Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras
1.) ar gaunamas sąskaitas-faktūras (ne PVM) registruojate ganamų PVM s-f registre. Jei ne, tai kur jas regisrtuojate?
3.) išrašomos sąskaitos-faktūros (ne PVM) ar kur nors registruojamos?
3.) suabejojau dėl gaunamų PVM s-f registro pildymo kur yra skiltis "apmokestinama vertė". jei pas mane sąskaita, pvz 250+42 PVM, iš viso 292, iš jos 200 apmokestinama PVM 42 lt, o 50 lt neapmokestinama.
Pas mane programa automatiškai traukdavo 250 Lt. [/b] į PVM s-f registo skiltį "Apmokesytinama vertė", PVM nurodydavo 42 , o gal reikia rodyti 200 lt. toje skiltyje. Norėjau paklausti kaip jūs darote
O ką jums sako žodeliai "DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRŲ TVARKYMO"
R.Tagorė
Kiekvienas gautas (išrašytas) dokumentas privalo būti kur nors registruotas.
O daroma įvairiai.
Pavyzdžiui, gautas ne PVM s/f patogu registruoti Pirkimų skolon žurnale kartu su visom gautom sąskaitom. Nebus nuodėmė, jei jas surašysite ir Gaunamų PVM s/f registre (ne FR0671, bet tame paprastame žurnale). Galima įvesti joms atskirą skyrių.
Panašiai su išrašomomis, sakyčiau, jos visos turėtų būti registruojamos Išrašomų PVM s/f registre - juk PVM mokėtojai tik tokias ir išrašo, net ir teikdami PVM neapmokestinamas paslaugas.
Iš užsienio įmonių gautos sąskaitos registruojamos tame žurnale, kuriame priskaičiuojame savo lietuvišką PVM.
Laba diena, kaip klausėte, taip ir atsakiau...
"Elemenytariai" :))))
Bet jei jums neaišku, kad PVM mokėtojas negali rašyt sąskaitų faktūrų (t.y. sąskaitų niekaip nesusijusių su PVM) ar galėtų kas nors jums padėt
R.Tagorė
Man iškilo klausimas,jei pirkom kurą ir ten nebuvo įmonės rekvizitai tai tuomet 25 langelyje ta pvm rodome kartu su visais atskaitomais PVM,o tik 35 langelyje rodome tik tuos PVM, kurie išrašyti įmonės vardu?




