7, 8, 9 klasė
Taip gali būti tačiau tada su keikvienu įrašu ar kiekvieno mėn. pabaigoje užbalansinės sąskaitos likutis turi būti lygu 0.
Iš Jūsų nurodytų sąskaitų gali daryti tik tokia išvada kad kalba eina apie lizinga ir kad užbalansinėje sąskaitoje buvo bandoma registruoti sukauptų palūkanų sumažėjimą ARBA kalba eina apie konsignaciniais pagrindais saugoma 3 asm. turtą
Korespondencija D 072 K 4 ar D4 K072 tikrai netinkama
Turiu minty, kai perkame prekes iš komitento.
Būčiau labai dėkinga, jeigu kažkas pasidalintumėte, ta visa seka nuo pirkimo iki pardavimo ir sąskaitos gavimo už parduotas prekes pagal aktą.
ačiū dar kartą ;)
Gavus iš komitento prekes:
D 072 200
D 20140 -200
K 073 200
K 073 -200
Pardavus prekes
D 6000 200
K 072 200
Gavus SF iš komitento:
D 20140 200
D 2431 42
4431 242
Tai man taip ir išeina, jeigu nepardavė visų prekių per metus, kitiems metams persikelia sąsk. 072 ir 2014 su - ženklu...Gal galit kas padėti, kaip man dabar pasielgti, kad būtų teisingai viskas?Nes labai daug taisymo, tiesiog esu pasimetus, nežinau...taip nenoriu liesti to laikotarpio ir taisyti vos ne kas antrą operaciją už tą laiką, kai net ne pati dirbau..
Dieve, kam jūs šitaip komplikuojate savo apskaitą, kad net prijungiate 0, 7, 8 ir 9 klases? Aš surtalpinu atsakymus į visus klausimus (remiantis dokumentais) šešiose klasėse, grupuodama informaciją tipinėse sąskaitose ir sąskaitas skirstydama į subsąskaitas pagal įmonės darbo tematiką. Žodžiu: iš sąskaitų plano matosi visi esminiai įmonės veiklos klausimai. Atsakymai - atidarius subsąskaitos (pvz. Tiekėjams iš Lietuvos skolos) arba suvestinės sąskaitos ataskaitą.
Pataisiau įrašus..
Tai dabar pas mane užbalanso sąsk. yra 1000lt.(07sąsk.)
Kaip suprantu prie TURTO įsitraukia ši suma....bent jau man rodo, kad programa sumuoja šią sąsk. prie Balanso turto, o va balanso nuosavybės pusėj automatiškai tai sumai gaunasi skirtumas, tai pagalvojau, gal sąsk. plane turi būti atskirta 07 nuo bendro balanso, kad neįtrauktų skaičiavime?
Ačiū, tikiuosi, aiškiai parašiau?
Gal kas galite pažiūrėti pas save, kas su tuo dirbate?
ačiū.
Aš taip pat dirbu su Rivile ir sąsk. plane 07 sąsk. yra priskirta turto grupei, va todėl ją ir sumuoja prie turto.
O kaip pas Jus nurodyta, nes tas laukas, kur RŪŠIS aš kiek mačiau yra privalomas ir ten būtina nurodyti kam priskirta kuriama sąskaita arba subsąskaita...
dar pasitikslinu:
tai aš 072 turiu padaryti - "Kiti debetai"
o 073 - "kiti kreditai" ?
ar teisingai supratau?
Ar būtų labai blogai, jeigu aš tik likučius iš tų blogų sąsk. perkelčiau į naujai susikurtas 072 ir 073, o ne kelinėčiau po vieną operaciją?Kaip manote?
Ar konsignacijos prekės kai parduodame, jas eina per 6kl. Ta prasme, ar turi matytis kažkokios sąnaudos?
Ačiū dar kartą, gražios dienos
labai reikia Jūsųn pagalbos ir patarimo.
Pas mus kas nepriklauso IT viskas nurašoma į sąnaudas ir viskas. Dabar direktoriai pardavinėja įmonę ir nori, kad pirkėjai matytų tą turtą, pvz. gesintuvus, šildytuvus, boilerius ir pan.Aišku apskaitoje suminės išraiškos jų jau nebus, nes nurašyta į sąnaudas, o gal kažkaip galiu kiekinę parodyti ir ar tai bus užbalansinės sąsk., o gal tik susikurti programoje tokį sandeliuką ir tik į sandėlį įvesti kiekius, o gal galima paprastai tik kažkokį žurnaliuką pasidaryti tokiam turtui...
Labai labai laukiu Jūsų patarimo
Ačiū




