jurate_kr rašė:
Laima43 rašė:
Galiu pagal pažymą pataisyti D31 ir K22821001 2011 metų pradžioje padarytą klaidą?
Jeigu tai neesminė galite, o jei esminė, tai tokios taisyme kol kas praktinės patirties neturiu
Sveiki
na va aš susidūriau su esmine klaida ji taisom per 9klase,rašomes buhalterine pažym1ą ir per veiklos rezultatų ataskaita taisome ta suma.Bent tokį išaiakinimą gavau iš aukščiau.
nemirtinga rašė:
Ar jau pradėjote suderinimus daryti VSAKIS sistemoje?
Sveiki taip po truputį pradedam gal kas daro ne pirmą kartą jau ir padarė
o aš turiu klausima dėl derinimo kai viską suderinam,tada fiksuojam ir importuojam.Ar teisingai suprantu,nes darau pirmą kart,parėjus po dekreto man čia naujovė
Sveiki gal kas yra daręs tokį dalyką esminių klaidų taisyma finansinėse ataskaitose (t.y. tuo laikotarpiu, kai pastebėta),gal galit patarti nuo ko pradėti tas klaidas taisyti.Ačiū
Laba vakara
Na va ir man iškilo tokia manau nemenka problemėlė,tad klausiu jūsų patarimo kaip ją galėčiau išspręsti kadangi pati nebeišmąstau,
Žodžiu taip praeitais metais aš nedirbau o dabar darant metinį balansa 8VSAFE nurodytos atsrgos neatitinka tikrojo likučio 2011-01-01 jis yra žymiai didesnis ir kaip man dabar padaryti kad dabartinis esantis likutis būtų geras,nes nebesueina veiklos rezultatų ataskaita ir t.t
Rainis rašė:
saldinike rašė:
Norėjau paklausti tokio dalyko dėl darbo užmokesčio įtraukimo, į PLN 204A forma, jei darbo užmokestis buvo mokamas,bet soc draudimas ir GPM ne yra skolos ar traukti į tą formą išmokėto DU sąnaudas ar tada iš vis netraukti.
Be abejo, traukti - juk apskaita tvarkoma kaupimo principu.
SUPRATAU
Norėjau paklausti tokio dalyko dėl darbo užmokesčio įtraukimo, į PLN 204A forma, jei darbo užmokestis buvo mokamas,bet soc draudimas ir GPM ne yra skolos ar traukti į tą formą išmokėto DU sąnaudas ar tada iš vis netraukti.
Vejune78 rašė:
as pirmakart pildau deklaracija ir taip savininke teigia,kad kasmet moka nuo apmokestinamojo pelno, o gal ka ne taip supratau? kokios tada imokos turi buti sumoketos sodrai iki birzelio 1 d. kaip ir pateikta PLN204A?
Ui atsiprašau mokamas mokestis,suklaidinau
Vejune78 rašė:
labas, noriu paklausti jei pas mane PLN204 A apmokestinamasis pelnas gaunasi 31117 lt, tai pelno mokescio suma 31117 x 5 proc. kadangi maza imone tik 4 darbuotojai, ir gaunasi i biudzeta moketina 1556 lt. ar taip?
o kaip yra su sodra? ar teisingai suprantu, kad 31117 lt reikia dauginti is savininkui taukomo 26,3 proc. nuo liepos 1d. , o iki liepos buvo 28,5, tada darau taip:
31117 padalinu is 2, gaunu 15558,50
tada 15558,50 x 26,3 proc. = 4091,89
15558,50 x 28,5 proc. = 4434,17
vadinasi sodrai turime moketi 4091,89 + 4434,17 = 8526, 06
ar taip darau?
aciu , ir iki kada reikia sodrai sumoketi?
Palaukit o prie ko čia sodra
Loreta rašė:
Darykit bent atgaline data. Jei pertvarkymą darė pati įmonė, be notaro pagalbos, tai velniai žino, ko dar ten pridarė. Nes jei tą procedūrą būtų atlikęs notaras, jis būtų pareikalavęs balanso.
Nu su notaru,bet vistiek nesuprantu kaip taip juos praleido kadangi įmonė turi didelius įsiskolinimus,turto praktiškai jokio,o įstatinis kapitalas 10tūkst,nu žodžiu suprantu kad turi būti ne taip.Ačiū už pagalbą
Loreta rašė:
saldinike rašė:
RC sakė kad balansą teikti tik nuo tos datos nuo kurios patapo UAB,tai dabar galvoju jei už visus metus tai PLN204A, nesutaps su P/N ataskaita,o gal ir neturi sutapti

PLN204 teikiama už visus kalendorinius metus.
Daromi du balansai pertvarkymo datai - IĮ pabaigos balansas ir UAB balansas, į kurį perkeliami visi duomenys iš IĮ balanso. Todėl jie niekur nedingsta nuo pat metų pradžios.
Siūlau paskaityti mūsų temą - ten rasit Samajanos žinutę su prikabintu failiuku apie persitvarkymą.
www.tax.lt/postx10276-0-80.html
LORETA žinok aš daba nieko nebesuprantu aš žinau kad taip turi būti daroma,bet taip nebuvo ir jokio balanso įmonė nedarė kai persitvarkė,ir niekam neteikė,todėl likučius šeip taip surankiojau tik aišku neaišku kiek teisingus,bet tiesiog nebesigilinu nes kitos išeities nėra.Na darysiu už metus ir ką čia bepakeisi.Ačiū
Loreta rašė:
Tai priklauso nuo to, kokiu būdu IĮ tapo UAB. Jei persitvarkė ir to pasekoje UAB toliau tęsia tą pačią veiklą, perėmusi visas IĮ prievoles - tuomet pildoma viena PLN204 už visus 2010 kalendoriniu metus.
Nu persitvarkė tiesiog į UAB ir tiek perimdama visas IĮ prievoles,tik jie neteikdavo balanso niekada į RC,tai RC sakė kad balansą teikti tik nuo tos datos nuo kurios patapo UAB,tai dabar galvoju jei už visus metus tai PLN204A, nesutaps su P/N ataskaita,o gal ir neturi sutapti
Sveiki,gal žinote kas nors įmonė 2010metų balandžio buvo ĮI o nuo balandžio 1 UAB ar PLN 204A teikti du kartus nuo sausio iki kovo viena deklaracija o nuo balandžio iki gruodžio kita ar visus metus į vieną galiu traukti,AČIŪ
Sveiki,aš kažką praleidau ar reikia į RC ir akcininkus pateikti,ta prasme protokolą,atsiprašau už tokius klausimus pirmi metai kai dirbu su UAB tai nelabai žinau.
Klausykit ar RC eina kažkaip redaguoti data ataskaitinio laikotarpio ar reik iš naujo daryti.
Na užpildžiau balansą ir reik truputį data pakoreguoti nes nepilni metai o aš parašiau už pilnus
Rainis rašė:
saldinike rašė:
Gal gali man kas nors pasakyti delspinigiai balanse rašosi prie finansinių skolų ar traukti tiesiog su darbo santykiais susiję įsipareigojimams,AČIŪ
Į apskaitą traukite tik sumokėtus delspinigius, į sąnaudas - neleidžiamus atskaitymus.
Ačiū reiškiasi viskas keliauja į neleidžiamus atskaitymus
Gal gali man kas nors pasakyti delspinigiai balanse rašosi prie finansinių skolų ar traukti tiesiog su darbo santykiais susiję įsipareigojimams,AČIŪ
Rainis rašė:
saldinike rašė:
Sveiki,žodžiu net nežinau nuo ko pradėti pasakoti ir prašyti jūsų pagalbos.Na bandysiu trumpai,nuo praeitų metų balandžio mėn įmonė reorganizavosi iš IĮ į UAB. Žodžiu mano žiniomis turėjo būti sudarytas balansas,bet deja jo nėra,dabar bandau daryti balansą už 2010m nuo balandžio mėn.P/N ataskaita gavosi minusi,kurį į balansą perkeliu kaip nepaskirstyta p/n.Įmonė turi didelių skolų VMI IR SODRAI,aš juos rodau EII ar gerai darau kad ir delspinigius taip pat ten rodau,KAPITALAS minimalus,bet kaip bebūtų vistiek man balansas nesueina,nesuprantu ką negerai darau,tiesa DU mokėjo bet mokesčių ne.
Atsiprašau už tokius klausimus,nes UAB pirmą kartą darau balansą
Jūsų klausimas yra tiktai šauksmas tyruose.
Ką galima jums atsakyti, patarti, nematant nei menkiausio skaičiaus?
Pirma suveskite likučius į didžiosios knygos sąskaitas, tada pildykite balansą ir kitas MFA formas.
Kokie likučiai kad jų nėra Įstatinis kapitalas 10tūks ir skolos sodrai ir vmi,va kokius likučius radau,na išsivedžiau pardavimus,pirkimus ir DU priskaitymus bei išmokėjimus.Kas toliau net baisu pagalvoti
Luka_Paciolis rašė:
saldinike rašė:
Sveiki pasakyk man protingi žmones perdarant iš IĮ į UAB ar reikia padaryti balansa ir ar turi būti turto vertinimo pažyma.
Paskaitykite 35 metodines rekomendacijas.
Jei įstatinis kapitalas bus formuojamas iš įmonės turto, tuomet reikės turtą įvertinti nepriklausomų vertintojų.
Jau įmonė yra padaryta UAB tik nėra nei vieno normalaus likučio išskyrus tai kokios skolas turi įmonė kurias pati ir susigraibiau, todėl klausiu jūsų ar tai būtina,bet kaip suprantu ne,nes įstatinis kapitalas neformuojamas iš turto.
Sveiki pasakyk man protingi žmones perdarant iš IĮ į UAB ar reikia padaryti balansa ir ar turi būti turto vertinimo pažyma.
Sveiki,žodžiu net nežinau nuo ko pradėti pasakoti ir prašyti jūsų pagalbos.Na bandysiu trumpai,nuo praeitų metų balandžio mėn įmonė reorganizavosi iš IĮ į UAB. Žodžiu mano žiniomis turėjo būti sudarytas balansas,bet deja jo nėra,dabar bandau daryti balansą už 2010m nuo balandžio mėn.P/N ataskaita gavosi minusi,kurį į balansą perkeliu kaip nepaskirstyta p/n.Įmonė turi didelių skolų VMI IR SODRAI,aš juos rodau EII ar gerai darau kad ir delspinigius taip pat ten rodau,KAPITALAS minimalus,bet kaip bebūtų vistiek man balansas nesueina,nesuprantu ką negerai darau,tiesa DU mokėjo bet mokesčių ne.
Atsiprašau už tokius klausimus,nes UAB pirmą kartą darau balansą
CoIop rašė:
Saldainike, Jūs nekreipkite dėmesio, kad aš Elstę vadinsiu durnele, o ji mane taip vadins ir dar riebiau kartais :)) ( čia jau mūsų kalba :DDD :)
O dėl savo darbo vietos tai dėl visko tikslinkitės - nes pas Jus tai geru nekvepia....
Matyt pats vadovas apskaitą 5 metus tavrkė :)

Nieko tokio viskas čia gerai matosi kad žmonės jau susibendravę
Na o dėl darbo vietos tai aš tik padedu žmogui truputį prasikrapštyti tarp tų popierių, formins visai kitą žmogų
Elste rašė:
saldinike rašė:
Elste rašė:
CoIop rašė:
Jums popierizmas dėl popierizmo... o apie logiką nepagalvojate... iš to JOKIOS teisinės naudos. JOKIO skirtumo.

tada pagal tą logiką, nafig iš viso tqą sutartis direktoriui-vieninteliam akcininkui. Jeigu jis nori pats sau vykdo ją, nori nevykdo. Pats save apskundžia, pats save baudžia.
Nu tiesiog durnynas - stovi prieš viedrodį kabinete ir pats sau vadovauja


nu nekaip atrodytu,o klausykit ar darbo sutartyje reik įrašyti kai žmogus dekrete,nes žiūriu ir tokių yra
nereikia, joje atostogos gi nerašomos.
Tam tik darbuotojo prašymas, įsakymas ir dar 9-sd sodrai.
Aiškus viskas tvarkoje matau tie dalykai sutvarkyti,žodžiu darau kad pats save priėmė ir tiek be jokių įgaliojimų kadangi nėr ant ko tą įgaliojima dabar rašyti,o saodra prašo visų darbo sutarčių ir viso kt.
Elste rašė:
CoIop rašė:
Jums popierizmas dėl popierizmo... o apie logiką nepagalvojate... iš to JOKIOS teisinės naudos. JOKIO skirtumo.

tada pagal tą logiką, nafig iš viso tqą sutartis direktoriui-vieninteliam akcininkui. Jeigu jis nori pats sau vykdo ją, nori nevykdo. Pats save apskundžia, pats save baudžia.
Nu tiesiog durnynas - stovi prieš viedrodį kabinete ir pats sau vadovauja


nu nekaip atrodytu,o klausykit ar darbo sutartyje reik įrašyti kai žmogus dekrete,nes žiūriu ir tokių yra
amadina22 rašė:
saldinike rašė:
Elste rašė:
saldinike rašė:
CoIop rašė:
saldinike rašė:
Sveiki,gal kas galit mano neprotingai galvai pasakyti kaip rašyti darbo sutartį direktoriui jis vienintelis akcininkas kaip turėtu skambėti jo darbo sutartis ,gal kas turit pavyzduka .Ačiū iš anksto
Kuri vieta Jums neaiški ?
Vienintelis akcininkas jonas Jonaitis yra darbdavys.
Darbuotojas yra Jonas Jonaitis.... ...
Na ir viskas :)
Ačiū kokie jūs čia greiti

na kaip ir buvo neaišku darbdavio atstovas ir pats darbuotojas bet jau dabar aišku.Ačiū
kas aišku? kad reiktų įgalioti kitą darbuotoją (pvz. buhalterį), kad pasirašytų darbo sutartį su direktoriumi vieninteliu akcininku.
reiktu bet kad situacija toje įmonėje dabar klaiki nei įsivaizduojat,buhalterės nebėr (amžinąjį atilsį )apskaita nevesta sutarčių aplamai nėr,o sodra dabar krato,tai kažkaip reik sukti žmogų iš padėties.

Čia UAB? Apskaita nevesta? Tai deklaracijos nei sodrai, nei VMI neteiktos?
Aha UAB teiktos bet ir jos neteisingais duomenimis, bent VMI kiek žiūrėjau tai nesamonės pridarytos, nu žodžiu teikė tam kad pateikti,susidarė skolos sodrai kadangi buhalterė nesugebėjo atleisti žmonių o už juos nebuvo mokami mokesčiai, direktorius galvojo kad aleido,apie visą kitą tai aš jau tyliu.
Elste rašė:
saldinike rašė:
CoIop rašė:
saldinike rašė:
Sveiki,gal kas galit mano neprotingai galvai pasakyti kaip rašyti darbo sutartį direktoriui jis vienintelis akcininkas kaip turėtu skambėti jo darbo sutartis ,gal kas turit pavyzduka .Ačiū iš anksto
Kuri vieta Jums neaiški ?
Vienintelis akcininkas jonas Jonaitis yra darbdavys.
Darbuotojas yra Jonas Jonaitis.... ...
Na ir viskas :)
Ačiū kokie jūs čia greiti

na kaip ir buvo neaišku darbdavio atstovas ir pats darbuotojas bet jau dabar aišku.Ačiū
kas aišku? kad reiktų įgalioti kitą darbuotoją (pvz. buhalterį), kad pasirašytų darbo sutartį su direktoriumi vieninteliu akcininku.
reiktu bet kad situacija toje įmonėje dabar klaiki nei įsivaizduojat,buhalterės nebėr (amžinąjį atilsį )apskaita nevesta sutarčių aplamai nėr,o sodra dabar krato,tai kažkaip reik sukti žmogų iš padėties.