Prekių pajamavimas

L
Loreta13 30842
2009-10-28 18:28 Loreta13
smile
P
Pelene77 25
2009-10-28 21:44 Pelene77
Sveiki. Gaunu prekes ant padėklų, kurie yra neįkainuoti ir neįtraukti į SF. Vėliau norėčiau juos parduoti supirkėjui. Kaip man juos užsipajamuoti? Ar turiu teisę įtraukti į pirkimo SF? AČIŪ
L
Loreta13 30842
2009-10-29 07:32 Loreta13 2011-09-11 06-28

Pelene77 rašė: Gaunu prekes ant padėklų, kurie yra neįkainuoti ir neįtraukti į SF. Vėliau norėčiau juos parduoti supirkėjui. Kaip man juos užsipajamuoti? Ar turiu teisę įtraukti į pirkimo SF?
Gal jūsų programa leidžia pajamuoti tik kiekį smile
Pardavus, tiesiog nebus jokios savikainos, tik grynas pelnas.
Jei neleidžia, pajamuočiau po 1 cnt. :))
skaikk skaikk 27
2009-10-29 11:43 skaikk
..... smile smile ...
sorryyy... smile smile
L
Loreta13 30842
2009-10-29 11:46 Loreta13
Paklausėjos prašymu ištrinta :))
skaikk skaikk 27
2009-10-29 12:52 skaikk
aciu ... smile
P
Pelene77 25
2009-10-29 21:09 Pelene77
Pardavus, tiesiog nebus jokios savikainos, tik grynas pelnas.
Jei neleidžia, pajamuočiau po 1 cnt. :))[/quote]

Programa leidžia pajamoti kiekį su nuline kaina, bet nežinau ar taip teisinga, nes tiekėjas neįrašo jų į savo sąskaitą. smile
L
Loreta13 30842
2009-10-29 21:20 Loreta13 2011-09-11 06-28

Pelene77 rašė: Programa leidžia pajamoti kiekį su nuline kaina, bet nežinau ar taip teisinga, nes tiekėjas neįrašo jų į savo sąskaitą.
O važtaraštyje nėra kaip nors to nurodyta smile
Pagaliau galima aktelio pagrindu užpajamuot.
"Komisija rado ir nutarė pajamuot", tvirtina direktorius.:))
L
lediDi 91
2009-11-20 18:40 lediDi
Gal kas galetu padeti, pirmas mano "pajamavimas":
Pvz., pirkom stala uz 400 LT, ten SF nurodyta 30% nuolaida+isskirtos montavimo paslaugos.
Reikia si trumpalaiki turteli uzregistruoti apskaitoje:
Pajamuoju kaip atsargas i 2 kl. ir uzpildau inventoriaus kortele ??
Kokia suma - su nuolaida? su/be Pvm? Montavimo paslaugas atskirai registruot kaip sanaudas?
Ir toliau - nurasau?

Turiu toki pajamu orderio pvz, kuriame daiktas = 0, po to PVM+mazavercio turto nurasoma verte. Jis teisingas?

smile
L
Loreta13 30842
2009-11-20 19:57 Loreta13 2011-09-11 06-30
lediDi,
1. Paskaitykite 9 ir 12
www.aat.lt/get.php?f.786
www.aat.lt/get.php?f.743
2. Įsigijimo metu suteiktos nuolaidos neregistruojamos.
3. Atsargos (IT) pajamuojamos įvertinant visas išlaidas iki pajamavimo, ar įvedimo eksploatuot..
4. Nežinau, ar esate PVM mokėtojai, todėl nepatarsiu dėl PVM.
5. Nežinau, kokia minimali jūsų IT vertė, todėl nežinau, ar tai atsargos, ar IT.
Sunku jums :))
L
lediDi 91
2009-11-21 14:59 lediDi
Labai aciu Loreta13 smile
Taip, sunku man, nes bandau ismokt pati visa buhalterija ir jos tvarkyma, ner net ko paklaust gyvai :) pradmenu kursus lengvai praejau, o kai reikia atsisest prie programos ir dirbti - kiekvienas veiksmas sukelia begale klausimu smile
Mes - Pvm moketojai, o stalas - ne IT, o trumpalaikis :)
O ka tokiu atveju daryt - jei Sask. fakturoje yra keli stalai, spinteles ir montavimo paslaugos ("montavimo paslauga" - X kaina, "montavimo paslauga" Y kaina ir t.t.), pristatymo paslauga - ta prasme, nezinau kuri montavimo paslauga priskirta stalui, kuri - spinteles montavimui. O lydincio SF dokumento su issamiu darbu atlikimu - nera?
L
Loreta13 30842
2009-11-21 15:40 Loreta13 2011-09-11 06-30

lediDi rašė: Sask. fakturoje yra keli stalai, spinteles ir montavimo paslaugos ("montavimo paslauga" - X kaina, "montavimo paslauga" Y kaina ir t.t.), pristatymo paslauga - ta prasme, nezinau kuri montavimo paslauga priskirta stalui, kuri - spinteles montavimui.
Montavimo kainą bei pristatymo išlaidas priskirkite spintelėms, na, kad ir pagal kainą, ar kiekvienam vienetui vienodai.
Čia kaip jums atrodo teisingiau.
D atsargos
D pirkimo PVM
K skola tiekėjui
Tada iškart rašote nurašymo aktą, arba ant pačios PVM s/f užrašote, kad atiduota naudot.
Ir nurašote į sąnaudas.
D sąnaudos
K atsargos
Galite turėt kokį nors sąrašiuką, kur pasirašo tas materialines vertybes gavęs darbuotojas.
A
andreja 405
2009-11-26 10:14 andreja 2011-09-11 06-30
Laba diena,
norėjau paklausti kokia sakykim grėsmė (mokestinė) būtų įmonei prekių pardavėjai, jeigu sakykim pirkėjai neįsitraukia į savo apskaitą prekių ir sąskaitų , bet sumoka už jas. Ta prasme įmonės pirkėjos atstovas perka prekes savo įmonės vardu iš kitos įmonės, pasirašo, pasiima prekes, bet neatiduoda savo įmonei, ateina sumoka savo pinigais už tas prekes, vėlgi savo įmonės vardu, bet savais pinigais. Jei padarytume kryžminį patikrinimą, vienoje įmonėje būtų sąskaitos, o pas kitus ne. Viskas vyksta ne per . Kokia atsakomybė prekių pardavėjui?
astuleee astuleee 3430
2009-11-26 10:51 astuleee
Mano galva - jokios. Iš kur jūs galite žinoti, kur jie deda sąskaitas. O jūs normaliai sumokate visus mokesčius nuo pardavimo ir tvarka.
K
krutonas 287
2010-02-24 11:13 krutonas
Iškilo klausimas apie prekių pajamavimo momentą, gal galite mestelt nuorodą kur galėčiau paskaityti, o dar geriau -jei trumpai pakomentuotumėt (kažkaip susiginčijom, dabar staigiai turiu apsigint).
L
Loreta13 30842
2010-02-24 18:24 Loreta13 2011-09-11 06-40

krutonas rašė: Iškilo klausimas apie prekių pajamavimo momentą, gal galite mestelt nuorodą kur galėčiau paskaityti, o dar geriau -jei trumpai pakomentuotumėt (kažkaip susiginčijom, dabar staigiai turiu apsigint).
[quote:0cf47a2574]Pajamos laikomos uždirbtomis ir registruojamos apskaitoje tada, kai pardavėjas įvykdo sutarties sąlygas, visa su prekėmis ar paslaugomis susijusi rizika, dabartinė ir būsima nauda perduodama pirkėjui.
Gautos įplaukos, nesusijusios su rizikos ir naudos perdavimu, apskaitoje registruojamos kaip gauta išankstinė įmoka, kuri pajamomis bus laikoma tada, kai su prekėmis ar paslaugomis susijusi rizika ir nauda bus perduota pirkėjui.
Rizikos ir naudos perdavimo momentas dažnai (bet nebūtinai) sutampa su nuosavybės teisės perdavimo momentu.
Pajamų pripažinimo laikas ne visada sutampa su sąskaitos išrašymo momentu, todėl,
pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, prieš sudarydama finansines ataskaitas, įmonė turi
patikrinti, ar visos ataskaitinio laikotarpio pajamos yra užregistruotos.[/quote] Pateikiau pajamų pripažinimo momento pripažinimo apibūdinimą.
Atvirkštine tvarka registruojamas įsigijimas.
Su užsieniu viskas vyksta pagal INCOTERMS sąlygas.
www.buhalteris.lt/index.php?cid=819&new_id=554
www.buhalteris.lt/index.php?cid=821&new_id=635
K
krutonas 287
2010-02-25 08:17 krutonas 2011-09-11 06-40

Loreta13 rašė:

krutonas rašė: Iškilo klausimas apie prekių pajamavimo momentą, gal galite mestelt nuorodą kur galėčiau paskaityti, o dar geriau -jei trumpai pakomentuotumėt (kažkaip susiginčijom, dabar staigiai turiu apsigint).
[quote:3665d023eb]Pajamos laikomos uždirbtomis ir registruojamos apskaitoje tada, kai pardavėjas įvykdo sutarties sąlygas, visa su prekėmis ar paslaugomis susijusi rizika, dabartinė ir būsima nauda perduodama pirkėjui.
Gautos įplaukos, nesusijusios su rizikos ir naudos perdavimu, apskaitoje registruojamos kaip gauta išankstinė įmoka, kuri pajamomis bus laikoma tada, kai su prekėmis ar paslaugomis susijusi rizika ir nauda bus perduota pirkėjui.
Rizikos ir naudos perdavimo momentas dažnai (bet nebūtinai) sutampa su nuosavybės teisės perdavimo momentu.
Pajamų pripažinimo laikas ne visada sutampa su sąskaitos išrašymo momentu, todėl,
pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, prieš sudarydama finansines ataskaitas, įmonė turi
patikrinti, ar visos ataskaitinio laikotarpio pajamos yra užregistruotos.
Pateikiau pajamų pripažinimo momento pripažinimo apibūdinimą.
Atvirkštine tvarka registruojamas įsigijimas.
Su užsieniu viskas vyksta pagal INCOTERMS sąlygas.
www.buhalteris.lt/index.php?cid=819&new_id=554
www.buhalteris.lt/index.php?cid=821&new_id=635[/quote]

Ačiū Loreta13 už naudingą nuorodą smile
Virgasius Virgasius 2442
2010-07-12 14:14 Virgasius
Įmonė, prekiaujanti įvairiais suvenyrais nupirko stiklo, profilių ir t.t.
Iš šių atsargų sukomplektavo rėmelius paveikslams. Ar aš galiu turėdama tiekėjo sąskaitą už atsargas, užsipajamuoti programoje iš karto paveikslų rėmelius? Ar turėčiau iš pradžių užsipajamuoti atsargas, o paskui sukomplektuoti tuos rėmelius?
2010-07-12 14:22 Voveruska01 2011-09-11 06-52

Virgasius rašė: Įmonė, prekiaujanti įvairiais suvenyrais nupirko stiklo, profilių ir t.t.
Iš šių atsargų sukomplektavo rėmelius paveikslams. Ar aš galiu turėdama tiekėjo sąskaitą už atsargas, užsipajamuoti programoje iš karto paveikslų rėmelius? Ar turėčiau iš pradžių užsipajamuoti atsargas, o paskui sukomplektuoti tuos rėmelius?

Aš pajamuočiau atsargas ir daryčiau komplektavimą. O jei kitą kartą įsigytumėt tų dalių iš skirtingų tiekėjų arba pagal skirtingas sąskaitas - tiesiog neatrinksit galų, kas ir prie ko.
Virgasius Virgasius 2442
2010-07-12 14:27 Virgasius
ačiū už patarimą :)
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui