Tax.lt narys Viltys

Tax.lt narys nuo
2006-03-15
Viltys
forume parašė 21 žinučių

Viltys naujausios žinutės:

2006-05-01 22:59 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #272315
Lorita nieko tokio smile
Loreta13 ačiū jum labai.
Svarbu, kad išsiaiškinau smile
2006-05-01 22:42 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #272308
smile Gal pasirodys visai kvaila, bet paaiškinkit kodėl taip ? smile smile
2006-05-01 20:43 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #272291
Labas vakaras.
Iškilo klausimukas. Apmoku išankstinę sąsk. D2021/K271
Gavusi prekes aš daryčiau įrašą D2014/K2021, tačiau forume esu mačiusi, kažkas rašė (dabar neatrandu kur) kad daro įraša D2014/K443 ir D443/K2021. smile Kaip turi būti iš tiesų?
Ačiū.
2006-03-30 15:40 Apskaita & Auditas » del atsargu apskaitos.... » #264164

Loreta13 rašė:


Viltys
Jei pirkote tik detales, jas reik užsipajamuoti ir nurašymo aktu nurašyti jūsų konkrečiai prekei.



smile Jei dar nepabodau.
o jeigu servise tvarko ir pvz keičia kažkokią detalę ir sąskaitoje nurodo ir darba ir detalę, tai tada iš karto į 20140 kaip remontą?

Ačiū už kantrybę.
2006-03-30 15:26 Apskaita & Auditas » del atsargu apskaitos.... » #264152

Loreta13 rašė:



Viltys rašė:

smile dar aš su savo klausimais.
Tai tada , kaip suprantu pasidarau atsargų kortele automobiliui, ir kortelėje viską pliusuoju, ar taip? O rodau paprastai kaip rašiau prieš tai
auto - 20140
ats.dalys - 20110
o kaip remonta rodyt?


D 20140
K skola tiekėjams 443 , arba pinigai 27X, ar 2435-jei mokėjo atskaitingas, 2021-jei buvote apmokėję avansu už remontą



Tai tada gal ir detalių neatskirti į atskirą sąskaitą ir taip pat rodyti 20140?
Ir tada pardavus auto remiantis kortelės duomenimis įregistruosiu sąnaudas. Teisingai supratau?

Ir ačiū labai už pagalbą smile iš širdies smile
2006-03-30 15:07 Apskaita & Auditas » del atsargu apskaitos.... » #264133

Loreta13 rašė:


Viltys
Jei tik vienas, tai jums jokio skirtumo, kaip jį apskaitysite. Viską ten jūs žinote.
20140X-nerekomenduočiau, nes atsiradus 10 auto-pritrūksite subsąskaitų.
Įsiveskite į exel'į ir ten apskaitykite.
Pliusuokite visus remontus.



smile dar aš su savo klausimais.
Tai tada , kaip suprantu pasidarau atsargų kortele automobiliui, ir kortelėje viską pliusuoju, ar taip? O rodau paprastai kaip rašiau prieš tai
auto - 20140
ats.dalys - 20110
o kaip remonta rodyt?
2006-03-30 14:32 Apskaita & Auditas » del atsargu apskaitos.... » #264096

Loreta13 rašė:



Viltys rašė:

Laba diena, jei įmonė prekiauja naudotais automobiliais, juos apskaitome sąsk. pirktos prekės skirtos perparduoti, tačiau kaip pasielgti su patiriamomis išlaidomis susijusiomis su konkrečiu automobiliu, iki jo pardavimo. Pvz nupirktam automobiliui buvo keisti žibintai... tai ar geriau juos pajamuoti atskirai sąsk., kitos atsargos, o po to pardavus automobilį susirašyt pažymėlę ir viską nurašyti į savikainą, ar galima gal, kiekvienam automobiliui susikurti po atskira saskaitėlę ir į ja traukti visas su tuo automobiliu susijusias išlaidas, ir tada pardavus auto, būtų į savikainą bendra viena suma rodoma. Kaip darote smile


Na tai jūs gal 5 auto turite, kad galėtumėte 20140X.... registruoti. smile
Norint patart, turėtume žinot, kaip ir kur jūs jas apskaitote-
ar kompiuterinėje programoje "atsargose"
ar exel'yje
ar atsargų kortelėse rankiniu būdu



Kompiuterinės programos nėra.

Automobilių nemanau, kad jau labai daug bus... kolkas tik vienas, dar pati pradžia, tai galvoju darytis exelyje kortele. Ir vat ieškau sprendimo, kaip daryt, gal paprasčiau viskas jei daryt 20140...
2006-03-30 12:35 Apskaita & Auditas » del atsargu apskaitos.... » #264013

Aradija rašė:

gali traukti prie kiekvieno automobilio atskirai



tai tarkim pasidarau konkrečiam automobiliui sąsk., pvz..201401.. ir ten viską traukiu, o remonto išlaidas irgi tada galiu čia rodyt?
2006-03-30 12:28 Apskaita & Auditas » del atsargu apskaitos.... » #264005
Laba diena, jei įmonė prekiauja naudotais automobiliais, juos apskaitome sąsk. pirktos prekės skirtos perparduoti, tačiau kaip pasielgti su patiriamomis išlaidomis susijusiomis su konkrečiu automobiliu, iki jo pardavimo. Pvz nupirktam automobiliui buvo keisti žibintai... tai ar geriau juos pajamuoti atskirai sąsk., kitos atsargos, o po to pardavus automobilį susirašyt pažymėlę ir viską nurašyti į savikainą, ar galima gal, kiekvienam automobiliui susikurti po atskira saskaitėlę ir į ja traukti visas su tuo automobiliu susijusias išlaidas, ir tada pardavus auto, būtų į savikainą bendra viena suma rodoma. Kaip darote smile
2006-03-29 13:18 Bendra » reikia patarimo » #263591

Mazyle rašė:

[quote:94837b36aa]Jei įmonė yra ne PVM mokėtoja, tai kaip darot su gautomis sąskaitomis, ar išskirtą PVM sumą reikia rodyti veiklos mokesčių sąnaudose, ar tiesiog neišskiriat ir rodot visą sumą, pvz. jei pirkta prekių uz 118 tame tarpe pvm, tai rodot visa sumą - prekės ar 18 lt į sanaudas, arba už paslaugas atsiskaitant irgi



PAjamuojat prekes pagal įsigijimo savikainą - be PVM. PVm dedate į 6 klasę iš karto. Pas mane Veiklos mokesčių sąnaudos- Neatskait. PVM - leistinis atskaitymai.

Su paslaugomis taip pat.[/quote]

Jei teisingai supratau smile , tai tiesiog 6 klasėj pasidaryt atskirą sąsk., ir ten tuomet rodyt visą PVM
2006-03-29 10:52 Bendra » reikia patarimo » #263457
Laba diena, neradau, kur prikabint savo klausimuka, tai klausiu čia smile
Jei įmonė yra ne PVM mokėtoja, tai kaip darot su gautomis sąskaitomis, ar išskirtą PVM sumą reikia rodyti veiklos mokesčių sąnaudose, ar tiesiog neišskiriat ir rodot visą sumą, pvz. jei pirkta prekių uz 118 tame tarpe pvm, tai rodot visa sumą - prekės ar 18 lt į sanaudas, arba už paslaugas atsiskaitant irgi smile smile
2006-03-23 12:05 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #261875

Loreta13 rašė:



Viltys rašė:

smile .. nu va...
Na aš manau taip, jei būtų įnešęs 10000, kaip numatyta įstatuose, tai rodyčiau apskaitoje D301 K271 po 10000 ir viskas, o dabar kai įnešta ne 10000, o 10500 ... nežinau kaip rodyt? Kaip tai paaiškint ... iš kur tie 500?


Nebijote "prisibuhalteriauti" smile smile



smile smile Tik dabar pamačiau, kokią nesamonę parašiau smile Gražu... nu bet būna gi, kad galva nedirba, tiksliau čia matyt ryšio tarp galvos ir rankų pirštų nebuvimas dar smile einu keisti bet tiek, kad akių nebadytų...
O "prisibuhalteriauti" labai bijau....
2006-03-23 10:07 PVM » Naudotų automobilių pirkimas - pardavimas » #261800
Laba,
prisijungiu ir aš prie daiv
Mane taip pat domintų visa info., šia tema, nes pati, kaip tik startuoju įmonėje, kuri užsiims naudotų automobilių prekyba. Ačiū iš anksto.
2006-03-23 08:32 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #261734
Ačiū labai už patarimą smile
2006-03-23 07:52 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #261702

marsiete rašė:

Neaišku ko tu klausi, ir ko nežinai.



smile .. nu va...
Na aš manau taip, jei būtų įnešęs 10000, kaip numatyta įstatuose, tai rodyčiau apskaitoje D271 K301 po 10000 ir viskas, o dabar kai įnešta ne 10000, o 10500 ... nežinau kaip rodyt? Kaip tai paaiškint ... iš kur tie 500?
2006-03-22 22:08 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #261670

Viltys rašė:

Laba diena, tikiuosi mano klausimas tiks šioje temoje.
PĮ buvo perdaryta į UAB. Prieš pasirašant įstatus ir registruojant įmonę PĮ savininkas įnešė į sąsk.banke na pvz.10500 Lt Tvirtinant įstatus buvo parašyta, kad įstatinis kapitalas 10000Lt... Žodžiu įmonės įregistravimo dieną atskaičius mokestį bankui sąskaitoje buvo ..tarkim 10490.
Man tai pirmas darbas... ir dabar esu pasimetusi, kaip viską registruoti smile Ir kaip daryt? Ar iš vis tai normali situacija smile



Please... gal turit kokių minčių smile Suprantu jei būtų įnešęs 10000Lt, bet kaip dabar man tvarkytis???? Pagelbėkit naujokei smile
2006-03-22 15:53 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #261595
smile smile Pagelbėkit kas nors? Patarkit smile
2006-03-22 14:53 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #261562
Laba diena, tikiuosi mano klausimas tiks šioje temoje.
PĮ buvo perdaryta į UAB. Prieš pasirašant įstatus ir registruojant įmonę PĮ savininkas įnešė į sąsk.banke na pvz.10500 Lt Tvirtinant įstatus buvo parašyta, kad įstatinis kapitalas 10000Lt... Žodžiu įmonės įregistravimo dieną atskaičius mokestį bankui sąskaitoje buvo ..tarkim 10490.
Man tai pirmas darbas... ir dabar esu pasimetusi, kaip viską registruoti smile Ir kaip daryt? Ar iš vis tai normali situacija smile
2006-03-21 11:52 Įvairūs » Del bendro žurnalo ir didžiosio knygos pildymo » #260963

donalda rašė:

Buhaltere dirbu 25 metai ir is praktikos galiu pasakyti,kad tik naujai iskeptiems buhalteriams kaip tik nereikia jokios programos,reikia ismastyti,kas kur,kaip suvaiksto.Paprotauti.



Na aš irgi taip manau, o be to ir pradžioje nemanau, kad bus labai jau daug veiklos. Tik vat gaila, kad neturiu jokios pažystamos buhalterės, kur galėčiau su savo keisčiausiais ir visokiausiais klausimais pasikonsultuot. smile Jaučiu pajuokinsiu tax'iečius dar smile Nes kuo daugiau domiuosi viskuo ir žiūriu, tuo daugiau visokių klausimų kyla pradeda atrodyt, kad iš vis nieko nebežinau smile
2006-03-21 11:30 Įvairūs » Del bendro žurnalo ir didžiosio knygos pildymo » #260947
[quote="Loreta13Na tai ne būtinai toks žurnalas. Jei jūs kažkur vedate sąskaitos 272 likutį pradžiai, apyvartą bei likutį pabaigai (ne kasos knygą, nes joje nerašomos korespondencijos) tai viskas gerai. O gal išvis tvarkote apskaitą su apskaitos programėle, tai tokio dalyko išvis nereik.[/quote]

Esmė tokia, kad aš tik ruošiuosi pradėti tvarkyti naujai įsteigtos uab apskaitą. Tik patirties visai neturiu, tai dabar tiesiog ir dairausi, kas kam ir kur yra naudojama ir reikalinga.
smile iš mokslų likęs atsiminimas didžiosios knygos sąskaita
kur rodoma kiekvienos sąsk apyvartos ir likučiai... gal galima kažką tokio ir darytis(ar praktikoj tai nenaudojama)? jei tas žurnalas nėra privalomas.
2006-03-21 11:07 Įvairūs » Del bendro žurnalo ir didžiosio knygos pildymo » #260931
Sveiki,
Na gal tiks mano klausimukas šioje temojesmile Gal galit pasakyti kur pasiskaityti apie žurnalų pildymą ( gal yra kas tokio...) mane konkrečiai domina Kasos pajamų ir išlaidų dokumentų registravimo žurnalas. Aš kažkaip maniau, kad pakanka kasos knygos, o su šiuo žurnalu susiduriu pirmą kartą smile

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR