Tax.lt narys Rassa

R
Tax.lt narys nuo
2003-12-30
Rassa
forume parašė 555 žinučių

Naujausios žinutės:

2008-03-26 08:04 Apskaita & Auditas » Valiutinės sąskaitos » #504439
sveiki,
Latvijos įmonei buvo išrašyta sąskaita eur. LV įmonė pervedė latais. Permoką prašo grąžinti eur. Man atrodo, kad turėtų prašyti grąžinti ta valiuta kuria pervedė.
Kaip manot, LV įmonės permokos grąžinimo prašyme, kurią valiutą latus ar eur turėtų nurodyti ?
2008-03-20 12:57 Įvairūs » Metinės atskaitomybės Paaiškinamasis raštas » #503181
Sveiki,
Registrų centrui FA teiksiu el. būdu.Toje ataskaitoje matyti, balansas, pelno(n) ataskaita, nuosavas kapitalas.O kaip pateikti aiškinamąjį raštą?
Ačiū
2008-02-26 08:20 Bendra » Pakuotės mokestis » #494620
Sveiki,
Pirmą kartą gavau pažymą apie pakuotės panaudojimą. Todėl noriu paklausti:į RAAD pristatyti pažymos orginalą ar kopiją?
Ačiū
2008-02-06 10:40 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #486453

Rolf rašė:

Rassa rašė: 2007 m. L.Soc. mokėti prievolės nebuvo.


Galit tą permoką perkelti į 263 sąskaitą:
D 263
K 448

Manau tai geriausia išeitis. Ačiū už pagalbą.
2008-02-06 10:15 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #486430

Rolf rašė:

Rassa rašė: Taip , tačiau klaidą pastebėjau tik 2007m. Deklaraciją patikslinta.Todėl ir galvoju, kaip teisingai registuorti FA.
Ačiū už pagalbą.


D 448
K 651

Ir aš taip galvojau. Manau reikėtų detaliau parašyti tai ką aš "pridariau"... 2006m L.soc. registravau:D-651 K-451, mokėjau avansus D-263 K-2710. 2006-12-31 sudengiau D-451 K -263 .Kaip ir minėjau klaidą pastebėjau tik 2007 t.y -permoka.
2007 m. L.Soc. mokėti prievolės nebuvo.
Prirašiau daug. Tikuosi suprasite ko klausiu? Ačiū
2008-02-06 09:59 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #486418

Rolf rašė:

Rassa rašė: Sveiki,
Pasimečiau tarp dviejų pušų. 2006m. L.Soc. mokestį balanse sudengiau t.y. K263 D-448. Klaidą pastebėjau 2007 11 mėn. -permoka. Niekaip nesugalvoju, kaip užregistruoti šį įvykį?
Būčiau dėkinga Ačiū.


Ar neteisingai suskaičiavot socialinį mokestį 2006m.?
Nelabai aiškus klausimas smile

Taip , tačiau klaidą pastebėjau tik 2007m. Deklaraciją patikslinta.Todėl ir galvoju, kaip teisingai registuorti FA.
Ačiū už pagalbą.
2008-02-06 09:37 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #486400
Sveiki,
Pasimečiau tarp dviejų pušų. 2006m. L.Soc. mokestį balanse sudengiau t.y. K263 D-448. Klaidą pastebėjau 2007 11 mėn. -permoka. Niekaip nesugalvoju, kaip užregistruoti šį įvykį?
Būčiau dėkinga Ačiū.
2008-02-04 11:39 Bendra » darbo užmokesčio žiniaraštis » #485473

Gita1 rašė: Ne. Jei pasirašys, tai atrodys, kad alga išmokėta 2 kartus.

Ačiū
2008-02-04 11:20 Bendra » darbo užmokesčio žiniaraštis » #485468
Sveiki,
DU apskaičiuoti naudoju Darbo užmokesčio žiniaraštį , kuriame apskaičiuoju visus "išlaikymus" ir.t.t. Visą DU moku per banką.Kiekvienas darbuotojas gauna algalapį. Klausimas, ar būtina darbuotojams pasirašyti DU užmokesčio žinairaštyje?
Ačiū
2008-01-28 08:23 Bendra » Mokestis už aplinkos teršimą » #482170
Sveiki,
Jau geras pusvalandis blaškausi ir niekaip negaliu prisijungti prie RAAD el. sistemos. pgl. duomenis turim ERA kodą. Gal galit padėti?
2008-01-16 15:42 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #477433

Rolf rašė:

Rassa rašė: Sveiki,
Įmonė sudarė patalpų nuomos sutartį su FA. Šiose patalpose įmonė vykdys gamybą. Ar teisingai registruočiau nuomą?
D-6110 Nuoma 10000
K-448 nuomos moks. 8500
K-4461 GPM 15% 1500
Ačiū


Manau, kad geriau pasirinkti 60x sąskaitą ( netiesioginės gamybos išlaidos ), nes šiose patalpose vyks gamyba.
GPM iš karto neišskirčiau, nes kol nesumokėjote už nuomą, tol tas GPM nėra mokėtinas. Kai sumokėsite už nuomą, tada ir išskirkite GPM.
Registruojate nuomos sąnaudas:
D 60x - 10000
K 448 - 10000

Išmokate už nuomą:
D 448 - 10000
K 4461 - 1500
K 272/271 - 8500

Ačiū
2008-01-16 12:22 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #477275
Sveiki,
Įmonė sudarė patalpų nuomos sutartį su FA. Šiose patalpose įmonė vykdys gamybą. Ar teisingai registruočiau nuomą?
D-6110 Nuoma 10000
K-448 nuomos moks. 8500
K-4461 GPM 15% 1500
Ačiū
2008-01-15 07:56 Bendra » Įsakymai » #476566

ausrike_5 rašė:

Rassa rašė: Sveiki,
Ar galiu parašti taip:" Apmokėti komandiruotės išlaidas pgl. pateiktus dokumentus?


Manau, galit taip rašyt ir nebūtina visų išlaidų vardinti. Aš darau taip pat-mažiau darbo smile

Ačiū
2008-01-14 12:53 Bendra » Įsakymai » #476322
Sveiki,
Noriu pakoreguoti įsakymą dėl komandituotės. Ankščiau rašydavau."kompensuoti šias komanduotės išlaidas" ir išvardindavau. Dabar norėčiau sutrumpinti. Ar galiu parašti taip:" Apmokėti komandiruotės išlaidas pgl. pateiktus dokumentus ir galiojanius teisės aktus.? Ar būtina išvardinti Nurarimus, įst.?
Ačiū
2008-01-11 09:24 Bendra » Ilgalaikis turtas » #475629

ViskasViename rašė:

Rassa rašė: Sveiki,
Įmonė akcijos metu įsigijo kompiuretį už 1 Lt. Už kompiuterį mokės kas mėnesį . T.y. bendroje Omnitel sąskaitojebus suma už poklabius ir kompiuterį.Noriu paklausti, kaip teisingai aspkaityti šį pirkimą? ačiū


jei dar mokės, tai gal ne už litą įsigijo??? negi tą litą kasmėnesį po centą mokės?


Noriu patikslinti. Omnitel atstovo išraštya sąskaita kompiuteris už 1 lt. likusis mokėjimas bus per 3 m. po 90Lt. Todėl man ir neaišku. Aš galvojau. kad tuos 90 lt nurašysiu iškarto į sąnaudas, o kaip su 1Lt?
2008-01-10 10:23 Bendra » Ilgalaikis turtas » #475254
Sveiki,
Įmonė akcijos metu įsigijo kompiuretį už 1 Lt. Už kompiuterį mokės kas mėnesį . T.y. bendroje Omnitel sąskaitojebus suma už poklabius ir kompiuterį.Noriu paklausti, kaip teisingai aspkaityti šį pirkimą? ačiū
2008-01-07 11:09 Įvairūs » Sąskaita faktūra » #473679

Rassa rašė:

Rassa rašė: Sveiki,
Įmonė už dalyvavimą parodoje iš Estų ir Lietuvos "Autarės" gavo sąskaitas.Kadangi šios sąskaitos "susidubliavo" Estų įmonė grąžino mokėjimą.Tačiau aš negavau Debetinės sąskaitos .Kaip manot,ar aš galiu mažinti sąnaudas.(t.y. nepriklausomai nuo debetinės sąskaitos gavimo)
Būčiau dėkinga.

Turbūt kvailas klausimas? smile

Išsiaiškinau, ačiū
2008-01-07 10:37 Įvairūs » Sąskaita faktūra » #473654

Rassa rašė: Sveiki,
Įmonė už dalyvavimą parodoje iš Estų ir Lietuvos "Autarės" gavo sąskaitas.Kadangi šios sąskaitos "susidubliavo" Estų įmonė grąžino mokėjimą.Tačiau aš negavau Debetinės sąskaitos .Kaip manot,ar aš galiu mažinti sąnaudas.(t.y. nepriklausomai nuo debetinės sąskaitos gavimo)
Būčiau dėkinga.

Turbūt kvailas klausimas? smile
2008-01-07 09:26 Įvairūs » Sąskaita faktūra » #473618
Sveiki,
Įmonė už dalyvavimą parodoje iš Estų ir Lietuvos "Autarės" gavo sąskaitas.Kadangi šios sąskaitos "susidubliavo" Estų įmonė grąžino mokėjimą.Tačiau aš negavau Debetinės sąskaitos .Kaip manot,ar aš galiu mažinti sąnaudas.(t.y. nepriklausomai nuo debetinės sąskaitos gavimo)
Būčiau dėkinga.
2007-12-10 09:24 Gyventojų pajamų mokestis » Dėl NPD taikymo už gruodžio mėn. » #466373
Sveiki,
Prisipažinsiu,VMI priminimas "Dėl GPM nuotatų taikymo" mane baugina. Ypač paskutinė pastraipa. Todėl manau, kad darysiu kaip ir prieš tai buvusį mok. laikotarpį -DU ir mokesčius mokėsiu 12.29d. Nors tai prieštarauja įmonės AP.
2007-11-26 11:07 Gyventojų pajamų mokestis » NPD » #461035

Loreta rašė: taikymą. Net jei liudijimas pristatomas ar prašymas parašomas vėliau, o atlyginimas paskaičiuotas, jį turit teisę perskaičiuoti.
Tik kokia mamytė atbėga į darbą ir gauna DU iškart pagimdžiusi vaikelį???

Čia tėvelis.taikau nuo 11 mėn.Ačiū
2007-11-26 10:12 Gyventojų pajamų mokestis » NPD » #460994

Loreta rašė: Kodėl gi? Taikyti reikia nuo sekančio mėn. po gimimo - nuo lapkričio. Taip turėtų rašyti prašymą.

Tokiu atvėju nesutaps prašymo ir gimimo liūdijimo data?
p.s. gi, liūdi. išduotas 2007-11-06, o vaiko gimė 2007-10-24
2007-11-26 09:46 Gyventojų pajamų mokestis » NPD » #460975
Sveiki,
Darbuotojui gimė vaikas 2007m. spalio mėn. , gim. liūdijimas išduotas 2007m. 11 06 d. Noriu paklausti, darbuotojas prašyme dėl pasikeitusio turi nurodyti g.liūdijimo datą?
pgl. G.P.m. įstr. papildomą turėsiu taikyti 12 mėn?
Ačiū.
2007-11-09 09:47 Darbo teisė » Tėvystės atostogos » #454359
Ačiū, ačiū, Rolf ir laura 9 nuraminot..
2007-11-09 09:40 Darbo teisė » Tėvystės atostogos » #454354

laura9 rašė:

Rassa rašė: Sveiki,
Spėju "Susimoviau". smile Drabuotojas išėjo TA nuo 10.24, o DU už 10 mėn. išmokėjom 11.05. Ko laukti? smile smile

O gal jūs nieko nelaukite ir pasiskambinkite į Sodrą. Sodra jokių išmokų dar tikriausiai nepadarė.

Aš neparašiau, kad 10 mėn DU išmokėta tik už dirbtas dienas, t.y. iki 10.24d.
Ar tai turi įtakos?
2007-11-09 09:33 Darbo teisė » Tėvystės atostogos » #454347
Sveiki,
Spėju "Susimoviau". smile Drabuotojas išėjo TA nuo 10.24, o DU už 10 mėn. išmokėjom 11.05. Ko laukti? smile smile
2007-10-23 14:04 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #448842

Rassa rašė: Sveiki,
Šiais metais Įmonė išsinuomojo patalpas iš FA. Pgl. NT įst. įmonei tenka mokėti avansius. Noriu paklausti, kurį laikotarpį pripažinti sąnaudas?

Dar noriu pasitikslinti. Šis turtas 2006.01.01 d. įvertintas masiniu būdu. Ar galiu taikyti 9 str. 2 d. t.y. mokestinę vertę laikyti 0.5 ( 10000/2 5000-apmok. vertė)?
Ačiū už pagalbą.
2007-10-12 12:04 Įvairūs » Finansinė atskaitomybė » #445522
1,2,3,4,5,6
2007-10-11 16:05 Programinė įranga » Sodros e-deklaracijos » #445226
Metai kiti ir Sodra pati pradės prašyti, kad teiktum el. būdu. Panašiai, kaip VMI.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui