukti PRISKAIČIUOTUS dividendus, ir dar juos (priskaičiuotus) suvesti tiesiai OŽ.
2. Mokėjimo metu pasirenkate paskirtį - išmokėjimai fiziniams asmenims, atsiras laukelis, kur nurodysite GPM.
I
Irma003 593
2008-08-28 13:45 Irma003
Ačiū Girele, na aš panašiai ir įsitraukiau, tačiau maniau, kad yra ir koks kt. būdas, kadangi per darbo užmokesčio operacija Priskaitymai, Priskaitymų sąrašas leidžia įsivesti priskaitymą su 15 proc. tarifu, tačiau tik įmonės darbuotojams, maniau, gal yra kokia kt galimybė ir fiziniams per tuos pačius priskaitymus
BiteMaja BiteMaja 1039
2008-08-28 16:22 BiteMaja
Sveiki. Nelabai supratau, kodėl skaičiuojant kompensaciją už nepanaudotas atostogas programa skaičiuoja dienų skaičių valandomis, nors nustatytas mėnesinis atlyginimas...Beje, kaip padaryti, kad žmogų atleidžiant paskutinę mėnesio dieną (08 29), programa skaičiuojant kompensaciją įtrauktų ir 08 mėn.?
Girele Girele 9676
2008-08-28 16:25 Girele 2011-09-11 05-56

BiteMaja rašė: Sveiki. Nelabai supratau, kodėl skaičiuojant kompensaciją už nepanaudotas atostogas programa skaičiuoja dienų skaičių valandomis, nors nustatytas mėnesinis atlyginimas...Beje, kaip padaryti, kad žmogų atleidžiant paskutinę mėnesio dieną (08 29), programa skaičiuojant kompensaciją įtrauktų ir 08 mėn.?

Kiek atsimenu - reikia pirmiausiai suformuoti tabelį, paskaičiuoti 08 mėn. DU, o po to skaičiuoti kompensaciją.
Jei nepadės - klauskite edlontoje.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui