Tax.lt narys Virgulka

Virgulka
Tax.lt narys nuo
2006-01-12
Miestas / vietovė
Vilnius
Virgulka
forume parašė 934 žinučių

Naujausios žinutės:

2010-11-19 10:33 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #879155
Sveiki,

gal kas susiduretė: įvedinėju nauja Ilgalaikį turta į ilgalaikio turto modelį, tačiau kažkodėl neleidžia įvesti įsigijimos datos. kai bandau įvesti datą parašo, kad ne šio balansinio laikotarpio gavimo data smile kaip čia taip ? smile pas maen balansinio laikotarpio pradžia 2010-01-01
2010-11-16 13:41 PVM » Naudotų automobilių pirkimas iš ES ir PVM » #877814
Sveiki,
įmonė nusipirko naudotą krovininį automobilį. Nusipirkome iš Lietuvos įmonės PVM mokėtojos. Pats automobilis parvežtas iš Vokietijos. Išrašyta PVM s.f. be PVM, tik yra komentaras : PVM įstatymo 106-110 str. Marža. Tai kaip tada su PVM? nereikia priskaičiuoti ? smile
2010-11-15 13:37 PVM » Prekių pirkimas iš ES » #877347
aišku dėkui :)
2010-11-15 13:23 PVM » Prekių pirkimas iš ES » #877339
Sveiki,

norėjau pasitikslinti. jei pirkome prekių iš Vokietijos. dabar gavome sąskaitą, kurio prekių kaina ir siuntimo išlaidos. tai tada reikia priskaičiuoti PVM? smile
2010-11-05 10:15 PVM » PVM tarp ES valstybiu » #873664
Sveiki,

ar reikia priskaičiuoti PVM. jei žmogus buvo komandiruotėje Lenkijoje ir atvežė PVM s.f. už kurą, pirktą Lenkijoje, nes vyko su įmonės automobiliu. O juk PVM sąskaitos faktūroje taikytas lenkiškas PVM, tai tada ir nereikia traukti į FR600 deklaraciją ? smile
2010-11-04 11:49 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #873216
Sveiki,

Gal galite patart, o gal kas taip daro?
Mes dirbame su projektais. ir yra atskira projektų skaičiavimo sistema. iš tos visos projektų apskaičiavimo sistemos į balansą įmama:
D 523 Nebaigtų vykdyti sutarčių pajamos
K 203 nebaigtos vykdyti sutartys. Tai cia viskas regis man gaunasi.
Bet dabar kaip su dalinėm sąskaitom ir gautais avansais.
Gauti avansai aišku, jie ateina į 4kl, o kai išrašom sąskaitą, mažinam pirkėjo skolą ir viskas.
Bet man klausimas su dalinėm sąskaitom. juk dalinės sąskaitos irgi čia yra. kol neišrašom galutinės sąskaitos. bet juk čia dalinės sąskaitos jau yra apmokėtos, bet pagal projektų apskaitą jos turi būti šioje grupėje, nesj projektas nepabaigtas. tai kai išrašau galutinę sąskaitą už kažkokią likusią sumą. tai kaip tada panaikinti iš tos 4kl tas dalinių sąskaitų sumas? kokią korespondenciją naudoti ? icon_sad.gif icon_sad.gif
2010-11-04 10:54 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #873175
Sveiki,

Gal galite patart, o gal kas taip daro?
Mes dirbame su projektais. ir yra atskira projektų skaičiavimo sistema. iš tos visos projektų apskaičiavimo sistemos į balansą įmama:
D 523 Nebaigtų vykdyti sutarčių pajamos
K 203 nebaigtos vykdyti sutartys. Tai cia viskas regis man gaunasi.
Bet dabar kaip su dalinėm sąskaitom ir gautais avansais.
Gauti avansai aišku, jie ateina į 4kl, o kai išrašom sąskaitą, mažinam pirkėjo skolą ir viskas.
Bet man klausimas su dalinėm sąskaitom. juk dalinės sąskaitos irgi čia yra. kol neišrašom galutinės sąskaitos. bet juk čia dalinės sąskaitos jau yra apmokėtos, bet pagal projektų apskaitą jos turi būti šioje grupėje, nesj projektas nepabaigtas. tai kai išrašau galutinę sąskaitą už kažkokią likusią sumą. tai kaip tada panaikinti iš tos 4kl tas dalinių sąskaitų sumas? kokią korespondenciją naudoti ? smile smile
2010-11-02 11:40 PVM » PVM nuo gauto avanso » #872214
ačiū :)
2010-11-02 10:52 PVM » PVM nuo gauto avanso » #872169
Sveiki,

norėjau paklausti koki PVM tarifą turėčiau taikyti ? jei buvo pervestas avansas 2008 m., ir iki šiol jis kabo, bet su kita įmonė nutarėm susidengti avansus. tai turiu išrašyti sąskaitas. bet tada koki PVM tarifą taikyti ? :( jei pvz: avansas buvo 1180 lt. tai 2008 m. buvo 1000+18 %, o dabar jei išrašinėsiu 2010 m. 1180 suma imt ir 975.21+21% ir bus 1180 ? kaip turėtų būt ? smile
2010-11-02 09:47 PVM » Dėl PVM » #872110
Sveiki,

norėjau paklausti koki PVM tarifą turėčiau taikyti ? jei buvo pervestas avansas 2008 m., ir iki šiol jis kabo, bet su kita įmonė nutarėm susidengti avansus. tai turiu išrašyti sąskaitas. bet tada koki PVM tarifą taikyti ? :( jei pvz: avansas buvo 1180 lt. tai 2008 m. buvo 1000+18 %, o dabar jei išrašinėsiu 2010 m. 1180 suma imt ir 975.21+21% ir bus 1180 ? kaip turėtų būt ? smile
2010-10-27 15:35 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #870325
ačiū, eniu dar pabandysiu paieskoti, ir peržiūrinėti viską , dėkui už info smile smile
2010-10-27 15:03 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #870306
o jei dėl skaičiavimo metodikos pasikeitimo kaip tada koresponduoti, juk išansktiniai apmokėjimai yra 4 kl. tai tada būtų D 4 kl (išanktinius apmokėjimus), K sąnaudas? juk tada sąnaudos gaunasi minusinės smile smile smile
2010-10-27 14:52 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #870296
o jei cia nuo senos sistemos projektų apskaičiavimo, einame prie naujos, pagal kitokias taisykles, ir tada atsiranda nesutapimas. kaip tada ? smile smile smile smile
2010-10-27 14:39 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #870280
niu nerandam kad du kartus smile smile
2010-10-27 14:36 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #870277
daugiau nei turėjo būti smile
2010-10-27 14:28 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #870272
Sveiki,

gal galite kas patarti kaip geriau padaryti, sitaucija tokia:
dirbame su projektais, yra atskira projektų apskaičiavimo sistema. iš tos visos projektų apskaičiavimo sistemos į balansą patenka tokia informacija : nepabaigtų vykdyti projektų suma ir gauti išankstiniai apmokėjimai. Tačiau patikrinus gautus išankstinius apmokėjimus buvo rasta nesutapimas, kad 2009 m. gruodžio mėn. blogai suskaičiuota gauti išansktiniai apmokėjimai. 2009 m. balanso nebekeisim. bet kaip dabar ta nesutapima atvaizduoti nuo 2010 m. sausio mėn. į kur dėti ta nesutampančią sumą į sąnaudas ? gal galite kas padėti ar patarti ? smile smile
2010-10-27 12:14 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #870201
Sveiki,

gal galite kas patarti kaip geriau padaryti, sitaucija tokia:
dirbame su projektais, yra atskira projektų apskaičiavimo sistema. iš tos visos projektų apskaičiavimo sistemos į balansą patenka tokia informacija : nepabaigtų vykdyti projektų suma ir gauti išankstiniai apmokėjimai. Tačiau patikrinus gautus išankstinius apmokėjimus buvo rasta nesutapimas, kad 2009 m. gruodžio mėn. blogai suskaičiuota gauti išansktiniai apmokėjimai. 2009 m. balanso nebekeisim. bet kaip dabar ta nesutapima atvaizduoti nuo 2010 m. sausio mėn. į kur dėti ta nesutampančią sumą į sąnaudas ? icon_sad.gif icon_sad.gif
2010-10-27 11:18 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #870170
Sveiki,

gal galite kas patarti kaip geriau padaryti, sitaucija tokia:
dirbame su projektais, yra atskira projektų apskaičiavimo sistema. iš tos visos projektų apskaičiavimo sistemos į balansą patenka tokia informacija : nepabaigtų vykdyti projektų suma ir gauti išankstiniai apmokėjimai. Tačiau patikrinus gautus išankstinius apmokėjimus buvo rasta nesutapimas, kad 2009 m. gruodžio mėn. blogai suskaičiuota gauti išansktiniai apmokėjimai. 2009 m. balanso nebekeisim. bet kaip dabar ta nesutapima atvaizduoti nuo 2010 m. sausio mėn. į kur dėti ta nesutampančią sumą į sąnaudas ? smile smile
2010-10-25 13:31 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #869320
o kaip jus darote? smile
2010-10-25 11:33 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #869218
Sveiki,

kaip geriau Prgamoje susikoresponduoti, situacija tokia :
Išrašėm sąskaitą už paslaugas, korepondavau taip :
D 2411 (pirkėjų skolos) 1603,25 lt
K 4484 (mokėtinas PVM) 278.25 lt.
K 505 (Suteiktų paslaugų pajamos)1325,00

paskui teko išraštyt kreditinę sąskaitą, kad išisligintų suma.
D 509 (nuolaidos grąžinimai) -1325,00
D 4484 (mokėtinas PVM) -278.25
K 2411 (pikėjų skolos) -1603,25 Lt.
Gaunasi, kad man skolingas klientas 0,00 lt. ir kai atsidarai neapmokėtų skolų suvestinę rodo tas sąskaitas, bet skolinga 0. o kai įsijumngiu DK tai man riodod kad 3206.50 lt pirkėjų skolos didesnės. ir nežinau kaip viską susikoresponduoti
smile smile
2010-10-22 10:29 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #868272
Sveiki, turiu toki klausimėlį, kaip geriau susikoresponduoti :

Išrašėme klientui sąskaitą už paslaugas

D 2411 Pirkėjų skolos 1603.25
K 4484 Mokėtinas PVM 278.25
K505 suteiktų paslaugų pajamos 1325. 00

paskui derinomes galiukus, ir jie nesuejo, todėl teko išrašyti kreditinę sąskaite, kuria korepondavau taip :
D 509 Nuolaidos (gražinimai) -1325,00
D 4484 Mokėtinas PVM-278,25
K 2411 Pirkėjų skolos -1603,25

o dabar man visa esmė, kad jie viską susimokėjo. tačiau kaip man susikoresponduoti, kad nerodyti šitų abiejų sąskaitų neapmokėtose skolose ? kažkaip man nesigauna? smile
2010-10-20 12:00 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #866867
niu pabandysiu dar paieškoti smile
2010-10-20 11:45 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #866850
tai ir visa bėda kad niekaip nerandu, nes sakau opagal neaopmokėtas man viskas sueina, bet DK kažkodėl skirtumas yra :(
2010-10-20 11:27 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #866830
Laba,
turiu toki klausimuką :
kai tikrinu pirkėjus ir tiekėjus pagal neapmokėtų sąskaitų suvestinę (niu išsitraukiu neapmokėtų skolų suvestinę), tai visos skolos sutikrinus sueina. Tačiau kai Įsijungiu DK, atsiranda tose klasėse skirtumai. ar čia aš kažką susiplentavojau ar čia viskas gerai ? smile smile
2010-10-20 10:19 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #866777
Laba,
turiu toki klausimuką :
kai tikrinu pirkėjus ir tiekėjus pagal neapmokėtų sąskaitų suvestinę (niu išsitraukiu neapmokėtų skolų suvestinę), tai visos skolos sutikrinus sueina. Tačiau kai Įsijungiu DK, atsiranda tose klasėse skirtumai. ar čia aš kažką susiplentavojau ar čia viskas gerai ? :) smile
2010-10-04 16:02 Darbo teisė » Darbo sutartis » #859774
ačiū smile
2010-10-04 14:56 Darbo teisė » Darbo sutartis » #859706
o tai atleidimą tada daryti, nes toks yra kaip įsipareigojims, akd jis grižęs turės pas mus dirbti smile
2010-10-04 14:47 Darbo teisė » Darbo sutartis » #859698
tai va ir sprendžiasi tas klausimas. tai jei ten įdarbina? o tai kaip čia su mokesciais visais? smile
2010-10-04 14:23 Darbo teisė » Darbo sutartis » #859677
veiki,

kaip geriau pasielgti ir viską geriau apiforminti:
jei mes esame maža koncerno dalis, ir nutarė, kad vieną žmogeliuką siūsime kaip padirbėti, kaip praktikos atlikti į kitą koncerno filialą. ir kaip geriau apiforminti viską,:jį dabar LT atleisti, o kai gris po tos praktikos vel priimti? nes per tą laiką kol jis bus ten bus mokama jam alga ten. smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui