Tax.lt narys Daliona

D
Tax.lt narys nuo
2006-01-18
Daliona
forume parašė 375 žinučių

Naujausios žinutės:

2010-04-05 06:03 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #787577

Rainis rašė:

Daliona rašė: Labas vakaras, pirmą kartą pildau FA. Nuo 2009 kovo 2 d. IĮ pertvarkyta į UAB. FA nesudarydavau. Dabar yra iš 2008 m. nepaskirstyto pelno 20374 Lt, kurį rodau balanse 34. Pildant balansą už 2009 m. nepildau praėjusio ataskaitinio laikotarpio stulpelio duomenų, nes nebuvo sudaroma FA. Bet pildant NKPA rašo, kad nesutampa praėjusių metų kapitalas (0) iš balanso su NKPA, nes NKPA rodau praėjusių metų pelną 20734, o tikrina su tuo neužpildytu stulpeliu. Nežinau, ar aiškiai parašiau. Įmonė dirba jau 7 metus, bet nežinau, kaip su tuo ankstesnių metų pelnu, kur jį rodyti NKPA, kad tiktų su balansu. Labai prašau padėti. Ačiū.

NKPA praėjusių metų eilutė už 2008 metus taip pat nepildoma, jokio pelno ten neturi būti.
Įstatinio kapitalo formavimą rodote 2009 metų skyriuje kaip "Įstatinio kapitalo didinimą", o iš ankstesnių metų likusį pelną kaip "Pelno/nuostolių ataskaitoje nepripažintą pelną".

Labai ačiū už pagalbą, Raini, viskas atsistojo į savo vietas, klaidų nebėra.
Didžiausias dėkui.
P.S. Perskaičiau 35 , dar metodinius nurodymus, išnagrinėjau pavyzdžius, bet šito rebuso neišsprendžiau.

Gal dar galėtumėte patarti, kur apskaitoje parodyti veiklos rezultatus nuo sausio 1 d. iki kovo 1 d., kai įmonė buvo IĮ?
Gal gruodžio 31 d. padaryti įrašą bendrajame žurnale apie pelną už tą laikotarpį?
FA tai viską aprašiau aiškinamajame rašte.
Ačiū.
2010-04-04 19:23 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #787548
Labas vakaras, pirmą kartą pildau FA. Nuo 2009 kovo 2 d. IĮ pertvarkyta į UAB. FA nesudarydavau. Dabar yra iš 2008 m. nepaskirstyto pelno 20374 Lt, kurį rodau balanse 34. Pildant balansą už 2009 m. nepildau praėjusio ataskaitinio laikotarpio stulpelio duomenų, nes nebuvo sudaroma FA. Bet pildant NKPA rašo, kad nesutampa praėjusių metų kapitalas (0) iš balanso su NKPA, nes NKPA rodau praėjusių metų pelną 20734, o tikrina su tuo neužpildytu stulpeliu. Nežinau, ar aiškiai parašiau. Įmonė dirba jau 7 metus, bet nežinau, kaip su tuo ankstesnių metų pelnu, kur jį rodyti NKPA, kad tiktų su balansu. Labai prašau padėti. Ačiū.
2010-02-22 15:49 Bendra » IĮ pertvarkymas į UAB » #766426

skarota rašė: O kaip su tuo įstatiniu kapitalu, nelabai suprantu. Iš 2008 m. yra likęs neišmokėtas pelnas apie 30000 Lt. (jį laikome sąskaitoje Praėjusių metų pelnas) Tai jį perkelti į UAB balansą kaip nepaskirstytas pelnas? Ar iš to pelno reikia formuoti įstatinį kapitalą, a.s. yra kaip tik tokia suma.


Aš perkėliau kaip nepaskirstytą pelną ir suformavau iš jo įstatinį kapitalą UAB. Kas liko -nepaskirstytas.
2009-12-14 15:33 Programinė įranga » Rivilė » #732133
Dėkoju, Regvita.
2009-12-14 13:31 Programinė įranga » Rivilė » #732063
Ačiū už atsakymą, jeigu ne Rivilėje, tai aš žinau, bet konkrečiai Rivilėje eiti į išmokas ->sudengimas?

O gal per DK?
2009-12-14 13:15 Programinė įranga » Rivilė » #732052
Laba diena,
daug radau patarimų, kaip įvesti išankstinį apmokėjimą ir po to sudengti, gavus PVM s/f.
Visėlto noriu įsitikinti, ar gerai supratau, gal kas nors galės pasakyti savo nuomonę.
Sumoku išankstinį mokėjimą (pagal dokumentus?):
D 2021 366,00
K 271 366,00

Gaunu PVM s/f, įvedu pirkimą per kodą.
D 6118 302,48
K 4431 302,48

D 2431 63,52
K 4431 63,52

Gal kas nors galėtų pratęsti, kad būtų aišku? (būtent su Rivile, kur nurodyti sąsk. 278, jeigu darau per išmokas)

Labai ačiū.
2009-09-25 20:30 Bendra » IĮ pertvarkymas į UAB » #703224

Ariella rašė:

DAIWULE rašė: Gal ne čia turėčiau klausti...
Mūsų įmonė š.m. kovo mėn. persitvarkė į UAB. Tai dabar nebežinau kokią metinę pelno deklaraciją teikti už 2008 metus. PLN204 ar PLN204A ?


Šiuo klausymu skambinau į vmi, paaiškino, kad už 2008 m. turime teikti PLN204,
t.y. jei 2008 12 31 buvo UAB-o statusas, teikiama ribotos civ. atsakomybes PM deklaracija.


Jei nuo š.m. kovo persitvarkėt į UAB, tai kaip 2008 12 31 buvot UAB?
O jei 2008 12 31 buvot IĮ, tai už 2008 teikiate PLN204A.
2009-08-13 12:13 Programinė įranga » Rivilė » #685988
Regvita, labai ačiū už kantrybę ir išsamų atsakymą, viskas praskaidrėjo. Duok dieve Jums sveikatos.
2009-08-12 21:57 Programinė įranga » Rivilė » #685769

Daliona rašė:

Daliona rašė:

Regvita rašė: [
Analitinėje kortelėje turite matyti šio dokumento sekančias korespondencijas:
D 6118 pirkimas grynais
K 4431 skola tiekėjams

D 2431 Gautinas PVM
K 4431 skola tiekėjams

D 4431 skola tiekėjams
K 2435 atskaitingas asmuo


Labai ačiū, pamėginsiu.


Padariau viską taip, kaip parašėte, Regvita, taip ir gaunasi, bet esmė ta, kad mano atveju PVM buvo 0, todėl ir buvo tokios korespondencijos. Bet kokiu atveju aiškiai matosi, kad rezultate nuosavybės pusė balanse yra iš pradžių D 4431, po to K 4431, o turto pusėje yra tik K 2435. Todėl balanse gaunu turto pusę mažesnę ant tos sumos. Gal neaiškiai parašiau, bet nežinau, kaip išlyginti abi puses.
Ačiū.


Gal kas nors galėtų paaiškinti?
2009-08-12 21:41 Programinė įranga » Rivilė » #685767

Daliona rašė:

Regvita rašė: [
Analitinėje kortelėje turite matyti šio dokumento sekančias korespondencijas:
D 6118 pirkimas grynais
K 4431 skola tiekėjams

D 2431 Gautinas PVM
K 4431 skola tiekėjams

D 4431 skola tiekėjams
K 2435 atskaitingas asmuo


Labai ačiū, pamėginsiu.


Padariau viską taip, kaip parašėte, Regvita, taip ir gaunasi, bet esmė ta, kad mano atveju PVM buvo 0, todėl ir buvo tokios korespondencijos. Bet kokiu atveju aiškiai matosi, kad rezultate nuosavybės pusė balanse yra iš pradžių D 4431, po to K 4431, o turto pusėje yra tik K 2435. Todėl balanse gaunu turto pusę mažesnę ant tos sumos. Gal neaiškiai parašiau, bet nežinau, kaip išlyginti abi puses.
Ačiū.
2009-08-12 21:30 Programinė įranga » Rivilė » #685765

Regvita rašė: [
Analitinėje kortelėje turite matyti šio dokumento sekančias korespondencijas:
D 6118 pirkimas grynais
K 4431 skola tiekėjams

D 2431 Gautinas PVM
K 4431 skola tiekėjams

D 4431 skola tiekėjams
K 2435 atskaitingas asmuo


Labai ačiū, pamėginsiu.
2009-08-12 21:01 Programinė įranga » Rivilė » #685757

Daliona rašė:

Daliona rašė: Laba diena,
jau keturis mėnesius vedu duomenis į programą, bet niekaip nesueina balansas. Kaip suprantu, už bet kurį laikotarpį turi sueiti balansas? Bet man neina kaip tik ant sąnaudų sumos. Gal galėčiau paklausti, ar gerai vedu, pvz. pirkimo operaciją, nes ant tokios sumos nuosavybė > už turtą:

D 6118 pirkimas grynais
K 4431 skola tiekėjams

D 4431 skola tiekėjams
K 2435 atskaitingas asmuo

Pirkimą darau tiesiai į sąnaudas, nes perku kaip kodą, pvz. kanceliarines prekes. Gal negalima?
Labai dėkoju kas atsilieps.


Gal kas nors dar pasakytų savo nuomonę?

?
2009-08-12 20:36 Programinė įranga » Rivilė » #685752

Daliona rašė: Laba diena,
jau keturis mėnesius vedu duomenis į programą, bet niekaip nesueina balansas. Kaip suprantu, už bet kurį laikotarpį turi sueiti balansas? Bet man neina kaip tik ant sąnaudų sumos. Gal galėčiau paklausti, ar gerai vedu, pvz. pirkimo operaciją, nes ant tokios sumos nuosavybė > už turtą:

D 6118 pirkimas grynais
K 4431 skola tiekėjams

D 4431 skola tiekėjams
K 2435 atskaitingas asmuo

Pirkimą darau tiesiai į sąnaudas, nes perku kaip kodą, pvz. kanceliarines prekes. Gal negalima?
Labai dėkoju kas atsilieps.


Gal kas nors dar pasakytų savo nuomonę?
2009-08-12 20:30 Programinė įranga » Rivilė » #685751
Apsidžiaugiau, kad artas71 yra forume, gal galite pagelbėti?
2009-08-12 20:14 Programinė įranga » Rivilė » #685749
[quote="smalsuole
Pabandykite uždaryti sąskaitas, per Didžiąją knygą "metų užbaigimas".[/quote]

Aš atsiprašau, kad tiek ilgai neatsiliepiau ir nepadėkojau už atsakymą,- buvo interneto sutrikimai.
Bet gal galite paaiškinti, ką tas duos?
2009-08-10 14:50 Programinė įranga » Rivilė » #684741
Laba diena,
jau keturis mėnesius vedu duomenis į programą, bet niekaip nesueina balansas. Kaip suprantu, už bet kurį laikotarpį turi sueiti balansas? Bet man neina kaip tik ant sąnaudų sumos. Gal galėčiau paklausti, ar gerai vedu, pvz. pirkimo operaciją, nes ant tokios sumos nuosavybė > už turtą:

D 6118 pirkimas grynais
K 4431 skola tiekėjams

D 4431 skola tiekėjams
K 2435 atskaitingas asmuo

Pirkimą darau tiesiai į sąnaudas, nes perku kaip kodą, pvz. kanceliarines prekes. Gal negalima?
Labai dėkoju kas atsilieps.
2009-06-03 15:57 Programinė įranga » Rivilė » #660517
Laba diena,
prasikapsčiau pusę dienos po Rivilės forumą, bet nesupratau, kaip susitvarkyti su išankstiniu apmokėjimu. Apmokėjau 290 Lt už prenumeratą
D 2021 290
K 271 290.
Gavau sąskaitą 29 litams (už dalį prenumeratos, už likusią sumą sąskaita buvo vėliau).
Įvedu pirkimą, DK gavosi tokios eilutės
D 2024 24,37
K 4431 24,37

D 2431 4,63
K 4431 4,63.

Kai įeinu į išmokas, matau išankstinį mokėjimą kažkodėl su minusu - 290 ir neapmokėtą pirkimo dokumentą 29 Lt.
Kaip sudengti?
Gal kas nors galėtų padėti?
2009-05-27 19:47 Programinė įranga » Rivilė » #658192

Daliona rašė: Labas vakaras,
norėčiau paklausti, kaip Rivilėje Solo įvesti tokias sąskaitų korespondencijas (apskaičiuotas DU):
D 6103 1600,00
D 6104 495,68
D 6105 1,60
K 4461 1456,00
K 4463 639,68
K 4484 1,60
Manau, kad per Dk operacijas, bet kaip tokias daugiaaukštes įvesti - nesugalvoju. Algos modulio nėra.
Dėkoju labai, kas atsilieps.


Jau pati sugalvojau.
2009-05-27 19:40 Programinė įranga » Rivilė » #658189

Olesia_Dilia rašė: Sveiki, ir man reikia HELP. Nors su Rivile jau dirbu ne pirmus metus, bet..turiu ne viena imone. Sukuriau nauja imone, reikia ivesti nauja IT, ir kur priskirti menedzera, raso, kad priskirti negalima. ir issaugoti neduoda. Sako, kad uzpildyti laukelius reikia. Gal cia parametruose reikia kaz ka padaryti. Padekyt man prasom...


Kortelės->Menedžeriai->Naujas->Įvesti kodą ir sudėti varneles ant visų langelių apačioje.
Atrodo, kad taip.
2009-05-27 19:25 Programinė įranga » Rivilė » #658184
Labas vakaras,
norėčiau paklausti, kaip Rivilėje Solo įvesti tokias sąskaitų korespondencijas (apskaičiuotas DU):
D 6103 1600,00
D 6104 495,68
D 6105 1,60
K 4461 1456,00
K 4463 639,68
K 4484 1,60
Manau, kad per Dk operacijas, bet kaip tokias daugiaaukštes įvesti - nesugalvoju. Algos modulio nėra.
Dėkoju labai, kas atsilieps.
2009-05-15 16:11 Programinė įranga » Rivilė » #654123
Taip ir maniau, labai ačiū.
2009-05-15 16:02 Programinė įranga » Rivilė » #654118
O dėl padalinių gal patartumėte, ar reikia būtinai kokį sukurti, ar galima kaip nors nurodyti, kad jų iš viso nėra?
2009-05-15 15:58 Programinė įranga » Rivilė » #654113
Labai ačiū už atsakymą, o operacija - tai "kitos"?
2009-05-15 15:56 Programinė įranga » Rivilė » #654111
Gal kas nors padėtų? Būtų labai malonu.
2009-05-15 15:50 Programinė įranga » Rivilė » #654103
Sveiki,
gal kas galėtų paaiškinti, kaip įvesti IMT likučius?
Atsidarau IMT kortelės, įvedu grupę, tada suvedu IMT duomenis: likvidacinė vertė ir visa kita, bet nėra kur įvesti įsigijimo vertės. Ir dar noriu paklausti - jeigu įmonėje nėra jokių padalinių, jokių menedžerių, tik du žmonės, o programa reikalauja įvesti, tai ką daryti? Jeigu prisivesiu "ant durniaus", tai paskui painiosis.
Dėkoju atsiliepusiems.
2009-04-23 12:09 Įvairūs » Individualios įmonės reorganizavimas į UAB » #646382
Ačiū už nuomonę Šeimosdžiaugsmui. Man kažkaip panašiai atrodo.
Tikrai dėkui.
2009-04-23 11:19 Įvairūs » Individualios įmonės reorganizavimas į UAB » #646348
2009 02 28 BŽ rašau:
Soc. draudimo sąnaudos 6104 744,85
Mokėtinas soc. draudimas 4463 744,85
Bet abejoju, kur tas sąnaudas dėsiu - juk savininko sodros įmoką skaičiuoju iš 2009 01-02 mėn. pelno atėmus pelno mokestį, tada rašau sąsk. korespondenciją, kurią parašiau, o tada nežinau, kas bus su tom sąnaudom, kadangi nuo kovo 2 d. esame UAB.

O gal kam nors aktualu?
Būčiau dėkinga už bet kokią nuomonę.
2009-04-22 23:12 Įvairūs » Individualios įmonės reorganizavimas į UAB » #646202
Labas vakaras,
gal jau kam teko mokėti Sodros mokestį pertvarkius IĮ į UAB?
Nuo kovo 2 d. mes persitvarkėm į UAB, dabar iki balandžio 24 d. reikia pateikti naują formą SAV-v02 ir sumokėti tą 10 % nuo pelno (atėmus PM).
Bet noriu paklausti, kur tą mokestį dėti į sąnaudas? IĮ jau nebėra (būtų kito mokestinio laikotarpio sąnaudos), UAB-ui savininko sodros įmokos irgi nepripaišysi į sąnaudas.
Gal kas turi kokių minčių?
2009-03-06 09:25 Bendra » IĮ pertvarkymas į UAB » #629116

RimaVa rašė:

Vituks rašė: įmonė kol negauna UAB pažymėjimo yra IĮ.


Visiškai su Jumis sutinku. Bet pertvarkymo laikotario pajamos ir sąnaudos keliaus jau į UAB Pelno mokesčio deklaraciją, ar taip?


Pertvarkymo laikotarpio sąnaudos ir pajamos iki kol gaunate UAB pažymėjimą, yra IĮ sąnaudos ir pajamos. Už 2009 m. reikės daryti FA nuo UAB egzistavimo dienos, pridėjus pelną (nuostolį) už laikotarpį, kai dar buvo IĮ. Visas mokesčių skolas už IĮ savininką reikia sukelti į UAB pradinį balansą kaip mokėtinas sumas biudžetui, nes tai normalūs leidžiami atskaitymai (jei nesikeičia įmonės savininkas, jis ir akcininkas).
2009-03-03 06:55 Programinė įranga » Rivilė » #627197
Sveiki, visi,
gal galit pasidalinti patirtimi tokioje situacijoje. Rivilėje Solo pradėjau dirbti, susivedžiau likučius, viskas gerai, susivedžiau kitus duomenis, bet pastebėjau kai kokių klaidų, kurių nebegaliu ištaisyti. Kažin, ar būtų galima kaip nors viską sugrąžinti į padėti, kai suvesti tik likučiai? Ar reikia kurti naują įmonę ir pradėti nuo pradžių?
Dėkoju.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui