Tax.lt narys Voss

Voss
Tax.lt narys nuo
2015-06-29
Voss
forume parašė 431 žinučių

Naujausios žinutės:

2016-06-15 20:43 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1322305
Pasidariau rezerva is darbo, namie bandau atkapstyt su tom skolu suvestinem.

Girele teisingai saket, kad dengima leis daryt, nors jau mokant as pasirinkau uz kuria saskaita ir ziurint i korespondencija - nu ji gerai stovi..
Ikeliu dvi foto, tai jei matos apmokejimas uz PVM s.f. nurodant kuria ir D4431 K271 tai kaip gali jos nesudengt??? smile paaiskinkit man kas nors, kad ateity nedaryt klaidu..
O nuejus dabar i "saskaitu apmokejima" leidzia sudengt irgi, rodo ta mokejimo dokumenta. Tai dabar einu padarysiu, gausis kad du kart sudengiau.. bijau tik kad kokie pinigai nesusidvigubintu.
2016-06-15 19:10 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1322296
Aciu, Girele, bandysiu.
2016-06-15 18:56 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1322293
Ar nuejus i saskaitu apmokejima kur raudonuoja(nors ir apmoketa) pasirinkus sudengima turetu but su kuo dengt?
2016-06-15 18:54 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1322291

Girele rašė:

Voss rašė:
Nu tie atsiskaitymai ir suvestines.. Nesutampa, nuejus i perziura-saskaitu apmokejimas- atsifiltravus neapmoketus dokumentus DALI ju rodo neapmoketu, nors jie apmoketi.. o einant per atsiskaitymai su kontrahentas - ten apmokejimus ir geras skolas rodo... Tai kame ieskot bedos?
ir ta suvestine, daryta per "saskaitu apmokejima, pasirinkus tik neapmoketus" net neatitinka su saskaitu plano likuciais....

Su sąskaitų apmokėjimu - reikia labai atidžiai sekti sąskaitų sudengimą. Šioj vietoj 99,5 proc. būna suklysta įvedant operaciją. Jei rodo neapmokėtas sąskaitas - sudengti rankiniu būdu. Ir - periodiškai - pradžioj kol įprasit - tikrintis būtinai kas mėnesį.

Bet kai suvedu mokejima-par S raidyte pasirenku s.f. ir visad atrodo parinkta koresp. Teisinga, t.y. uz prekes. tai dabar anuliuot tuos mokejimus? Nes sakau per atsiskaitymus su kontrahentais ten gerai matos, kad apmoketa... smile
2016-06-15 17:52 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1322285
Nu tie atsiskaitymai ir suvestines.. Nesutampa, nuejus i perziura-saskaitu apmokejimas- atsifiltravus neapmoketus dokumentus DALI ju rodo neapmoketu, nors jie apmoketi.. o einant per atsiskaitymai su kontrahentas - ten apmokejimus ir geras skolas rodo... Tai kame ieskot bedos?
ir ta suvestine, daryta per "saskaitu apmokejima, pasirinkus tik neapmoketus" net neatitinka su saskaitu plano likuciais....
2016-06-08 12:03 Gyventojų pajamų mokestis » Dienpinigių apmokestinimas ir GPM mokėjimo terminai » #1321460
Aciu, Tininga smile

Tai jei darbuotojo DU pastovus - 350 Eur. (350eur/50% = 175eur)

Komandiruote 5d. Vokietijoje * 58 eur(viso 290eur). Ismokejau pries isvaziuojant 50% dienpinigiu - 145eur. likusia dali 145 eur su DU. Tai nereikia apmokestinti nieko, gerai supratau?
2016-06-08 11:46 Gyventojų pajamų mokestis » Dienpinigių apmokestinimas ir GPM mokėjimo terminai » #1321449
Sveiki,

Komandiruote buvo 05.30 - 06.03. Dienpinigius reikia apmokestinti, nes MMA.
Klausimas: ar dienpinigius isdalinti menesiams, t.y. 2 d. dienpinigiu geguzei, ir 3d. birzeliui? Tada dienpinigiu suma nevirsitu ir nereiktu apmokestinti.. smile Ar neissidalina niekas menesiam, ir bendrai ismoketi uz 5 dienas dienpinigius geguzes menesi+apmokestinti virsijancia suma? smile
2016-06-01 22:03 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1320771
Pardavem i ES prekes su 0% PVM. Jos nedakeliavo - nes muitine sunaikino. Turim rasta.
1. Prekiu savikaina nurasyt i neleidziamas sanaudas?
2. Ar reikia tikslinti FR0600??
3. Ka daryti su pardavimo s.f.? Kad nebekabetu pirkejo skola, tai rasyt kreditine?
2016-06-01 19:44 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1320757

ErnestaL rašė:
Gal pagelbėsit, ar teisingai deklaruoju FR600: pirkom prekes iš Estijos PVM mokėtojo, tai deklaracijoje pildau taip: 21 eilutė, po to 24. O po to menamas PVM 25, 34 ir 35 eilutės. Būsiu labai dėkinga

24 nereikia - ten is ES isigytos paslaugos. Tai jum tik prekes - tik 21.
2016-06-01 10:31 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #1320675
Ar imanoma pragmoje atlikus inventorizacija vienu prekiu pertekliu, "sukeisti" su trukstamu prekiu kiekiu? greiciausiai kad susimaise.. smile
2016-05-28 16:40 Įvairūs » Forma FR0528 » #1320198
Jei tas pats žmogus turi >nei 50 proc. akcijų vienoje ir kitoje įmonėje, skaitosi kaip susijęs asmuo, BET jei sandoriai neviršija 300 tūkst. tai nereikia teikti FR0528?
2016-05-27 19:13 Bendra » Kaip apskaiciuoti kompensacija uz nepanaudotas atostogas? » #1320175

Tininga rašė:

Voss rašė:
Suabejojau ae val. Ar dienoa. Dirbo 1 val. I savaite.
Tada koeficientas būtinas, nes dirbta ne 5 d.d. savaitė.
Gautas koef. * val.VDU * 8 * atostogų k.d. * 0,7.


Aciu!! Is pradziu taip dariau, tik be 8, priminkit, kas tas 8? smile
2016-05-27 18:48 Bendra » Kaip apskaiciuoti kompensacija uz nepanaudotas atostogas? » #1320172
Suabejojau ae val. Ar dienoa. Dirbo 1 val. I savaite.
2016-05-27 18:28 Bendra » UAB pirkimas su skolom. Ar realu? » #1320170

Girele rašė:
Ką reiškia "parduoti įmonę"? Jei tai uabas - vadinasi vienas AKCININKAS parduoda akcijas kitam AKCININKUI. Vien nuo šio fakto uabo viduje absoliučiai niekas nesikeičia - nei darbuotojai, nei atsiskaitymai, nei skolos, nei prekybą - niekas.

Taip. Parduoti- tai vienas akcininkas pardave kitam. Ir nesvarbu jei tas akcininkas buvo direktorius, ir parduodant akcijas jis atleidziamas is imones?vistiek kaip AA skola jis turi grazint? Nera taip, kad nuperkant akcijas nusipirko kartu ir "isipareigojimus" "skolas"? Nemoku paaiskinti.. smile
2016-05-27 17:06 Bendra » Kaip apskaiciuoti kompensacija uz nepanaudotas atostogas? » #1320163
Jei darbo valandu laikais per dirbta laika nekito, tai kompensacija uz nepanaudotas atostogas skaiciuoju taip: priklausomu atostogu k.d. * VDU (valandinis) * 0,7 ? smile nereikia koregavimo koeficiento juk..?
2016-05-27 14:53 Bendra » UAB pirkimas su skolom. Ar realu? » #1320151
Sveiki,
Jei imone parduodama, taciau AA skolingas imonei ta diena 5 000 Eur, tai pardavus imone jei jis pasilieka joje toliau dirbti savo pareigose - skola pasilieka, jis ja turi atiduoti, ir niekur nedingsta, taip? BET jei parduodant imone, jis butu atleistas, t.y. atleistas + neatsiskaites AA skolos, tai kas tada? Tai ir nebereiktu jam grazinti?? smile Gautus taip kad imone parduodama su AA skola, ir ja galima kazkaip gal nusirasyt i sanaudas?
Gal kas nors apsviesit? arba kur galima daugiau apie tai paskaityt? smile
2016-05-25 21:20 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1319853

Neraudona rašė:
Sakykit o kokia sąskaitų korespondencija, kai susigrąžinamas PVM?
D Pinigai banke
K ???

Ačiū


Tai gal D27, K2431(gautinas PVM)
2016-05-25 14:47 Pelno mokestis » Sąnaudų priskyrimas MTEP » #1319810
Sveiki, imone vykdo MTEP veikla, reikes pildyt PLN 204. Noriu pasitikslint:

Jei turima sanaudu suma, skirta MTEP veiklai * 3 (pasitrigubinam). Tai PLN 204 Parodom 33 eilutei. O ta sanaudu suma, kuri jau viena karta yra itraukta, tai reikia rodyt prie Neleidziamu atskaitymu 26 kodu? ar tikrai taip? smile
2016-05-25 14:20 Gyventojų pajamų mokestis » Vykdomieji raštai » #1319800

Luka_Paciolis rašė:
Tokiu atveju permokos sumą 12.31 iškelkite į turto klasę.

Vat kazko panasaus ir tikejaus atsakyme. Bet bijau nugrybaut.. i ka cia butu galima ikelti teisingiau?
2016-05-25 14:12 Gyventojų pajamų mokestis » Vykdomieji raštai » #1319797

Luka_Paciolis rašė:

Voss rašė:
Taio ir darau. Aciu. Bet jei sumokejom iskart visa suma, ir tik veliau pagal ta vykdoma rasta isskaiciuosime is DU. Tai tiesiog Debete 4kl. Bus kaip permoka visa laik? Darant balansa man 12.31 stovi ta sumoketa suma kredite su minusu.. todel ir mastau ar cia viskas ok? smile sakau gal kazka ne taip suorantu.
Nelabai supratau, neturėdami VR įmonė savo lėšomis perveda antstoliams sumas?
Jei taip, tuomet 12.31 datai tą sumą iškelkite iš įsipareigojimų (4 kl.) į turto 2 klasės sąskaitą.




Turi turi VR. Tik pervede iskart didziaja dali sumos, ir tik ateity isskaiciuos is DU uz ta pervesta suma. Nes dabar isskaiciuoja ir sumoka pagal kitus VR. Kai tuos ismokes, - prades isskaiciuot is DU uz ta, kur pervesta beveik visa suma.
2016-05-25 14:03 Gyventojų pajamų mokestis » Vykdomieji raštai » #1319794

Luka_Paciolis rašė:

Voss rašė:
ar jūs prisiskaičiuojat (darot kazkokia korespondencija) ta priteista suma pagal vykdoma rasta?
As tik darau irasus D/K kai atskaiciuoju is algos ir kai sumoku..

O kaip reiktu koresponduoti ta priskaiciuota suma? smile
Išskaičiuota iš darbuotojo DU sumą pagal VR apskaitoje registruojama sekančiai

D 4 kl. Mokėtinas DU
K 4 kl. Išskaitos pagal VR

Kai sumokate, įrašas:

D 4 kl. Išskaitos pagal VR
K 2 kl Pinigai


Taio ir darau. Aciu. Bet jei sumokejom iskart visa suma, ir tik veliau pagal ta vykdoma rasta isskaiciuosime is DU. Tai tiesiog Debete 4kl. Bus kaip permoka visa laik? Darant balansa man 12.31 stovi ta sumoketa suma kredite su minusu.. todel ir mastau ar cia viskas ok? smile sakau gal kazka ne taip suorantu.
2016-05-25 13:11 Gyventojų pajamų mokestis » Vykdomieji raštai » #1319784
ar jūs prisiskaičiuojat (darot kazkokia korespondencija) ta priteista suma pagal vykdoma rasta?
As tik darau irasus D/K kai atskaiciuoju is algos ir kai sumoku..

O kaip reiktu koresponduoti ta priskaiciuota suma? smile
2016-05-24 13:50 Apskaita & Auditas » Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita » #1319650

amadina22 rašė:
22J su minusu ir 22S su minusu

Ir tada bus viskas ok? Aisku.. aciu labai! Pirma kart pildysiu NKA tai tikiuos viskas sklandziai praeis. smile
2016-05-24 12:58 Apskaita & Auditas » Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita » #1319638
2015 priskirti ir ismoketi dividendai. Tai rodyti 22 J su minusu, o 22F butina ir irasyti su plliusu? Bet tada nesutaps su balansu jei i 22F irasysiu.. ar as kazko nesuprantu?
2016-05-19 21:15 PVM » FR0672 ir FR0671 » #1319297

Ilana rašė:
Sveiki,
Gavom sąskaitą iš Lukoil, kurijoje išskirtas kuras ir kelių vinjetės. Ar FR0671 reikia rodyta suma be PVM kartu su kelių vinjetėm ar tik kuro suma ? smile

Jei gerai supratau klausima, tai rodot visa suma - ir nurodyta PVM'a.
2016-05-18 19:40 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1319161

Doroti79 rašė:
Būtent tarp savo sąskaitų. Gal pagelbėsit Voss?

Tai reikia padaryti tik viena islaidu operacija. Mokejimo pavedime, ten yra juk toks mygtukas "dvi rodiklytes" - mokejimas tarp savo sask. Ir automatiskai pinigai ikrenta i ta kita saskaita. Tai kai pasiemat kitos saskaitos banka vest, jokiu tu iplauku nerodote, nes jos jau yra atliktos/iplauke. O jei jus tam kitam banke vel padarot irasa, jum ir susidubliuoja.

Sunku aiskint per telefona ir nematant programos..gal pagelbejau.
2016-05-18 19:31 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1319159

Doroti79 rašė:
Ta prasme, kad žiūrint sąskaitų apyvartų žiniaraščius, matosi po dvi tas pačias sumas. Tai ką su tom "realiom" dvigubom sumom daryti????


Cia Jus gal darot pavedimus tarp savo saskaitu? Ir susidubliuoja?
As tai nelabai klausimo supratau, kas per situacina..
2016-05-16 17:15 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1318659
Sveikos, Centistes,

Buvau susivedus Pradini skolos likuti tiekejui, dabar paaiskejo, kad dar + viena saskaita neapmoketa, ir reikia isivest dar viena sask. prie pradinio likucio. Taip ir padariau 01.01 prisidejau ta saskaita kontrahento kortelei, ir OZ. Darant apmokejima, man nerodo kad mes skoloj uz ta saskaita, kuria dabar isivedziau atbuline data... ka galeciau padaryti, kad pasimatytu ji? smile
2016-05-12 20:43 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1318253

Finval rašė:
Ko gero neteisingai darot sudengimą. smile
Įvestą pradinį likutį jūs rasite sąskaitų apmokėjime prie GAUTŲ (pardavimo) sąskaitų. Ir kaip tik ten darote dengimą (ne kur pirkimo sąskaitos smile ). Tada dešiniu pelės klavišu ir sudengimą darot per U+.
Nu turi gautis. smile

O, dekui. Bandysiu. Nes as tai tikrai ejau per saskaitu apmokejima, i pirkimo saskaitas, ir ten dengt bandziau. Tai reikia atbulai.. nu tikiuos cia gausis.
2016-05-12 17:25 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1318235

Finval rašė:

Voss rašė:
O jai man reikia isivest isankstini apmokejima kaip likuti, tai gal turi but ne 2 klasej, o 4431 su minusu??? Nes dengiant pirkimo dokumenta su isankstiniu irgi nerodo to pradinio likucio... smile

Niekur nieko nereik vest su minusu. Kurioj sąskaitoj yra, toj ir įvedat. Tik traukiant į apskaitą sąskaitą nedarykit automatinio dengimo. Vėliau per sąskaitų apmokėjimą sudenkit su pradiniu likučiu nurodant papildomą sąskaitų korespondenciją.

Butent, taip ir esu padarius. avansas 2 kl, norint dengt per saskaitu apmokejima, man NEismeta jokio to avansinio likucio, kai0 dokumento ir neleidzia sudengt kol nepasirenki. O kad pasirinkimo stulpelis tuscias..
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui