Tax.lt narys Devi

Devi
Tax.lt narys nuo
2003-09-02
Tikras vardas
Daiva
Miestas / vietovė
Šiauliai
Profesija
Vyr. buhalterė
Pomėgiai
įvairūs
Devi
forume parašė 1511 žinučių

Naujausios žinutės:

2008-10-15 12:48 PVM » PVM atskaitos tikslinimas » #569094

Devi rašė: Padėkite išspręsti galvosukį:
Įmonė išsinuomojo patalpas būsimai veiklai, tarkim 1000m2. Dalį patalpų, tarkim 200m2 pernuomojo kitai įmonei (sutartyje numatyta subnuoma). Kadangi jokios veiklos šiose patalpose mūsų įmonė nevykdė, tai aš nuomą "išskaičiavau" pagal kvadratus ir už 200m2 nuomą "dėjau" į paskaugų savikainą, o už 800m2 dėjau į būsimų laikotarpių sąnaudas, o PVM visą sumą į atskaitą (atsiėmiau iš biudžeto). Iš būsimų laikotarpių sąnaudų planavau iškelti tada, kai pradėsim kokią nors veiklą tose patalpose ir uždirbsim nors 1 Lt. Taip tęsėsi 3 menesius. Dabar tą nuomos sutartis nutraukiama ir mūsų įmonė nieko nebeplanuoja ten daryti. Tai kas dabar gaunasi? Aš kiek suprantu: mes savo ruožtu nutraukiame subnuomą. Visą sumą, kurią "nudėjau" į būsimus laikotarpius, lygtai turiu nurašyti į nuostolį, o tiksliau į neleidžiamus atskaitymus. O kaip su PVM? Ar turiu už tą dalį, kuri nenuėjo į veiklos sąnaudas atiduoti PVM į biudžetą?


smile
2008-10-15 10:36 Apskaita & Auditas » Pinigų srautų ataskaita » #568998

Egle26 rašė: Musu tik dabar paprase, siaip jis mum pinigu srautu ataskaita neprivaloma. Aisku tada darysiu netiesioginiu budu, o cia kur parasyta atsargu padidejimas (sumazejimas)- tai cia paprasciausiai parasau ataskaitiniam laikotarpiui atsargu likuti ?


Patarimas: pirmiausia atsispausdinkite VAS5
www.aat.lt/index.php?id=175
ir atidžiai perskaitykite. Jei jūsų įmonei neprivaloma sudarinėti PS, tai iš to sprendžiant - esate nedidelė įmonė. Metodinėse ekomendacijose yra viskas pakankamai aiškiai išdėstyta, net pavyzdžiai pateikti. Pabandykit pagal pavyzdžius "sudėlioti" savo duomenis ir manau tikrai viskas pasiseks.
2008-10-14 16:47 PVM » PVM atskaitos tikslinimas » #568724
Padėkite išspręsti galvosukį:
Įmonė išsinuomojo patalpas būsimai veiklai, tarkim 1000m2. Dalį patalpų, tarkim 200m2 pernuomojo kitai įmonei (sutartyje numatyta subnuoma). Kadangi jokios veiklos šiose patalpose mūsų įmonė nevykdė, tai aš nuomą "išskaičiavau" pagal kvadratus ir už 200m2 nuomą "dėjau" į paskaugų savikainą, o už 800m2 dėjau į būsimų laikotarpių sąnaudas, o PVM visą sumą į atskaitą (atsiėmiau iš biudžeto). Iš būsimų laikotarpių sąnaudų planavau iškelti tada, kai pradėsim kokią nors veiklą tose patalpose ir uždirbsim nors 1 Lt. Taip tęsėsi 3 menesius. Dabar tą nuomos sutartis nutraukiama ir mūsų įmonė nieko nebeplanuoja ten daryti. Tai kas dabar gaunasi? Aš kiek suprantu: mes savo ruožtu nutraukiame subnuomą. Visą sumą, kurią "nudėjau" į būsimus laikotarpius, lygtai turiu nurašyti į nuostolį, o tiksliau į neleidžiamus atskaitymus. O kaip su PVM? Ar turiu už tą dalį, kuri nenuėjo į veiklos sąnaudas atiduoti PVM į biudžetą?
2008-10-14 16:08 Darbo teisė » Vyr. buhalterio atsakomybes nustatymas » #568691

kristinaite6 rašė: Sveiki,
Jei įmonė priima naują buhalterį, tai VMI turi pateikti FR0791 ar kokia ten forma? Ir per kiek laiko reikia ją pateikti?


per 5 dienas
2008-10-14 12:16 Apskaita & Auditas » FAKTORINGAS » #568560

ilona1975 rašė: o dar patarkit kokios sąs. korespondencijos?


Tokios pat kaip ir paprasto pirkimo. D2014K443 D2431K443
2008-10-14 10:40 Apskaita & Auditas » FAKTORINGAS » #568504

ilona1975 rašė:

Devi rašė:

ilona1975 rašė: Labas,
gal padėsit, kaip apskaitoj susitvarkyti su faktoringu, gavome sąskaitą iš įmonės, bet turim už ją mokėti bankui.Nebesugalvoju, gal mokėti kaip avansinę (pvz. 221-sąs) ir paskui sudenginėti su ta įmone? Pirmą kartą susidūriau pasidalinkit patirtim, ačiū.

Mes apskaitoje "įsivedam" naują tiekėją: nurodom a/s kur turim mokėti bankui. Tada puikiai matosi, kiek tiekėjui turim paprastos skolos ir kiek faktoringinės.

Nelabai supratau, tai tą tiekėją nauju pavadinimu su sąskaitos Nr. banko?
nes mokėjimo pavedimą darysim bankui? gal galit aiškiau? smile

PVZ.: turim tiekėją DROGAS.
Gavome iš DROGO sąskaitą, kur mokėsim ne DROGUI, o tiesiai į banko a/s.
Vadinasi, apskaitoje registruoju naują tiekėją: DROGAS -faktoringas. Mano apskaitoje bus 2 tiekėjai: DROGAS ir DROGAS-faktoringas.
2008-10-14 10:27 Apskaita & Auditas » FAKTORINGAS » #568488

ilona1975 rašė: Labas,
gal padėsit, kaip apskaitoj susitvarkyti su faktoringu, gavome sąskaitą iš įmonės, bet turim už ją mokėti bankui.Nebesugalvoju, gal mokėti kaip avansinę (pvz. 221-sąs) ir paskui sudenginėti su ta įmone? Pirmą kartą susidūriau pasidalinkit patirtim, ačiū.

Mes apskaitoje "įsivedam" naują tiekėją: nurodom a/s kur turim mokėti bankui. Tada puikiai matosi, kiek tiekėjui turim paprastos skolos ir kiek faktoringinės.
2008-09-30 15:40 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #564289

Mistiq rašė: dekui, radau, bel labai jau keistai paraso, taip per viduri nei parasyta kad israsiau as, tik pareigos ir varbas pavarde

Ten pat galima pasirinkti ar sąskaitą išrašė, ar prekes išdavė... Paieškokit
2008-09-26 16:01 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #563074

snege rašė:

Devi rašė:

snege rašė: Laba diena, gal kas žino kaip pragmoje atidaryti nauja firmą? Viena turiu, reikia dar 1 atidaryti.


Yra Pragmoje tokie "DUOMENŲ MAINAI". Susiraskite per START meniu. Tada ten atsidariusi spauskite mygtuką su "baltu lapu" ir nurodžiusi kelią iki katalogų susikursite tuščią naują duomenų bazę
Reikėtų paskaityti biškuti literatūros. Labai jau elementarių dalykų nežinote smile




Ačiū už pagalba....
Naujų firmų atidarymas nera elementarus dalykas. Ar daug ir dažnai tamstai tenka tai daryti? Man tai pirmas kartas smile
Gyveni ir mokaisi

Dažnai - kiekvienais metais po 10-15 kartų smile
2008-09-26 13:27 Blevyzgos » Naudingi patarimai » #562949

lemone rašė: Kur galima būtų rasti informacijos apie UAB pardavimą(turiu omeny dokumentų sutvarkymą parduodant UABą)?

Gal pajudinkit visas kūno vietas ir pasiinaudokit paieška smile


tax.lt/postt1876.html
tax.lt/postt12132.html
tax.lt/postt13377.html
2008-09-26 13:21 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #562946

RAJA rašė: taip Devi,
grąžinimas iš pirkėjo užregistruotas
man pačių s-tų korespondencijų tiekėjui į ES reikia


D443 tiekėjų skolos
K2014 prekės, skirtos perparduoti.
2008-09-26 12:35 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #562921

snege rašė: Laba diena, gal kas žino kaip pragmoje atidaryti nauja firmą? Viena turiu, reikia dar 1 atidaryti.


Yra Pragmoje tokie "DUOMENŲ MAINAI". Susiraskite per START meniu. Tada ten atsidariusi spauskite mygtuką su "baltu lapu" ir nurodžiusi kelią iki katalogų susikursite tuščią naują duomenų bazę
Reikėtų paskaityti biškuti literatūros. Labai jau elementarių dalykų nežinote smile
2008-09-26 12:33 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #562920

RAJA rašė: gavau iš ES prekes
D 204- 5179,20
D 2511 932,26
K 450 5179,20
K 4704 932,26

Pardavėm pirkėjui , kuris grąžino tą pačią prekę - viskas gerai.
Dabar turim grąžinti tą prekę į ES atgal
kodėl grąžinimuose neduoda pasirinki sąskaitos ( gal kad prekė judėjo),
o dabar ir savikainos grąžinime neberodo
saulyte, padėkit , nes aš tuoj šaukštą padėsiu

Grąžinimo operacija:
1. Pardavimo dokumentuose pradedat naują dokumentą
2. Išrenkate standartinėse korespondencijose renkate tiekėjams grąžinimą
3. Pasirenkate tą sandėlį, į kuri pajamavote tas prekes.
4. Pasirenkate tiekėją
5. Pasirenkate dokumento, pagal kurį grąžinate numerį
6. Renkate prekę ir kiekį, nurodote savikainą.

Tiesa, jei pirkėjas grąžino tą prekę, ar užregistravote grąžinimą Pragmoje?
2008-09-26 11:07 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #562840

RAJA rašė: Man dabar rūpi s-tų koresp.
prekių grąžinimas į ES, su savikaina negerumynai.


Patikslinkit klausimą, ko konkrečiai norit smile
2008-09-26 11:06 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #562837

RAJA rašė: Ne, viskas gražiai susidengė, bet pas mane nėra 0 s-tos gal dėl to

Gal antru klausimu galit padėti ? Psiriojasi mūsų Pragma


Tai įsiveskit tą 0 s smile ąskaitą...
2008-09-26 10:52 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #562824

RAJA rašė: Labas rytas,
žiūriu dar diskutuojat su užskaitom.
turiu formą , bet kai suvedu per 0 s-tą Eror
šį klausimą paliekam atvirą.


Greičiausiai neišsirinkote vienos firmos smile
2008-09-25 15:15 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #562468

GinGin rašė:

Devi rašė:

GinGin rašė:

Devi rašė:
Taigi viską pasidarot kaip reikia... Pati rašot, kad reikia paleisti programą iš naujo. Tai ir einat į PragmąPlius dar kartelį ir renkatės formą. Dar kartoju - ne su Pragma 3,2 dirbat, o su Pragma Plius.

As visada tik su PragaPlius ir dirbu- tik kaip jau rasiau anksciau- man neduoda rinktis tos formos kitu saskaitu korespondencijose.


Kartokit dar sykį ir pasižiūrėkit, ar tikrai tarpusavio užskaitos aktų formą užžymit?

Taip, tikrai

Prisegu failą, ar taip pasižymit ataskaitas ir spaudžiat antrą mygtuką. Po paspaudimo turi apatinėje lentelėje atsirasti tos ataskaitos.
Po to perkraunate Pragmą ir spausdinimo ataskaitose papildomame sąraše turite atsikelti tas ataskaitas. Nu paprasčiau nebūna, "susiimkit" ir pasidarykit... smile
2008-09-25 10:51 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #562293

GinGin rašė:

Devi rašė:
Taigi viską pasidarot kaip reikia... Pati rašot, kad reikia paleisti programą iš naujo. Tai ir einat į PragmąPlius dar kartelį ir renkatės formą. Dar kartoju - ne su Pragma 3,2 dirbat, o su Pragma Plius.

As visada tik su PragaPlius ir dirbu- tik kaip jau rasiau anksciau- man neduoda rinktis tos formos kitu saskaitu korespondencijose.


Kartokit dar sykį ir pasižiūrėkit, ar tikrai tarpusavio užskaitos aktų formą užžymit?
2008-09-25 10:09 Darbo teisė » Vyr. buhalterio atsakomybes nustatymas » #562227

snake rašė: Ar tikrai negali buhalteris dirbti ilgiau kaip 12 val.? As dirbu 14, tai susimazint ar ka? Kazka buvau girdejus, jog buhalteris gali ir ilgiau nei tos 12. Klystu, ar ne?


Pagal DK belekoks darbuotojas gali dirbti ne daugiau kaip 12 val. per parą. Baudos yra skiriamos ne įmonėms, o asmeniškai darbuotojams. smile
2008-09-25 09:33 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #562174

GinGin rašė:

Kotryna rašė: Gal papasakokit iš eilės ką darėte. Pas mane viskas puikiausiai atsikeliai. Gal užkonfigūruota kas netaip. Pabandykite Konfigūracija/Nutylėjimai/Spausdinamuose dokumentuose/ Rodyti tik vartotojo pasirinktas formas nuimti tašką(jei uždėtas)
Ar Pragma prašė išeiti iš programos ir paleisti iš naujo?

Konfiguracijoje paziurejau- viskas ok.
Pasakoju ka dariau- nueinu i spausdinimo formu importa, ten issirenku norima forma, uzdedu varnele ir spaudziu pazymetu formu irasymas i PragmaV. tada praso iseiti is pragmos ir paleisti ja is naujo. Ir viskas. As nzn ka daryti toliau, kaip man padaryti, kad man ja siulytu pasirinkti kitose saskaitu korespondencijose.

Taigi viską pasidarot kaip reikia... Pati rašot, kad reikia paleisti programą iš naujo. Tai ir einat į PragmąPlius dar kartelį ir renkatės formą. Dar kartoju - ne su Pragma 3,2 dirbat, o su Pragma Plius.
2008-09-23 14:04 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #561467

GinGin rašė:

prosas rašė: Pirkit geriau didesnį kalkuliatorių.
Meskit tą Pragmą. Vis tiek š... gausis smile
Nekalbėčiau taip.
Bet ką tik mačiau, ką išmoko žmogus,
kuris su Pragma dirba virš 3 metų smile
Pzdc man šokas, emigruosiu į Afriką ...

Tai gal p.Prosas pakonsultuotu cia mus, pasimetusius pragmoje, rupimais klausimais?


Tai kad turbūt tas "žmogus" ir 10 metų pradirbes su belekokia programa tiek pat išmoktų.
Prosai, turbūt nereikia jums aiškinti, kad programos yra tik įrankiai. Ir tik nuo buhalterio kvalifikacijos priklauso, kaip tą įrankį galima "įvaldyti"... smile
2008-09-23 14:02 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #561466

GinGin rašė:

"Devi rašė:
Drįstu prieštarauti

Gal pas jus neseniai darytas programos atnaujinimas?
As niekaip nerandu tokios formos...


Šitos formos yra nuo senų laikų. Reikia dirbti su PragmaV ir "išsikelti" papildomas formas į ekraną.
2008-09-23 11:17 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #561376
[quote="GinGin"][quote="RAJA"]

Devi rašė:

RAJA rašė: Sveiki,
Ačiū Devi,
sudengimus aš darau, tik per sąskaitą 278, šiandien pabandžiau per 0 s-tą( sako nėra tokios). Ir galima atsispausdinti tik buhalterinę pažymą, kurios tiekėjui neišsiųsi. Kaip tokio užskaito akto nėra , žiūrėjau , išsikelti neina
Galima būti ir ranka parašyti, turint šabloną, pačiai kurti reiks
Ačiū Devi dar kartą.

As lygiai taip pat- susikuriau nauja saskaita sudengimams, bet aktus spausdinuosi su rankytem, nes pragmoj tokios formos neduoda.


Drįstu prieštarauti
2008-09-22 16:49 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #561155

RAJA rašė: Sveiki,
ar yra Pragmoj dvišalis skolos užskaitymon aktas? Jei ne, tai gal kas turit šabloną pasidaręs
Diiiiiiidelis Ačiū

Pragmoje per "kitas korespondencijas" darome dvišales užskaitas, naudoju tarpinę kontrolinę buh.sąskaitą. Pvz. D443 K0 ir D0 K241
"Kitose korespondencijose" išsirinkus "0" sąskaitą ir firmą galima atsispausinti užskaitos aktą.
2008-09-19 12:45 Blevyzgos » Kulinariniai receptai » #560470

laura9 rašė:

Loreta rašė:
aš tai kugelį su kojytėmis

Kieno kojytėmis?


Su vištukų sparneliais irgi skanu smile
2008-09-19 10:13 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #560365

zivileee rašė: Sveiki,
Turiu klausimeli...O ka daryti tokiu atveju jei imone atsidariusi tik 2008 06 menesi? smile ar reikia teikti FA? smile

Žinoma reikia teikti FA, tik teikti - 2009 metais smile
2008-09-18 16:43 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #560194

Aikstele rašė: Sveiki,
gal kas turi nereikalinga Pragmos darbo vieta?
Nupirkciau!
info@aikstele.com

O kaip ruošiatės naudotis be pagrindinės darbo vietos?
2008-09-18 09:30 Blevyzgos » Kiek uždirba buhalteris? » #559891

mickute7 rašė:

laura9 rašė:

mickute7 rašė: Sakykit, o vyr buhalteris būtinai turi turėti aukštąjį išsilavinimą smile

Nebūtinai. Nebent konkrečios įmonės vyr. buhalterio pareiginiuose nuostatuose būtų įrašyta, kad turi jį turėti.

ir įrašyta, o tik nesenai sužinojom, kad mūsų vyr buhalterė tik vidurinį teturi

Na ir kas ? O ji gal patirties turi tiek, kad ir su 2 aukštaisiais tokios neturi ir neturės gyvenime?
2008-09-16 13:18 Bendra » Lizingas » #559342

ritaaciene rašė: Ačiu Rolf, perskaičiau 20-a ir pasitvirtinau tik tai ką ir galvojau,kad išperkamosios nuomos kiekvieno mėnesio vertė bus sąnaudos, kad pajamuoti kaip IT nereikia ir nusidėvėjimo skaičiuoti nereikia. O neaišku liko tai: ar reikia tokį turtą kaip nors atvaizduoti įmonės apskaitoje, ar į sąnaudas nukišti smile sutarties mokestį (200+PVM)
Kažkaip viskas šendien neaišku smile

Jei nuomos gale tas automobilis pereis jūsų nuosavybėn, tada galite dėtis į IT, jei grąžinsite bankui - tada nereikia registruoti kaip IT
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui