
Rivilė
Norėjau Oksi paklausti kaip sekasi su Rivile dirbti?
Buvau užėjusi į rivilės tinklapį, jie ten skelbiasi, kad irgi turi forumą, kur galima diskutuoti, bet ten nieks nevyksta!? Nors kaip pas juos į klientų sąrašus pažiūri, tai lyg ir nemažai firmų su programa dirba. Gal visi jau seni vilkai, viską perkando ir jokių klausimų nekyla?
O man tai kartais norėtusi su kuo nors padiskutuoti, nes irgi tik šiemet ją įsigyjome. Aišku, kai jau kas nors extra, tai gali skambinti į jų firmą ir konsultuotis ar konsultantą į vietą išsikviesti. Bet tai daugiau teoriškai gaunasi, o norėtusi žinoti ir kaip kiti praktikai daro.
Taigi, parktiškai, Oksi, ar daug ką keitei sąskaitų plane, na neskaitant to, kad pajamų ir sąnaudų klasės sąskaitas prisitaikei savo poreikiams?
Ar tavo įmonėje yra importo? Mane tai domina todėl, kad ten standariškai, pagal jų nustatytą korespondenciją ir s-tų planą importo PVM skirto atskirai nuo prekių, nuo muito, nuo kitų sumų. Manau bereikalingas smulkinimasis ir gal tas kitas subsąskaitas panaikinti ir viską į vieną. Bet gal aš klystų, gal to kam nors prisireiks?
O gal kas nors dar gali ką pakomentuoti, kaip geriau prisitaikyti standartinį Rivilės s-tų planą?
Buvau užėjusi į rivilės tinklapį, jie ten skelbiasi, kad irgi turi forumą, kur galima diskutuoti, bet ten nieks nevyksta!? Nors kaip pas juos į klientų sąrašus pažiūri, tai lyg ir nemažai firmų su programa dirba. Gal visi jau seni vilkai, viską perkando ir jokių klausimų nekyla?
O man tai kartais norėtusi su kuo nors padiskutuoti, nes irgi tik šiemet ją įsigyjome. Aišku, kai jau kas nors extra, tai gali skambinti į jų firmą ir konsultuotis ar konsultantą į vietą išsikviesti. Bet tai daugiau teoriškai gaunasi, o norėtusi žinoti ir kaip kiti praktikai daro.
o rašė:
Taigi, parktiškai, Oksi, ar daug ką keitei sąskaitų plane, na neskaitant to, kad pajamų ir sąnaudų klasės sąskaitas prisitaikei savo poreikiams?
Ar tavo įmonėje yra importo? Mane tai domina todėl, kad ten standariškai, pagal jų nustatytą korespondenciją ir s-tų planą importo PVM skirto atskirai nuo prekių, nuo muito, nuo kitų sumų. Manau bereikalingas smulkinimasis ir gal tas kitas subsąskaitas panaikinti ir viską į vieną. Bet gal aš klystų, gal to kam nors prisireiks?
O gal kas nors dar gali ką pakomentuoti, kaip geriau prisitaikyti standartinį Rivilės s-tų planą?
Saskaitu plana pakoregavau seniai, taciau info keliu tik sia savaite, nusprendziau likucius ivedinet 07 men.pabaigai, o ne 5 men, kaip planavau, nes visiskai neturejau laiko ...
Nuomone apie programa tokia, kad jinai nera paprasta, tikrai turi daug mums nereikalingu funkciju...Jau ir klausimu turiu, gal kas dirba, man pades:
1)kokiu budu kelt Ilgalaikio turto likucius? Jei einu i IT operacijas, kokia operacija pasirinkt?
2)Ka reiskia operacijos pozymis PERKELTA/NEPERKELTA (i Bendra zurnala, ta prasme, ar kaip)?
3)Kaip atskiram kontrahentui priskirt skola pagal tam tikra saskaita (tarkim, tas pats praeina ir pagal 450 ir 4882)?
4)Kokiam moduly apskaitomi blankai?
Bus dar milijonas klausimu, o i imone del smulkmenu skambint nesinori..Tai...ar palaikysit mane savo pagalba?

1)kokiu budu kelt Ilgalaikio turto likucius? Jei einu i IT operacijas, kokia operacija pasirinkt?
2)Ka reiskia operacijos pozymis PERKELTA/NEPERKELTA (i Bendra zurnala, ta prasme, ar kaip)?
3)Kaip atskiram kontrahentui priskirt skola pagal tam tikra saskaita (tarkim, tas pats praeina ir pagal 450 ir 4882)?
4)Kokiam moduly apskaitomi blankai?
Bus dar milijonas klausimu, o i imone del smulkmenu skambint nesinori..Tai...ar palaikysit mane savo pagalba?


Norint suvesti ilgalaikio turto likučius reikia eiti <Periodai> .Tada suvesti kiekvienos priemonės "rekvizitus">KORTELĖS>. O tik tada eiti į <OPERACIJOS> <NAUJAS> Įvesti kiekį,kainą( pradinė vertė),žemiau "sukauptas nusidėvėjimas" į Kreditą irašyti visą sukauptą priemonės nusidevėjimą,dar žemiai 1koresp.sąskaita nurodyti išlaidinę sąskatą kur dedasi amortizacija ir į Kreditą įrašyti likutinę vertę.
apskaitomi <OPERACIJOS>, <DOKUMENTŲ REGISTRAS>
apskaitomi <OPERACIJOS>, <DOKUMENTŲ REGISTRAS>
o rašė:
Kam ją kelti? Perkelta, tai reiškia, kad atlikta ir įvesta operacija visur jau atsispidi ir s-tų likučiai jai pakito. Čia dar priklauso , žinoma kokiame modulyje ta operacija, pvz. Dižiojoje knygoje ir neperkėlus- atsispindi visur, o Atsiskaitymuose, tai fiksuoja tik kliento skola ir t.t.
Jei atsidarai bet kokį modulį ir ten viršuje yra požymis Perkelta/neperkelta - tai jis reikalingas tik informacijos filtravimui, pvz. suvedei daug operacijų, kai kurias jau perkėlei, o kitų dar ne ir tau reikia išsirinkti, kad ekrane matytum tik neperkeltas, tai tada pažymi tokį požymį kurio reikia ir vėl nuskaitai inf.
o rašė:
Servisas>Dokumentų skaitliukai
apsirašai nuo kokio iki kokio turi ir rašant sekanti dokumentą tau jau meta jo Nr.
Galima apsirašyti skirtingus skaitliukus, skirtingiems moduliams.
Pvz. Išmokoms, kasai (s-ta 272..) apsirašai ; Išmokos, a/s apsirašai pavedimų Nr., Pardavimas- sąskaitų faktūrų Nr. apsirašai.
Tik ten yra simbolinė dalis ir skaitmeninė- reik išskirt . Simbolinėje dalyje padaryti du tarpus, po to rašyti Raides (s-tos faktūros)
Diskusijos
-
Transporto įmonių apskaita
apie 2 valandų |
failai: 14 |
Dorota1 » 1478
-
Prekių grąžinimas
apie 8 valandų |
failai: 1 |
leliuks » 89
-
darbo užmokesčio žiniaraštis
apie 10 valandų |
failai: 20 |
leliuks » 378
-
Darbo užmokestis
apie 14 valandų |
failai: 58 |
akiniuota » 6604
-
Sąskaitų korespondencija
apie 15 valandų |
failai: 52 |
Tyra » 20780
-
Atsakymai "ant lėkštutės"
2 dienų |
failai: 74 |
pele-pelyte » 8897
-
i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos
3 dienų |
failai: 47 |
Dorota1 » 4151
-
GPAIS
3 dienų |
failai: 61 |
N-pippi » 2294
-
Terminuota darbo sutartis
3 dienų |
failai: 6 |
Elste » 2331
-
Privalomo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma
4 dienų |
failai: 2 |
Elste » 319
-
Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų
4 dienų |
failai: 11 |
Aviete » 5106
-
Rivilė
4 dienų |
failai: 287 |
Paula » 15228
-
Individualios imones apskaita
4 dienų |
failai: 0 |
Aviete » 134
-
Sumine darbo laiko apskaita
4 dienų |
failai: 6 |
tanitaa » 533
-
Komandiruotės įforminimas nuo A iki Z
4 dienų |
failai: 2 |
Tininga » 578
-
Asociacijos
4 dienų |
failai: 49 |
Gita1 » 3489
-
Kas veda ūkininkams apskaitą
5 dienų |
failai: 53 |
deine » 5719
-
Atleidimas iš darbo (teisingas dokumentų iforminimas)
5 dienų |
failai: 57 |
Elste » 5559
-
Kiek uždirba buhalteris?
5 dienų |
failai: 33 |
Dorota1 » 12448
-
Dėl programos apskaita5
5 dienų |
failai: 1 |
RenJur » 19
-
prastovu iforminimas ir apmokejimas
5 dienų |
failai: 15 |
Saule65 » 1400
-
Įsakymai
5 dienų |
failai: 194 |
Niemand » 5399
-
Vaiko Prieziuros atostogos
5 dienų |
failai: 0 |
judaskinas » 178
-
Atostoginiai
6 dienų |
failai: 26 |
ernesttaa » 4443
-
Pvm sąskaita-faktūra
6 dienų |
failai: 45 |
dale66 » 6360
- Tax.lt forumo taisyklės
- Paieška forume
Kas prisijungęs?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Atmintinė
Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. | 0.03 proc |
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. | 0.01 proc |
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija nuo 2021-01-01 | 198.29 EUR |
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA) nuo 2021-01-01 | 3.93 EUR ir 642 EUR |