Tax.lt narys Kristutis

K
Tax.lt narys nuo
2009-01-27
Kristutis
forume parašė 78 žinučių

Naujausios žinutės:

2009-10-09 11:08 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #708282

Regvita rašė:

Kristutis rašė:
O kaip man parasyti, pvz. Yra trys imones XYW. Dabar Y imone perka is X imones ir Y imone parduoda W imonei. O dabar amokejimas yra toks: W imone apmoka X imonei, o likusi skirtuma sumoka Y imonei. Galite padeti man sioje situacijoje?

1) registruojame pardavimus ir pirkimus:

>Įmonė X parduoda įmonei Y prekes ir savo apskaitoje daro įrašą:

D 241 Pirkėjų įsiskolinimas (įmonė Y)
K500 Pardavimo pajamos

> Įmonė Y registruoja pirkimą iš įmonė X

D 201 Atsargos
K443 Skolos tiekėjams (įmonei X)

> Įmonė Y parduoda prekes įmonei W ir apskaitoje daro įrašą:

D 241 Pirkėjų įsiskolinimas (įmonė W)
K500 Pardavimo pajamos

> Įmonė W registruoja pirkimą iš įmonės Y

D 201 Atsargos
K443 Skolos tiekėjams (įmonei Y)



2) Registruojame apmokėjimus

> Įmonė W apmoka už įmonę Y skolą įmonei X

D 243 Kitos gautinos sumos (įmonė X)
K 271 Sąskaitos bankuose

ir pagal kažkokį dokumentą (trišalį užskaitymo aktą) turi sudengti įmonė W su tiekėjo skola (įmone Y)

D 443 Skolos tiekėjams (įmonei Y)
K 243 Kitos gautinos sumos (įmonė X)

> Įmonė W praveda tiekėjui įmonei Y likusią skolos dalį:

D 443 Skolos tiekėjams (įmonei Y)
K 271 Sąskaitos bankuose


Taip detaliai, labai AČIŪ. smile
2009-10-08 19:21 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #708126

Kristutis rašė: O kaip man parasyti, pvz. Yra trys imones XYW. Dabar Y imone perka is X imones ir Y imone parduoda W imonei. O dabar amokejimas yra toks: W imone apmoka X imonei, o likusi skirtuma sumoka Y imonei. Galite padeti man sioje situacijoje?

X imone:
D20
K443

W imone:
D271
K20
K443

Zinau kad negerai, bet kaip parasyti teisingai?

Ar galite pasakyti ar teisingai mano cia parasyta ir jeigu neteisingai kaip reiketu? smile
2009-10-08 12:08 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #707801

zaika rašė: gal biškį ne į temą paklausiu, bet nežinau, kur tokį klausimą užduoti, vienu žodžiu nusprendžiau savikontrolei pasitikrinti ar pas mane apskaitoje išsilaiko ta vadinama fundamentinė lygybė, susidėliojau sąskaitų likučius ir apšalau, nes, atrodė, kad viską gerai koresponduoju, bet skirtumas tarp turto ir nuosavybės labai ryškus Turtas 30.000, o nuosavybė -5000. gal patartumėt nuo ko pradėt ieškot klaidų, lyg ir visada korespondencijose pas mane K=D, bet dabar neviltis smile gal problema, kad turim žiauriai daug sąnaudų ir labai mažai pajamų?


Nesvarbu kiek sanaudu beturetumet, bet T=N+Įs, tai jus jau cia po uzdarymo taip gaunate?
2009-10-08 11:49 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #707779
O kaip man parasyti, pvz. Yra trys imones XYW. Dabar Y imone perka is X imones ir Y imone parduoda W imonei. O dabar amokejimas yra toks: W imone apmoka X imonei, o likusi skirtuma sumoka Y imonei. Galite padeti man sioje situacijoje?

X imone:
D20
K443

W imone:
D271
K20
K443

Zinau kad negerai, bet kaip parasyti teisingai?
2009-10-07 22:46 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #707630
Yra tokia situacija: darbuotojas paskolina 100 Lt ir įneša į banką, tai:
D271
K4486
Užtuos šimtą litų nupekamas daikas, tai:
D622
K271
O dabar šituos 100 Lt grąžina per kasą, tai:
D4486
K272

Ar teisingai parašiau?
2009-10-07 21:53 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #707609

Rolf rašė:

Kristutis rašė: Kaip teisingai turetu buti?

Viskas čia gerai.
Jei dabar darytumėt balansą, tektų atlikti šias korespondencijas:
D 391 - 25
K 622 - 25
D 391 - 25
K 341 - 25


Aisku dabar pilnai, dekui. smile
2009-10-07 21:41 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #707603
netureciau kredituoti 4 klases? Nes as kitaip negaunu dvieju pusiu, tarkim:
D271 - 10.000 Lt
K300 - 10.000 Lt (na cia jau balanse matau ir D ir K puses), o dabar

D622 - 25 Lt
K271 - 25 Lt (ir vat jau cia nebegaunu balanso puses, tai vadinasi turiu debetuoti 4 klase?)
nes: 271- 9975 (turto pusej), o kapitalo 10.000 Lt isipareigojimu nieko nera. Kaip teisingai turetu buti?
2009-10-07 21:19 Pelno mokestis » Palūkanos » #707597
smile
2009-10-05 21:03 Pelno mokestis » Palūkanos » #706543

Regvita rašė: Tiek mokesti už čekių knygelę, tiek ir aptarnavimo mokestis yra įmonės veiklos sąnaudos, leidžiami atskaitymai. Todėl korespondenciją būtų gera 24 d. ir tokią pat darykite 30 d.


Dekui smile
2009-10-05 02:18 Pelno mokestis » Palūkanos » #706144
Gal galite pasakyti ar teisinga korespondencija: (kad aiskiau pvz.: bankas nuo saskaitos 24 d. nuima uz knygles mokesti 25 Lt, ir 30 d. už apskaitos aptarnavimą 1 Lt) tai:
24 d. - D622, K271;
30 d. D637, K271.
Ar taip aš suprantu korespondencija?
Ir ar tikrai prie D637 reikia dėti už aptarnavimą?
2009-09-10 13:00 PVM » Prekyba su ES » #696549
Kaip pildyti 600, tarkim imone pirko is LT imones ir pardave LV, bet LV imone krovini gabeno i PL, tai cia bus trikamper prekyba LV?? taip suprantu, o as tik deklaruoju LT pirkimo PVM ir LV pardavima (17 eilute), taip suprantu? Ar reikia rodyti, kad tai buvo trikampe prekyba? 20 eilute? smile
2009-02-23 22:33 Gyventojų pajamų mokestis » forma 573 » #624158
[quote=volgadon]A4-asmens kodas, A5 -vardas, pavardė, A6 savivaldybė, A7 pajamų rūšies kodas(su darbo santykiais 01), A8 tailytas (ne taikytinas,o toks koks buvo pritaikytas realiai)
A9 -taikytinas

Sitiek ir as suprantu.
2009-02-23 22:19 Gyventojų pajamų mokestis » forma 573 » #624154
Ir dar vienas, jeigu uz gruodi sumokejau sausio men, tai kurian langelin as turiu irasyti ta pajamu mok. suma? Ir kaip isskirti, kad tai sumoketa 2009 metais?
2009-02-23 22:08 Gyventojų pajamų mokestis » forma 573 » #624153
Kaip uzpildyti 573 deklaracija, man nedaeina,

Aiskumo delei surasau taip:
Balandis-birzelis priskaityta 700 Lt - 0 (pajamu mokestis),
Liepos men. 380 - 11 Lt (pajamu mokestis),
Rugpjuti priskaityta 200 Lt - 0 (pajamu mokesti),
Rugsejis-gruodis priskaityta 683 Lt- 164 (pajamu mokestis).

Tai kaip dabar parodyti deklaracijoje, bendra priskaityta suma A priede 10 Eiluteje - 1963 Lt, A11 - 24 proc. A12 ir A13 - 174 (pajamu mokestis), A8 - 320, A9-16. A17 - 11.
Ir be abejo mano si deklaracija neteisinga, ir niekaip nesugalvoju kaip teisingai parodyti, galite padeti uzpildyti. nes jau daug laiko praejo, o as vis teisingos nesugebu pateikti.
2009-02-01 21:57 Gyventojų pajamų mokestis » Darbo užmokesčio skaičiavimas » #613131

Elvusia rašė:

Kristutis rašė:

MAGILIONA rašė: DU paskaičiavimo lentelė


Ar tikrai taip skaiciuoja DU. As rankiniu budu visai kitaip gaunu?
PVZ. (yra vienas vaikas)
2400-800=1600
1600*0.2=320
(470+50)-320=200
(2400-200)*0.15=330
O toje lenteleja gaunasi 282, kodel? ka as ne taip supratau ir padariau?

Nesuprantu, kodėl sudedate 470+50
- du skirtingi dalykai.
taikomas, nepriklausomai nuo pajamų.

Bet ir lentelėje GPM gaunasi 330.
Ir jūs gaunate 330.
Viskas OK :)


nu ne as negaunu 330, bet ir nematau, kad butu kur nors 0.2 koeficientas pritaikytas.
2009-02-01 08:38 Gyventojų pajamų mokestis » Darbo užmokesčio skaičiavimas » #612927

MAGILIONA rašė: DU paskaičiavimo lentelė


Ar tikrai taip skaiciuoja DU. As rankiniu budu visai kitaip gaunu?
PVZ. (yra vienas vaikas)
2400-800=1600
1600*0.2=320
(470+50)-320=200
(2400-200)*0.15=330
O toje lenteleja gaunasi 282, kodel? ka as ne taip supratau ir padariau?
2009-01-27 22:28 Bendra » Verslo apskaitos standartai. Tarpusavio įsiskolinimų užskaita tarp įmonių. » #610629
Gal galite padeti isspresti sia uzduoti?


Yra tokia salyga:
Imone PVM moketoja, reikia uzregistruoti BZ.
Gauta pirkejo A avansinis mokejimas - 8000 Lt
Perduota prekiu pirkejui A - 7000 Lt
Galutinis pirkejo atsiskaitymas - ?
Sumoketa B tiekejui avansu - 6000 Lt
Gauta zaliavu is B tiekejo - 5200 Lt
Galutinis atsiskaitymas su tiekeju B - ?
Uzskaita
Bendrasis zurnalas
1)Gauta pirkejo A avansinis mokejimas - D27 K444 - 8000 Lt
2)Perduota prekiu pirkejui A - D444 K500 - 5932 Lt, D444 K4484 - 1032 Lt (PVM) (pati isskaiciavau, kadangi taip mokemes, bet nesu garantuota ar tikrai reikia)
Galutinis pirkejo atsiskaitymas - ? (nesuprantu ka man cia reikia irasyti jeigu pirkejas permokejo, taip pat kokie D ir K, permoka gaunasi 1000 Lt)
Sumoketa B tiekejui avansu - D2021 K27 - 6000 Lt
Gauta zaliavu is B tiekejo - D2011 K2021 - 4406 Lt, D2431 K2021 - 792 Lt
Galutinis atsiskaitymas su tiekeju B - ? (vel nezinau ka cia daryti D? K?, tiekejui sumoketa daugiau nei pateikia prekes, permoka 800 Lt)
Uzskaita - ? ir cia kas yra
butu parasyta PVM atskaita tai suprantu, o kas ta uzskaita?
PVM atskaita tai - D4484 K2431, bet cia tai visai kas kita, ar tas pats.


Ir dar vienos uzduoties nesuprantu: Apskaiciuti prekiu savikaina:
Uzduotis:
Prekiu A likuciai laikotarpio pradzioje - 140 (kiekis) Kainos (pirkimo - 15, pardavimo - 20 Lt;
Prekiu B likuciai laikotarpio pradzioje - 160 (kiekis) Kainos (pirkimo - 20, pardavimo - 24 Lt;
Gauta prekiu perpardavimui skolon (A) - 750 (kiekis) Kainos (pirkimo - 16, pardavimo - 21 Lt;)
Gauta prekiu perpardavimui skolon (B) - 550 (kiekis) Kainos (pirkimo - 21, pardavimo - 25 Lt;).
Parduota prekiu mazmeninemis kainomis - 30.000 Lt.

Mano spr.:

Sudarau tokia lentute:
Preke. Likutis pr. - Kiekis; Kaina; Suma. Pirkta - Kiekis; Kaina; Suma. Pirkimo PVM. Is viso. Antkainis.
Preke A. Likutis pr. - 140; 15; 2100 Lt; Pirkta - 750; 16; 12.000 Lt. PVM - 2.160 Lt. Is viso - 14.160 Lt.
Preke B. Likutis pr. - 160; 20; 3.200 Lt; Pirkta - 550; 21; 11.550 Lt. PVM - 2.079 Lt. Is viso - 13.629 Lt.

Skirta parduoti: 5.300 Lt + 23.550 Lt = 28.850 Lt ir toliau jau nebezinau kaip iki tos savikainos man prieti. ka toliau daryti?
O va dar ir sito nesuprantu kam duota Parduota prekiu mazmeninemis kainomis - 30.000 Lt. , nors isivaizduoju, kad buten savikainai apskaiciuoti jis reikalingas, bet kaip ji kur pritaikyti?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui