Tax.lt narys virbuh

V
Tax.lt narys nuo
2006-05-18
Miestas / vietovė
Aukštaitija
Profesija
Buhalteris
virbuh
forume parašė 8112 žinučių

Naujausios žinutės:

2013-04-15 12:25 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1148126

grazvyda rašė:
Kaip supratau yra naudojama tik patogumui, jei kartais vmi patikrintu apskaita jie dėl to neturėtu prisikabinti, kad nenaudoju gamybos suvestinės? O su savikainos pasiskaičiavimu irgi tas pats gal kaip ir su gamybos suvestine yra tik rekomenduojama? Juk įtakos nedaro teikiant GPM308 deklaracija už 2012 m.

Savikainos skaičiavimas yra būtinas, VMI patikrinus, prašytų paskaičiavimo, nes tai turi įtakos 308 deklaracijai. Čia galioja PVM mokėtojams.
2013-04-15 11:34 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1148098

grazvyda rašė:

Laba diena ar yra būtina vedant ūkininko dvejybine apskaita naudoti 650 (gamybos suvestine) sąskaitas ?


Labas. Sąskaitų planas yra tik rekomendacinis. Gal ūkis labai nedidelis, siauros specializacijos, tada aš naudočiau tik periodinį atsargų(metam pasibaigus)apskaitymo būdą, tada ta 650 nenaudojama.
Bet jei ir augalininkystė ir gyvulininkystė, tada tiesiog patogiau.
2013-04-14 23:51 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #1148018

Arielyte2011 rašė:
Sveiki, ar galite padėti individualios įmonės savininkui? :) Jis įsigijo transporto priemonę (automobilį). Kokie dokumentai vedami? Kas ir kur pildoma? Kokie veiksmai turi būti kiekvieną mėnesį?

Sveiki. Automobilis registruotas įmonės vardu ar įmonės savininko vardu, ar kaip turtinis įnašas naudojamas?
2013-04-14 15:31 Gyventojų pajamų mokestis » SAV pranešimo pildymas » #1147936

Sie_muska rašė:
Kaip protingiau pasielgti?

Buvo išmokėtas atlyginimas 03.01. Anksčiau mokėjimų šiais metais nebuvo.
SAV pateikti kaip ir nevėluojame dar, pateiksime pirmadienį (iki 15d.), o kaip dėl mokėjimo? Pavėlavome sumokėti kovą, tai geriau būtų išvis nemokėti šiais metais, sumokėti kitais už visus metus, ar sumokėti dabar, truputį pavėluotai? Tai sumokėčiau šį mėnesį už kovą ir už balandį.

Jei išsiimami pinigai, forma SAV privaloma teikti už tą mėnesį, kurį imti pinigai.
Mokėkit kuo greičiau, nes skaičiuos delspinigius.
2013-04-14 15:07 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #1147927
Nesvarbu kad nėra debetų ir kreditų. Pildomas žurnalas, rodomi sumažėjimai ir padidėjimai tai juk lygiai tas pats. Tai kaip užpildote 204A formas,? Juk tik lygindami išlaidas ir pajamas... Gautą rezultatą rašote į savininko nuosavybę.
2013-04-14 15:03 Gyventojų pajamų mokestis » SAV pranešimo pildymas » #1147924
[quote=Sie_muska]
Sveiki,

Gal galite padėti pildant SAV formą? Pildau pirmą kartą...
Teikiame metinę SAV deklaraciją, palieku SAV viršelį ir pildau SAV3DSD-M
Klausimas: SAV viršelyje prašoma nurodyti ataskaitinį laikotarpį: m mėn. Metai tai 2012, o mėnuo? Mėnesio tuščio langelio palikti neleidžia.

Dabar mėnesinis SAV:
Pildomas viršelis ir priedas SAV3DSD
Įdomiai pateiktas priedas, atrodo, lyg reikėtų teikti tik kas ketvirtį, nes suskirstyta po 3 mėnesius. Tai pvz už kovo mėn pildom:
A28- 2012, A35- 03, A23- 1000, P3- 26,3, A24- 263
Viskas? Ir taip kiekvieną mėnesį po vieną įrašą? Įmonėje tik dirba vienas darbuotojas- įmonės savininkas.

Sveiki. Mėnesinė SAV teikiama kas mėnesį, bet galimi atvejai (kai laiku nepateikiama)kai galima pildyti už kelis mėnesius:
draudejai.sodra.lt/esd-global/download/SAV_instru...
2013-04-14 14:50 Gyventojų pajamų mokestis » Individuali veikla pagal pažymą » #1147920

vidokas rašė:
Esu dirbantis pagal darbo sutarį ir 2012 metais papildomai pradėjau veiklą pagal IVP. Kad VMI 5% sumokėti nuo pajamų suprantu. Truputį nesuprantu su mokesčiais Sodrai. Ar sodrai reikia mokėti PSD ir VSD jei esu jau draustas darbdavio? Jokių įmokų sodrai kas mėnesį nemokėjau.

Sveiki. Nuo metinio rezultato mokėti reikia PSD 9 proc, VSD 28,5 proc. Pateikti SAV-M metinę deklaraciją sodrai.
Dirbančiam yra lengvata, kad nereikia mokėti sodrai kiekvieną mėnesį.
2013-04-14 14:45 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #1147919

Sie_muska rašė:
Sveiki,

Pasiklydau popieriuose...

Įmonė kiekvienais metais uždirba pelną ir tam tikrą sumą išsiima iš pelno, visada deklaruojama 27 kodu.

Dabar atsiverčiau ankstesnius metus, vienais išimta mažiau nei uždirbta pelno, kitais vėl mažiau, trečiais daugiau. Žodžiu betvarkė.
Tai man dabar reiktų atsiversti nuo 1991 metų, nuo tada kai įmonė įsteigta ir žiūrėti koks buvo pelnas ir kiek išimta, kad galėčiau nusistatyti pelno likutį šiai dienai? Ar kaip protingiau padaryti?
Praeitais metais išimta daugiau nei buvo pelno, bet yra likučiai iš ankstesnių metų.
Ir bet kokiu atveju deklaruoti 27 kodu nors pelnas išsiimtas iš ankstesnių metų ?

Būsiu labai dėkinga už atsakymą...

Sveiki. Kiekvienais metais kai uždarot 5 ir 6 klases, gautą rezultatą pelną(ar nuostolį) keliat į 3 klasę. Savininko įnašus, jei turit tokių, gal atskiroj 3klasės sąskaitoj gal rodot.
Ir taip kas metai, kaupiasi pelnas 3 klasėje. Kai jis išimamas, mažinat 3 klasę, reiškiasi mažėja nuosavybė. Faktiškai likutis 3 klasėje rodo nepanaudotą savininko pelną, (nežiūrint į įnašus).
Kodas 27, jei yra nepanaudoto, nesvarbu kurių metų.
2013-04-14 00:04 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #1147888

Arielyte2011 rašė:
PSD mokėjom nuo minimumo. Bet 2012 metu pelno pinigėliai buvo išimami per 2012 metus. Tai, jei galite, paaiškinkite, kodėl kodukas 27, o ne 28? Nelabai ir čia gaudausi smile

Juk 471 formą teikiat jau metams pasibaigus ir viskas suskaičiuota, nebent dar klaidų ieškot. ... Jau žinot kiek yra pelno. Jei neturit tiek pelno, kas virš pelno, tada bus kodas 28
2013-04-13 22:59 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #1147881

Arielyte2011 rašė:
Ačiū už atsakymą :) Taip, pelno yra. Savininkas niekur nedirbantis, bet jis ir nenori mokėti mokesčius sodrai. Sodra delspinigių nepaskaičiavo, tiesiog iki gegžės 1 sumokėti paskaičiuotus mokesčius ir iki gegužės 17 d. pateikti metine SAV deklaracija. Bet 15 proc. mažiau, nei 26,3 proc. O 15 proc. ir čiaip bet kuriuo atveju turi susimokėti? Tad man nebeaišku, kaip geriau daryti, kad mokesčių būtų mažiau. O kaip dėl pelno ataskaitos, kuriuo atveju geriau, kad pelno mokesčio būtų mažiau? Gal kvaili mano klausimai, bet susisuko galva ir norisi kuo greičiau visą šitą reikalą susitvarkyti.

Kiekvieno teisė rinktis, kol galima.. GPM 15 proc. pats susimokėti turi bet kokiu atveju.
Jei kodas 02, tada mažiau pelno mokesčio, bet sodra tada juk nuskriaus.
Jei 27 kodas savininkui išmokėta suma iš pelno neina į sąnaudas, bet nėra mokesčių sodrai VSD ir PSD nuo išmokėtų sumų.
(PSD gal mokėjot nuo minimumo manau, jei kitur nedraustas)
2013-04-13 22:45 Gyventojų pajamų mokestis » Individuali veikla pagal pažymą » #1147878

tatulyta rašė:
Noriu paprašyti,kad padėtumėte man susigaudyti mokesčių džiunglėse. smile
Situacija tokia: asmuo vykdantis indv.veiklą pagal pažymą yra pensininkas.Veiklos sritis konsultavimas.Klausimas toks: ar reikia pensijinio amžiaus asmeniui mokėti PSD (9%)ir VSD (28.5%) įmokas? VMI reikės 15%susimokėti (šitą aš žinau)
Pasakysiu kodėl iškilo klausimas ar reikia mokėti šias įmokas.
kaip žinote ūkininkai yra prilyginami kaip dirbantys pagal indv.veiklą.ūkininkams pensininkams nereikia mokėti nei PSD nei VSD tik VMI (5%),nes lengvata yra.
Todėl ir mąstau kodėl vieni pensininkai moka , kiti ne smile
O kaip Jūs manote?

Sveiki. Pensininkas vykdantis ind. veiklą metams pasibaigus moka VSD ir PSD:
socialinio draudimo įmokų bazę sudaro 50 procentų individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokų) suma.
Išaiškinimo, kad metams pasibaigus pensininkams galima nemokėti PSD kol kas nėra.
Ūkininkams pensininkams toks (iki 14 EVD) išaiškinimas kad gale metų galima nemokėti yra. Tokie įstatymai, nepasiginčysi...
www.sodra.lt/index.php?cid=21767
Ūkininkas PVM mokėtojas ir pensininkas jei EDV virš 14 moka ir PSD ir VSD nuo metinio rezultato. Lengvatos tik iki 14 EDV.
2013-04-13 20:22 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #1147870

Arielyte2011 rašė:
Sveiki, aš čia naujokė ir nežinau, ar galiu šioje temoje klausti apie IĮ išsiimtą pelną...bet esu visiškoj nežinioj ir tikiuosi šiek tiek pagalbos.
IĮ savininkas per 2012 m išsiemė 24000 Lt (per kelis kartus) kaip pelną, kurio tikisi per 2012 m. Šiais metais FR0471 deklaracijoj pažymėjo 02 kodu, nors tai išimti pinigėliai iš pelno. Pasimatė klaida, kai paskambino iš Sodros ir pasakė, jog reikės susimokėti 26,3 % ir 9 %.
1. Kokiu kodu reikėjo pažymėti: 27 ar 28?
2. Ar dar galima daryti taisymus ir išsiųsti patikslintą FR0471 deklaraciją?
3. Kokie tuomet bus mokesčiai?


Sveiki. Ar įmonė turi tiek apmokestinto pelno, kiek išėmė?
Jei ėmė iš pelno tai , išimtų sumų nedėjote į 6 klasę, į leidžiamus atskaitymus, kurie mažina pelną. tada rodote 471 formoje kodu 27
Taisyti galima viskas, bet kaip į tai žiūrės VMI tai nežinau.
Jei 27 kodas tada bus tik GPM 15 procentų, kuriuos deklaruoja 308 formoje ir susimoka pats savininkas.
Savininkas niekur kitur nedirbantis? O gal jam naudinga bent dalis turėt 02 kodu, bet tada gali būti delspinigių už ne laiku sumokėtus mokesčius sodrai ir nedeklaruotus SAV formoje...
2013-04-12 22:06 Įvairūs » FR0791 formos pildymas » #1147801
2013.04.11
Kaip Mano VMI galima užpildyti ir pateikti pranešimą (FR0791 forma) apie juridinio asmens duomenų Mokesčių mokėtojų registre papildymą/pakeitimą?
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...
2013-04-12 21:29 Lankytojų pasiūlymai, tinklapio naujienos » Šios savaitės NAUJIENOS - įdėkite čia naujieną ! » #1147790
Kaip juridinis asmuo turi deklaruoti išmokėtas išmokas gyventojui, jeigu paslaugų verslo liudijimą turintis nuolatinis Lietuvos gyventojas suteikia paslaugas juridiniam asmeniui, nors pagal verslo liudijimą teikti paslaugų juridiniam asmeniui gyventojas neturi teisės?
Juridinis asmuo už suteiktas paslaugas nuolatiniam Lietuvos gyventojui, turinčiam paslaugų verslo liudijimą, kuris nesuteikia teisės teikti paslaugų juridiniam asmeniui, išmokėtas išmokas turi deklaruoti Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos FR0572A priede išmokos kodu 70 (Kitos su darbo santykiais nesusijusios ir ne individualios veiklos išmokos) ir nuo tokių išmokų jas išmokant turi būti išskaičiuojamas 15 proc. pajamų mokestis.

Individualios veiklos neįregistravęs gyventojas, suteikęs paslaugas juridiniams asmenims, negali išrašyti apskaitos dokumento.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...
2013-04-12 15:59 Bendra » Individuali įmonė » #1147712
Savininko įnašai pagal VAS turi būti 3 klasėje. Kad rašot į 2kl tai gal nešaudys niekas...
2013-04-12 14:40 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1147699

lape-snape rašė:

daiva7712 rašė:
Sveiki,

Ūkininkas viršijo 14 EDV, todėl turi susimokėti PSD nuo draudžiamųjų pajamų, nors dar dirba ir pagal darbo sutartį. Gal žinote į kokius laukelius GPM308 turiu įrašyti apskaičiuotą PSD sumą?
Ir ar VSD įmokų suma rodosi GPM308? Galvočiau, kad neturiu rodyti GPM308, bet tiksliai nežinau, gal kas susidūrėte su tokia situacija?

Nei PSD nei VSD įmokų sumos GPM 308 atskirose eilutėse nerodomos, jeigu jos yra mokamos arba turi būti mokamos SODRAI. Šios įmokos deklaracijoje pasirodo kaip sąnaudos, įtraukiamos į leidžiamus atskaitymus.

Viskas į V7 langelį. Nesvarbu kad mokėsit 2013 metais, bet priskaitymas juk į 2012 metus.
2013-04-12 11:12 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #1147644

Keywest rašė:
Sveiki, ar galima ilgalaikį turtą priklausantį skirtingoms IT grupėms, turinčiam skirtingus nusidėvėjimo laikus priskirti tą pačią sąskaitą pvz.1230?..


Mano nuomone, didelio nusikaltimo nebus. Jei reikalui esant, galėsit nesunkiai išsiskirstyti. Svarbu patys žinot kas ir kur, ir kai reiks ko, kad nepamiršit kaip suvesta..
2013-04-12 11:03 Bendra » Individuali įmonė » #1147639

ilona1975 rašė:
Labas, nežinau kaip suformuluoti klausimą,ar gerai darau? IĮ apskaitą tvarkant kaip UAB, uždarant sąnaudų pajamų sąskaitas, pelnas prieš apmokestinimą skiriasi nuo deklaracijoje PLN204A, nes kaip suprantu į deklaraciją ne visos sąnaudos traukiasi pvz. paslaugų pirkimo sąnaudos ar bendrosios administracinės. Tai iš apskaitinio apmokestinamojo pelno, atėmus deklaracijoje gautą pelno mokestį, galima tą sumą laikyti savininko uždirbtu pelnu ir registruoti 3 klasėje kaip savininko pajamas. Ar gerai galvoju? Ačiū

Taip. Juk PLN 204A pelno mokesčiui neleidžiami atskaitymai įtakos neturi, todėl tokiomis sumomis(neleidžiamais) ir skiriasi apskaitoje esantis pelnas. Ką apskaitoj gavot minus pelno mokestis, ką gausit keliaus į 3 klasę, kaip vaidinsit nesvarbu ar nuosavybė, ar kapitalas, ar pajamos...
2013-04-12 09:29 Bendra » Individualios įmonės savininko įmokos Sodrai » #1147588

mina11 rašė:
Jei IĮ 2012 m. dirbo pelningai, pateiksiu PLN 204, sumokės pelno mokestį, kuris bus leidžiami atskaitymai, iki šios vietos viskas aišku...neaiškumai prasideda jei norėtų išsiimti pinigus iš įmonės, kokie būtų mokesčiai sodrai, ką teikti sodrai ir kada, gpm? Ir ar gali pinigų visai neišsiimti, nes buhalteriškai šiuo metu pinigų nėra įmonėje.



Pateikiama PLN204A, pelno mokestis nėra leidžiami atskaitymai. Jei ims 02 kodu tada visi mokesčiai sodrai ir PSD 9 proc ir VSD 26,3 pr ir deklaravimai sodrai ir GPM
2013-04-12 09:08 Bendra » Individuali veikla » #1147574

medeine rašė:
Labas rytas,
Jei gyventojas vykdo 2 rūšių individualią veiklą, ar gali taikyti skirtingus GPM apskaičiavimo būdus.
Pvz. iš žemės ūkio veiklos pajamų atima faktiškai apskaičiuotus leidžiamus atskaitymus, o iš kitos veiklos pajamų atima 30 proc. Galima taip?


Labas. taip galima:
2. Jeigu gyventojas vykdo kelių skirtingų rūšių individualią veiklą, tai individualios veiklos išlaidos leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriamos skirtinga tvarka.
2013-04-11 21:39 Blevyzgos » Naudingi patarimai » #1147519

Aradija rašė:
dar vienas klausimas iš kitos operos, surūgo medus smile dar taip nėra buvę, tai ir galvoju ar todėl kad jis buvo su priedais, ar todėl kad kaip tik grynas smile

Medų panaudokit pirtyje, išsitrinkit visą kūną:
www.gydomasismasazas.lt/medausmasazas/
2013-04-11 16:33 Bendra » Individuali įmonė » #1147412

ugniukas123 rašė:
Turiu klausimą ir aš. Skaičiau visas diskusijas ir ypač Rainio išaiškinimus 333-334 temos puslapiuose, bet man vistiek neaišku:
Ar savininko įnašus einamosioms išlaidoms apmokėti (nedaug, bet trūko sąskaitoj pinigų atsiskaityti už prekes) reikia rodyti kaip savininko įnašus, t.y. 3 klasė, ar kaip skolą atskaitingam asmeniui. Įmonės savininkas nedirba pagal DS įmonėje. smile

Geriausia rodyti 3 klasėj, kaip savininko įnašas. Net iš sąskaitos pavadinimo aišku kas tai yra.
2013-04-11 16:21 Gyventojų pajamų mokestis » Individuali veikla pagal pažymą » #1147408

linlek rašė:
aciu uz atsakyma
padekit dar vienu klausimu, jei gaunam nuostoli ir per metus buvo sumoketa PSD 889Lt., tai pildant metine deklaracija, itraukti PSD i islaidas? Taip?

Jūs taikot ne 30 proc išlaidom ,bet faktiškai patirtas. Tada taip, pridedat ir tą PSD mokėta,
2013-04-11 15:07 Bendra » Sodros forma SAV » #1147367

IlonaD rašė:
O jeigu pajamų iš IV nebuvo, tai jokių SAV neteikiame, ar ne?

Kiek suprantu, jis kažkur kitur dirba ir čia nieko nemokėjo avansu, tai ir nėra ką deklaruoti į SAV.
2013-04-11 14:42 Bendra » Sodros forma SAV » #1147347

KATOKIS rašė:
Labai dėkoju, kad atsiliepėt, tai į VMI Formą 308 V priede deklaruojam faktines pajamas,tai jas isskirstyti ir į tą SAV formą? O mokesčio rašyti nereikia,nes jis juk kitaip apsiskaičiuoja.Ar gerai manau?


Pvz.gavot pajamų 5000lt, atimat 30proc bus 1500 išlaidoms. Lieka 3500, /2 bus 1757 ši suma 1757 reikia išdalinti į SAM -M metinę visus metus, kaip dalinsit ,jūsų pasirinkimas .
2013-04-11 14:13 Bendra » Sodros forma SAV » #1147328

KATOKIS rašė:
Pirmi metai kai individualiai veiklai reikia teikti SAV formą.Pasibaigus metams sodros įmokos apskaičiuojamos nuo apmokęstinamųjų pajamų padalinus pusiau,tai kokiu principu pildyti tą formą?ar įrašyti faktiškai gautas pajamas,ar jau apskaiciavus kiekvieno mėnesio mokėjimo bazę?Juk neįmanoma apskaičiuoti kiekvieno mėnesio mokėjimo bazės,juk būna, mėnesių kai išlaidos viršija pajamas,o jei surašant faktiskai gautas pajamas tai visai kita mokejimo suma,gal galit paaiškint.Ar surasyti faktą o jie lyginsis su VMI formom?


Dirbantys pagal individualią veiklą, jei avansu kas mėnesį nieko nemoka VSD, tai ir SAV kiekvieną mėnesį neteikia. Juk taip?
Už 2012metus skirstyti reikia tiek, kiek gavot deklaruodami į VMI. Žiūrint kokias ten sumas gavot..Aš tai stengčiausi visą gautą sumą išskirstyti į visus 12 mėnesių, tam kad man būtų pilni metai darbo stažo(jei sumos ten ne koks 100lt). Jei tik koks 100 lt tai dėčiau tik pradedant gruodžio mėn. Jei reikia geresnio vidurkio sakykim pusės metų, tai taip ir dalinčiau tik 6 mėnesiams (bet jau visų metų stažo tada nebus pilnų...)
2013-04-11 13:50 Gyventojų pajamų mokestis » Individuali veikla pagal pažymą » #1147312

linlek rašė:


Sveiki. Jei individuali veikla tai 343:
www.sodra.lt/PSD_2013
[/quote]

Pirma karta matau toki koda, tai jei visus metus buvo moketa PSD 313 kodu, nedamoka, kuri atsiranda pasiskaiciavus gale metu, reikia sumoketi 343 kodu. Ar taip as suprantu?
[/quote]
Aš ir taip suprantu, kad ką moki 2013m už 2012m, tai jau kodas PSD bus 343.
Ar neteisingai supratau?
2013-04-11 13:42 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1147307
Sveiki.Per žioplumą, ne tą įkėliau smile
Apie kvitus:
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
2013-04-11 11:28 Bendra » Sodros forma SAV » #1147225

Dorota1 rašė:

virbuh rašė:
Sveiki.Gal kam pravers. Viską apie SAV 4v formą sukėlė į vieną vietą:
www.sodra.lt/lt/sav_teikimo_pasikeitimai

kiek suprantu IĮ savininkas jai negavo pajamu 02 kodu tai neprivalo, jai tik 27 .28 buvo išmokos?

Taip, jei nebuvo 02 kodu nei moka, nei SAV teikia.
2013-04-11 11:09 Gyventojų pajamų mokestis » Individuali veikla pagal pažymą » #1147207

buhaltere130 rašė:
Sveiki.
Kokiu kodu reikia sumokėti PSD už 2012 metais vykdytą indiv.veiklą - 343 ar 313?

Ačiū!




Sveiki. Jei individuali veikla tai 343:
www.sodra.lt/PSD_2013
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui